Praeitų metų klaidų taisymas.

J
JurgaJurga1 115
2019-02-04 18:56 JurgaJurga1 2019-02-05 11-57
Labas vakaras, gal kas patars?
2017 m.įmonė vyko į parodą Suomijoje. Gauta sąskaita, kurioje nurodyta, kad pusę sumos dengia ES finansavimas. Apskaitoje užregistruota visa suma. Pusę sumos sumokėta, o ta dalis, kurią dengia ES nenurašyta, o apskaitoje "kabo" kaip skola tiekėjams.
Kaip teisingai viską sutvarkyti? Kaip dėl PLN ir finansinių ataskaitų?
J
JurgaJurga1 115
2019-02-05 11:59 JurgaJurga1

JurgaJurga1 rašė:
Labas vakaras, gal kas patars?
2017 m.įmonė vyko į parodą Suomijoje. Gauta sąskaita, kurioje nurodyta, kad pusę sumos dengia ES finansavimas. Apskaitoje užregistruota visa suma. Pusę sumos sumokėta, o ta dalis, kurią dengia ES nenurašyta, o apskaitoje "kabo" kaip skola tiekėjams.
Kaip teisingai viską sutvarkyti? Kaip dėl PLN ir finansinių ataskaitų?


Pati paklausiau, pati atsakysiu :D Sumą, kurią finansuoja ES, PLN204 2017 m. dėti į neleidžiamus atskaitymus, S priedą. VMI taip patarė.
Tik gal kas patars kaip panaikinti esančią skolą tiekėjams, kurios realiai nėra? Gal galiu daryti atvirkštinį įrašą?
V
virbuh 8137
2019-02-05 15:39 virbuh

JurgaJurga1 rašė:

JurgaJurga1 rašė:
Labas vakaras, gal kas patars?
2017 m.įmonė vyko į parodą Suomijoje. Gauta sąskaita, kurioje nurodyta, kad pusę sumos dengia ES finansavimas. Apskaitoje užregistruota visa suma. Pusę sumos sumokėta, o ta dalis, kurią dengia ES nenurašyta, o apskaitoje "kabo" kaip skola tiekėjams.
Kaip teisingai viską sutvarkyti? Kaip dėl PLN ir finansinių ataskaitų?


Pati paklausiau, pati atsakysiu :D Sumą, kurią finansuoja ES, PLN204 2017 m. dėti į neleidžiamus atskaitymus, S priedą. VMI taip patarė.
Tik gal kas patars kaip panaikinti esančią skolą tiekėjams, kurios realiai nėra? Gal galiu daryti atvirkštinį įrašą?

ES kam mokėjo: jūsų įmonei, ar tiesiog teikėjams? kaip įvedėt į apskaitą K4xx ir D6xx?
J
JurgaJurga1 115
2019-02-06 05:22 JurgaJurga1

virbuh rašė:

JurgaJurga1 rašė:

JurgaJurga1 rašė:
Labas vakaras, gal kas patars?
2017 m.įmonė vyko į parodą Suomijoje. Gauta sąskaita, kurioje nurodyta, kad pusę sumos dengia ES finansavimas. Apskaitoje užregistruota visa suma. Pusę sumos sumokėta, o ta dalis, kurią dengia ES nenurašyta, o apskaitoje "kabo" kaip skola tiekėjams.
Kaip teisingai viską sutxvarkyti? Kaip dėl PLN ir finansinių ataskaitų?


Pati paklausiau, pati atsakysiu :D Sumą, kurią finansuoja ES, PLN204 2017 m. dėti į neleidžiamus atskaitymus, S priedą. VMI taip patarė.
Tik gal kas patars kaip panaikinti esančią skolą tiekėjams, kurios realiai nėra? Gal galiu daryti atvirkštinį įrašą?

ES kam mokėjo: jūsų įmonei, ar tiesiog teikėjams? kaip įvedėt į apskaitą K4xx ir D6xx?


2017 m. į apskaitą vedžiau D6xx K4xx visą sąskaitos sumą. Pusę sumos ES mokėjo tiekėjams, likusią dalį - mūsų įmonė.
J
JurgaJurga1 115
2019-02-06 11:10 JurgaJurga1

JurgaJurga1 rašė:

virbuh rašė:

JurgaJurga1 rašė:

JurgaJurga1 rašė:
Labas vakaras, gal kas patars?
2017 m.įmonė vyko į parodą Suomijoje. Gauta sąskaita, kurioje nurodyta, kad pusę sumos dengia ES finansavimas. Apskaitoje užregistruota visa suma. Pusę sumos sumokėta, o ta dalis, kurią dengia ES nenurašyta, o apskaitoje "kabo" kaip skola tiekėjams.
Kaip teisingai viską sutxvarkyti? Kaip dėl PLN ir finansinių ataskaitų?


Pati paklausiau, pati atsakysiu :D Sumą, kurią finansuoja ES, PLN204 2017 m. dėti į neleidžiamus atskaitymus, S priedą. VMI taip patarė.
Tik gal kas patars kaip panaikinti esančią skolą tiekėjams, kurios realiai nėra? Gal galiu daryti atvirkštinį įrašą?

ES kam mokėjo: jūsų įmonei, ar tiesiog teikėjams? kaip įvedėt į apskaitą K4xx ir D6xx?


2017 m. į apskaitą vedžiau D6xx K4xx visą sąskaitos sumą. Pusę sumos ES mokėjo tiekėjams, likusią dalį - mūsų įmonė.


Virbuh, tai ar teisingai darysiu, jei tą sumą, kurią finansuoja ES ir kurią neteisingai įtraukiau į sąnaudas 2017metais, tikslindama 2017 metų PLN204, dėsiu į S priedą. O apskaitoje 2018 m. tiesiog padarysiu atvirkštinį įrašą? smile
V
virbuh 8137
2019-02-06 14:52 virbuh

rašė: Virbuh, tai ar teisingai darysiu, jei tą sumą, kurią finansuoja ES ir kurią neteisingai įtraukiau į sąnaudas 2017metais, tikslindama 2017 metų PLN204, dėsiu į S priedą. O apskaitoje 2018 m. tiesiog padarysiu atvirkštinį įrašą? smile

Įdomiai. Nežinau kas tai per finansavimas, nes kiek žinau ES moka, tam kas perka, bet ne kas parduoda. Yra matyt visko. Bet tada kam rašo visą sumą PVM sf, jei neliepia jums ją mokėti, nebent turit kažkokią sutartį trišalę. Nesvarbu, bet įdomus atvejis.
Tada pusę sumos D 4xx skolos ir K 5xx gauta parama, bet jos negavot, nebent turit sutartį.
O ką įkėlėt į 6xx klasę rodot S priede neleidžiami.
Nežinau aks jūsų sutartyse.
J
JurgaJurga1 115
2019-02-07 05:12 JurgaJurga1

virbuh rašė:

rašė: Virbuh, tai ar teisingai darysiu, jei tą sumą, kurią finansuoja ES ir kurią neteisingai įtraukiau į sąnaudas 2017metais, tikslindama 2017 metų PLN204, dėsiu į S priedą. O apskaitoje 2018 m. tiesiog padarysiu atvirkštinį įrašą? smile

Įdomiai. Nežinau kas tai per finansavimas, nes kiek žinau ES moka, tam kas perka, bet ne kas parduoda. Yra matyt visko. Bet tada kam rašo visą sumą PVM sf, jei neliepia jums ją mokėti, nebent turit kažkokią sutartį trišalę. Nesvarbu, bet įdomus atvejis.
Tada pusę sumos D 4xx skolos ir K 5xx gauta parama, bet jos negavot, nebent turit sutartį.
O ką įkėlėt į 6xx klasę rodot S priede neleidžiami.
Nežinau aks jūsų sutartyse.



Ačiū, Virbuh, už patarimus!
Saule65 Saule65 1697
2019-02-12 19:08 Saule65
Ar gerai galvoju. Buvo blogai paskaičiuotas 2014, 2015m. turto mokestis. turėjo būti daugiau, tai galiu tikslinti tų metų PLN ataskaitą - sumažės mokėtinas pelno mokestis. O apskaitoje registruoju 2018metais. D6kl - neleidžiami atskaitymai, K 4 kl. mokėtinas turto mokestis.? O kaip man užsiregistruoti tą mokesčio permoka kuri atsiras?
V
virbuh 8137
2019-02-12 23:02 virbuh

Saule65 rašė:
Ar gerai galvoju. Buvo blogai paskaičiuotas 2014, 2015m. turto mokestis. turėjo būti daugiau, tai galiu tikslinti tų metų PLN ataskaitą - sumažės mokėtinas pelno mokestis. O apskaitoje registruoju 2018metais. D6kl - neleidžiami atskaitymai, K 4 kl. mokėtinas turto mokestis.? O kaip man užsiregistruoti tą mokesčio permoka kuri atsiras?

O Pelno mokestis, tai jis juk yra VMI 1001 kodu, apskaitoj, tai gal į PVM atsikels VMI.
Saule65 Saule65 1697
2019-02-13 07:56 Saule65
Ačiū virbuh, o taisymo eigą gerai surašiau. Galvoju Pelno mokesčio permoką registruoti taip D24 - biudžeto skolą įmonei K3kl nepasiskirstytas pelnas padidės?
Saule65 Saule65 1697
2019-02-13 10:55 Saule65

Saule65 rašė:
Ačiū virbuh,prašau dar pagalbos. o taisymo eigą gerai surašiau. Galvoju Pelno mokesčio permoką registruoti taip D24 - biudžeto skolą įmonei K3kl nepasiskirstytas pelnas padidės? Ir ar galiu apskaitoje taisymus daryti 2018metais, nors deklaracija turto koreguota jau 2019 metais?

V
virbuh 8137
2019-02-13 10:55 virbuh

Saule65 rašė:
Ačiū virbuh, o taisymo eigą gerai surašiau. Galvoju Pelno mokesčio permoką registruoti taip D24 - biudžeto skolą įmonei K3kl nepasiskirstytas pelnas padidės?

Bet iš Kxx 4 mokėtinas PM jis nepasinaikins taip. Galvokit kaip daryt, kad ten sumažėt, naudokit gal D65, tada daryti jos uždarymą per 3 klasę .
Saule65 Saule65 1697
2019-02-13 11:14 Saule65
galit smulkiau. Nes man VMI atsiras permoka, o ne mokėtinas pelno mokestis? ir ar galiu 2018m. taisyti apskaitoje, nors perdeklaruota bus 2019 metais?
V
virbuh 8137
2019-02-13 11:21 virbuh

Saule65 rašė:
galit smulkiau. Nes man VMI atsiras permoka, o ne mokėtinas pelno mokestis? ir ar galiu 2018m. taisyti apskaitoje, nors perdeklaruota bus 2019 metais?

7VAS
www.avnt.lt/veiklos-sritys/apskaita/verslo...
Saule65 Saule65 1697
2019-02-13 11:40 Saule65
Ačiū virbuh :)
A
Axis 111
2019-02-21 10:58 Axis
Sveiki,

Gal kas galit patarti kaip pataisyti... Esmė ta,kad vesdama prekes buvau pamiršusi įvesti į laukelį savikainos koregavimas atitinkamas sumas... Taigi,gale metų pastebėjau tai-tarpinėj sąskaitoj buvo susikapusi suma. Tarpinė 449 pas mus... taigi,kad ją sudengti padariau tokius įrašus:
D449
K20140
Ir K449
D20140. Viskas būtų gerai,nes 449 tai susidengė,bet... dabar man nesutampa balanso 20140 sąskaita su atsargų likučiais 8 eurais... Kaip man juos sutvarkyti kažin prgramoj teisingai?
Tess Tess 20234
2019-02-24 09:58 Tess
Padėkite susigaudyti smile
2017 m. buvo įtrauktos pardavimo sąskaitos (kurios buvo 2017 m. ir panaikintos, bet buhalteriui apie tai žinoti aišku nereikia) 950 Eur sumai.
PLN patikslinu, sumažinu PM už 2017 m.
O 2018 m. darau tiesiog atvirkštines korespondencijas, t.y.:
D 5000 950
K 2411 950
smile smile smile
Bet juk tada mažinu 2018 m. pelną smile Ar šią sumą man reikia kažkaip atskirai išskirti, kad nebūtų 2018 m. PLN?
Saule65 Saule65 1697
1 2019-02-24 10:11 Saule65
Jūs į apskaitą traukiate 2018m. į neleidžiamus atskaitymus. ir 2018m. PLN bus S priede preitų metų klaidų taisymas.
Tess Tess 20234
2019-02-24 11:14 Tess
O korespondencija teisinga? Juk iš esmės turiu daryti atvirkštinį įrašą. smile
V
virbuh 8137
2019-02-24 13:59 virbuh

Saule65 rašė:
Jūs į apskaitą traukiate 2018m. į neleidžiamus atskaitymus. ir 2018m. PLN bus S priede praeitų metų klaidų taisymas.

Ne. Tiesiog reikia PLN204 padidinti pajamas, tam lygtai tinka 21 eilutė, jei nėra kitos tinkančios.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui