Saskaitų korespondencija

nebaika nebaika 586
2011-11-23 08:50 nebaika
o gal ta pati suma kabėjo ir 4430 sąskaitoj smile
2011-11-23 09:03 Voveruska01
vadinasi kažkas ne taip buvo suvesta anksčiau. Nes avansas atsiranda tada, kai kažkas sumoka pinigus. Tai įprastai korespondencija būna kai avansą gaunate:
D 27 pinigai
K 441 gauti išankstiniai apmokėjimai.
Kai avansu sumokate
D 2021 išankst.apmokėjimai tiekėjams
K 27 pinigai

Neaišku kurioj sąskaitoj ir kurioje pusėje pas jus "kabėjo" tie 6 tūkst.
Pirmu atveju 441 sąskaita užsidarys kai jūs kažką parduosite, antruoju - kai tiekėjas Jums išrašys sąskaitą.
S
spraite 10
2012-03-09 12:06 spraite
Sveiki,
gal galėsit kas nors patarti smile
Akcininkė pardavė visas akcijas, žoddžiu įmonę su skolom tame tarpe ir pačiai akcininkei. Akcijų pardavimo sutartyje parašyta, kad akcijų pardavėja atsisako dalies skolos. Kokia sąskaitų korespondencija būtų geriausia?
Žinau, kad turiu debetuoti įsipareigojimus akcininkam, tik vat nežinau ką geriausia kredituoti???

D įsipareigojimai akcininkam
K ?

Iš anksto dėkoju :)
Rainis Rainis 15057
2012-03-09 12:26 Rainis

spraite rašė:
Sveiki,
gal galėsit kas nors patarti smile
Akcininkė pardavė visas akcijas, žoddžiu įmonę su skolom tame tarpe ir pačiai akcininkei. Akcijų pardavimo sutartyje parašyta, kad akcijų pardavėja atsisako dalies skolos. Kokia sąskaitų korespondencija būtų geriausia?
Žinau, kad turiu debetuoti įsipareigojimus akcininkam, tik vat nežinau ką geriausia kredituoti???

D įsipareigojimai akcininkam
K ?

Iš anksto dėkoju :)

K Kitos netipinės veiklos pajamos.
Tik ko gero neužtenka to dalies skolos atsisakymo, parodyto akcijų pardavimo sutartyje. Tegu dar ir įmonei raštą parašo.
S
spraite 10
2012-03-09 16:40 spraite
Ačiū, aš irgi mąsčiau kredituoti pajamas, na blogiausiu atveju pagautę, bet suabejojau, nes čia kaip ir ne pajamos, o ta suma juk padidės apmokestinamasis pelnas, o realiai pajamų tai nėra :(
Rainis Rainis 15057
2012-03-09 16:55 Rainis

spraite rašė:
Ačiū, aš irgi mąsčiau kredituoti pajamas, na blogiausiu atveju pagautę, bet suabejojau, nes čia kaip ir ne pajamos, o ta suma juk padidės apmokestinamasis pelnas, o realiai pajamų tai nėra :(

Kaip tai nėra pajamų? Juk tuos pinigus anksčiau direktorė paskolino, o dabar, kadangi atsisako skolos grąžinimo, tai dovanoja.
O dovana tai pajamos.
Pagautė netinka.
S
spraite 10
2012-03-09 17:43 spraite
Supratau smile
H
harpere 118
2012-03-22 10:24 harpere
Sveiki, gal galėtumėte padėti - sumokėjau avansinį pelno mokestį - kaip man jį koresponduoti? Ar galiu prie mokėtino PVM (4484) ar kurti naują sąskaitą? O gal prie kiti mokėtini mokesčiai biudžetui(4485)? smile
jlena jlena 860
2012-03-22 10:30 jlena

harpere rašė:
Sveiki, gal galėtumėte padėti - sumokėjau avansinį pelno mokestį - kaip man jį koresponduoti? Ar galiu prie mokėtino PVM (4484) ar kurti naują sąskaitą? O gal prie kiti mokėtini mokesčiai biudžetui(4485)? smile

D 2632 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis
K 271 Sąskaitos bankuose
H
harpere 118
2012-03-22 10:31 harpere
Ačiū labai labai smile
amadina22 amadina22 19757
2012-03-22 10:32 amadina22
2632 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis
2012-03-22 10:32 Voveruska01

harpere rašė:
Sveiki, gal galėtumėte padėti - sumokėjau avansinį pelno mokestį - kaip man jį koresponduoti? Ar galiu prie mokėtino PVM (4484) ar kurti naują sąskaitą? O gal prie kiti mokėtini mokesčiai biudžetui(4485)? smile


Sąskaita 445 skirta apskaityti pelno mokesčio įsipareigojimus. Visada ten dedu ir sumokėtą avansinį PM. Tik jeigu taip nutinka, kad metų pabaigoje šios sąskaitos likutis gaunasi debetinis (PM permoka), tada iškeliu į 263 "biudžeto skola įmonei".
Ir dar. Jokiu būdu nemaišykite su PVM'u smile
H
harpere 118
2012-03-22 10:37 harpere
Ačiū jlena, amadina22 ir Voveruska01 smile
2012-03-26 13:49 pele-pelyte
Laba. Buvo parduotas pilnai nenusidevėjęs ilgalaikis turtas. Ar teisinga kontuotė?
1. D 240
K 470 mokėtinas PVM
K 540 ilg.turto perleidimo pajamos

2. D 640 ilg. turto perleid. ir likv. nuostoliai
K 121 ilg. turtas (nenudėvėta suma)

3. D 131
K 121 (nudėvėta suma)
L
Loreta13 30842
2012-03-29 20:15 Loreta13

pele-pelyte rašė: Buvo parduotas pilnai nenusidevėjęs ilgalaikis turtas. Ar teisinga kontuotė?
1. D 240
K 470 mokėtinas PVM
K 540 ilg.turto perleidimo pajamos

2. D 640 ilg. turto perleid. ir likv. nuostoliai
K 121 ilg. turtas (nenudėvėta suma)

3. D 131
K 121 (nudėvėta suma)
Atsiprašau, senojo sąskaitų plano nebepamenu.
Bet vertėtų koresponduoti trumpiau ir kitaip :))
IT įsigijimo savikaina 1000
IT nusidėvėjimas 400
Parduodame už 1000+210 PVM

D pirkėjai 1210
D IT nusidėvėjimas 400
K pardavimo/mokėtinas PVM 210
K IT įsigijimo savikaina 1000
K pelnas dėl IT perleidimo 400
olgita olgita 236
2012-04-02 12:15 olgita
Laba diena, prašau pagalbos:
Vadovas grynais is fizinio asmens isigyjo vasarines padangas ir ratlankius (1800 LTL uz visa komplekta). Patarkite, kokia saskaitu korespondencija???
D 61106 Auto ekspl.sanaudos
K 2431 Atskait.asmenu skolos

Ar teisingai mastau?
amadina22 amadina22 19757
2012-04-02 13:06 amadina22

olgita rašė:
Laba diena, prašau pagalbos:
Vadovas grynais is fizinio asmens isigyjo vasarines padangas ir ratlankius (1800 LTL uz visa komplekta). Patarkite, kokia saskaitu korespondencija???
D 61106 Auto ekspl.sanaudos
K 2431 Atskait.asmenu skolos

Ar teisingai mastau?


Pajamuočiau į atsargas, kol dar nesumontuoos tos padangos.
Kai sumontuos tai įtraukčiau į sanaudas 6 kl.
Jei mokėjo grynais, tai taip, skola atskaitingam asmeniui.
N
naujokiux 1159
2012-07-04 10:38 naujokiux
Sveiki, noriu pasiteirauti kaip apskaitoje reikia suforminti: gavome s/f už atliekų išvežimą 2012.04.01 - 2012.12.31 laikotarpiui ?

Ačiū
Rolf Rolf 17196
2012-07-04 11:08 Rolf

naujokiux rašė:
Sveiki, noriu pasiteirauti kaip apskaitoje reikia suforminti: gavome s/f už atliekų išvežimą 2012.04.01 - 2012.12.31 laikotarpiui ?

Sąnaudas registruojate s/f išrašymo data. tikriausiai tai nėra kažkokia labai didelė suma.
Galima, aišku, registruoti kaip būsimų laikotarpių sąnaudas, o paskui kas mėnesį nurašinėti į sąnaudas.
N
naujokiux 1159
2012-07-04 11:12 naujokiux

Rolf rašė:

naujokiux rašė:
Sveiki, noriu pasiteirauti kaip apskaitoje reikia suforminti: gavome s/f už atliekų išvežimą 2012.04.01 - 2012.12.31 laikotarpiui ?

Sąnaudas registruojate s/f išrašymo data. tikriausiai tai nėra kažkokia labai didelė suma.
Galima, aišku, registruoti kaip būsimų laikotarpių sąnaudas, o paskui kas mėnesį nurašinėti į sąnaudas.




Suma iš viso yra 350 Lt. Ar tokią sumą galiu iš karto dėti į sąnaudas?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui