2022-12-07 12:14
Bendra »
bendrovės likvidavimas »
#1436684
Laba diena, kolegos!
Jau senokai kreipiausi pagalbos, bet susidūriau su praktikoje dar neturėta situacija.
Likviduojama įmonė, ilgalaikis turtas paskirstomas tarp dalyvių.
Šiuo metu ilgalaiko turto suma yra D (2060 - Ilgalaikio turto savikaina-198482), D (2069- Ilgalaikio turto vertės sumažėjimas) -14268, K (321 - IT perkainojimo rezervas - 160003)
Kokia turi būti sąskaitų korespondencija, kad "nurašyti" turtą?
Labai dėkoju už atsakymą.
2019-06-16 12:28
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#1414701
Sveiki,
Noriu parašyti pagalbos, kaip Cente priskaičiuojat pajamas natūra už naudojimasi įmonės automobiliu. Kitai sakant, tas priedas priskaičiuojamas, bet neišmokamas, tačiau nuo juo iš DU turi būti atskaičiuoti mokesčiai (GPM, SODRA). Jau visą savaitgalį "laužau galvą". Busiu dėkinga už pagalbą.
2017-07-23 17:43
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#1365579
Sveiki, norėjau paklausti, kaip Cento programoje vedate kuro apskaitą, kai gaunama papildomai nuolaidos kreditinė sąskaita?
Pvz. gauta saskaita; pirktas DK, 1088,72 l, 0,892 EUR/l; viso be PVM 958 EUR. Paskui gauname kreditinę sąskaitą, kurioje nurodomas tas pat kuro kiekis 1088,72, tik nuolaida litrams, pvz. -0,09857 EUR/l (su minus); suma -107,32.(su minus)
Įvedus su nuliniais kiekias nekeičia nei sandėlio savikainos, nei dydžiosios knygos sumų. Įvedus kiekius - rašo, kad kiekiai turi būti su minusu. Bet juk kuro negrąžiname, tik nuolaidą gauname
2017-06-27 13:34
Apskaita & Auditas »
Klaidų taisymas »
#1362436
Laba diena,
Prašau padėti ištaisyti kalidą, kaip ją atspindėti buhalterijoje, finansinėje atskaitomybėje ir PLN.
Situacija tokia, kad sena buhalterė vedė apskaitą Excel pagalba. Buvo padaryta klaida dėl PVM, t.y. nupirkus ilgalaikį turtą PVM turėjo būti 2 klasėje, t.y. gautinas PVM, o pas ją kažkodėl ši suma rodoma 4 klasėje, kaip mokėtinas. Jau viską patikrinau, jis tikrai turi būti gautinas, VMI uždeklaruota gerai. Suma nemaža, 6000 EUR
2016-12-12 15:28
Įvairūs »
Užsieniečių įdarbinimas »
#1341857
zivile26 rašė:
olgita rašė:
Sveiki,
nežinau ar užduotu klausimą toje temoje, bet nežinau net kur ieškoti. Susidūriau su tokia situacija pirmą kartą, todėl tikiuosi kas nors padės.
Lietuvoje registruotoje įmonėje įdarbintas Latvijos pilietis, kuris dirba ir gyvena Latvijoje.
Kaip turi būti mokami mokesčiai? Kas turi šiuos mokesčius mokėti? Kokių dokumentų tam reikia?
Kiek žinau, kad mokesčiai turi būti mokami Latvijoje, bet kaip visą tai organizuoti. Sodra sako skambinti į Latvijos atsakingą instituciją, o net nežinau kas už tai atsakingas
O tai Lietuvos įmonė turi kokį filialą Latvijoje, ar vykdo veiklą ten?
Filialo neturi, jis bus kaip įmonės atstovas Latvijije (ieškos klientų, pasirašinės sutartis, važiuos pas klientus). Įmonė veiklą vykdo Lietuvoje, į Latviją pardavinės savo produkciją
2016-12-12 14:48
Įvairūs »
Užsieniečių įdarbinimas »
#1341844
Sveiki,
nežinau ar užduotu klausimą toje temoje, bet nežinau net kur ieškoti. Susidūriau su tokia situacija pirmą kartą, todėl tikiuosi kas nors padės.
Lietuvoje registruotoje įmonėje įdarbintas Latvijos pilietis, kuris dirba ir gyvena Latvijoje.
Kaip turi būti mokami mokesčiai? Kas turi šiuos mokesčius mokėti? Kokių dokumentų tam reikia?
Kiek žinau, kad mokesčiai turi būti mokami Latvijoje, bet kaip visą tai organizuoti. Sodra sako skambinti į Latvijos atsakingą instituciją, o net nežinau kas už tai atsakingas
2016-09-14 11:35
Programinė įranga »
Buhalterinė programa "Centas" »
#1330141
Sveiki,
Ar galima Cente suformuoti Debitorių skolų ataskaitą, paga kurią matytųsi kiek dienų yra vėluojama atsiskaityti?
(Vedant pardavimo sąskaitas nurodau iki kada reikia apmokėti)
2016-08-26 10:01
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#1327987
olgita rašė:
Sveiki
Įmonė, PVM mokėtoja suteikė vežimo paslaugą kitoje ES valstybėje narėje įsiregistravusiam PVM mokėtojui. Į kokį FR0600 laukelį reikia įrašyti vežimo paslaugų vertę, į 19 (Kiti PVM apmokestinami sandoriai (0 proc.) *, ar 20 (Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje)
Busiu labai dėkinga už pagalbą
Pati paklausiau, pati atsakiau, t.y. VMI atsakė, į 20
2016-08-25 20:04
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#1327951
Sveiki
Įmonė, PVM mokėtoja suteikė vežimo paslaugą kitoje ES valstybėje narėje įsiregistravusiam PVM mokėtojui. Į kokį FR0600 laukelį reikia įrašyti vežimo paslaugų vertę, į 19 (Kiti PVM apmokestinami sandoriai (0 proc.) *, ar 20 (Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje)
Busiu labai dėkinga už pagalbą
2016-08-04 19:18
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#1326129
Padėkite užpildyti FR0600..Pirktas nenaujas komercinis transportas iš Lenkijos, PVM mokėtojo. Bus naudojamas įmonės veikloje, suma 6440 EUR....Į 21 laukelį vertę ir į 34 PVM?
2016-04-27 15:07
Apskaita & Auditas »
Namų bendrijos apskaita »
#1316291
Sveiki,
Man siūlo atlikti DNSB apskaitos reviziją. Dabar pagalvojau, ar revizijai atlikti neturi būti kokio nors kvalifikacinio pažymėjimo tokias paslaugas teikiti? DNSB įstatuose parašyta, kad revizoriumi gali būti asmuo, turinti buhalterinį išsilavinimą...Bet kaip iš tikrųjų? Gal kas žino?
2016-04-18 12:11
Bendra »
Mažoji bendrija »
#1314885
virbuh rašė:
olgita rašė:
Sveiki,
Iš vienos buhalterinės įmonės buhalterės sužinojau, kad atsirado nauja tvarka: jeigu MB automobilis naudojamas pagal panaudos sutartį, tai kuro išlaidas negalima pripažinti sąnaudomis...Bandžiau ieškoti informacijos internete, prenumeruoju savaitrasčius, nejaugi aš kažką praleidau...help
Sveiki. Patikslinkit klausimą...MB turi savo vardu automobilį ir jį nemokamai leidžia naudotis kitiems asmenims?
Patikslinu: Mažosios bendrijos narys savo asmeninį automobilį naudoja mažosios dendrijos veikloje pagal panaudos sutartį. Ir neva kuro išlaidų negalima pripažinti sąnaudomis.
2016-04-15 13:02
Bendra »
Mažoji bendrija »
#1314645
Sveiki,
Iš vienos buhalterinės įmonės buhalterės sužinojau, kad atsirado nauja tvarka: jeigu MB automobilis naudojamas pagal panaudos sutartį, tai kuro išlaidas negalima pripažinti sąnaudomis...Bandžiau ieškoti informacijos internete, prenumeruoju savaitrasčius, nejaugi aš kažką praleidau...help
2016-01-14 13:25
Bendra »
Mažoji bendrija »
#1300131
Didelis ačiū Kitri ir Tomukui, taip ir padariau...Tik mane išgąsdino, kad kadangi čia bendra nuosavybė, tai jokių teisių perduoti kaip ir negalima....
2016-01-14 10:19
Bendra »
Mažoji bendrija »
#1300091
Sveiki,
Prašau pagalbos dėl MB nario teisių perleidimo...Klausimas gal labiau susijęs su teise, tačiau tikiuosi, kad atsiras žinančių.
MB yra įkurta santuokoje, vienintelis narys ir vadovas žmona. Tačiau kaip suprantu - MB yra abiejų nuosavybė, išeina taip?
Dabar žmona nenori tęsti šios MB veiklos, o nori dirbti pagal individualios veiklos pažymą. O vyras kaip tik, nori tapti šios MB nariu, taip pat vadovu, ir pradėti naują komercinę veiklą.....
Kaip turi būti sutvarkyti dokumentai, ar reikia kažkokių teisių perleidimų, nario įnašų grąžinimų ir .t.t. Gal galima tik sprendimą parašyti ir RC pakeisti narį ir vadovą?
Kaip galvojate?
2015-11-24 14:07
Bendra »
Darbo užmokestis »
#1294618
Sveiki, nežinau ar į šią temą parašau, bet visgi klausimas mano toks:
Darbuotojas buvo atleistas iš darbo 2014.07.31 Kompensaciją už nepanaudotas atostogas sena buhalterė nepriskaičiavo....Taip pat liko apie 500 LTL neišmokėto DU
Darbuotojas 2015 m. kreipėsi į darbo inspekcija, dėl DU ir kompensacijos išmokėjimo.
Po bylos nagrinėjimo su darbdaviu sudaryta taikos sutartis, kad darbdavys sumokės darbuotojui 300 EUR (suma atskaičius mokesčius) Į šią sumą neva įeina kompensacija, netesybos, na ir neišmokėtas DU likutis
Padėkite prašau, kaip šią sumą deklaruoti, ar reikia tikslinti Sodros deklaracijas? Gal reikėtų vis dėlto paskaičiuoti kompensacija už nepanaudotas atostogas kiek priklauso?
2015-09-10 11:46
Darbo teisė »
Sumine darbo laiko apskaita »
#1286038
O toji suminė darbo laiko apskaita...Kažkaip sunkiai man sekasi ir labai nedrąsiai aš skaičiuoju priklausantį DU. Padėkite, ar teisingai aš viską suskaičiuoju:
Apskaitinis laikotarpis - 3 mėn.
Darbuotojui nustatytas DU - 325 EUR
Priimtas į darbą liepos 2 d. ,
07 mėn. atidirbo 160 val. - DU -311,38 EUR
08 mėn. atidirbo 150 val. - DU -325,00 EUR (pagal darbo laiko kalendorių priklauso 167 val.)
09 mėn. atidirbo 40 val. ir atleidžiamas nuo 09.09.
Vadinasi rugsėjo DU skaičiuojame taip: 325/176=1.84659
40*1.84659=73.86 EUR
O jeigu rugpjūtį darbuotojas dirbo mažiau negu priklausė, mes nieko nedarome, nes negalime mokėti mažiau minimumo, taip?
2015-08-25 16:39
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#1284116
Sveiki, padėkite užpildyti FR0600, pirmą kartą susidūriau su prekių importu.
Įmonė užsakė prekės iš Taivanio, sąskaita išrašyta 05 mėn., prekės atkeliavo 07.
Vadinasi aš juos deklaruoju 7 mėn. FR0600?
Muitinė apskaičiavo 8750 EUR savikaina ir 1838 PVM. Šį PVM'ą turiu nurodyti 27 ir 35 laukelyje. Prekių vertė niekur nerodoma? Ar reikia dar kokių dokumentų VMI????
Taip pat gal klausimas ne visai pagal temą. Muitinė kažkodėl neįtraukė į prekių savikainą 7 EUR sumos - įvažiavimas į muitinės teritoriją. Aš, pajamuodama prekes įtraukčiau į savikainą...Ar galima taip daryti? Ar reikia dėl tokios sumos kreiptis į muitinę dėl importo deklaracijos tikslinimo?
Iš anksto dėkoju....
2015-08-25 16:39
PVM »
PVM deklaracija FR0600 »
#1284115
Sveiki, padėkite užpildyti FR0600, pirmą kartą susidūriau su prekių importu.
Įmonė užsakė prekės iš Taivanio, sąskaita išrašyta 05 mėn., prekės atkeliavo 07.
Vadinasi aš juos deklaruoju 7 mėn. FR0600?
Muitinė apskaičiavo 8750 EUR savikaina ir 1838 PVM. Šį PVM'ą turiu nurodyti 27 ir 35 laukelyje. Prekių vertė niekur nerodoma? Ar reikia dar kokių dokumentų VMI????
Taip pat gal klausimas ne visai pagal temą. Muitinė kažkodėl neįtraukė į prekių savikainą 7 EUR sumos - įvažiavimas į muitinės teritoriją. Aš, pajamuodama prekes įtraukčiau į savikainą...Ar galima taip daryti? Ar reikia dėl tokios sumos kreiptis į muitinę dėl importo deklaracijos tikslinimo?
Iš anksto dėkoju....
2015-08-17 12:31
Bendra »
Ligos pašalpa iš darbdavio 2d »
#1283143
Tininga rašė:
Keista. Jei stažas yra, ir 2 pirmos dienos sutampa su darbo dienomis, tai manau, jog reikia mokėti. Pasiklauskite Sodroje, gal tai klaida.
O toje grafoje, kur nurodoma, ar draudėjui reikia mokėti, beje, Sodra stažo nevertina, ten tos pastabos paskirtis kitokia.
Skambinau į Sodrą, sakė kad sisteminė klaida gali būti, todėl teikti įprastine tvarka
2015-08-17 11:11
Bendra »
Ligos pašalpa iš darbdavio 2d »
#1283121
Sveiki, prašau pagalbos.
Darbuotojas įdarbintas 2015.05.15, susirgo 2015.07.28
Pagal Sodros ligos ir motinystės soc.draudimo stažo ataskaitą - stažas per paskutinius 12 mėn. yra 12 mėn., per 24 mėn - 24.
Tačiau pagal Sodros suvestinę apie išduotus nedarbingumo pažymėjimus stulpelyje "Ar reikia draudėjui mokėti" nurodyta, kad "Ne" (nedarbingumo priežastis - nelaimingas atsitikimas buityje)
Gal galite paaiškinti, kodėl nereikia skaičiuoti už pirmas 2 dienas?
2015-08-05 12:00
Įvairūs »
Metinės atskaitomybės Paaiškinamasis raštas »
#1282044
Help, labai prašau kuo skubesnės pagalbos.
Kaip ištaisyti pareitų metų klaidą ir tai parodyti apskaitoje ir finansinės atskaitomybės dokumentuose.
Praeitais metais Pelno/ nuostolio ataskaitoje pelnas prieš apmokestinimą - 9003 LTL, pelno mokestis 1170 LTL, grynasis pelnas - 7833.
Bet į balanso straipsnį nepaskirstytas pelnas perkelta 9003 LTL, o juk turi būti 7833....Padėkite, kaip ištaisyti....
2015-07-28 11:22
PVM »
Skolų nurašymas / beviltiškos skolos »
#1281123
olgita rašė:
Labai reikalinga pagalba, prašau padėti...
Situacija tokia, kad įmonė jau veiklos nevykdo nuo 2012 metų, tačiau į VMI nepranešta, t.y. akcininkas ir vienintelis vadovas kas mėnesį priskaičiuoja bet neišmoka sau darbo užmokesčio, na ir iš asmeninių lėšų moka sodros įmokas (kaip ir atsiranda skola atskaitingam asmeniui)
Dabar aš į VMI apie įmonės veiklos nevykdymą pranešiau, vadovą atleidau, tačiau už 2012,2013,2014 metus finansinę atskaitomybę juk vis tiek reikia pateikti...
Klausimas, ar galima neišmokėtą DU ir skolą atskaitingam asmeniui apskaitoje nurašyti ir užregistruoti, kaip įmonės pajamas?
Padėkite
nejaugi niekas nežino, kaip pasielgti tokioje situacijoje?
2015-07-24 12:54
PVM »
Skolų nurašymas / beviltiškos skolos »
#1280796
Labai reikalinga pagalba, prašau padėti...
Situacija tokia, kad įmonė jau veiklos nevykdo nuo 2012 metų, tačiau į VMI nepranešta, t.y. akcininkas ir vienintelis vadovas kas mėnesį priskaičiuoja bet neišmoka sau darbo užmokesčio, na ir iš asmeninių lėšų moka sodros įmokas (kaip ir atsiranda skola atskaitingam asmeniui)
Dabar aš į VMI apie įmonės veiklos nevykdymą pranešiau, vadovą atleidau, tačiau už 2012,2013,2014 metus finansinę atskaitomybę juk vis tiek reikia pateikti...
Klausimas, ar galima neišmokėtą DU ir skolą atskaitingam asmeniui apskaitoje nurašyti ir užregistruoti, kaip įmonės pajamas?
2015-07-18 15:19
Apskaita & Auditas »
Ilgalaikis turtas »
#1280204
Samajana rašė:
olgita rašė:
Sveiki, prašau padėti...
Įmonė pardavė ilgalaikį turtą, automobilį, apskaitoje padariau tokius įrašus:
D 2411 - K 1220 - 5000 (už tiek parduotas)
D 1270 - K 1220 - 1716,25 ( nurašomas nusidėvėjimas)
D 621 - K 1220 - 1522,75 (perleidimo nuostolis)
O dabar turiu tokį klausimą, ar nereikia registruoti pajamų (5000 LTL)?????
.
Dabar galvoju, pardavus IT, FR0600 parodau šią sumą, o pardavimo pajamos 5000 mažesnės. Ar taip gali, o gal ir turi būti...
PardaveiD 2411 5000 K5211(IT perleidimo pelnas)5000
Nurašinėji
K1220 - (IT pirkimo suma) D122X(nusidėvėjimas)1716.25 D5211-(pirkimo suma-nusidėvėjimas)
Tavo rebusą sprendžiant, IT pirkimo suma... 8239?
Dėkui už pagalbą, bet radau atsakymą į savo klausimą VAS, pasirodo mano korespondencija teisinga. Kopijuoju iš 12 VAS, jei kam prireiks ateičiai:
Įmonė už 40 000 Lt parduoda lengvąjį automobilį, kurio įsigijimo savikaina – 80 000 Lt,
sukauptas nusidėvėjimas – 53 000 Lt. Sandorio pelnas – pajamų (40 000 Lt) ir automobilio likutinės
vertės (27 000 Lt) skirtumas. Apskaitoje ši operacija registruojama įrašais:
D 2434 Kitos gautinos skolos ar 271 Sąskaitos bankuose 40 000
D 1237 Transporto priemonių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas 53 000
K 1230 Transporto priemonių įsigijimo savikaina 80 000
K 521 Ilgalaikio turto perleidimo pelnas 13 000
Jei šis automobilis būtų parduodamas už 25 000 Lt, apskaitoje būtų registruojamas nuostolis
dėl turto perleidimo, kuris būtų lygus jo likutinės vertės ir pardavimo pajamų skirtumui:
D 2434 Kitos gautinos skolos ar 271 Sąskaitos bankuose 25 000
D 1237 Transporto priemonių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas 53 000
D 621 Ilgalaikio turto perleidimo nuostolis 2 000
K 1230 Transporto priemonių įsigijimo savikaina 80 000
2015-06-15 11:47
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1276381
olgita rašė:
Sveiki, visai galvoje susimaišė, negaliu suprasti, kokios turi būti korespondencijos, kai vykdoma draudimo tarpininkavimo paslauga:
1. Klientas grynais moka už draudimą
D kasa K kitos mokėtinos sumos (kredite juk ne pajamos?)
2. DB išrašo sąskaitą už polisus
D kitos mokėtinos sumos K skola tiekėjui
3. Mes išrašome sąskaitą komisiniams
D pirkėjų skola K pajamos
Ar teisingai galvoju....
Iš anksto dėkoju....
Padėkite prašau, nejaugi niekas nežino
2015-06-12 18:10
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1276291
Sveiki, visai galvoje susimaišė, negaliu suprasti, kokios turi būti korespondencijos, kai vykdoma draudimo tarpininkavimo paslauga:
1. Klientas grynais moka už draudimą
D kasa K kitos mokėtinos sumos (kredite juk ne pajamos?)
2. DB išrašo sąskaitą už polisus
D kitos mokėtinos sumos K skola tiekėjui
3. Mes išrašome sąskaitą komisiniams
D pirkėjų skola K pajamos
Ar teisingai galvoju....
Iš anksto dėkoju....
2015-06-12 11:07
Apskaita & Auditas »
Ilgalaikis turtas »
#1276230
Sveiki, prašau padėti...
Įmonė pardavė ilgalaikį turtą, automobilį, apskaitoje padariau tokius įrašus:
D 2411 - K 1220 - 5000 (už tiek parduotas)
D 1270 - K 1220 - 1716,25 ( nurašomas nusidėvėjimas)
D 621 - K 1220 - 1522,75 (perleidimo nuostolis)
O dabar turiu tokį klausimą, ar nereikia registruoti pajamų (5000 LTL)?????
Atsimenu kažkuriais metais VMI paprašė patikslinti PVM deklaracijas, kadangi sandorių sumos nesutapo su pardavimų suma PLN deklaracijoje.
Dabar galvoju, pardavus IT, FR0600 parodau šią sumą, o pardavimo pajamos 5000 mažesnės. Ar taip gali, o gal ir turi būti...
2015-05-30 15:16
Bendra »
Mažoji bendrija »
#1274698
olgita rašė:
virbuh rašė:
olgita rašė:
Padėkite prašau, ar teisingai aš įsisavinau 38 VAS :)
Įmonės pajamos - 87000
Įmonės sąnaudos - 69000
MB nariui 02 kodu išmokėtos lėšos (2 klasėje visa suma sukaupta, VSD PSD sumokėta) - 10000
Teikiant 2014 metu pelno nuostolio ataskaitą ir Balansą nariui išmokėtos sumos ir liks 2 klasėje, t.y.
1. į pelno nuostolio ataskaitą perkeliame 87 tūkst.pajamų ir 69 tūkst. sąnaudų.
2.PLN204 galima nurodyti nariui išmokėtas sumas ir taip sumažinti pelną....
3. Balanse 2 klasėje liks nariui išmokėtos sumos
4.Tada jau 2015 vienintelis narys paskirsto pelną, todėl asmeniniams poreikiams išmokėta suma mažiname paskirstytiną pelną. Ar teisingai?
Viskas taip.
Ačiū labai...
O kur PLN deklaracijoje rodyti tas MB nariui išmokėtas sumas?
2015-05-30 15:06
Bendra »
Mažoji bendrija »
#1274697
virbuh rašė:
olgita rašė:
Padėkite prašau, ar teisingai aš įsisavinau 38 VAS :)
Įmonės pajamos - 87000
Įmonės sąnaudos - 69000
MB nariui 02 kodu išmokėtos lėšos (2 klasėje visa suma sukaupta, VSD PSD sumokėta) - 10000
Teikiant 2014 metu pelno nuostolio ataskaitą ir Balansą nariui išmokėtos sumos ir liks 2 klasėje, t.y.
1. į pelno nuostolio ataskaitą perkeliame 87 tūkst.pajamų ir 69 tūkst. sąnaudų.
2.PLN204 galima nurodyti nariui išmokėtas sumas ir taip sumažinti pelną....
3. Balanse 2 klasėje liks nariui išmokėtos sumos
4.Tada jau 2015 vienintelis narys paskirsto pelną, todėl asmeniniams poreikiams išmokėta suma mažiname paskirstytiną pelną. Ar teisingai?
Viskas taip.
Ačiū labai...