PVM deklaracija FR0600

2016-08-24 15:07 kristina_dublis
Tai kur tada dilema :)?
Klausiate, kodėl nurodė atvirkštinį apmokestinimą, bet sutinkate, kad prekės turi būti apmokestintos 0% pvm.
Visklas taip ir įvyko: jie jums pardavė prekę be PVM, nes jūs esate LT PVM mokėtojai ir turite prekę apmokestinti lietuvišku PVM. Tuo pačiu galite tą PVM ir atskaityti, jei prekę sunaudosite pajamoms uždirbti.
olgita olgita 236
2016-08-25 20:04 olgita
Sveiki
Įmonė, PVM mokėtoja suteikė vežimo paslaugą kitoje ES valstybėje narėje įsiregistravusiam PVM mokėtojui. Į kokį FR0600 laukelį reikia įrašyti vežimo paslaugų vertę, į 19 (Kiti PVM apmokestinami sandoriai (0 proc.) *, ar 20 (Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje)
Busiu labai dėkinga už pagalbą
olgita olgita 236
1 2016-08-26 10:01 olgita

olgita rašė:
Sveiki
Įmonė, PVM mokėtoja suteikė vežimo paslaugą kitoje ES valstybėje narėje įsiregistravusiam PVM mokėtojui. Į kokį FR0600 laukelį reikia įrašyti vežimo paslaugų vertę, į 19 (Kiti PVM apmokestinami sandoriai (0 proc.) *, ar 20 (Už Lietuvos ribų įvykę sandoriai (ne PVM objektas Lietuvoje)
Busiu labai dėkinga už pagalbą


Pati paklausiau, pati atsakiau, t.y. VMI atsakė, į 20
S
saldainis8 106
2016-09-05 09:58 saldainis8
Sveiki,
perkamos prekės iš ES, sąskaitoje yra prekių kaina ir plius aukciono mokestis. Ar tą mokestį reikia traukti prie prekių (kaip savikaina) ar rodyt kaip paslaugas, ar išvis nerodyt deklaracijoj? smile
names names 2566
1 2016-09-19 09:59 names
Sveiki.Įmonė pardavė automobilį pagal PVMĮ įst. 33 str.1 d. be PVM fiziniui asmeniui. Ar tą pardavimą rodyti 13 ar 19 eilutėje? O gal paprastai 11?
Ir FR0672 REGISTRE NURODYTI SĄSKAITOS NR IR PIRKĖJO ASMENS KODĄ?
names names 2566
2016-09-20 13:12 names
Gal prašytumėt kurioje eilutėje rodyti?
Rainis Rainis 15057
2016-09-20 14:36 Rainis

names rašė:
Gal prašytumėt kurioje eilutėje rodyti?

13 eilutė.
names names 2566
2016-09-20 15:45 names
Ačiū smile
E
Einsame22 21
2016-09-23 08:22 Einsame22
Sveiki visi, nežinau ar į šitą temą rašau, bet gal galėtumete man padėti. Įmonės darbuotojas užsisakė prekę iš amazon.it ( 40 eur). Atnešė užsakymą su visais įmonės rekvizitais. Tai dabar aš turiu priskaičiuoti menama 21 proc. pvm. Ir traukti jį į deklaraciją? Pirma karta susidūriau, esu naujoke buhalterijoje ir pasimečiau.
Laurina Laurina 1897
2016-09-26 09:55 Laurina 2016-09-26 10-25
Labas rytas. Pirkome online antivirusinė programa Kaspersky (79 USD); išskaičiavo iš banko sąskaitos kortelės kita dieną 74,34 Eur.
Ar reikia šį sumą rodyti PVM600 deklaracijoje ?
smalsuole smalsuole 2861
2016-09-26 13:35 smalsuole
Sveiki, įmonė per mėnesį gavo tik vieną kreditinę PVMsf., pardavimų nebuvo. Su minusais pildyt? smile
aiwita aiwita 6134
3 2016-09-26 13:54 aiwita

smalsuole rašė:
Sveiki, įmonė per mėnesį gavo tik vieną kreditinę PVMsf., pardavimų nebuvo. Su minusais pildyt? smile

Na taip
E
Einsame22 21
2016-09-26 18:05 Einsame22

Einsame22 rašė:
Sveiki visi, nežinau ar į šitą temą rašau, bet gal galėtumete man padėti. Įmonės darbuotojas užsisakė prekę iš amazon.it ( 40 eur). Atnešė užsakymą su visais įmonės rekvizitais. Tai dabar aš turiu priskaičiuoti menama 21 proc. pvm. Ir traukti jį į deklaraciją? Pirma karta susidūriau, esu naujoke buhalterijoje ir pasimečiau.

Nieks negali bent kazkiek pakomenuoti?
A
Auksine951 13
2016-09-27 18:33 Auksine951
Laba vakara visiems!

Tikiuosi, kad pataikiau į šį forumą. Iškilo kvailokas klausimas, pasimečiau, nes pirmą kartą susidūriau su tokia situacija. Gal kas galėtų pakonsultuoti, ką turėčiau daryti:

per neapdairumą tik šiandien išrašiau sąskaitą už du mėnesius - rugpjūtį ir rugsėjį. Ar pardavimo PVM turiu dalinti perpus ir įtraukti į rugpjūčio ir rugsėjo mėnesio deklaracijas, ar galiu visą PVM sumą traukti į rugsėjo mėnesio deklaraciją?
Kitaip tariant - ar PVM sumą pripažįstu į tą mėnesį, kai išrašyta sąskaita (rugsėjo), ar į tą mėnesį už kurį ji yra pripažinta (pusę už rugpjūtį, pusę už rugsėjį)?
Labai tikiuosi, kad supratote, ko noriu paklausti... smile
2016-09-27 21:04 ginttarytte
Sveiki, esu naujokė šiame forume, bet tikiuosi priimsite ir padėsite ;)

Iškilo problema, gauname sąskaitas už prekių parvežimą iš Anglijos. Šias paslaugas teikia Anglijoje registruota įmonė, tai sąskaitą išrašo su 0 pvm tarifu. Kaip už šias paslaugas deklaruoti PVM deklaracijoje? Į kuriuos langelius ką rašyti?


Ačiū už pagalbą
aiwita aiwita 6134
2016-09-28 08:11 aiwita

Auksine951 rašė:
Laba vakara visiems!

Tikiuosi, kad pataikiau į šį forumą. Iškilo kvailokas klausimas, pasimečiau, nes pirmą kartą susidūriau su tokia situacija. Gal kas galėtų pakonsultuoti, ką turėčiau daryti:

per neapdairumą tik šiandien išrašiau sąskaitą už du mėnesius - rugpjūtį ir rugsėjį. Ar pardavimo PVM turiu dalinti perpus ir įtraukti į rugpjūčio ir rugsėjo mėnesio deklaracijas, ar galiu visą PVM sumą traukti į rugsėjo mėnesio deklaraciją?
Kitaip tariant - ar PVM sumą pripažįstu į tą mėnesį, kai išrašyta sąskaita (rugsėjo), ar į tą mėnesį už kurį ji yra pripažinta (pusę už rugpjūtį, pusę už rugsėjį)?
Labai tikiuosi, kad supratote, ko noriu paklausti... smile

Pagal viską, pardavimo PVM reikėtų tikslinti. Tik aš žiūrėčiau pagal situaciją, ar tikrai labai kažkam galėtų užkliūti tai
aiwita aiwita 6134
2016-09-28 08:38 aiwita

ginttarytte rašė:
Sveiki, esu naujokė šiame forume, bet tikiuosi priimsite ir padėsite ;)

Iškilo problema, gauname sąskaitas už prekių parvežimą iš Anglijos. Šias paslaugas teikia Anglijoje registruota įmonė, tai sąskaitą išrašo su 0 pvm tarifu. Kaip už šias paslaugas deklaruoti PVM deklaracijoje? Į kuriuos langelius ką rašyti?


Ačiū už pagalbą

Jei sąskaita už paslaugas-jos sumą rašot į 23 ir 24. Jei už prekes-21. Prisiskaičiuojat menamą PVM. Už prekes PVM į 34 langelį, už paslaugas į 32. PVM dar dedasi į 25. Jei tai jūsų veiklai reikalinga, tai ir į 35.
A
Auksine951 13
2016-09-28 12:29 Auksine951

aiwita rašė:

Auksine951 rašė:
Laba vakara visiems!

Tikiuosi, kad pataikiau į šį forumą. Iškilo kvailokas klausimas, pasimečiau, nes pirmą kartą susidūriau su tokia situacija. Gal kas galėtų pakonsultuoti, ką turėčiau daryti:

per neapdairumą tik šiandien išrašiau sąskaitą už du mėnesius - rugpjūtį ir rugsėjį. Ar pardavimo PVM turiu dalinti perpus ir įtraukti į rugpjūčio ir rugsėjo mėnesio deklaracijas, ar galiu visą PVM sumą traukti į rugsėjo mėnesio deklaraciją?
Kitaip tariant - ar PVM sumą pripažįstu į tą mėnesį, kai išrašyta sąskaita (rugsėjo), ar į tą mėnesį už kurį ji yra pripažinta (pusę už rugpjūtį, pusę už rugsėjį)?
Labai tikiuosi, kad supratote, ko noriu paklausti... smile

Pagal viską, pardavimo PVM reikėtų tikslinti. Tik aš žiūrėčiau pagal situaciją, ar tikrai labai kažkam galėtų užkliūti tai

Na suma nėra labai didelė. Pasitikslinsiu deklaraciją. Dėkoju!
G
Gretaa1 5
2016-10-11 13:03 Gretaa1
Sveiki,
susidūriau su dilema.

Iš kitos ES valstybės gavome sąskaitą už delspinigius.
Kaip suprantu nuo delspinigių PVM nėra skaičiuojamas?
Tai manau, kad šios sąskaitos duomenys į PVM deklaraciją nėra įtraukiami.
Ar aš teisi?
Laukiu komentarų.
Ačiū :)
2016-10-11 16:11 Kristiana__
Manau, kad teisi:
"10.
Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre privaloma registruoti iš užsienio valstybių per mokestinį laikotarpį gautas PVM sąskaitas faktūras dėl kurių atsiranda prievolė apskaičiuoti PVM."

www.vmi.lt/cms/documents/10162/9052063/PVM+S%C4%84SKAIT%C5%B2%20FAKT%C5%AAR%C5%B2%20REGISTR%C5%B2%20DUOMEN%C5%B2%20TVARKYMO+IR+PATEIKIMO+TAISYKL%C4%96S.pdf



Gretaa1 rašė:
Sveiki,
susidūriau su dilema.

Iš kitos ES valstybės gavome sąskaitą už delspinigius.
Kaip suprantu nuo delspinigių PVM nėra skaičiuojamas?
Tai manau, kad šios sąskaitos duomenys į PVM deklaraciją nėra įtraukiami.
Ar aš teisi?
Laukiu komentarų.
Ačiū :)


Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui