Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

P
PPT 15
2011-06-08 11:45 PPT 2011-09-11 07-23

jurate_kr rašė:

PPT rašė:
Gal galite pagelbeti... Buvo užsakyta spaudiniai 06 mėn., kurių vertė 286,77 Lt. Gauta išansktinio apmokėjimo SF, tai korespondencijos turetu buti tokios: D 2111.. 286,77 Lt. K 241.. 286,77 Lt, D 425 (panaudotos) 286,77 Lt. K 702.. 286,77 Lt. ir D 871.. 47,80 (286,77 / 6) K 2111.. 47,80 Lt.
Cia gerai padaryta ar ne? Ar dar reik kazkokių korespondencijų :( ?


Apmokėjimas pagal išankstinę
D211 K241
Pagal S/f pajamavimas
D202 K211
Išdavimas naudoti:
D87 K202
D425 (panaud) K701
021

O gautas finansavimas ir pinigai pagal paraišką:
Paraiška:
D222 K415 ( gautinos)
D415 K222
D241 K425 (gautos)

Ai čia turbūt pas Jus paslauga, tada gerai pagal s/f
D87 K211
D425 K702


AČIŪ labai!
V
vaiper 362
2011-06-08 11:46 vaiper 2011-09-11 07-23

renata1113 rašė:

vaiper rašė: gal ir ne i tema: bet kaip jus apskaitoje registruojate ilgalaiki turta "nebaigta statyba"
ar tokia korespondencija tinkama?
D 1210111
K 8703002

D4251101
K7015001
beja finansavimas is ES lesu, 85% duoda ES 15% finansu min. tai mastant ligiskai registruodama saskaita faktura gauta,suma taip pat tureciau isskirstyti?
smile


O kodėl ne D 1210111 K 6910001?
Finansavimas D 241 K 423 85 proc.
D 241 K 424 15 proc.
apmokate D 691 K 241
kai baigiate nebaigtą statybą
D 12 (kažkoks tai turtas, tikriausiai pastatai)
K 1210111

Ir jau tada skaičiuojate nusidėvėjimą
D 87 K 12X4
D 423 K 701(ES) 85 proc.
D 424 K 701 (VB) 15 proc.

labai aciu..
K
kmynukas 1931
2011-06-08 11:54 kmynukas 2011-09-11 07-23

PPT rašė: Laba visiems,
Gal galite pagelbeti... Buvo užsakyta spaudiniai 06 mėn., kurių vertė 286,77 Lt. Gauta išansktinio apmokėjimo SF, tai korespondencijos turetu buti tokios: D 2111.. 286,77 Lt. K 241.. 286,77 Lt, D 425 (panaudotos) 286,77 Lt. K 702.. 286,77 Lt. ir D 871.. 47,80 (286,77 / 6) K 2111.. 47,80 Lt.
Cia gerai padaryta ar ne? Ar dar reik kazkokių korespondencijų :( ?

P.S Rasiau kitoje temoje, bet niekas nepadejo smile , gal sakau kas cia pagelbes...

Būtų didelis AČIŪ!!!


Sąskaita išankstiniam apmokėjimui apskaitoje (balansinėse sąskaitose) neregistruojama.
Jei mokėsite avansą, tai D211=K241.
Kai gausite s-f. tada Dspaudiniai = K211.
Pardon, neapsižiūrėjau, kad jau atsakė jums :)
V
vaiper 362
2011-06-08 11:56 vaiper 2011-09-11 07-23

vaiper rašė:

renata1113 rašė:

vaiper rašė: gal ir ne i tema: bet kaip jus apskaitoje registruojate ilgalaiki turta "nebaigta statyba"
ar tokia korespondencija tinkama?
D 1210111
K 8703002

D4251101
K7015001
beja finansavimas is ES lesu, 85% duoda ES 15% finansu min. tai mastant ligiskai registruodama saskaita faktura gauta,suma taip pat tureciau isskirstyti?
smile


O kodėl ne D 1210111 K 6910001?
Finansavimas D 241 K 423 85 proc.
D 241 K 424 15 proc.
apmokate D 691 K 241
kai baigiate nebaigtą statybą
D 12 (kažkoks tai turtas, tikriausiai pastatai)
K 1210111

Ir jau tada skaičiuojate nusidėvėjimą
D 87 K 12X4
D 423 K 701(ES) 85 proc.
D 424 K 701 (VB) 15 proc.

labai aciu..
bet registruodama ilgalaiki as tai pat turiu isskirstyti tos procentus?
R
renata1113 1950
2011-06-08 12:07 renata1113
Jei jums reikia vidinei apskaitai. Ataskaitoms pagal VSAFAS užtenta to ką parašiau.
V
vaiper 362
2011-06-08 12:22 vaiper 2011-09-11 07-23

renata1113 rašė: Jei jums reikia vidinei apskaitai. Ataskaitoms pagal VSAFAS užtenta to ką parašiau.

matote truputi panikuoju atvaziuoja tikrinti is agenturos, tai nezinau ar gerai susivedziau tuos remontus i ilgalaiki..
R
renata1113 1950
2011-06-08 12:48 renata1113 2011-09-11 07-23

vaiper rašė:

renata1113 rašė: Jei jums reikia vidinei apskaitai. Ataskaitoms pagal VSAFAS užtenta to ką parašiau.

matote truputi panikuoju atvaziuoja tikrinti is agenturos, tai nezinau ar gerai susivedziau tuos remontus i ilgalaiki..


Į nebaigtą statybą įeina:
1. projektavimo darbai;
2. techninė ir visokia kitokia priežiūra;
3. projekto ekspertizė (jei reikia);
4. patys darbai.

Kas liečia agentūrą, tai jie žiūrės ar apskaita vedama atskirai nuo pačios įstaigos apskaitos ir paskui kokiu būdu jinai yra įtraukiama į bendrą įstaigos balansą.
Žinoma ir ar tai kas parašyta popieriuje atitinka faktą. Ir ar yra visi su projektu susiję dokumentai, t.sk. projekto tikslams patvirtintas sąskaitų planas, bei projekto lėšų apskaitos tvarka.
R
renata1113 1950
2011-06-08 12:49 renata1113
Žinoma nepamirškite visų viešųjų pirkimų dokumentų, įsakymų susijusius su projektu ir pan. Žodžiu jei ką pamiršau išvardinti, tai kolegos tikrai forume papildys.
V
vaiper 362
2011-06-08 13:23 vaiper 2011-09-11 07-23

renata1113 rašė: Žinoma nepamirškite visų viešųjų pirkimų dokumentų, įsakymų susijusius su projektu ir pan. Žodžiu jei ką pamiršau išvardinti, tai kolegos tikrai forume papildys.

esme tame kad pries tai dirbusi buhaltere tu gaunamu sumu neskirste procentais.. o as dabar nezinau kaip man tai pataisyti, ar tu praeitu metu netaisyt ir toliau daryt taip kaip dare ji....
dar klausimas, jei gaunu saskaita uz remonta, tai ir apmokejima is ES lesu 85% ir 15% is VB?
tikiuos aiskai formuluoju ko klausiu smile
P
PPT 15
2011-06-08 14:00 PPT
Dar iškilo problemėlė, kaip turėtų būti kantuojama SF, kurią išrašo tarnyba už komunalines paslaugas. PVZ. vyko renovacija, mūsų įstaiga išrašė SF už komunalines paslaugas, tarkim 300 Lt. Kokia turėtų būti tiksli kantuotė? Suprantu, kad ant tos sumos (300 Lt) turiu susimažinti sąnaudas ir kai gausiu pinigėlius , juos pasididinti. Aš negaliu jų rodyti kaip kitos pajamos, nes tai nera spec.programa ir mes jų nepersiunčiam į sav.biudžetą.
Gal turėtų būti taip:
Kai išrasoma SF: D229 kitos gautinos sumos K 87 ir D 702 K 42 panaudotos
Kai gaunami pinigai: D 241 K 229


P.S užjaučiu tave Vaiper, man buvo panašiai, tai teko taisyti visus 2010 metus. As ir rodžiau ES 85 proc., o valst.lėšų 15 Proc. Bet ka dabar tau daryt, tai tikrai nezinau smile
J
jurate_kr 1263
2011-06-08 14:19 jurate_kr 2011-09-11 07-23

PPT rašė:
Kai išrasoma SF: D229 kitos gautinos sumos K 87 ir D 702 K 42 panaudotos
Kai gaunami pinigai: D 241 K 229

Taip.
Ir dar į ateitį jei sąskaitą išrašot VSS tai vsakyje ši operacija nederinama.
DKate DKate 3341
2011-06-08 14:27 DKate 2011-09-11 07-23

vaiper rašė:

renata1113 rašė: Žinoma nepamirškite visų viešųjų pirkimų dokumentų, įsakymų susijusius su projektu ir pan. Žodžiu jei ką pamiršau išvardinti, tai kolegos tikrai forume papildys.

esme tame kad pries tai dirbusi buhaltere tu gaunamu sumu neskirste procentais.. o as dabar nezinau kaip man tai pataisyti, ar tu praeitu metu netaisyt ir toliau daryt taip kaip dare ji....
dar klausimas, jei gaunu saskaita uz remonta, tai ir apmokejima is ES lesu 85% ir 15% is VB?
tikiuos aiskai formuluoju ko klausiu smile

Patarčiau perskaityt paramos sutartį. Joje turėtų būti labai aiškūs reikalavimai pirkimams, apskaitai, viešinimui. Be to, labai neblogai konsultuoja cpva finansininkai.
Renata kiek mačiau Jums labai daug patarė. Pati esu turėjusi 100 procentų finansuojamą projektą, tai nesu labai įsitikinusi, kad paramos sutartys nėra skirtingos. Kiek girdėjau agentūros tikrintojai gilinasi į viską. Jiems rūpi ir tai, ar tinkama buhalterinė programa. Ar galima gauti visus reikalingus duomenis. Skirstymas į 85% ir 15% taip pat tikrinamas. Man kyla klausimas, o kaip sena buhalterė teikė mokėjimo prašymus. Net jei juos rengia firma, buhalteris turi patikrinti ir pasirašyti.
V
vaiper 362
2011-06-08 15:30 vaiper
aciu uz informacija.. informavau direktore kad niekas tu lesu neskirste, o taisyt visus praeitus metus,beviltiska..bus kaip bus..sau tu lesu nepaemem..turtas isgytas atitinka..tai del tu 15 % galvos gal nenuims.. smile
vilka81 vilka81 618
2011-06-09 13:20 vilka81
Sveiki, kaip Jūsų finansų skyrius ar sakė, dėl VSAKIS suvedimo? ar Jums viskas gerai?
S
sdanutis 57
2011-06-09 15:16 sdanutis
Sveiki, atsiprašau kad ne tame forume, tačiau man reikia skubaus atsakymo. Aš 2010 m. Ilgalaikį turtą pajamavau su centais. Ar gerai padariau? Jei riekia be centų, kaip atitaisyti? Labai dėkoju.
J
jurate_kr 1263
2011-06-10 11:05 jurate_kr
Gal kai kas kaip ir aš turit mokytojų? Kaip Jums seksis išmokėti atostoginius? smile Mes išleidžiam atostogaut nuo liepos 1, o pinigus gaus tikriausia tik 7 d.
R
renata1113 1950
2011-06-10 11:09 renata1113 2011-09-11 07-23

vaiper rašė: bet registruodama ilgalaiki as tai pat turiu isskirstyti tos procentus?

Įsigijimo savikaina yra nedaloma, tik dalomas lėšų šaltinis iš kurių pirktas šis turtas, t.y. finansavimas.
taip pat ilgalaikio turto duomenų kortelėje yra pažymima iš kokių lėšų ir kokiomis proporcijomis tas turtas yra įsigytas.
DKate DKate 3341
2011-06-10 11:17 DKate 2011-09-11 07-23

jurate_kr rašė: Gal kai kas kaip ir aš turit mokytojų? Kaip Jums seksis išmokėti atostoginius? smile Mes išleidžiam atostogaut nuo liepos 1, o pinigus gaus tikriausia tik 7 d.

Esu turėjusi auklėtojus su 56 atostogų dienomis. Pinigus atostoginiams planuodavau mokėti pagal darbo kodeksą ne vėliau kaip 3 dienos iki atostogų ir planuodavau išlaidų darbo užmokesčiui pokytį iš anksto sąmatoje smile.
R
renata1113 1950
2011-06-10 11:28 renata1113 2011-09-11 07-23

DKate rašė:

jurate_kr rašė: Gal kai kas kaip ir aš turit mokytojų? Kaip Jums seksis išmokėti atostoginius? smile Mes išleidžiam atostogaut nuo liepos 1, o pinigus gaus tikriausia tik 7 d.

Esu turėjusi auklėtojus su 56 atostogų dienomis. Pinigus atostoginiams planuodavau mokėti pagal darbo kodeksą ne vėliau kaip 3 dienos iki atostogų ir planuodavau išlaidų darbo užmokesčiui pokytį iš anksto sąmatoje smile.


Planas planu, bet biudžeto vykdymas sugriauna visus planus, (gali kartais planuoti neplanavęs, o pinigų sąskaitoje nėra) todėl reikia tikėtis tik darbuotojų geranoriškumo ar jie pasreikš ar ne savo teises pagal DK ir prasitęs atostogas tokiam laikui kiek nebuvo išmokėti atostoginiai.
J
jurate_kr 1263
2011-06-10 11:29 jurate_kr
Tai tame ir problema, kad šiemet planuot I pusmečiui buvo galima ne daugiau kaip 46 proc metinės sumos.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui