Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

A
amiala 379
2010-03-25 13:31 amiala
Kaip reikia registruoti prenumeratą ar į 212 sąskaitą ar į 228.
Man atrodo, kad 212 , bet seminare pavyzdyje rodė į 228.
S
Skaivita 132
2010-03-25 14:20 Skaivita
Sakykite o kaip pasitikrinti ar 5ajame likuciu perkelimo ziniarastyje geras likutis gaunasi?
ar yra kokia formule, i ka orientuotis? smile
S
saulyte23 76
2010-03-25 14:32 saulyte23
Sveiki,
Sakykite prašau , pas mus rajone darant metinį balansą 230 sąskaita yra uždaroma. Dabar vyksta seminaras ir mums sako, kad reikia atstatyti tą 230 sąskaitą per 3 priedą. Ar teisingai, nes kaip matau kiekviena lektorė savo šneka.
Patarkite prašau.
2010-03-25 15:18 virduliukas
Sakykit gal kas galit pasidalint sąskaitų planu? Nesiseka protingai sudetalizuot? Žiūriu į tą pavyzdinį sąskaitų planą ir galvoju, tai kad gavus akies krašteliu pasižiūrėt, kaip protingi žmonės susidetalizavo... Paprašiau, bet tiesiog ir nesmagiai pasijaučiau... kodėl kažkas kažkam turi duot, juk visiems nelengva ir visi sunkiai dirba...et... . Vienu žodžiu padūmojau ir toliau einu žiūrėt ...[/i]
A
Alyva20 65
2010-03-25 21:46 Alyva20 2011-09-11 06-42

virduliukas rašė: Sakykit gal kas galit pasidalint sąskaitų planu? Nesiseka protingai sudetalizuot? Žiūriu į tą pavyzdinį sąskaitų planą ir galvoju, tai kad gavus akies krašteliu pasižiūrėt, kaip protingi žmonės susidetalizavo... Paprašiau, bet tiesiog ir nesmagiai pasijaučiau... kodėl kažkas kažkam turi duot, juk visiems nelengva ir visi sunkiai dirba...et... . Vienu žodžiu padūmojau ir toliau einu žiūrėt ...[/i]


Jei mokate elgtis su exelio filtravimu galite pasidaryti kokių tik reikia sąskaitų. Tai iš finmin sąskaitų planas ir trūkstamą sąskaitą išskleidu galima pasirinkus prisidėti, ar naują įsivesti, o nereikalingą paslėpti. Sėkmės rekomenduojamasis_sp.xls
A
Alyva20 65
2010-03-25 21:57 Alyva20
Man peršasi išvada, kad reikia kiekvienai likučio sąskaitai rasti atitinkamą naują sąskaitą. O tuos likučius kur nėra atitikmens sukelti į 31. Tada pavaizduoti tolesnį tų lėšų kelią metų eigoje, kad jie įsilietų į apskaitą.
Pav. K 400 bet kuriuo atveju turi atsidurto K 31 . Tai spec. lėšų pajamos, kurių negavome iš nuomininkų , ar paslaugų, arba negrąžino savivaldybė praėjusiais metais ir jie turėt sudaryti K 7 klasės ( tai įstaigos pajamos ir joms nėra 4 klasės sąskaitų). Metų eigoje iš tų buvusių spec. lėšų padarysime sąnaudas 8 kl. ir metų eigoje įkėlę D 8 kl. sąskaitas į D 31 sąskaitą uždarysime ir metų pradžiosK 31 likutį.
S
SARON 171
2010-03-26 07:59 SARON 2011-09-11 06-42
Prašau padėkite perkelti 176 sąskaitą į 2 žiniaraštį?

1žiniaraštyje:
K176->9000 keliau į K4231101 Finansavimo sumos iš ES ilg.turtui įsigyti (gautos)->9000

D 014->9000 keliau į D 1208201 kompiuterių įsigijimo vertė->9000
K020->500 keliau į K1208204 kompiuterių nusidėvėjimas->500
K250->8500 keliau į K4231101->8500
--
Keliant į 2 likučių žiniaraštį gaunasi dvigubas K4231101 finansavimas iš ES?!
PLEASE pagelbekite, nes niekaip negaliu perkelti likucius smile
R
romen 1193
2010-03-26 19:51 romen 2011-09-11 06-43

SARON rašė: Prašau padėkite perkelti 176 sąskaitą į 2 žiniaraštį?

1žiniaraštyje:
K176->9000 keliau į K4231101 Finansavimo sumos iš ES ilg.turtui įsigyti (gautos)->9000

D 014->9000 keliau į D 1208201 kompiuterių įsigijimo vertė->9000
K020->500 keliau į K1208204 kompiuterių nusidėvėjimas->500
K250->8500 keliau į K4231101->8500
--
Keliant į 2 likučių žiniaraštį gaunasi dvigubas K4231101 finansavimas iš ES?!
PLEASE pagelbekite, nes niekaip negaliu perkelti likucius smile
Į finansavimą keli tik likutinę vertę ir viskas.Pirmo kėlimo nereikia,antras geras
R
romen 1193
2010-03-26 19:54 romen
tau 176 neturėtų būti pagrindinių priemonių likučio,ten galėtų būti iš turto tik nenurašytų medžiagų likutis ir pinigai. aišku gali būti ir buvusi 178.
R
renata1113 1950
2010-03-27 06:23 renata1113
Tai gal skola buvo uz ta ilgalaiki turta pirka is ES lesu, tada turejo buti dar K 178
S
SARON 171
2010-03-29 08:41 SARON
nebuvo ten skolos, viskas apmoketa.
S
SARON 171
2010-03-29 08:44 SARON 2011-09-11 06-43

romen rašė: tau 176 neturėtų būti pagrindinių priemonių likučio,ten galėtų būti iš turto tik nenurašytų medžiagų likutis ir pinigai. aišku gali būti ir buvusi 178.


aciu labai uz atsakyma, bet 176 likutis balanse yra, ir i ta likuti ieina ir finansavimas IT pirkti? kaip man perkelti finansavima as nesuprantu? jei 9000 is 176 saskaitos nekeliu, tuomet balansas nesueis?
R
renata1113 1950
2010-03-29 08:47 renata1113 2011-09-11 06-43

SARON rašė:

romen rašė: tau 176 neturėtų būti pagrindinių priemonių likučio,ten galėtų būti iš turto tik nenurašytų medžiagų likutis ir pinigai. aišku gali būti ir buvusi 178.


aciu labai uz atsakyma, bet 176 likutis balanse yra, ir i ta likuti ieina ir finansavimas IT pirkti? kaip man perkelti finansavima as nesuprantu? jei 9000 is 176 saskaitos nekeliu, tuomet balansas nesueis?


K 176 sąskaitos, tik į finansavimą
S
saulyte23 76
2010-03-29 10:37 saulyte23
Sakykite jei 200(3) pas mane buvo spec, programos sąskaita - tai jos likutis turi įsikeltį į 228 ar 31.
S
saulyte23 76
2010-03-29 10:41 saulyte23
Gal padėtumėte kas atsatyti 230 sąskaitą. Kaip rašiau mes metų gale ją visškai uždarome, o kaip dabar išaiškėjo to daryti negalima ir būtinai turi likti likutis . Paaiškinkite man kaip tai reikia padaryti.

D 200 (savarankiškos lėšos) likutis - 94272,54
D 2002 (mokinio krepšelio lėšos) likutis - 33990,32.
S
SARON 171
2010-03-29 11:06 SARON 2011-09-11 06-43

renata1113 rašė:

SARON rašė:

romen rašė: tau 176 neturėtų būti pagrindinių priemonių likučio,ten galėtų būti iš turto tik nenurašytų medžiagų likutis ir pinigai. aišku gali būti ir buvusi 178.


aciu labai uz atsakyma, bet 176 likutis balanse yra, ir i ta likuti ieina ir finansavimas IT pirkti? kaip man perkelti finansavima as nesuprantu? jei 9000 is 176 saskaitos nekeliu, tuomet balansas nesueis?


K 176 sąskaitos, tik į finansavimą


250 irgi eina i finansavima. ??????????????
R
renata1113 1950
2010-03-29 11:20 renata1113
pas jus kažkas negerai anksčiau apskaitoje yra padaryta.
Turėjote daryti šitaip (senojoje apskaitoje)
gavote pinigus į pavediminę sąskaitą
D 110 K 176
gavote sąskaitą už IT apmokėjimui
D 21X K 178
užpajamavote IT
D 01 K 250
apmokėjote už IT
D 178 K 110
metų gale nurašėte išlaidas
D 176 K 21X
ir kiekvieną mėn. skaičiuojate nusidėvėjimą
D 250 K 02

Taigi likučiai turėjo likti
D 01
K 02
K 250

jei jums dar liko sumų 176 kredite, tada žiūrėkite gal yra nenurašytų atsargų (06 sąskaita) kurių pirkote iš pavediminių lėšų, pinigų 110 sąskaitoje, kokių tai debitorių iš pavediminių lėšų.
Arba negerai uždarėte 200, 21X ir 230 ir 176 sąslkaitas metų gale.
Kol neišsiaiškinsite kas negerai, likučių neperkelsite.
nes sumos esančios debete 01 keliauja į 11 ar 12 sąskaitų debetą,
sumos esančios 02 kredite, keliaja į sąskaitų 11 ir 12 kreditus.
sumos esančios sąskaitos 250 kredite keliauja į 42X (gautos) sąskaitos kreditą.

jei yra sumų 176 kredite, tada reiškia, pasikartosiu lieka arba nenurašytos atsargos, pinigai neišleisti, arba prsikaičiuoti debitoriai, tuomet sumos iš 176 sąskaitos kredito keliauja į sąskaitos 42X (gautos) kreditą.
kitų variantų nėra.

man kyla toks įtarimas, kad jūs negerai uždarėte išlaidų sąskaitas metų gale. o gal klystu. nes nematant visos apskaitos visumos, to teigti negaliu.
R
renata1113 1950
2010-03-29 11:23 renata1113 2011-09-11 06-43

Alyva20 rašė: Man peršasi išvada, kad reikia kiekvienai likučio sąskaitai rasti atitinkamą naują sąskaitą. O tuos likučius kur nėra atitikmens sukelti į 31. Tada pavaizduoti tolesnį tų lėšų kelią metų eigoje, kad jie įsilietų į apskaitą.
Pav. K 400 bet kuriuo atveju turi atsidurto K 31 . Tai spec. lėšų pajamos, kurių negavome iš nuomininkų , ar paslaugų, arba negrąžino savivaldybė praėjusiais metais ir jie turėt sudaryti K 7 klasės ( tai įstaigos pajamos ir joms nėra 4 klasės sąskaitų). Metų eigoje iš tų buvusių spec. lėšų padarysime sąnaudas 8 kl. ir metų eigoje įkėlę D 8 kl. sąskaitas į D 31 sąskaitą uždarysime ir metų pradžiosK 31 likutį.


Labai teisingai išdėstėte :)
2010-03-29 11:38 virduliukas
Norėjau paklaust kada naudoti D 222 K 228, o kada D 222 K 41? Kur čia ,,šuo pakastas?
S
SARON 171
2010-03-29 11:41 SARON 2011-09-11 06-43

renata1113 rašė:

Alyva20 rašė: Man peršasi išvada, kad reikia kiekvienai likučio sąskaitai rasti atitinkamą naują sąskaitą. O tuos likučius kur nėra atitikmens sukelti į 31. Tada pavaizduoti tolesnį tų lėšų kelią metų eigoje, kad jie įsilietų į apskaitą.
Pav. K 400 bet kuriuo atveju turi atsidurto K 31 . Tai spec. lėšų pajamos, kurių negavome iš nuomininkų , ar paslaugų, arba negrąžino savivaldybė praėjusiais metais ir jie turėt sudaryti K 7 klasės ( tai įstaigos pajamos ir joms nėra 4 klasės sąskaitų). Metų eigoje iš tų buvusių spec. lėšų padarysime sąnaudas 8 kl. ir metų eigoje įkėlę D 8 kl. sąskaitas į D 31 sąskaitą uždarysime ir metų pradžiosK 31 likutį.


Labai teisingai išdėstėte :)

aciu labai uz issamu atsakyma, bandysiu aiskintis. sirdingai Jums dekinga! smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui