Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

N
nnnata 275
2010-05-07 12:56 nnnata
renata1113, mes jau Jusu pasigedome smile
pasiilgom Jusu tiksliu atsakymu...
J
jurate_kr 1263
2010-05-07 13:43 jurate_kr 2011-09-11 06-47

Gaisrena rašė:

amiala rašė: O aš norėjau paklausti dėl inventoriaus iškėlimo 3 priede. Kai jis buvo iškeltas į užbalansę kokios turėjo būti korespondencijos. Ar tik D 021, o K202. Ar dar turėjo daugiau korespondencijų

Aš irgi tik tokias korespondencijas rašiau, o ketvirtam stulpelyje ta pati suma su minusu.
O su 06 sąskaita galima taip pat padaryti?
Ar lizingo niekas nekėlėt???

Aš kaip "romen" su ūkiniu inventorium dariau D 42(gautos) K202. smile
O visas atsargas iš 06 perkėliau į 201.

Sakykit 5 žiniaraštyje 021 sąskaitą reikia atskirai detalizuoti, ar tik tai kas liko neatiduota naudoti 202. Ar iš pradžių perrašyti viską 202, o atiduotas naudoti su minusu į vertės pasikeitimą?
5
550rr 50
2010-05-07 13:49 550rr
Sveiki norėjau paklausti ar gerai padariau
sumokėjau delspinigius sodrai
D8713201
K2411101

D4242002
K7025001
R
romen 1193
2010-05-07 15:12 romen 2011-09-11 06-47

550rr rašė: Sveiki norėjau paklausti ar gerai padariau
sumokėjau delspinigius sodrai
D8713201
K2411101

D4242002
K7025001
Aš daryčiau taip: 1.Priskaičiuočiau D87 K6953 ir D228 K7024. 2.Paraiška D-222 K-228 ir D 414 K 424. 3.Gauni pinigus D24 K 222 ir D-424 K 414 . 4.Pravedi D-6953 K -24 . Bet sueina galai ir pagal tave,tik nėra priskaičiavimo.
5
550rr 50
2010-05-07 15:34 550rr
Ačiū,
o tai su banko paslaugom (1,50 Lt) ?
Ar reikia daryti kokį priskaitytmą?
Jeigu reikia tai kokį?
5
550rr 50
2010-05-07 15:46 550rr
Ir dar su tais nelemtais atostoginiais
Darbuotojas išėjo atostogų nuo2010m. kovo 10d.
Jo atostostogų laikotarpis 2009 09 01-2010 09 01
Ar galit padėti išsiaiškinti šitą uždavinį smile
Aš jam priskaičiau, apmokėjau tik nemoku iki galo sukontuoti smile
Ir kaip reikia tuos sukauptus atostoginius kontuoti?
A
aqvile 349
2010-05-07 16:31 aqvile 2011-09-11 06-47
Laba diena.. (graži ir šilta)

Su visomis atsargomis viskas būtų lyg ir aišku, bet.. Sudarinėjant balansą kaip visada išlenda kas nors, kad ne taip.

Pvz., nebeįsivaizduoju, kaip registruoti gautą kurą, kas gaunasi su gautinom, gautom, panaudotom sumom, kaip ir kur kokia..
Gaunam kurą: D201 K691. Sunaudojam kurą: D870 K201. Bet yra toks keblus dalykas su apmokėjimu. Sakykim mėnesio pradžioje pirkom kuro už 1000Lt. Apmokėjom tik už 500Lt. O vat naudojam tai ir tą kurą, už kurį neapmokėjom. Plius dar yra likutis likęs nuo praėjusio mėnesio už 300Lt.Tai kaip bus? Jei nurašom tą kurą, už kurį sumokėjom: D870 K 201 + D425(panaudotos) K701..

Tiesiog susmaišiau visiškai galutinai ir nenuginčijamai. Gal kas gali patarti, kaip geriau išsisukti šioje situacijoje? Ar visą sumą kurui, kurį tą mėnesį gavom (nesvarbu, apmokėjom ar ne) paprasčiausiai pripažinti panaudotu finansavimu? Ar dar kaip..
smile

p.s.: visa esmė, kad būtent dėl šios 'menkos' problemėles nesigauna 1+2=3+4+6 ir 7=8..
D
daimar 36
2010-05-07 22:38 daimar
Laba diena mielos moterys smile
Aš čia esu naujokė, nes tik mėnesį dirbu darželyje. Sena buhalterė "pabėgo" nieko nepadariusi pagal naują apskaitą, nei naujo sąskaitų plano, nei likučių perkėlimo, nei nieko nieko. O aš anksčiau nedirbus biudžetinėje, tai turbūt įsivaizduojat kokia "glušiukė" dabar smile
Mūsų finansavimas iš savivaldybės biudžeto, ir dabar biudžeto skyrius paprašė parašyti pažymą apie 1) sukauptas finansavimo sumas, 2) gautas fin. sumas, 3) gautinas fin. sumas, 4) grąžintinas fin. sumas. Gal galėtumėt paaiškinti kaip durnam, kas tai yra? Arba pagal kokį VSAFAS'ą pasižiūrėti, nes apskaita visa vedama pagal seną principą ir kad neprisidirbt norisi pasiklaust protingų žmonių. Gal pagal senas sąskaitas galima atsirūšiuot kažkaip kur tos sukauptos finansavimo sumos ir visos kitos, dar kažkoks atostogų rezervas turi būti ten kartu? Jeigu galite, padėkite kas nors prašau. Nes tiesą pasakius tai pasimetus juodai, ir vis galvoju, kur aš įlindau, bet pabėgt negaliu, turiu gelbėt mūsų darželį. smile smile

Iš anksto labai labai dėkinga smile
R
renata1113 1950
2010-05-08 16:41 renata1113 2011-09-11 06-47

aqvile rašė: Laba diena.. (graži ir šilta)

Su visomis atsargomis viskas būtų lyg ir aišku, bet.. Sudarinėjant balansą kaip visada išlenda kas nors, kad ne taip.

Pvz., nebeįsivaizduoju, kaip registruoti gautą kurą, kas gaunasi su gautinom, gautom, panaudotom sumom, kaip ir kur kokia..
Gaunam kurą: D201 K691. Sunaudojam kurą: D870 K201. Bet yra toks keblus dalykas su apmokėjimu. Sakykim mėnesio pradžioje pirkom kuro už 1000Lt. Apmokėjom tik už 500Lt. O vat naudojam tai ir tą kurą, už kurį neapmokėjom. Plius dar yra likutis likęs nuo praėjusio mėnesio už 300Lt.Tai kaip bus? Jei nurašom tą kurą, už kurį sumokėjom: D870 K 201 + D425(panaudotos) K701..

Tiesiog susmaišiau visiškai galutinai ir nenuginčijamai. Gal kas gali patarti, kaip geriau išsisukti šioje situacijoje? Ar visą sumą kurui, kurį tą mėnesį gavom (nesvarbu, apmokėjom ar ne) paprasčiausiai pripažinti panaudotu finansavimu? Ar dar kaip..
smile


p.s.: visa esmė, kad būtent dėl šios 'menkos' problemėles nesigauna 1+2=3+4+6 ir 7=8..


Kurą nurašius turite pripažinti finansavimo pajamas tokia tvarka
D 425 (panaudotos) K 701 - tą dalį, už kurią yra apmokėta
D 2282101 K 701 - tą dalį, kuri dar neapmokėta
20 VSAFAS 31 p.
R
renata1113 1950
2010-05-08 16:51 renata1113 2011-09-11 06-47

daimar rašė: Laba diena mielos moterys smile
Aš čia esu naujokė, nes tik mėnesį dirbu darželyje. Sena buhalterė "pabėgo" nieko nepadariusi pagal naują apskaitą, nei naujo sąskaitų plano, nei likučių perkėlimo, nei nieko nieko. O aš anksčiau nedirbus biudžetinėje, tai turbūt įsivaizduojat kokia "glušiukė" dabar smile
Mūsų finansavimas iš savivaldybės biudžeto, ir dabar biudžeto skyrius paprašė parašyti pažymą apie 1) sukauptas finansavimo sumas, 2) gautas fin. sumas, 3) gautinas fin. sumas, 4) grąžintinas fin. sumas. Gal galėtumėt paaiškinti kaip durnam, kas tai yra? Arba pagal kokį VSAFAS'ą pasižiūrėti, nes apskaita visa vedama pagal seną principą ir kad neprisidirbt norisi pasiklaust protingų žmonių. Gal pagal senas sąskaitas galima atsirūšiuot kažkaip kur tos sukauptos finansavimo sumos ir visos kitos, dar kažkoks atostogų rezervas turi būti ten kartu? Jeigu galite, padėkite kas nors prašau. Nes tiesą pasakius tai pasimetus juodai, ir vis galvoju, kur aš įlindau, bet pabėgt negaliu, turiu gelbėt mūsų darželį. smile smile

Iš anksto labai labai dėkinga smile


Kad ir kaip būtų, bet tos pažymos be naujos apskaitos neužpildysite.
Sukauptas finanasavimas
2282101 sąskaitos likutis - 2010-03-31, jis būna debetinis, jei apskaita gerai suvesta.
Gautas finanasavimas
425 (gautas) sąskaitos kreditinė apyvarta per I ketv. (na čia dar galite išsisukti su senosios 230 kreditu)
Gautinas finanasavimas
415 (gautinas finansavimas) sąskaitos likutis - 2010-03-03-31, jis būna kreditinis, jei apskaita suvesta tinkamai. Ir jis būna tik tuo atveju, jei esate pateikę paraiškų iki 2010-03-31 ir jų jums dar neapmokėjo.
Gąžintinas finansavimas.
Jei jums atsirado prievolė ką nors grąžinti biudžetui, tai tokias sumas turėjote registruoti į K 686 sąskaitos, tai va čia pasirodo ta suma.

Atosotoginių kaupiniai turėjo būti užregistruoti perkeliant likučius į naująją sistemą. O jau 2010 metais juos kaupti už 2010 metus arba registruojant kiekvieną mėn. arba kitu dažnumu, kokį jūs nusimatysite savo apskaitos politikoje.

Dėl finansavimo sumų reiktų skaityti 20 VSAFAS, o dėl atostoginių kaupinių 24 VSAFAS.
Ir aišku nemažai kitų. Deja.
R
renata1113 1950
2010-05-08 16:55 renata1113 2011-09-11 06-47

550rr rašė: Ačiū,
o tai su banko paslaugom (1,50 Lt) ?
Ar reikia daryti kokį priskaitytmą?
Jeigu reikia tai kokį?


D 8713201 K 241
ir jei tai finansavimo sumos
D 42 (panaudotas) K 702
R
romen 1193
2010-05-08 18:34 romen 2011-09-11 06-47

romen rašė:

JolantaZ rašė: Atsargų apskaitos biudžetinėse įstaigose tvarkos apraše yra paliktas senas aktas 3 priedas, kurį naudojom, kai nurašinėjom trumpalaikį turtą. Niekaip nesuprantu, kam jis paliktas dabar, kai trumpalaikio turto iš vis tokios sąvokos neliko. O atsargų nurašymui yra atskiras aktas kaip ir ūkinio inventoriaus perdavimui ir nurašymui. Gal kas turit kokių minčių?
Todėl,kad buvęs trumpalaikis, dabar ūkinis inventorius užbalansinėje sąskaitoje nurašomas pagal tą patį vyriausybės sprendimą,kaip nurašėme ankščiau.Visi buvusieji nurašymo aktai ir taisyklės tebegalioja.
Bijau,kad būsiu suklaidinusi perskaičiau 8 Vsafą,ir apskaitos vadove seną ir naujas tvarkas neberandu niekur parašyta ,kad nurašomas vadovaujantis senuoju vyriausybės spendimu buvo parašytos ir valstybinių žinių Nr. ir nutarimo numeris ,dabar nieko neradau.Man tas 3 priedas visiškai nepatinka ,5 geresnis.Man atrodo kaip nusimatysime savo apskaitos politikoje taip ir darysime.
R
renata1113 1950
2010-05-08 20:15 renata1113
Galiu garantuoti, kad kontrolieriai tikrai reikalaus ir toliau taikyti nutarimo Nr. 1250 nuostatas. Juk jis galiojantis ir nėra jokių kitų teisės aktų, kurie nurodytų, kad jo taikyti nebereikia.
V
Vilmule 99
2010-05-09 11:19 Vilmule 2011-09-11 06-47

daimar rašė: Laba diena mielos moterys smile
Aš čia esu naujokė, nes tik mėnesį dirbu darželyje. Sena buhalterė "pabėgo" nieko nepadariusi pagal naują apskaitą, nei naujo sąskaitų plano, nei likučių perkėlimo, nei nieko nieko. O aš anksčiau nedirbus biudžetinėje, tai turbūt įsivaizduojat kokia "glušiukė" dabar smile
Mūsų finansavimas iš savivaldybės biudžeto, ir dabar biudžeto skyrius paprašė parašyti pažymą apie 1) sukauptas finansavimo sumas, 2) gautas fin. sumas, 3) gautinas fin. sumas, 4) grąžintinas fin. sumas. Gal galėtumėt paaiškinti kaip durnam, kas tai yra? Arba pagal kokį VSAFAS'ą pasižiūrėti, nes apskaita visa vedama pagal seną principą ir kad neprisidirbt norisi pasiklaust protingų žmonių. Gal pagal senas sąskaitas galima atsirūšiuot kažkaip kur tos sukauptos finansavimo sumos ir visos kitos, dar kažkoks atostogų rezervas turi būti ten kartu? Jeigu galite, padėkite kas nors prašau. Nes tiesą pasakius tai pasimetus juodai, ir vis galvoju, kur aš įlindau, bet pabėgt negaliu, turiu gelbėt mūsų darželį. smile smile

Iš anksto labai labai dėkinga smile

2282101 sąsk. (sukauptos finansavimo sumos) iš bėdos galima suvesti ir pagal seną apskaitą, bet vis tiek reikės sukauptų atostoginių metų pradžai ir kiekvieną mėn. Aš bandžiau vesti taip: sukaupti atostoginiai metų pradžiai + biudžeto kreditoriniai įsiskolinimai metų pradžiai + faktinės išlaidos (su sukauptais atostoginiais kas mėn., bet be išlaidų prekėms (nežinau ar gerai, bet pas mane jos per 2282101 nepraeina)) - užsakyti pinigai (juk paraiškos vis tiek buvo teikiamos, o per 3 mėn. jų ne daug, o jei visi užsakyti pinigai gauti, tai - finansavimas, bet be prekių). Nežinau ar gerai paaiškinau, bet man taip išėjo.
N
nnnata 275
2010-05-10 07:31 nnnata
labas rytas, malonu, kad renata1113 vel su mumis:):):)

norejau paklausti, kokia butu saskaitu korespondencija, jei tai yrA darzelis, ir savivaldybe i spec lesu saskaita sumoka mums pinigus uz nemokama maitinima.

D2411102, o ka reiktu kredituoti(anksciau budavo 176 sask)

o kokia butu saskaitu koresponcencija, jeigu ukine operacija vadinasi maisto produktu sunaudojimas.
anksciau budavo:
D200
D214 (nemokamam maitinimui sunaudotas maistas)
K061

aciu
N
nnnata 275
2010-05-10 07:37 nnnata
o kaip butu su palukanomis?

bankas menesio gale mums perveda palukanu, kokia butu saskaitu korespondencija?
L
lyda 191
2010-05-10 10:19 lyda
Laba , gal kas galite pasakyti kaip kontuoti gauta sąskaitą už lizingą
sąskaitoje nurodyotos priskaičiuotos palūkanos ir mokėtina suma už turtą.
K
KLEVELIS 18
2010-05-10 14:07 KLEVELIS
Nu jau gavau kokias formas reikia pateikti:
1. Finansinės būklės ataskaita
2. Veiklos rezultatų ataskaita
3. Sutrumpintas aiškinamasis raštas.

Atrodo tiek mažai , bet va kaip jas užpildyti gerai smile
Gaisrena Gaisrena 212
2010-05-10 14:40 Gaisrena 2011-09-11 06-47

lyda rašė: Laba , gal kas galite pasakyti kaip kontuoti gauta sąskaitą už lizingą
sąskaitoje nurodyotos priskaičiuotos palūkanos ir mokėtina suma už turtą.


Lyda, o kaip Jūs perkėlėte lizingą į likučių perkėlimo 3 priedą?
Ir dar klausimėlis: kokios korespondencijos turi būti pajamuojant turtą į nebalansinę sąskaitą?
L
loreta21 36
2010-05-10 17:56 loreta21
[quote="nnnata"]labas rytas, malonu, kad renata1113 vel su mumis:):):)

norejau paklausti, kokia butu saskaitu korespondencija, jei tai yrA darzelis, ir savivaldybe i spec lesu saskaita sumoka mums pinigus uz nemokama maitinima.

D2411102, o ka reiktu kredituoti(anksciau budavo 176 sask)

o kokia butu saskaitu koresponcencija, jeigu ukine operacija vadinasi maisto produktu sunaudojimas.
anksciau budavo:
D200
D214 (nemokamam maitinimui sunaudotas maistas)
K061

aciu
Kai perveda į s-tą D 241-K 424 xx (gauta) kitoms išlaidoms valstybės), nes tikslinė paskirtis.Ir dabar galite atsiskirti 87 s-tą ją detalizuojant.Nepamirškite tai daliai, kuri skirta nemokamam maitinimui registruoti fin.pajamas D 228 ar D 42 panaudota ir K 70 (kaip valstybės)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui