Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų

B
birute5 15
2010-06-19 14:35 birute5
Kas padengiate mokiniams kelionės išlaidas į mokyklą pagal pateiktus bilietukus ? Finansuoja sav.biudžetas. Gal galite pasufleruoti, kokia tai būtų korespondencijų seka ? Ar šias lėšas mes dabar turime pripažinti kaip sąnaudas ? Bet čia kaip ir ne mūsų sąnaudos ? Mes prašome finansavimo, jį gauname, po to apmokame mokiniams kelionės išlaidas. Kas kas padės
K
kmynukas 1931
2010-06-19 15:09 kmynukas 2011-09-11 06-50

birute5 rašė: Kas padengiate mokiniams kelionės išlaidas į mokyklą pagal pateiktus bilietukus ? Finansuoja sav.biudžetas. Gal galite pasufleruoti, kokia tai būtų korespondencijų seka ? Ar šias lėšas mes dabar turime pripažinti kaip sąnaudas ? Bet čia kaip ir ne mūsų sąnaudos ? Mes prašome finansavimo, jį gauname, po to apmokame mokiniams kelionės išlaidas. Kas kas padės


Paraiška:
D222=K415 , D425(2)=K228
Gautas finansavimas:
D241=K222 , D415=K425(1)
Pinigai į kasą:
D242=K241
Bilietukai:
D8712=K69, K7025=D228
Atsiskaitymas:
D69=K242
J
jurate_kr 1263
2010-06-19 15:22 jurate_kr 2011-09-11 06-50

Egle100 rašė:
Tai vadinasi steigėjui 1 priedo likučiai? smile O Jūs darėte vieną ataskaitą sau, o kitą steigėjui?

Ne steigėjui skaičiai tik stulpelyje ,,paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena", o ,,paskutinė praėjusio laikotarpio diena" tuščias, bet jei Jums reikia ir praėjusio laikotarpio, tai juos rašote pagal 4 žiniaraštį. O sau sausio 1 d. pasidariau FBA, nes kai dariau 1 ketv ataskaitas dar nelabai supratau kaip kas turi suvaikščioti, tai kad galėčiau palyginti
B
birute5 15
2010-06-19 15:24 birute5 2011-09-11 06-50

kmynukas rašė:

birute5 rašė: Kas padengiate mokiniams kelionės išlaidas į mokyklą pagal pateiktus bilietukus ? Finansuoja sav.biudžetas. Gal galite pasufleruoti, kokia tai būtų korespondencijų seka ? Ar šias lėšas mes dabar turime pripažinti kaip sąnaudas ? Bet čia kaip ir ne mūsų sąnaudos ? Mes prašome finansavimo, jį gauname, po to apmokame mokiniams kelionės išlaidas. Kas kas padės


Paraiška:
D222=K415 , D425(2)=K228
Gautas finansavimas:
D241=K222 , D415=K425(1)
Pinigai į kasą:
D242=K241
Bilietukai:
D8712=K69, K7025=D228
Atsiskaitymas:
D69=K242


ačiū kmynukui, panašiai ir galvojau, bet vis reikia kolegų patvirtinimo. O gal būtų geriau 8713 pagrindinės veiklos kitos sąnaudos ?
J
jurate_kr 1263
2010-06-19 15:26 jurate_kr 2011-09-11 06-50

birute5 rašė: Kas padengiate mokiniams kelionės išlaidas į mokyklą pagal pateiktus bilietukus ? Finansuoja sav.biudžetas.

Mūsų savivaldybė už mokinių važiavimą dar už 2009 m. I ketv neatsiskaičiusi smile
B
birute5 15
2010-06-19 15:31 birute5 2011-09-11 06-50

jurate_kr rašė:

birute5 rašė: Kas padengiate mokiniams kelionės išlaidas į mokyklą pagal pateiktus bilietukus ? Finansuoja sav.biudžetas.

Mūsų savivaldybė už mokinių važiavimą dar už 2009 m. I ketv neatsiskaičiusi smile


M..... biedna savivaldybė
K
kmynukas 1931
2010-06-19 16:39 kmynukas 2011-09-11 06-50

birute5 rašė:

kmynukas rašė:

birute5 rašė: Kas padengiate mokiniams kelionės išlaidas į mokyklą pagal pateiktus bilietukus ? Finansuoja sav.biudžetas. Gal galite pasufleruoti, kokia tai būtų korespondencijų seka ? Ar šias lėšas mes dabar turime pripažinti kaip sąnaudas ? Bet čia kaip ir ne mūsų sąnaudos ? Mes prašome finansavimo, jį gauname, po to apmokame mokiniams kelionės išlaidas. Kas kas padės


Paraiška:
D222=K415 , D425(2)=K228
Gautas finansavimas:
D241=K222 , D415=K425(1)
Pinigai į kasą:
D242=K241
Bilietukai:
D8712=K69, K7025=D228
Atsiskaitymas:
D69=K242


ačiū kmynukui, panašiai ir galvojau, bet vis reikia kolegų patvirtinimo. O gal būtų geriau 8713 pagrindinės veiklos kitos sąnaudos ?


Galima ir 8713201 naudoti, miela kolege smile
Egle100 Egle100 18
2010-06-20 19:28 Egle100 2011-09-11 06-50

jurate_kr rašė:

Egle100 rašė:
Tai vadinasi steigėjui 1 priedo likučiai? smile O Jūs darėte vieną ataskaitą sau, o kitą steigėjui?

Ne steigėjui skaičiai tik stulpelyje ,,paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena", o ,,paskutinė praėjusio laikotarpio diena" tuščias, bet jei Jums reikia ir praėjusio laikotarpio, tai juos rašote pagal 4 žiniaraštį. O sau sausio 1 d. pasidariau FBA, nes kai dariau 1 ketv ataskaitas dar nelabai supratau kaip kas turi suvaikščioti, tai kad galėčiau palyginti


Ta kad manęs reikalauja finansų skyrius būtent „paskutinės praėjusio laikotarpio dienos" ir dar tikrina finansavimo sumas pagal 1 likučių perkėlimo priedą. Aš jau nieko nesuprantu... smile Matyt stogelis jau čiuožia... smile
J
jurate_kr 1263
2010-06-21 08:57 jurate_kr 2011-09-11 06-50

Egle100 rašė:
Ta kad manęs reikalauja finansų skyrius būtent „paskutinės praėjusio laikotarpio dienos" ir dar tikrina finansavimo sumas pagal 1 likučių perkėlimo priedą.

Jei reikalauja praėjusio laikotarpio dienos, tai duomenis surašote pagal 4 žiniaraštį.
J
jurate_kr 1263
2010-06-21 09:24 jurate_kr
Klausimas dėl atostogų mokytojams. Pvz. laboratorijos vedėja turi ir dėstymą, kaip laboratorijos vedėjai jai priklauso 28 k.d., kaip mokytojai 56 k.d. Ar neturėtų būti atskiro įsakymo dėl atostogų 56 k.d.? Ar aš pati turiu susiprast, kad ji kaip mokytoja atostogauja kaip ir kiti mokytojai nuo 07.01 iki 08.27? smile
A
amiala 379
2010-06-21 09:25 amiala
Norėjau pasiteirauti kaip jūs apskaitoje registruojate darbo užmokesčio tarpinius mokėjimus (avansus, atostoginius , kompensaciją už nepanaudotas atostogas) į 692 sąskaitą ar į 211 sąskaitas smile
K
kmynukas 1931
2010-06-21 09:43 kmynukas 2011-09-11 06-50

amiala rašė: Norėjau pasiteirauti kaip jūs apskaitoje registruojate darbo užmokesčio tarpinius mokėjimus (avansus, atostoginius , kompensaciją už nepanaudotas atostogas) į 692 sąskaitą ar į 211 sąskaitas smile


D211 naudoju avansui tiekėjams
D692 mokėjimai darbuotojams (tame tarpe ir avansai)
R
romen 1193
2010-06-21 10:07 romen 2011-09-11 06-50

jurate_kr rašė: Klausimas dėl atostogų mokytojams. Pvz. laboratorijos vedėja turi ir dėstymą, kaip laboratorijos vedėjai jai priklauso 28 k.d., kaip mokytojai 56 k.d. Ar neturėtų būti atskiro įsakymo dėl atostogų 56 k.d.? Ar aš pati turiu susiprast, kad ji kaip mokytoja atostogauja kaip ir kiti mokytojai nuo 07.01 iki 08.27? smile
Man rašo du įsakymus, ir tabelyje rodo atskirai.O kaip be įsakymo tabelį užpildys.Mokytojai A ,o laboratorijos vedėjai vėliau rodo,kad dirba ,pas mus ir ateina į darbą.
J
jurate_kr 1263
2010-06-21 10:33 jurate_kr 2011-09-11 06-50

romen rašė:

jurate_kr rašė: Klausimas dėl atostogų mokytojams. Pvz. laboratorijos vedėja turi ir dėstymą, kaip laboratorijos vedėjai jai priklauso 28 k.d., kaip mokytojai 56 k.d. Ar neturėtų būti atskiro įsakymo dėl atostogų 56 k.d.? Ar aš pati turiu susiprast, kad ji kaip mokytoja atostogauja kaip ir kiti mokytojai nuo 07.01 iki 08.27? smile
Man rašo du įsakymus, ir tabelyje rodo atskirai.O kaip be įsakymo tabelį užpildys.Mokytojai A ,o laboratorijos vedėjai vėliau rodo,kad dirba ,pas mus ir ateina į darbą.

Tai aš irgi taip suprantu, kad turėtų būti atskiras įsakymas, nes dabar išeina, kad aš pati nusprendžiau ir išleidau 2 mėn. atostogų, bet sekretorė aiškina, kad ji niekada nerašydavo ir ką čia aš sugalvojau. Pasivarčiau praeitų metų įsakymus, tikrai nėra, o tabelis tai pažymėtas taip kaip ir pas Jus, nes laboratorijos vedėja priėmimo komisijoj dirba.
A
amiala 379
2010-06-21 10:46 amiala 2011-09-11 06-50

kmynukas rašė:

amiala rašė: Norėjau pasiteirauti kaip jūs apskaitoje registruojate darbo užmokesčio tarpinius mokėjimus (avansus, atostoginius , kompensaciją už nepanaudotas atostogas) į 692 sąskaitą ar į 211 sąskaitas smile


D211 naudoju avansui tiekėjams
D692 mokėjimai darbuotojams (tame tarpe ir avansai)

Aš ir avansasms naudojau 692 , bet seminare aiškino, kad juos reikia kelti į išankstinius apmokėjimus darbuotojams.
K
kmynukas 1931
2010-06-21 11:03 kmynukas 2011-09-11 06-50

amiala rašė:

kmynukas rašė:

amiala rašė: Norėjau pasiteirauti kaip jūs apskaitoje registruojate darbo užmokesčio tarpinius mokėjimus (avansus, atostoginius , kompensaciją už nepanaudotas atostogas) į 692 sąskaitą ar į 211 sąskaitas smile


D211 naudoju avansui tiekėjams
D692 mokėjimai darbuotojams (tame tarpe ir avansai)

Aš ir avansasms naudojau 692 , bet seminare aiškino, kad juos reikia kelti į išankstinius apmokėjimus darbuotojams.


Gal, ir gerai seminare aiškino, jei apie 2114001 sąskaitą pasakojo...
Kadangi tame seminare nebuvau smile tai ketvirčio pabaigoje galima padaryti ir taip:
D2114001=K6921001, jeigu debetinis likutis lieka įsipareigojimų sąskaitoj (692) smile
A
amiala 379
2010-06-21 11:13 amiala 2011-09-11 06-50

kmynukas rašė:

amiala rašė:

kmynukas rašė:

amiala rašė: Norėjau pasiteirauti kaip jūs apskaitoje registruojate darbo užmokesčio tarpinius mokėjimus (avansus, atostoginius , kompensaciją už nepanaudotas atostogas) į 692 sąskaitą ar į 211 sąskaitas smile


D211 naudoju avansui tiekėjams
D692 mokėjimai darbuotojams (tame tarpe ir avansai)

Aš ir avansasms naudojau 692 , bet seminare aiškino, kad juos reikia kelti į išankstinius apmokėjimus darbuotojams.


Gal, ir gerai seminare aiškino, jei apie 2114001 sąskaitą pasakojo...
Kadangi tame seminare nebuvau smile tai ketvirčio pabaigoje galima padaryti ir taip:
D2114001=K6921001, jeigu debetinis likutis lieka įsipareigojimų sąskaitoj (692) smile

Jo apie šitą sąskaitą.
Bet dabar pradėjau galvoti apie viduryje mėnesio išmokėtus atsiskaitymus. Ar ir juos nereikėtų taip padėti.
B
birute5 15
2010-06-21 11:29 birute5 2011-09-11 06-50

jurate_kr rašė:

romen rašė:

jurate_kr rašė: Klausimas dėl atostogų mokytojams. Pvz. laboratorijos vedėja turi ir dėstymą, kaip laboratorijos vedėjai jai priklauso 28 k.d., kaip mokytojai 56 k.d. Ar neturėtų būti atskiro įsakymo dėl atostogų 56 k.d.? Ar aš pati turiu susiprast, kad ji kaip mokytoja atostogauja kaip ir kiti mokytojai nuo 07.01 iki 08.27? smile
Man rašo du įsakymus, ir tabelyje rodo atskirai.O kaip be įsakymo tabelį užpildys.Mokytojai A ,o laboratorijos vedėjai vėliau rodo,kad dirba ,pas mus ir ateina į darbą.

Tai aš irgi taip suprantu, kad turėtų būti atskiras įsakymas, nes dabar išeina, kad aš pati nusprendžiau ir išleidau 2 mėn. atostogų, bet sekretorė aiškina, kad ji niekada nerašydavo ir ką čia aš sugalvojau. Pasivarčiau praeitų metų įsakymus, tikrai nėra, o tabelis tai pažymėtas taip kaip ir pas Jus, nes laboratorijos vedėja priėmimo komisijoj dirba.


Pritariu.Tai nuo šių metų tegulpradeda rašyti
R
renata1113 1950
2010-06-21 11:40 renata1113
Visų pirma skirtingiems darbams turi būti skirtingos darbo sutartys, o jei skirtingos darbo sutartys, tai ir visa kitą atskirai.
K
kmynukas 1931
2010-06-21 12:06 kmynukas 2011-09-11 06-50

amiala rašė:

kmynukas rašė:

amiala rašė:

kmynukas rašė:

amiala rašė: Norėjau pasiteirauti kaip jūs apskaitoje registruojate darbo užmokesčio tarpinius mokėjimus (avansus, atostoginius , kompensaciją už nepanaudotas atostogas) į 692 sąskaitą ar į 211 sąskaitas smile


D211 naudoju avansui tiekėjams
D692 mokėjimai darbuotojams (tame tarpe ir avansai)

Aš ir avansasms naudojau 692 , bet seminare aiškino, kad juos reikia kelti į išankstinius apmokėjimus darbuotojams.


Gal, ir gerai seminare aiškino, jei apie 2114001 sąskaitą pasakojo...
Kadangi tame seminare nebuvau smile tai ketvirčio pabaigoje galima padaryti ir taip:
D2114001=K6921001, jeigu debetinis likutis lieka įsipareigojimų sąskaitoj (692) smile

Jo apie šitą sąskaitą.
Bet dabar pradėjau galvoti apie viduryje mėnesio išmokėtus atsiskaitymus. Ar ir juos nereikėtų taip padėti.


Jeigu mėnesio viduryje taip norėtut daryti, tai tad būtų taip:
Avansas darbuotojams:
D2114001=K24
Priskaitymas mėnesio pabaigoje:
D8701001=K6921001 (už visą mėnesį) ir D6921001=K2114001 (avanso suma)
Turbūt, tai turėjot omeny smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui