atsargų apskaita

edute edute 2671
2012-11-16 13:48 edute
Sveiki,
Įmonė perka statybines medžiagas perpardavimui. Tiksliau surandam klientą , o mūsų tiekėjas tiesiai jam tas statybines medžiagas ir nuveža. Neturim jokių sandelių. Pagal tiekėjo gautą sąskaitą, tas pačias medžiagas, tik su antkainiu pardavimo sąskaitoje surašom.

AR GALIMA NEVESTI ŠIŲ MEDŽIAGŲ ANALITIKOS APSKAITOJE?

Kitas klausimas. Mes ne PVM mokėtojai. Tai gavus PVM sąskaitą faktūrą ar galiu PVM traukti į savikainą (D20X), o parduodant į D60X). Nes randu 9VAS kalbą apie PVM-veiklos sąnaudas, o mano atveju juk nueitų į savikainą tas PVM
2012-11-16 14:28 Luka_Paciolis
Negalite. Turite jas pirma pajamuoti į sandėlį ir tik po to jas parduoti.
Gal Jums geriau gauti iš tiekėjo komisinį mokestį už klientų suradimą, t.y. būtų tarpininkavimo paslauga. Manau, kad tuomet apskaitoje realiai būtų atspindima teisinga situacija.

Į prekių savikainą yra traukaimaos visos suprekių įsigijimu susijusios išlaidos, tuo tarpu PVM nėra susijusi su prekių įsigijimu išlaida, todėl PVM į turto įsigijimo kainą neįskaitomas, neatsižvelgiant į tai, ar vienetas yra PVM mokėtojas, ar ne. Šis mokestis į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus įtraukiamas vadovaujantis PMĮ 24 str. 2 dalimi.
edute edute 2671
2012-11-16 14:59 edute

Luka_Paciolis rašė:
Negalite. Turite jas pirma pajamuoti į sandėlį ir tik po to jas parduoti.
Gal Jums geriau gauti iš tiekėjo komisinį mokestį už klientų suradimą, t.y. būtų tarpininkavimo paslauga. Manau, kad tuomet apskaitoje realiai būtų atspindima teisinga situacija.

Į prekių savikainą yra traukaimaos visos suprekių įsigijimu susijusios išlaidos, tuo tarpu PVM nėra susijusi su prekių įsigijimu išlaida, todėl PVM į turto įsigijimo kainą neįskaitomas, neatsižvelgiant į tai, ar vienetas yra PVM mokėtojas, ar ne. Šis mokestis į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus įtraukiamas vadovaujantis PMĮ 24 str. 2 dalimi.

Ir man atrodo, kad negalima, ale VBS smile sakė, kad darė taip smile
Mastau apie tarpininkavimą. Bet tada reikėtų atskirai nurodyti kainą už kurią pirkome ir atskirai savo komisinį, o to daryti nesinori. Nu mastau taip, nes pirmą kartą su ne paslaugų įmone susidūriau smile

Dėl PVM , taip vat kas mane balamūtina. Paslaugų įmonėje , ne PVM mokėtojoj, neatskaitomą pirkimo PVM nuo leidžiamų atskaitymų traukiu į pardavimų savikainą (D60), nes 11 VAS 14 punkte parašyta
Jei įmonė yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtoja, pridėtinės vertės mokestis, jei įmonė jį susigrąžins, į paslaugų teikimo savikainą neįskaičiuojamas. Tačiau jei įmonė yra PVM mokėtoja, bet šio mokesčio pagal šalyje galiojančius įstatymus susigrąžinti negalės, arba įmonė yra ne PVM mokėtoja, negrąžinamas PVM už atsargas (paslaugas), sunaudotas įmonės paslaugų teikimui, gali būti įskaičiuojamas į paslaugų teikimo savikainą.


O štai 9VAS kalba tik apie Veiklos sąnaudas (bet leidžia traukti atskiru atveju ir į savikainą, bet gi tada savikaina bus nurašyta į D60)
7. Į atsargų įsigijimo savikainą neįskaitomas sumokėtas pridėtinės vertės mokestis,
išskyrus tuos atvejus, kai šis mokestis negrąžintinas, o jo pripažinimas ataskaitinio laikotarpio
veiklos sąnaudomis reikšmingai iškraipytų įmonės veiklos rezultatus.



Man atrodytu logiškiausia traukti PVM į D60
2012-11-16 15:13 Luka_Paciolis
Edute, pagal VAS nuostatas galite pasirinkti ar dėti prie turto savikainos ar iš karto priskirti sąnaudoms. Tuo tarpu pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais turite iškarto sumokėtą PVM dėti į sąnaudas. Vadinasi, jei šiais metais įsigijote turtą ir sumokėtą pirkimo PVM dėjote prie turto įsigijimo kainos, tai pildant PLN tą sumą turėsite parodyti sąnaudose leidžiamuose atskaitymuose. Tačiau jei tarkim visų prekių neparduotumėte ar nesunaudotumėte veikloje per kalendorinius metus, tai kitais metais sunaudotų prekių savikainos dalis, kurioje būtų pirkimo PVM turėtumėte iškelti į neleidžiamus atskaitymus skaičiuojant pelno mokestį.
Todėl klausimas ar Jums reikia tokios sudėtingos apskaitos?
edute edute 2671
2012-11-16 15:39 edute

Luka_Paciolis rašė:
Edute, pagal VAS nuostatas galite pasirinkti ar dėti prie turto savikainos ar iš karto priskirti sąnaudoms. Tuo tarpu pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais turite iškarto sumokėtą PVM dėti į sąnaudas. Vadinasi, jei šiais metais įsigijote turtą ir sumokėtą pirkimo PVM dėjote prie turto įsigijimo kainos, tai pildant PLN tą sumą turėsite parodyti sąnaudose leidžiamuose atskaitymuose. Tačiau jei tarkim visų prekių neparduotumėte ar nesunaudotumėte veikloje per kalendorinius metus, tai kitais metais sunaudotų prekių savikainos dalis, kurioje būtų pirkimo PVM turėtumėte iškelti į neleidžiamus atskaitymus skaičiuojant pelno mokestį.
Todėl klausimas ar Jums reikia tokios sudėtingos apskaitos?

Ojej, apie PVM neleidžiamus kitais metais net nepagalvojau. smile
Bet tada svarbiausias klausimas. Ar galiu dėti į D61-Pardavimo sąnaudas, ar būtinai į D61-veiklos sąnaudas?
2012-11-16 15:47 Luka_Paciolis
Reikėtų apskaitoje registruoti veiklos sąnaudų grupėje "6123 Neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos" tam reikalui skirtoje sąskaitoje.
edute edute 2671
2012-11-16 15:51 edute
smile
O tai tada išeina, kad paslaugų įmonėje į D60 traukdama paslaugų savikainos PVM darau blogai? smile
Nu nekoreguosiu FA už praėjusius laikotarpius
2013-03-12 00:01 raganiuke213
Sveiki, į parduodamų prekių savikainą buvusi buhalterė traukė PVM, į sąnaudas nusirašydavo kaip dalis savikainos. Ar galima būtų iš prekių savikainos likučio (su PVM) gruodžio 31 d. datai išskaičiuoti PVM ir nurašyti į sąnaudas? Ačiū.
Domingo Domingo 221
2013-06-03 14:58 Domingo
Sveiki,
Įmonė atlieka įvairios elektroninės įrangos remonto paslaugas, t.y. kompiuteriai ir t.t. Tom paslaugom nuolat yra perkamos visokios detalės, jų užpajamuota į sandėlį yra begalės, ir niekas "nenurašyta", Kaip tai reikėtų atlikti? Ar užtektų surašyti atsargų nurašymo aktus ir tuomet padėti į sąnaudas? Kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija? D6118(bendros sąnaudos) K2040 (prekės perpardavimui)? Kokia turėtų būti tvarka su tom visom detalėm ir detalytėm?
V
virbuh 8138
2013-06-04 10:28 virbuh

Domingo rašė:
Sveiki,
Įmonė atlieka įvairios elektroninės įrangos remonto paslaugas, t.y. kompiuteriai ir t.t. Tom paslaugom nuolat yra perkamos visokios detalės, jų užpajamuota į sandėlį yra begalės, ir niekas "nenurašyta", Kaip tai reikėtų atlikti? Ar užtektų surašyti atsargų nurašymo aktus ir tuomet padėti į sąnaudas? Kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija? D6118(bendros sąnaudos) K2040 (prekės perpardavimui)? Kokia turėtų būti tvarka su tom visom detalėm ir detalytėm?

Sveiki. Nežinau jūsų tvarkos, bet kai atliekat remonto paslaugą, juk iškart surašot į sąskaitą, ką pakeitėt, ir tas detales, turėtumėt nurašinėt kaip tos atliktos paslaugos savikainą, ar ten parduotos detalės savikainą.
D
deitoma 176
2013-08-13 08:00 deitoma
Laba diena,peremiau darbą iš seno buh. Įmonė prekiauja gėlėmis.
1.Sandelio likutį turių pinigais, kiekio neturio jokio. Kiekvieną dieną atsargos nurašinėjamos pardavimo kainomis( pardavė gėlių už 100lt, nurašė iš sandelio 100lt) Kodėl pardavimo? P.S. Visoms gėlėms uždėtas antkainis 100%
2. Kaip man tvarkytis su gėlių pardavimų kontrole? Juk neskaičiuosiu vienetais kiekvieną dieną kiek už kiek parduota?
Ką patartumėt?
wirgina wirgina 5887
2013-08-13 10:17 wirgina

deitoma rašė:
Laba diena,peremiau darbą iš seno buh. Įmonė prekiauja gėlėmis.
1.Sandelio likutį turių pinigais, kiekio neturio jokio. Kiekvieną dieną atsargos nurašinėjamos pardavimo kainomis( pardavė gėlių už 100lt, nurašė iš sandelio 100lt) Kodėl pardavimo? P.S. Visoms gėlėms uždėtas antkainis 100%
2. Kaip man tvarkytis su gėlių pardavimų kontrole? Juk neskaičiuosiu vienetais kiekvieną dieną kiek už kiek parduota?
Ką patartumėt?


Žinote antkainį, nurašinėkite savikaina.
ddddaiva ddddaiva 1420
2013-08-13 11:13 ddddaiva
Pas mane panašus atvejis, tik aš neturiu jokio antkainio. Tik pardavimus ir pirkimus turiu. Bandžiau išsiskaičiuoti koks antkainis gaunasi pagal pirkimus ir pardavimus, tai man gaunasi virš 1000% antkainis. Perėmiau tvarkyti apskaitą pasidarėme inventorizacija. Tarkim rasta 10000vnt. prekių, kurių savikaina 20000Lt. kaip jus patarsite man skaičiuoti parduotų prekių savikainą? Prekės yra gaunamos kg. ir vnt.
wirgina wirgina 5887
2013-08-13 11:29 wirgina

ddddaiva rašė:
Pas mane panašus atvejis, tik aš neturiu jokio antkainio. Tik pardavimus ir pirkimus turiu. Bandžiau išsiskaičiuoti koks antkainis gaunasi pagal pirkimus ir pardavimus, tai man gaunasi virš 1000% antkainis. Perėmiau tvarkyti apskaitą pasidarėme inventorizacija. Tarkim rasta 10000vnt. prekių, kurių savikaina 20000Lt. kaip jus patarsite man skaičiuoti parduotų prekių savikainą? Prekės yra gaunamos kg. ir vnt.


Jūsų vietoje daryčiau inventorizacijas ...
ddddaiva ddddaiva 1420
2013-08-13 12:09 ddddaiva

wirgina rašė:

ddddaiva rašė:
Pas mane panašus atvejis, tik aš neturiu jokio antkainio. Tik pardavimus ir pirkimus turiu. Bandžiau išsiskaičiuoti koks antkainis gaunasi pagal pirkimus ir pardavimus, tai man gaunasi virš 1000% antkainis. Perėmiau tvarkyti apskaitą pasidarėme inventorizacija. Tarkim rasta 10000vnt. prekių, kurių savikaina 20000Lt. kaip jus patarsite man skaičiuoti parduotų prekių savikainą? Prekės yra gaunamos kg. ir vnt.


Jūsų vietoje daryčiau inventorizacijas ...


o kaip man tada žinoti prekių pirkimo kainas inventorizacijos metu? Galvoju kad reiktų vesti atsargų apskaita tiek kg, tiek vnt. O kokį atsargų nurašymo būdą pasirinti?
wirgina wirgina 5887
2013-08-13 13:27 wirgina

ddddaiva rašė:



o kaip man tada žinoti prekių pirkimo kainas inventorizacijos metu? Galvoju kad reiktų vesti atsargų apskaita tiek kg, tiek vnt. O kokį atsargų nurašymo būdą pasirinti?
[/quote]

Čia galėtų jums patarti, kas veda mažmeninės prekybos apskaitą periodiniu būdu.
Dar bandykit domėtis :
tax.lt/temos/2149-atsargu-apskaitos-m...

A
Ariele_ 528
2013-08-24 20:46 Ariele_
sveiki, kartais matau, kad forume yra minima suminė ir kiekinė atsargų apskaita. Gal galite trumpai paaiškinti kas tai yra, nes aš žinau tik nuolat ir periodiškai apskaitomus atsargų būdus. Ar tai tas pats ar ne?
L
Loreta13 30842
2013-08-24 21:03 Loreta13

Ariele_ rašė: kartais matau, kad forume yra minima suminė ir kiekinė atsargų apskaita. Gal galite trumpai paaiškinti kas tai yra, nes aš žinau tik nuolat ir periodiškai apskaitomus atsargų būdus. Ar tai tas pats ar ne?
Ne tas pat :)
Kiekinė, kai pajamuojame kiekis kaina suma.
Suminė, kai taikomi kiti atsargų įvertinimo metodai, todėl pajamuojama tik prekių suma litais.
9 VAS pasiskaitykite 9 punktą
www.aat.lt/get.php?f.2345
A
Ariele_ 528
2013-08-24 21:06 Ariele_
aa tai mažmeninių kainų būdas.. dar klausimas, ar jis vmi leidžiamas ir šiaip kas nors praktikoje jį naudoja?
L
Loreta13 30842
2013-08-24 21:15 Loreta13

Ariele_ rašė: aa tai mažmeninių kainų būdas.. dar klausimas, ar jis vmi leidžiamas ir šiaip kas nors praktikoje jį naudoja?
Naudoja aibė įmonių :)
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui