del atsargu apskaitos....

M
Medinukas 149
2004-09-19 16:09 Medinukas
O kaip darote su įmonės antspaudais? Tais, kurie įmonei užsidarius turi būti sunaikinti pagal aktą ir t.t. Ar turi taip būti smile ?
Kaip juos apskaitote?
M
Medinukas 149
2004-09-20 15:19 Medinukas
smile smile
M
Modestas 6750
2004-09-20 20:09 Modestas 2011-09-11 03-29

Medinukas rašė: O kaip darote su įmonės antspaudais? Tais, kurie įmonei užsidarius turi būti sunaikinti pagal aktą ir t.t. Ar turi taip būti smile ?
Kaip juos apskaitote?


Apskaitoje? Seniai sąnaudose - pradėjau naudoti ir prastūmiau į sąnaudas.

Dėl sunaikinimo - tai tiksliai nežinau. Lygtais turi būti komisija sudaryta, aktas sunaikinimo.
M
Mona 129
2004-09-22 16:58 Mona
Sveiki,
reikalinga rimta jusu pagalba. Sukūrėme statybos firmą, buhalterinė programa Elit (Agnum).
Pajamuojant statybos medžiagas reikia sukurti patogią ir daugmaž teisingą medžiagų apskaitos sistemą. Nesinori pagal daugybę PVM s.f. kiekvienai skirtingai medžiagai kurti sandėlio korteles ir pajamuoti. Nes skirtingos firmos turi tūkstančius skirtingų kodų.
Reikia sukurti tik mūsų firmos statybinių medžiagų klasifikaciją ir kodus (ne daugiau 400 kortelių). O paskui kažkurį iš šių kodų priskirti pirktoms medžiagoms.
Bėda ta, kad buhalterė nėra statybininkė ir nemoka teisingai suklasifikuoti medžiagų. Gal kas iš jūsų turite susikūrę panašią sandėlio sistemą ?
Būčiau labai dėkinga, galėtume atsilyginti ir rimčiau.
L
laimaaa 87
2004-09-23 19:54 laimaaa
Sveiki,
Pradėjau tvarkyti ką tik įkurto UAB popierius, todėl viską reikia pradėti nuo pradžių. Įmonė pirks iš gamintojų langus ir juos pardavinės ir įstatys.Gavau pirmą sąskaita, o ten langų įvairovė. Kiekvienam langui reikėtų atskiro kodo norint juos užsipajamuoti, nes kiekvieno lango savikaina skirtinga. Patarkite, kaip juos pajamuotis ir kaip juos būtų geriau nurašinėti ar konkrečių kainų metodu( kiekvienam klientui pagal jo lango savikainą), ar mėnesiui pasibaigus. Gal kas esate su tuo susidūrę. Padėkite
N
Natalija1 419
2004-10-04 14:22 Natalija1
Sveiki smile
Gal kas nors galite įmesti tipinę prekių pirkimo-pardavimo sutartį?
D
DaivaJ 721
2004-10-04 14:35 DaivaJ
smile Gal kurią nors prisitaikysi smile pirk_sut2.doc
D
DaivaJ 721
2004-10-04 14:35 DaivaJ
smile Gal kurią nors prisitaikysi smile pirk_sut1.doc
N
Natalija1 419
2004-10-04 14:47 Natalija1
Ačiū bandysiu pritaikyti
A
agneta 64
2004-10-18 08:27 agneta 2011-09-11 03-31
Sveiki,

Norėčiau patarimo. Vežame prekes skirtas perparduoti iš Vokietijos samdytu transportu. Kaskart kai užsipajamuoju prekes, transporto paslaugų kainą paskirstau proporcingai įsigytų prekių kainai, t.y. iškart transporto sumą įtraukiu į prekių savikainą. Pagal 9

Remiantis šia nuostata mieliau traukčiau į sąnaudas tą patį laikotarpį kada patirtos išlaidos, tačiau niekaip negaliu nuspręsti kokio didumo išlaidas galiu laikyti nereikšmingomis.
Pvz. mes prekes atsivežame 4 kartus per mėnesį ir vienam atsivežimui vidutiniškai transporto išlaidos yra nuo 1000 iki 2000 LTL.
Kaip man nusprėsti ar tai reikšminga suma ar ne?
A
agneta 64
2004-10-18 10:34 agneta 2011-09-11 03-31

agneta rašė: Sveiki,

Norėčiau patarimo. Vežame prekes skirtas perparduoti iš Vokietijos samdytu transportu. Kaskart kai užsipajamuoju prekes, transporto paslaugų kainą paskirstau proporcingai įsigytų prekių kainai, t.y. iškart transporto sumą įtraukiu į prekių savikainą. Pagal 9

Remiantis šia nuostata mieliau traukčiau į sąnaudas tą patį laikotarpį kada patirtos išlaidos, tačiau niekaip negaliu nuspręsti kokio didumo išlaidas galiu laikyti nereikšmingomis.
Pvz. mes prekes atsivežame 4 kartus per mėnesį ir vienam atsivežimui vidutiniškai transporto išlaidos yra nuo 1000 iki 2000 LTL.
Kaip man nusprėsti ar tai reikšminga suma ar ne?



Jūsų patarimai labai man praverstų

Aciuuuuu
A
angelka 2790
2004-10-18 10:42 angelka
Manyčiau tą reikšmingumą turėtumėte apkalbėti savo apskaitos politikoje...
D
DaivaP 5451
2004-11-02 17:03 DaivaP
Autoservisas. Keičiami seni akumuliatoriai naujais. Dažniausiai klientas seną akumą išsiveža su savim, bet kiti palieka smile . Seni akumai vežami priduoti. Rašau sąskaitą, gaunu pinigų (nedaug smile ).
Jokia apskaita su senais akumuliatoriais nevedama. Ar tuos išvežtuosius turiu kaip nors užsipajamuoti, po to "išlaiduoti", ar tai tiesiog pajamos už priduotas atliekas?
Ar jau atsiranda bazė aplinko taršos mokesčiui?
M
Modestas 6750
2004-11-02 18:46 Modestas 2011-09-11 03-32

DaivaP rašė: Rašau sąskaitą, gaunu pinigų (nedaug smile ).Jokia apskaita su senais akumuliatoriais nevedama. Ar tuos išvežtuosius turiu kaip nors užsipajamuoti, po to "išlaiduoti", ar tai tiesiog pajamos už priduotas atliekas?
Ar jau atsiranda bazė aplinko taršos mokesčiui?


Ar ne antraip?
Praeitais metais mes pridavėme senus akumus ir jie mums išrašė sąskaitą (kaip atliekų surinkimą)
Lygtais.....reikės rytoi pasižiūrėti....

Tas pats lygtais ir su padangoms.....
A
Apologetas 926
2004-11-02 19:28 Apologetas
Standartinis reiksmingumo kriterijus pelno nuostolio ataskaitoje yra 5 proc. nuo normalaus pelno, arba mazesnis procentas nuo nuostolio, arba didesnis procentas nuo labai didelio pelno.

Taciau nurasinedama prekiu pervezimo sanaudas gali uzsirauti ant fakto, jog mokesciu inspektorius ignoruos bet koki tavo pasirinkta reiksmingumo kriteriju teigdamas, kad tu prekiu ar dalies ju dar nepardavei, taigi, nera pajamu, kurias atitiktu pervezimo sanaudos, esancios tavo pelno ir nuostolio ataskaitoje.

Tokiu atveju isgelbetu 2 atskaitomybes - mokestine ir finansine.

Taciau reiksmingumo kriterijus bumbtels is kitos puses - ar reiksmingai skirtusi tavo finansine ir mokestine atskaitomybe, jei nurasinetum "nereiksimgas" pervezimo islaidas finansineje gavusi vezejo saskaita, o mokestineje - nurasinedama kartu su parduotomis prekemis.

Jei nereiksingai, tarsi vel reiketu grizti atgal - kam tos dvi skirtingos atskaitomybes, jei rezultatas nereiksmingai skiriasi.

Taigi, dabar esi patekusi i uzdara rata, i padeti be iseities.

Joje teks perziemavoti.
D
DaivaP 5451
2004-11-03 07:27 DaivaP 2011-09-11 03-32

Modestas rašė: Ar ne antraip?
Praeitais metais mes pridavėme senus akumus ir jie mums išrašė sąskaitą (kaip atliekų surinkimą)
Lygtais.....reikės rytoi pasižiūrėti....

Tas pats lygtais ir su padangoms.....

Už filtrų utilizavimą, atidirbusio tepalo išvežimą - taip. Sąskaitą rašo paslaugos teikėjas. O iš senų akumuliatorių jie, matyt, kažką išlupa, todėl juos perka iš mūsų. Turiu rašyti sąskaitą smile
B
begemots 767
2004-11-03 08:32 begemots
Mūsų tiekėjas negali (greičiau nenori) išrašyti s/f už 10 mėn., nors medžiagos jau sunaudotos. Man šefas pasakė "taip reikia". O užsipajamuoti pagamintą produkciją irgi reikia... tik 10 mėn. smile smile Taigi svarstau, ar galima padaryti taip:
1. Pasirašom konsignacinę sutartį.
2. Sąskaitas tiekėjas išrašo pagal produkcijos sunaudojimo aktą mėnesio gale.
3. Jei tokio akto sudaryti nėra galimybės, t.y. negali susirinkti komisija (čia ir būtų visas bajeris), aktas sudaromas kitą ataskaitinį laikotarpį (mėnesį).

VMI požiūriu, mes save skriaudžiam, bet tiekėjas sukčiauja...

Ką manot...
A
Apologetas 926
2004-11-03 08:57 Apologetas 2011-09-11 03-32
Zinai, Begemotasai, yra buhalterines apskaitos istatymas teigiantis sekanciai:

[quote:1f451e2470]
1. Visos ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai turi būti
pagrįsti apskaitos dokumentais, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje
numatytą atvejį. Apskaitos dokumentai surašomi ūkinės operacijos
ir ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.
2. Ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai, kurie negali būti
pagrįsti apskaitos dokumentais, pagrindžiami su jais susijusių
ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių apskaitos dokumentais[/quote]

Tai jei jau pats linkes tas prekes uzsipajamuoti kai pagamintos, dokumenta teks pasirasyti paciam ir vadinsis jisai buhalterine pazyma, tures BAI 13str. isvardintus rekvizitus ir eis toli jo garsas... o paskui, paskui kai gausi tiekejo saskaita, reikes perskaicuoti tavo uzsipajamuotu prekiu savikaina remiantis tiekejo saskaita, neduokdie, dalis prekiu jau bus parduota, reiks perskaiciuoti ir parduotu prekiu savikaina.

Zinoma, jokios kalbos apie PVM atskaita iki tiekejo saskaita nera gauta.

VMI akyse jus saves neskriaudziat, skriaustumete, jei tiekejas butu sumokejes ta PVM, o jus butumete jo neatsieme, taciau dabar nei tiekejas sumokejo, nei jus atsiemet.
B
begemots 767
2004-11-03 10:56 begemots
Nelabai aš linkęs... bet...

Korespondencija:
10 mėn. - krovinio važtaraštis
1. D 072 Pagal patikėjimo sutartį saugomas turtas 1000
K 073 Savininkai ir konsignatoriai 1000

10 mėn. - prekių išdavimas gamybai
2. D 2011 Atsargos 100
K 072 Pagal patikėjimo sutartį... 100

11 mėn. kai gauname s/f
3. D073 Savininkai ir konsignatoriai 100
D2431 Gautunas PVM 18
K4431 118

Nieko geresnio nesugalvoju... neturiu patirties su nulinėm sąskaitom...
ką negero įžvelgiat?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui