smagi rašė: Sveiki. Gal galite padėti?
Mes išrašėme SF pirkėjui už suteiktas detales ir paslaugas 2009 m. sausio mėn. ir per klaidą liko 18% PVM. Klaida pastebėta vasario 20d., pirkėjo įmonė nesutiko gadinti tos sąskaitos, prašo išrašyti koreguojamą SF tam PVM skirtumui. Jiems tinka ir vasario data. Sakykit, tai čia reikia rašyti PVM sąskaitą-faktūrą su žodžiu kreditinė ir tekste (turiny), nurodau, kad koreguojamas PVM tos SF, o kaip tą PVM skirtumą parodyti: kaip tuos skaičiukus išdėlioti?
Tai paprasčiausiai išrašote sąskaitą, pažymite, kad "Kreditinė", kokią konkrečiai s/f taisote, ir tada koregavimas, tą 1 proc. PVM pridedate, didindami pirkėjų skolą.
Pvz., išrašėte 1000 Lt + 180 PVM, viso 1180 Lt.
Tai koreguojančioj kreditinėj rašote:
Patikslinamas ne tokiu tarifu priskaičiuotas PVM 10 Lt.