jukad85 rašė:
Sveiki,
VŠĮ gauna paramą. Ją panaudoja veiklai, kuri numatyta įstatuose. Gauname paramą pinigais: 33 K , 27 D. Gautą paramą panaudojame 33 D, 61 K.
Metų pabaigoje gaunasi, kad visos sąnaudos padengtos parama ir lieka 0. Ar teisingai atliekami tokie įrašai? Ir kaip reiktų PLN204N pavaizduoti sąnaudas: ar 0 (padengtos parama), ar tokios, kokios būtų jei nedengtume jų parama?
Ne, neteisingos korespondencijos. Jau nuo 2013m. pakeistos apskaitos taisyklės.
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4BE5F9D...
Gaunat paramą D23 K 342
Sąnaudos, kurios bus apmokėtos iš paramos D6 kl K 412 tiekėjai; apmokėjimas D412 K 23 + paramos panaudojimas D342 K 51.
PLN204N rodote TIK komercinės veiklos pajamas.
Paramos panaudojimą parodysite paramos deklaracijoje ir ataskaitoje.