Sąskaitų korespondencija

L
Laputexxx 363
2005-09-13 16:30 Laputexxx
Sveiki, kolegos,

Iskilo klausimas: kokias dar ataskaitas ir dokumentus butina atsispausdinti is apskaitos programos kiekviena menesi? As atsispausdinu visu DK saskaitu aktyvumo ataskaita, atskirai pirkimo ir pardavimo PVM judejimo ataskaitas, klientu apyvartas ir likucius, pirkimu ir pardavimu zurnalus, bandomaji balansa, pelno ataskaita. Ar butina atspausdinti kiekvienos atskirai saskaitos apyvartu ataskaitas? As nekalbu apie aktus, pirminius dokumentus, kurie, savaime aisku, yra atspausdinti ir patvirtinti parasais.
L
Loreta13 30842
2005-09-13 21:32 Loreta13 2011-09-11 03-50

dirbancioji rašė: Kam reikalinga sanaudu saskaita "mokejimai tretiesiems asmenims". Pries mane buvusi buhaltere visus mokejimus ar tiekejams, ar atskaitingiems asmenims vede per sia saskaita.
Aciu

Kažką vedė ne taip
Nei tiekėjai, nei atskaitingi nėra "tretieji asmenys"
Atskaitingi 2435
Ilgalaikės skolos tiekėjams 402
Trumpalaikės skolos tiekėjams 443

"Trečiųjų" asmenų sampratos reiktų ieškoti
2005-09-13 21:37 Kaktusiukas
Jei 2005 m. įmonė išrašė pardavimo sąskaitą už 2004 m., kaip teisingai reiktų sukontuot? smile
užregistruojant sąskaitą
D 241
K 500
K 4484
kokiais įrašais perkelti į 2004 m pajamas ir PVM?
Ačiū smile
L
Loreta13 30842
2005-09-13 21:47 Loreta13 2011-09-11 03-50

Kaktusiukas rašė: Jei 2005 m. įmonė išrašė pardavimo sąskaitą už 2004 m., kaip teisingai reiktų sukontuot? smile
užregistruojant sąskaitą
D 241
K 500
K 4484
kokiais įrašais perkelti į 2004 m pajamas ir PVM?
Ačiū smile

PVM registruojamas sąskaitos išrašymo data.
Jei išrašėte 2004 metų data-tikslinsite PVM deklaraciją už tą mėn.
Jei išrašėte šiemet-nukeliaus į to mėn. deklaraciją, kada išrašėte.
Jei pardavimų suma nereikšminga, manau sėkmingai parodysite šiais metais.
O gal dar nepridavėte atskaitomybės?...tuomet parodysite už 2004 m.

Įdomu, kas taip jus privertė rašyt tokias PVM s/f?
Ar negalima buvo šių metų data?
M
Modestas 6750
2005-09-13 21:49 Modestas 2011-09-11 03-50

Kaktusiukas rašė: Jei 2005 m. įmonė išrašė pardavimo sąskaitą už 2004 m., kaip teisingai reiktų sukontuot? smile
užregistruojant sąskaitą
D 241
K 500
K 4484
kokiais įrašais perkelti į 2004 m pajamas ir PVM?
Ačiū smile


jei sumos nedidelės, taisai perspektyviniu būdu ir įtrauki į šiuos metus
Deklaraciją taisysi to mėnesio, kada "nuslėpei" nuo valstybės PVM. Jei tai būtų grąžintinas neįtraukas į atskaitą - tai galėtum įtraukti į šio menesio deklaracija
2005-09-13 22:11 Kaktusiukas
Suma didelė, atskaitomybė dar nepriduota,darau už visus metus. Ar apskaitoj nereiktų sukilot į 2004 m? Užtenka buhalterinės pažymos?
2005-09-14 08:52 Kaktusiukas 2011-09-11 03-50
smile smile smile


Kaktusiukas rašė: Suma didelė, atskaitomybė dar nepriduota,darau už visus metus. Ar apskaitoj nereiktų sukilot į 2004 m? Užtenka buhalterinės pažymos?
L
Loreta13 30842
2005-09-14 13:43 Loreta13 2011-09-11 03-50

Kaktusiukas rašė: Suma didelė, atskaitomybė dar nepriduota,darau už visus metus. Ar apskaitoj nereiktų sukilot į 2004 m? Užtenka buhalterinės pažymos?

Na tai ir parodysi už 2004 m. ir PVM ir pajamas.
Juk ant PVM s/f nesimato, kada ji išrašyta "fiziškai" (matosi išrašymo data bei , jei rašote, paslaugų suteikimo data) ir jei buvote protingi, gal ir 2004 m. dar esate rezervavę PVM s/f numeriukų.
D
Dodi 21
2005-10-16 12:11 Dodi
Kaip koresponduoti tokias ūkines operacijas kaip "sumokėta už įmonės steigimo dokumentus" ir "sumokėta už IĮ įregistravimą", kai įmonė dar kuriama ir negalima įnešti į kasą bei iš jos apmokėti? Gal D2435, o K tuomet ką? Įmonės skolą savininkui?
L
Loreta13 30842
2005-10-16 12:14 Loreta13 2011-09-11 03-52

Dodi rašė: Kaip koresponduoti tokias ūkines operacijas kaip "sumokėta už įmonės steigimo dokumentus" ir "sumokėta už IĮ įregistravimą", kai įmonė dar kuriama ir negalima įnešti į kasą bei iš jos apmokėti? Gal D2435, o K tuomet ką? Įmonės skolą savininkui?

Pagal "įmonės" principą, registruojamos operacijos, kurios vyksta įmonėje, susijusios su ja, ir jei įmonės dar nėra, tai nėra ir sąskaitų korespondencijos.
Tai tiesiog steigimo išlaidos, kurias vėliau kompensuosi sumokėjusiems pinigėlius, kai įmonė jau bus.
D
Dodi 21
2005-10-16 12:35 Dodi
Tai šitų operacijų išvis niekur neatvaizduoti? Steigimo išlaidos negali būti leidžiamaisiais atskaitymais?
L
Loreta13 30842
2005-10-16 12:45 Loreta13 2011-09-11 03-52

Dodi rašė: Tai šitų operacijų išvis niekur neatvaizduoti? Steigimo išlaidos negali būti leidžiamaisiais atskaitymais?

Leidžiami atskaitymai.
Tik šiuo atveju pagal , nurašoma į sąnaudas iš kart, o VMI vis dar nori šias išlaidas matyt kaip formavimo savikainą ir nudėvėt.
D
Dodi 21
2005-10-16 13:08 Dodi
Jei bus atsiskaityta vėliau tai vistiek kažkaip reikės koresponduot. Sakykim įmonė įkurta spalio 1d., o už įmonės stegimą patirtos išlaidos ir su tuo susiję dokumentai rugsėjo mėn. Tai kaip daryt?
L
Loreta13 30842
2005-10-16 13:16 Loreta13 2011-09-11 03-52

Dodi rašė: Jei bus atsiskaityta vėliau tai vistiek kažkaip reikės koresponduot. Sakykim įmonė įkurta spalio 1d., o už įmonės stegimą patirtos išlaidos ir su tuo susiję dokumentai rugsėjo mėn. Tai kaip daryt?

Kai įmonė bus, surašysi avansinę, ir kompensuosi viską pagal kvitelius, tai kas buvo sumokėta.
wolf wolf 11158
2005-10-16 13:18 wolf
Registruosi spalio menesi.
D
Dodi 21
2005-10-16 13:32 Dodi 2011-09-11 03-52

Loreta13 rašė:

Dodi rašė: Jei bus atsiskaityta vėliau tai vistiek kažkaip reikės koresponduot. Sakykim įmonė įkurta spalio 1d., o už įmonės stegimą patirtos išlaidos ir su tuo susiję dokumentai rugsėjo mėn. Tai kaip daryt?

Kai įmonė bus, surašysi avansinę, ir kompensuosi viską pagal kvitelius, tai kas buvo sumokėta.


Dėkui labai už atsakymus, norėčiau dar pasitikslint, ką reikės kredituot tuomet - 272 ar ketvirtos klasės sąskaitą?
wolf wolf 11158
2005-10-16 13:43 wolf 2011-09-11 03-52

Dodi rašė:

Loreta13 rašė:

Dodi rašė: Jei bus atsiskaityta vėliau tai vistiek kažkaip reikės koresponduot. Sakykim įmonė įkurta spalio 1d., o už įmonės stegimą patirtos išlaidos ir su tuo susiję dokumentai rugsėjo mėn. Tai kaip daryt?

Kai įmonė bus, surašysi avansinę, ir kompensuosi viską pagal kvitelius, tai kas buvo sumokėta.


Dėkui labai už atsakymus, norėčiau dar pasitikslint, ką reikės kredituot tuomet - 272 ar ketvirtos klasės sąskaitą?

Registruoti reikia realia. Todel - kol pinigai neismoketi reiketu kredituoti 4 kl., jei pinigai iskarto ismokama K 272 (nes sio atveju ir islaidu orderis bus rasomas)
D
Dodi 21
2005-10-16 13:46 Dodi 2011-09-11 03-52

wolf rašė:
Registruoti reikia realia. Todel - kol pinigai neismoketi reiketu kredituoti 4 kl., jei pinigai iskarto ismokama K 272 (nes sio atveju ir islaidu orderis bus rasomas)


Ačiū labai
L
lali 248
2005-10-16 14:52 lali
Is kasos buvo pavogti UAB'o 8000 Lt... Kokios saskaitu korespondencijos? smile
L
Loreta13 30842
2005-10-16 15:06 Loreta13 2011-09-11 03-52

lali rašė: Is kasos buvo pavogti UAB'o 8000 Lt... Kokios saskaitu korespondencijos? smile

Kol nenustatyti kaltininkai
D24XXX/K272X
Kai nustatysite kaltininkus, ir jie grąžins D272XX/K24XXX
Jei negrąžins:
D611xx/K24XX
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui