Sąskaitų korespondencija

123456 123456 2317
2005-10-20 13:31 123456
Noriu paklausti dėl buhalterinių pravedimų, tikrai žinau, kad yra apie tai kažkur kalbėta, bet nepavyko rasti.
Aš priskaičiavau, kad mokėtino pvm yra 14000Lt. Čia viskas aišku, bet suprantat, o kaip jūs darote programoje, nes pervedame be centų, o programoje yra su centais priskaitymai, kitu atveju neužsidarytų gautino ir mokėtino pvm sąskaitos.
ačiū už ats.
Aradija Aradija 10364
2005-10-20 13:41 Aradija
visda kurioje nors saskaitoje lieka likutis
123456 123456 2317
2005-10-20 13:45 123456 2011-09-11 03-52

Aradija rašė: visda kurioje nors saskaitoje lieka likutis


Prieš tai buvusi buhalterė darydavo priskaičiavimus per kitą sąsk., t.y. per buvo įsivedus kažkokią sąsk. biudžeto skola įmonei, o ar taip galima???Ir kiek supratau joje kaupiasi visi tie centai.Tik man neaišku iš kur ta skola įmonei ir prie ko čia ji???
L
Loreta13 30842
2005-10-20 14:00 Loreta13 2011-09-11 03-52

linuteku rašė: Sveiki, prašau padėti.
1.Kokia palūkanų korespondencija užbalansinėje sąskaitoje gavus lizingo mokėjimo grafiką? Ir
2. Kokia palūkanų korespondencija užbalansinėje sąskaitoje, kai kiekvieną mėnesį yra palūkanos apmokamos?

(Kaip paprastai fiksuoti, tai žinau: 1. D 6300 K 443 ir 2. D 443 K 271, bet kaip parašyti su užbalansine?????????).
Ačiū.

Nemanau, kad to reik
Kam save apsunkini smile
Gauni kas mėn. sąskaitą palūkanoms ir jas registruoji.
L
Loreta13 30842
2005-10-20 14:05 Loreta13 2011-09-11 03-52

123456 rašė:

Aradija rašė: visda kurioje nors saskaitoje lieka likutis


Prieš tai buvusi buhalterė darydavo priskaičiavimus per kitą sąsk., t.y. per buvo įsivedus kažkokią sąsk. biudžeto skola įmonei, o ar taip galima???Ir kiek supratau joje kaupiasi visi tie centai.Tik man neaišku iš kur ta skola įmonei ir prie ko čia ji???

Būten ten viskas ir matosi, visi centai, kitaip juk nepavyks uždaryt gautino ir mokėtino PVM.
Sąskaitų plane yra sąskaita 2432
Ji, beje, turi tikt su VMI buhalterijoje užregistruotu skolos likučiu jūsų įmonei.
Tik VMI be centų, nes PVM deklaracija be jų
O pas jus su centais.
123456 123456 2317
2005-10-20 14:12 123456
:)
tai galima ar ne?
O kaip man su ta VMI buhalterija po to reiks susisiekti???
Nieko nesuprantu.
Virgasius Virgasius 2442
2005-10-20 14:12 Virgasius 2011-09-11 03-52

jofky rašė:

Virgasius rašė:

jofky rašė:

Virgasius rašė: Ar pajamų ir išlaidų sąskaitas reikia uždarinėti kiekvieną mėnesį? smile


Ne, uždaroma tik kartą metuose 12 mėn. 31 d.


O jeigu aš darau ketvirtinius balansus, tai reikia kas ketvirtį? Taip? smile

Jeigu tau yra reikalas tai daryk kas ketvirtį. Šiaip naudojant kokią nors apskaitos programą tai nesudaro jokių sunkumų. Prisitaikai kaip tau reikia.


Dėkui smile
Aradija Aradija 10364
2005-10-20 14:17 Aradija
inspektores paprasysi duoti tavo buhalteres VMI telefona ir taip susisieksi bet siaip tuos likucius tikrinti tikras vargas nes blyn nezinau nei vienos imones kuriai jie sueitu nes viena savaite ten pas juos vieni likuciai kita jau kiti nors nebuvo jokiu pervedimu ar deklaraciju ir dar geriau kai inspektore istraukia tau vienus likucius, o buhaltere istraukia jau visai kitus likucius ta pacia diena ir zinok su kuo ir kaip derintis smile
123456 123456 2317
2005-10-20 14:40 123456
Tai prašau pasakykit kaip jūs darote, ir patarkit ką man daryti???
Veslava Veslava 387
2005-10-20 14:42 Veslava 2011-09-11 03-52

edwardas rašė:

Veslava rašė: o galima is karto neparodyti palukanu, o tik tada, kai jas gauname saskaita faktura?


gali nerodyti jei nenori smile
Gauni saskaita ,palukanas trauki i sanaudas ir vse dela smile


aciu labai labai, nes taip dariau
L
Loreta13 30842
2005-10-20 17:17 Loreta13 2011-09-11 03-52

123456 rašė: Tai prašau pasakykit kaip jūs darote, ir patarkit ką man daryti???

Teikiu Pvz. :
4484 2500
2431 2800,58

Uždarai mėn. pabaigoje:
D2432 300,58
D4484 2500
K2431 2800,58

PVM deklaracijoje šiuo atveju matosi grąžintinas PVM 2801 Lt

Vieną kart metuose, kai atlieki inventorizaciją, tama tarpe ir skolų įmonei, suderini PVM likutį su VMI
Gali suderinimo aktą surašyt, gali VMI buhalterijoje paprašyt PVM mokesčio "istorijos", jie kuo maloniausiai atspausdina...
123456 123456 2317
2005-10-20 17:26 123456
O jeigu viską VMI sumoki laiku ir neesi už nieką skolingas, koks dar gali būti likutis???
Gal aš čia pasirodysiu ir žalia, bet tikrai man sunku suprasti.
jofky jofky 3286
2005-10-20 17:28 jofky 2011-09-11 03-52

123456 rašė: Tai prašau pasakykit kaip jūs darote, ir patarkit ką man daryti???


Nieko nedaryk. Vieną kart į mažąją pusę susiapvalina, kita kartą į dižiąją. Ką tau tie keli centai gyventi trūkdo. Baigėsi tie laikai kai buhalteris dėl kapeikos korėsi.
S
Soffy 9075
2005-10-20 17:31 Soffy
Pas Jus apskaita rodo, kad viskas tvarkoje, VMI sako, kad ne, mums truksta kažkokio tai mokesčio. Jūs ne šventoji ir JIE ne šventieji, apsirikti galite, ar ne? Gal Jūs ne tuo kodu kokį nors mokestį pravedėtė, gal jie ką nors ne ten parašė? Štai tuos likučius ir susiderinate.
L
Loreta13 30842
2005-10-20 17:52 Loreta13 2011-09-11 03-52

123456 rašė: O jeigu viską VMI sumoki laiku ir neesi už nieką skolingas, koks dar gali būti likutis???
Gal aš čia pasirodysiu ir žalia, bet tikrai man sunku suprasti.

Na žalia ar rožinė, kas ten žino smile smile
Jei jūsų įmonėje nuolat mokėtinas PVM 4484 didesnis už gautiną, 2431 ir jūs laiku susimokate..tai ir nebus likučio.
Čia buvo kalba, kaip aš supratau apie tai, kai gautinas PVM didesnis nei mokėtinas.
Tuomet atsiranda biudžeto skola įmonei, iš kurios galima užskaityt mokesčius, galima prašyt sugrąžint...ir t.t.
Va tas likutis ir turi sutapt su VMI buhalterijoje esamu skolos jūsų įmonei likučiu.
M
Modestas 6750
2005-10-20 20:49 Modestas 2011-09-11 03-52

Loreta13 rašė:

linuteku rašė: Sveiki, prašau padėti.
1.Kokia palūkanų korespondencija užbalansinėje sąskaitoje gavus lizingo mokėjimo grafiką? Ir
2. Kokia palūkanų korespondencija užbalansinėje sąskaitoje, kai kiekvieną mėnesį yra palūkanos apmokamos?

(Kaip paprastai fiksuoti, tai žinau: 1. D 6300 K 443 ir 2. D 443 K 271, bet kaip parašyti su užbalansine?????????).
Ačiū.

Nemanau, kad to reik
Kam save apsunkini smile
Gauni kas mėn. sąskaitą palūkanoms ir jas registruoji.


Deja, reikalauja palūkanas apskaityti užbalansinėje sąskaitoje.
L
Loreta13 30842
2005-10-20 20:55 Loreta13 2011-09-11 03-52
Modestas
Ir atsargas įvertint savikaina arba grynąja galimo realizavimo verte, atsižvelgiant į tai, kuri iš jų yra mažesnė.
Darai tai?
smile
Čia tik mažutė dalelytė, ko reikalauja....
G
GintautasN 107
2005-10-20 20:56 GintautasN 2011-09-11 03-52
Deja,

Tie užbaiginėja. Bet galutinis rezultatas palūkanos mažina apmokestinamą pelną
L
Loreta13 30842
2005-10-20 21:02 Loreta13 2011-09-11 03-52
[quote=Modestas]
Deja,
Nors, šiaip jau aš jas registruoju..tik ne užbalansinėje, o tiesiog exel'yje...
Nes bankas kai kada nori žinot, kiek tų palūkanų man ten dar liko mokėt...
Kitaip neregistruočiau smile
M
Modestas 6750
2005-10-20 21:21 Modestas 2011-09-11 03-52
[quote=Loreta13]

Modestas rašė:
Deja,
Nors, šiaip jau aš jas registruoju..tik ne užbalansinėje, o tiesiog exel'yje...
Nes bankas kai kada nori žinot, kiek tų palūkanų man ten dar liko mokėt...
Kitaip neregistruočiau smile


O kam Jiems prašyti, jei patys gali pasižiūrėti į sutartį iar mokėjimo grafiką?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui