milaska rašė:
Sveiki, gal pagelbėsite :
1. Sumokėjom avansą 20 000 eurų Ispanams 03.01 dieną.
D2021 20 000
K271 20 000
2. Jie išrašė Fattura/Invoice - for received advance payment(už avansą) 03.15 dieną. Prekių daug, dar nieko negavom , tikslių kainų nežinom.
Kadangi tai ES, tai PVM: D2431 0 eur
K4484 0 eur
Kur rodyti apskaitoje sumą 20 000 eurų už kurią išrašyta sąskaita?
juk negaliu daryti: K4431 arba K2021 ?
3. Gauname 04.15 prekes , CMR ir sąskaitą faktūrą , kurioje nurodyta: Total: 42 000 eurų ir minusuojamas avansas : taxable: -20 000eur, totale dokumento 22 000 euro.
Kaip sukontuot buhalterijoj? kaip tą visą jovalą atvaizuot 03 ir 03 FR600 deklaracijose?
Pasidalinkite auksinėm mintimis!
Turiu malonumo ir aš su tokiomis sąskaitomis žaisti. Parašysiu kaip aš tą darau. Su auditore konsultavausi, sakė teisingai. Bet gal kažkas pakomentuos kitaip
1.Taip
2.Prisiskaitot PVM. O tą sumą D 2 išankstiniai mokėjimai, K Skolos
3.D 2 prekės, K 4 Skolos, D 2 išankstiniai mokėjimai(su minusu) K 4 skolos (su minusu).
FR0600 rodot kaip normalią sąskaitą. Vieną mėnesį 20 000, kitą mėnesį 22 000