Sąskaitų korespondencija

U
upss 1602
2018-07-23 12:23 upss
tai taip ir toliau darykite.
J
Jolantakaz 20
2018-07-24 11:16 Jolantakaz
Sveiki,
Draudimo įmonės pervedė vieną sumą už automobilio remontą (su šita suma aišku), kitą sumą - kompensaciją už prekinės vertės praradimą po eismo įvykio. Kokia turėtu būti sąskaitų korespondencija kompensacijai už prekinės vertės praradimą?
G
Gelanga 140
2018-07-30 14:45 Gelanga
Sveiki, savivaldybė kompensavo direktoriui darbo saugos kursus. Ar galiu juos dėti į sąnaudas ar tai yra neleidžiami atskaitymai?
Gita1 Gita1 8357
2018-07-30 16:17 Gita1
Tai kai jūs sumokat, tą sąskaitą, kuri jūsų įmonės vardu parašyta dedat į sąnaudas, o kai gaunat kompensaciją, tai ta suma mažinat sąnaudas.
O
ooppaa 60
2018-08-07 09:22 ooppaa
Ar teisinga sąskaitų korespondencija nurašant sugedusią produkciją (pvz už 100 eurų), ir atstatant PVM
D 611X neleidžiami atskaitymai 100eur
D 611X neatskaitomas PVM 21eur
K 4484 mokėtinas PVM 21 eur
K 2031 produkcija 100eur

PVM deklaracijos 35 laukelyje 21 eur su minusu.
O
ooppaa 60
2018-08-07 10:46 ooppaa

ooppaa rašė:
Ar teisinga sąskaitų korespondencija nurašant sugedusią produkciją (pvz už 100 eurų), ir atstatant PVM
D 611X neleidžiami atskaitymai 100eur
D 611X neatskaitomas PVM 21eur
K 4484 mokėtinas PVM 21 eur
K 2031 produkcija 100eur

PVM deklaracijos 35 laukelyje 21 eur su minusu.

O gal turėtų būti

D 611X neleidžiami atskaitymai 100eur
K 2031 produkcija 100 eur
D 611X neatskaitomas PVM 21eur
K 2431 gautinas PVM 21 eur

visai pasimečiau :(
R
Rasabrl 8
2018-08-08 08:53 Rasabrl
Sveikos gal galite padeti su korespondencija turiu saskaita is imones kombainui, isivedziau D ilgalaikis turtas K skolos tiekėjams

Dabar problema man iskilo tame jog kombaina padengia paskola, paskolos sutarti atsiunte, tik kas menesi is Luminor gaunu dar saskaitas su paskolos dengimu, isivedziau Luminor kaip klienta ir tos sumos plaukia man i skolos klientams 443 kaip padaryti jog rodytu per skolas kredito istaigoms?

Kokie irasai reikalingi siai situacijai sutvarkyti, galbut as klienta Luminor blogai isivedziau, nors prie jo korespondencijos nurodziau kitokia saskaita skolu
2018-08-08 12:58 ViktorijaV
Sveiki, tvarkant MB buhalteriją iškilo klausimas ar privalu pildyti didžiąją knygą bei sąskaitų korespondenciją? Ar pakanka sąskaitų registro?
victoryy victoryy 726
2018-08-22 13:35 victoryy 2018-08-22 13-39
Laba diena,
Gavome auto remonto sąskaitą, nurodyta apmokėti tik PVM nes kitą sumą apmokėjo draudimas servisui (buvo auto įvykis), Tai ar tinkama tokia sąskaitų korespondencija?:
D 6 neleidžiami atskaitymai
D 2431 Gautinas PVM
K 443 Skola tiekėjui
D 443 Skola tiekėjui
K 5 neapmokestinamos pajamos

Ir ar PVM nebus galima atskaityti? smile
aiwita aiwita 6134
2018-08-22 13:56 aiwita

victoryy rašė:
Laba diena,
Gavome auto remonto sąskaitą, nurodyta apmokėti tik PVM nes kitą sumą apmokėjo draudimas servisui (buvo auto įvykis), Tai ar tinkama tokia sąskaitų korespondencija?:
D 6 neleidžiami atskaitymai
D 2431 Gautinas PVM
K 443 Skola tiekėjui
D 443 Skola tiekėjui
K 5 neapmokestinamos pajamos

Ir ar PVM nebus galima atskaityti? smile

Kai draudimas dengia dalį remonto sąskaitos-pajamuojam serviso SF visą į 6 klasę auto sąnaudos
Pagal sąskaitą apmokam už remontą tik PVM sumą
Gavus iš draudimo pažymą, sudengiam - D skola tiekėjui K remonto sąnaudos
victoryy victoryy 726
2018-08-22 14:02 victoryy

aiwita rašė:

victoryy rašė:
Laba diena,
Gavome auto remonto sąskaitą, nurodyta apmokėti tik PVM nes kitą sumą apmokėjo draudimas servisui (buvo auto įvykis), Tai ar tinkama tokia sąskaitų korespondencija?:
D 6 neleidžiami atskaitymai
D 2431 Gautinas PVM
K 443 Skola tiekėjui
D 443 Skola tiekėjui
K 5 neapmokestinamos pajamos

Ir ar PVM nebus galima atskaityti? smile

Kai draudimas dengia dalį remonto sąskaitos-pajamuojam serviso SF visą į 6 klasę auto sąnaudos
Pagal sąskaitą apmokam už remontą tik PVM sumą
Gavus iš draudimo pažymą, sudengiam - D skola tiekėjui K remonto sąnaudos


Dėkui labai, tai jokių pajamų neregistruoti nes pajamas gavo remonto įmonė iš draudimo?O sąnaudos neleidžiami bus?ir dar gautiną PVM galima bus atskaityti ar irgi dėti į sąnaudas? smile
aiwita aiwita 6134
2018-08-22 14:52 aiwita

victoryy rašė:
Dėkui labai, tai jokių pajamų neregistruoti nes pajamas gavo remonto įmonė iš draudimo?O sąnaudos neleidžiami bus?ir dar gautiną PVM galima bus atskaityti ar irgi dėti į sąnaudas? smile

Galit pirma registruoti sąnaudas (neleidžiami), tada pajamas (neapmokestinamos). Bet jei suma ta pati ir net neina per jus (jūs negaunat tų pajamų), tiesiog paprastos sąnaudos, o paskui sumažinat tas sąnaudas. Esmė bus ta pati. Tik pildant PLN bus paprasčiau.
PVM man atrodo atskaitomas
victoryy victoryy 726
2018-08-22 15:21 victoryy
Ačiū labai
names names 2566
2018-08-24 07:57 names
Labas rytas. Sumokėtas depozitas už patalpų nuomą. Į kurioje sąskaitoje parodyti?Depozitas bus pas nuomotoją iki nuomos termino pabaigos.
aiwita aiwita 6134
2018-08-24 08:06 aiwita

names rašė:
Labas rytas. Sumokėtas depozitas už patalpų nuomą. Į kurioje sąskaitoje parodyti?Depozitas bus pas nuomotoją iki nuomos termino pabaigos.

Aš manau, kad tai išankstinis mokėjimas
names names 2566
2018-08-24 08:19 names
Kuri dabar pagal naują sask.planą būtų sąskaita?Programoje nerandu.Ankščiau buvo 2024 "išankstiniai apmokėjimai tiekėjams".
aiwita aiwita 6134
2018-08-24 08:21 aiwita

names rašė:
Kuri dabar pagal naują sask.planą būtų sąskaita?Programoje nerandu.Ankščiau buvo 2024 "išankstiniai apmokėjimai tiekėjams".

Sakyčiau 208 Sumokėti avansai
names names 2566
2018-08-24 08:58 names
Ačiū smile
Skonis Skonis 34
2018-08-24 09:05 Skonis
Sveiki kolegos,

Padėkite prašau su depozitu.

Depozitas(tara) pas mus pajamuojasi 6 kl. kai parduodama tada apsiskaito normalus pardavimas 5 kl. depozitas. Kaip man paskui gale metų daryti reikia su depozitu. PVZ. nupirkta 1000 buteliukų 1000 * 0,1 = 100 eur, parduota 800 * 0,1 = 80 eur. Pas mane stovi 5kl. 80 eur pardavimas, o 6kl. 100 eur. s1naudos. čia taip normalu ir taip reikia palikti, ar reikia perkelti tą likutį 20 eur į 2kl. ?

Labai labai labai dėkinga būsiu už jūsų pasidalinimą savo patirtimi :)
aiwita aiwita 6134
2018-08-24 09:09 aiwita

Skonis rašė:
Sveiki kolegos,

Padėkite prašau su depozitu.

Depozitas(tara) pas mus pajamuojasi 6 kl. kai parduodama tada apsiskaito normalus pardavimas 5 kl. depozitas. Kaip man paskui gale metų daryti reikia su depozitu. PVZ. nupirkta 1000 buteliukų 1000 * 0,1 = 100 eur, parduota 800 * 0,1 = 80 eur. Pas mane stovi 5kl. 80 eur pardavimas, o 6kl. 100 eur. s1naudos. čia taip normalu ir taip reikia palikti, ar reikia perkelti tą likutį 20 eur į 2kl. ?

Labai labai labai dėkinga būsiu už jūsų pasidalinimą savo patirtimi :)

Tik mąstau smile O ne protingiau būtų perkant tuos buteliukus dėti juos į 2 klasę, į atsargas? smile
Juk tai kaip prekės jūsų. Stovi jūsų sandėliuose.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui