Sąskaitų korespondencija

S
swan 2
2022-12-06 10:28 swan

Gita1 rašė:
Taip. O kodėl suabejojot?

Nesu vedusi tokios įmonės apskaitos, tai norisi būti tikrai :) Labai ačiū :)
Gita1 Gita1 8371
1 2022-12-06 10:40 Gita1
Aš irgi nesu vedusi, bet mąstant, tai jeigu prekė perkama pardavimui, tai ten ji ir stovi.. Jeigu norisi dėti kažkur kitur, pvz į ilgalaikį, tai pagalvojam ar atitinka reikalavimus.. pvz tą kur maždaug "bus NAUDOJAMA įmonės veikloje ilgiau nei metus" ir pan. Galvočiau, kad nesvarbu kiek kainuoja ir koks tai dalykas, jeigu kažką perki su tikslu parduoti, tai jau ir bus prekė.. Gal galima pasidaryti 2 klasėj atskirą sąskaitą kur ji yra kol remontuojama, bet čia jau niekaip nebus ilgalaikis turtas..
2022-12-07 15:41 klausimas1
Laba diena,
Mažosios bendrijos narys naudoja įmonės automobilį ir savo asmeninėms reikmėms. Pajamas natūra pasirinkta skaičiuoti 0.7 % išmokant kaip dividendus. Tarkim, priskaičiuota pajamų natūra suma yra 100 Eur. Kaip priskaičiuoti apskaitoje ir su kuo sudengti? Kokia bus sąskaitų korespondencija?
Ačiū
O
ooppaa 60
2022-12-15 10:48 ooppaa 2022-12-15 10-52
Laba diena
kokia teisinga būtų sąskaitų korespondencija. gavome sąskaitą iš šilumos tiekėjo su PVM kompensacija.
šildymas 1000eur x PVM9% 90eur =1090 eur
PVM kompensacija -90eur
Viso skola tiekėjui 1000 eur

D 6kl 1000 eur - K 4kl 1000 eur
D 2kl 90 eur - K 4kl 90 eur
o kaip PVM kompensaciją registruoti?

I
ilonag1 72
2022-12-15 20:06 ilonag1
Labas vakaras, prašau neteiskit, bet komentuokit, nes kuo daugiau nuomonių tuo geriau smile
Situacija tokia: perkamas telefonas su dviejų metų sutartimi.
Gaunama sąskaita su PVM įst.96 str.,mokėjimai bus įtraukti į paslaugų sąskaitą:
D 2060 1106,49
D 2441 232,36
K 4431 232,36
K 4401 1106,49
Sudengiu PVM:
D 4431 232,36
K 2441 232,36
Gaunama sąskaita už paslaugas:
D 2441 9,14
D 6208 43,53
D 4401 575,97 ( kitais mėnesiais bus mokama po 23,07)
K 4431 628,64
Mokėjimas:
D 4431 628,64
K 271 628,64

Neturėjau dar tokio pirkimo, todėl susisuko galva smile
Gita1 Gita1 8371
2023-01-09 14:05 Gita1
Įmonė gauna dotuojamas atsargas (vakcinas). Kai gaunu rodau D 2kl K 402, Kai panaudoju D 6kl K 2kl. ir D 402 K6 kl. Kažkada esu suklydusi (neina surast kada) ir korespondenciją D 402 K 6kl yra padaryta per daug ant 66 eurų. Suma nėra didelė, bet noriu susitvarkyti, kad 2kl esanti dotuotų atsargų suma atitiktų 402 sąskaitą. Tam reikia į kreditą 402 įrašyti tuos 66 eurus. Ką rašyti į debetą? Norisi rašyti 6kl. ir dėti į neleidžiamus. Ar galima taip daryti?
Akmena Akmena 885
1 2023-01-10 13:46 Akmena
Sveiki,
2022 m. gruodžio mėn gavome subsidiją :
siekiant sušvelninti energijos kainų padidėjimo padarinius,
ir korespondencija būtų

2022 metams taikau el. energijos išlaidų sumažėjimas, ?

D27
K6118
smile
R
ras123 788
2023-01-25 10:44 ras123
Sveiki, kaip sudėliot korespondenciją. Suteikėm paslaugą už 500 eur, pirkėjas sumokėjo 500 eur bankiniu pavedimu 500 eur, tačiau bankas nuskaitė komisinius už tarptautinį pavedimą 5 eur. Sudėliojus korepondenciją, lieka pirkėjas skolingas tuos 5 eur.
irmoske irmoske 5445
2023-01-25 12:08 irmoske

ras123 rašė:
Sveiki, kaip sudėliot korespondenciją. Suteikėm paslaugą už 500 eur, pirkėjas sumokėjo 500 eur bankiniu pavedimu 500 eur, tačiau bankas nuskaitė komisinius už tarptautinį pavedimą 5 eur. Sudėliojus korepondenciją, lieka pirkėjas skolingas tuos 5 eur.

K2 pirkėjas
D6 banko mokesčiai
2023-01-25 13:27 Luka_Paciolis

ras123 rašė:
Sveiki, kaip sudėliot korespondenciją. Suteikėm paslaugą už 500 eur, pirkėjas sumokėjo 500 eur bankiniu pavedimu 500 eur, tačiau bankas nuskaitė komisinius už tarptautinį pavedimą 5 eur. Sudėliojus korepondenciją, lieka pirkėjas skolingas tuos 5 eur.
Korespondencija sekanti:
D Pinigai banke - 500 €
K Pirkėjo skola - 500 €
ir
D Banko mokesčių sąnaudos - 5 €
K Pinigai banke - 5 €
lori_as lori_as 814
1 2023-02-01 20:37 lori_as
Sveiki. Įmonė (ne PVM mokėtoja) išrašė sąskaita fiziniam asmeniui. Apskaitoje užfiksuota operacija D2411 K505. Pirkėjas paslaugos atsisakė. Kaip anuoliuoti s-tą ir kaip atvaizduoti apskaitoje (kokia bus s-tų korespondencija) ?
Gita1 Gita1 8371
2023-02-01 22:28 Gita1
D505 K 2411
P
petunija 41
2023-02-06 13:59 petunija
Neteisingai paskaičiavau pelno mokestį (vietoj 5proc. paskaičiavau 15proc.). Pateikta pelno ataskaita Registrų centrui. Taisyti kitame ataskaitiniame periode.
Tai ar 20xx-01-01 korespondencija bus tokia?:
D 4kl. pln įsipareigojimai (mažinu mokėtiną sumą)
K 6kl. pln sąnaudos (mažinu sąnaudas)

Ačiū
P
petunija 41
2023-02-06 21:14 petunija
Na supratau, kad sąnaudos čia ne prie ko, visai.
Bet prašau, padėkit, nesumąstau.
12.31. užregistruota
D 391
K 4450
K 3411

Kaip man pataisyti 01.01.?
D 4450
o kreditas kur? 391? ir gale metų su uždarymu sąskaitų susidengs?

Prašau pagalbos smile
V
velina091 1
2023-02-14 13:19 velina091
Sveiki. Ieškau pagalbos.
MB (ne PVM mok) už gruodžio mėn. gavo sąskaitą iš Tele2 už internetą 13,90 eur. Ją įtraukė į apskaitą. Bet šitos sąskaitos neapmokėjo per sausį, todėl kai gavo sąskaitą už sausio mėn, joje mokėtina suma nurodyta 27,80 Eur (skola 13,90 už gruodžio mėn ir sausio mėn 13,90 suma). Apmokant sausio mėn sąskaitą (27,80 eur) gaunasi, kad gruodžio mėn sąskaita buhalteriškau lieka neapmokėta. Kaip sutvarkyti? Ar už sausio mėn į buhalteriją traukti tik 13,90 eur (be gruodžio mėn skolos) ar kazkaip kitaip? Ačiū :)
Gita1 Gita1 8371
2023-02-14 19:47 Gita1
Gavot gruodžio sąskaitą: D 6kl K 4430 - 13,90. Gavot sausio sąskaitą D 6kl K 4430 - 13,90. Apmokėjot D 4430 K 271 - 27,80.
Sąnaudos atskirai, mokėjimai ir skolos atskirai.
D
Delll 1
2023-03-15 22:25 Delll
Sveiki, padėkite.

11.1 gauta saskaita ir uzpajamuota. Saskaitoje nurodyta -10 proc, todel pahamuota, kaip su -10 proc nuolaida.
02.1 issiustas suderinimo aktas skoloms sutikrinti

Gautas ats, kad neapmoketa saskaita 11.1 dienai. Pasirodo, buvo blogai suprasta saskaita ir ten buvo ne nuolaida 10 proc, o prasymas ta 10 proc apmoketi gavus visas prekes. Gauta saskaita, kurioje nurodyta, kad sumoketa 90 proc ir likutis 10 proc 03.01 dienai.

Vadovas nori siderinimo akte 12.31 dienai ta skola parodyti.

Kaip tinkamai apskaityti?

12.31
D491 sukauptos sanaudos
K44 Skola tiekejui

03.01
D60 savikainos sanaudos
K491 sukauptos sanaudos?
Gita1 Gita1 8371
2023-03-16 19:33 Gita1
O prie ko čia 491?
M
Mone8759 2
2023-03-26 21:06 Mone8759
Sveiki, gal galite padėti su komandiruotės išlaidų parašymu buhalterinėje korespondencijoje? Dienpinigius apsiskaiciavau. bet kaip viska parodyti korespondencijoje? T.y. apgyvendimo islaidas ir tuos pacius dienpinigius?
S
Sauleless 3
2023-03-27 13:21 Sauleless
Sveiki, pagal jūsų poreikį. Iš savo patirties galiu pasakyti, kad darbdavys dažnai norisi matyti ataskaitas kiek buvo išmokėta dienpinigių. Tad patarčiau apskaitoje registruoti dienpinigius atskiroje sąskaitoje. Kaip pvz.
D63041- Dienpinigių sąnaudos/K4484- Kitos išmokos darbuotojams;
D63042- Kitos komandiruočių sąnaudos/K4484-Kitos išmokos darbuotojams;
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui