kafka01 rašė: Patarkit prašau.Įmonė jau ne PVM mokėtojas išraše PVM s. f. su 18% PVM.
Į kokią sąskaita įtraukti PVM. Jis ne deklaruotas. Jau buvo patikrinimas ir priskaičiuota gražinti,bet jeigu pardavimo momentu PVM užregistruoti K4484 tai gaunasi kad įmonė du kartus sumoka PVM. Paaiškinkite prašau. Ačiu!
O jums TIKRAI grąžins PVM
kažko nerealus atvejis - jei jūs priskaičiavote (nors nereikėjo) - jūs turite sumokėti į biudžetą...
Na, bet jai ištikrųjų grąžins - tiesiog bus jūsų pajamos...