marte
434
#557080 2008-09-09 16:03 marte redaguota: 2011-09-11 05-57

Voveruska01 rašė:

Aš tai patarčiau atidžiau dėl PVM pažiūrėti. Jūs įsitraukiat į atskaitą pirkimo PVM, bet paskui teismo sprendimu skolininkas apmoka jūsų patirtas išlaidas (t.y. sumą su PVM). Sakyčiau, kad jį reikėtų išimti iš atskaitos smile

Mes turėjom atvejį, kai skolininkas padengė skolą, delspinigius, bylinėjimosi išlaidas.
Skolą aišku kaip padengt, delspinigius padėjau į 53 s-tą, o bylinėjimosi išlaidos - kredite ta sąnaudų sąskaita, į kurią buvo įtrauktos tos išlaidos, taip pat ir atskaitytas PVM'as.



Aš butent dėl PVM konsultavausi ir su auditu ir su VMI.Man abu pasakė tą patį,kad į atskaitą galiu traukti,nes PVM įstatymui tai neprieštarauja,tai yra ta sąskaita buvo įmonės veiklai skirta.Jokio tikslinimo čia nereikia.Kai man sumoka šitą sumą anstolis tada aš jau traukiu tą gautą PVM į pajmas,(pagautę)

zydrutez
1039
#557091 2008-09-09 16:07 zydrutez
tu labai daug rašai, aš tik parodžiau kiek sumokėjau antstoliams ir kiek gavau iš skolininkų, apie tai kiek sugrąžino man skolos aš nekalbus, tik apie tai kiek sumokėta antstoliams, dabar jau susigaudau: gavau sąskaitą iš antstolių ir ją iš karto apmokėjau todėl registruoju taip:
D611
D2441
K271
o kai gaunu iš skolininko grynai už bylinėjimąsi tai registruoju
D271
K611
K54, bet faktas tas, kad aš antsoliams apmokėjau 600, o iš skolininkų gavau 700 litų, kodėl jie šimtu daugiau pravedė nesuprantu, o PVM tai taip ir lieka, maniau kad atstatyt jį reikia smile

marte
434
#557104 2008-09-09 16:12 marte redaguota: 2011-09-11 05-57

zydrutez rašė:

tu labai daug rašai, aš tik parodžiau kiek sumokėjau antstoliams ir kiek gavau iš skolininkų, apie tai kiek sugrąžino man skolos aš nekalbus, tik apie tai kiek sumokėta antstoliams, dabar jau susigaudau: gavau sąskaitą iš antstolių ir ją iš karto apmokėjau todėl registruoju taip:
D611
D2441
K271
o kai gaunu iš skolininko grynai už bylinėjimąsi tai registruoju
D271
K611
K54, bet faktas tas, kad aš antsoliams apmokėjau 600, o iš skolininkų gavau 700 litų, kodėl jie šimtu daugiau pravedė nesuprantu, o PVM tai taip ir lieka, maniau kad atstatyt jį reikia smile



tai tu čia kaip kompensaciją smile panaudok.Juokauju.Čia jau jiems skambink ir klausk,gal patys susimakalojo.

zydrutez
1039
#557113 2008-09-09 16:19 zydrutez redaguota: 2011-09-11 05-57

marte rašė:



zydrutez rašė:

tu labai daug rašai, aš tik parodžiau kiek sumokėjau antstoliams ir kiek gavau iš skolininkų, apie tai kiek sugrąžino man skolos aš nekalbus, tik apie tai kiek sumokėta antstoliams, dabar jau susigaudau: gavau sąskaitą iš antstolių ir ją iš karto apmokėjau todėl registruoju taip:
D611
D2441
K271
o kai gaunu iš skolininko grynai už bylinėjimąsi tai registruoju
D271
K611
K54, bet faktas tas, kad aš antsoliams apmokėjau 600, o iš skolininkų gavau 700 litų, kodėl jie šimtu daugiau pravedė nesuprantu, o PVM tai taip ir lieka, maniau kad atstatyt jį reikia smile



tai tu čia kaip kompensaciją smile panaudok.Juokauju.Čia jau jiems skambink ir klausk,gal patys susimakalojo.


jo reiks taip ir padaryt, tai nors gerai kad išsiaiškinau kaip registruot smile

LauraVal
265
#557251 2008-09-10 09:07 LauraVal
Laba diena. Nezinau kaip sukoresponduoti sąskaitas. Situacija tokia. Įmonė X yra skolinga įmonei Y 11000 Lt. Įmonė Z sumokėjo tuos 11000 Lt įmonei Y. Buvo pasirašyta trišalė sutartis, pagal kurią įmonė Y užskaitė gautą įplauką. Galutiniame variante gaunasi, kad įmonė X dabar yra skolinga įmonei Z. Įmonės X atžvilgiu aišku viena, kad skola vienaip ar kitaip liko, tik nusikabino nuo vienos įmonės ir užsikabino ant kitos. Kokios turėtų būti tarpinės korespondencijos? Į programą kažkaip reikia įvesti.

zydrutez
1039
#557254 2008-09-10 09:09 zydrutez redaguota: 2011-09-11 05-57

LauraVal rašė:

Laba diena. Nezinau kaip sukoresponduoti sąskaitas. Situacija tokia. Įmonė X yra skolinga įmonei Y 11000 Lt. Įmonė Z sumokėjo tuos 11000 Lt įmonei Y. Buvo pasirašyta trišalė sutartis, pagal kurią įmonė Y užskaitė gautą įplauką. Galutiniame variante gaunasi, kad įmonė X dabar yra skolinga įmonei Z. Įmonės X atžvilgiu aišku viena, kad skola vienaip ar kitaip liko, tik nusikabino nuo vienos įmonės ir užsikabino ant kitos. Kokios turėtų būti tarpinės korespondencijos? Į programą kažkaip reikia įvesti.


tai ir man taip buvo, aš paprasčiausiai nukabinau skolą nuo tos įmonės už kurią buvo sumokėta. Tu turi trišalę sutartį, todėl žinai kas ir už ka moka, todėl apskaitoje tiesiog naikini įmonės X skolą ir visai neįvedinėji tos įmonės Z. kai gavai pinigus tereikėjo užregistruoti
D271
K443

Rolf
17232
#557255 2008-09-10 09:14 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-57

LauraVal rašė:

Kokios turėtų būti tarpinės korespondencijos? Į programą kažkaip reikia įvesti.



Buvo skola įmonei Y:
K 4431(Y) - 11000
Kai Z sumokėjo Y, įmonė X skolinga Z:
D 4431(Y) - 11000
K 4431(Z) - 11000



LauraVal
265
#557263 2008-09-10 09:25 LauraVal
Aciū. Masčiau taip pat, tik kažkaip kvailai atrodė koresponduoti vienodas sąskaitas. Buhalteriškai kaip ir aišku, tik va Steke kaip tai įvesti...

zydrutez
1039
#557265 2008-09-10 09:26 zydrutez redaguota: 2011-09-11 05-57

LauraVal rašė:

Aciū. Masčiau taip pat, tik kažkaip kvailai atrodė koresponduoti vienodas sąskaitas. Buhalteriškai kaip ir aišku, tik va Steke kaip tai įvesti...


aš ir su steku dirbu, nelabai suprantu kam apskritai reikia įvedinėti naują įmonę, tiesiog naikini skolą ir viskas, o pateisinimui yra trišalė sutartis smile

zydrutez
1039
#557268 2008-09-10 09:27 zydrutez
sakykite, nupirkus auto, kuriuo važinės įmonės direktorius, jį reikia traukti į apskaitą be PVM, o kur dėti PVM, juk jis netraukiamas į leidžiamus atskaitymus smile

Rolf
17232
#557275 2008-09-10 09:35 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-57

zydrutez rašė:

sakykite, nupirkus auto, kuriuo važinės įmonės direktorius, jį reikia traukti į apskaitą be PVM, o kur dėti PVM, juk jis netraukiamas į leidžiamus atskaitymus smile



PVM į sąnaudas 611x



dangx
1517
#557281 2008-09-10 09:48 dangx
padėkit su sąskaitų korespondencijom.Atlikom transportavimo paslaugą, nuvežė sugedusį automobilį į servisą.Sąskaitą išrašėm įmonei, ji su mumis sudarė sutartį , bet automobilis žmogaus.Taip suprantu kad ta įmonė surado automobilį, o mes jį pristatėm į servisą.
D 2411
K 500
K 4484
dabar gavom sąskaitą komisinis atlygis
D ?
K 271

Rainis
15064
#557290 2008-09-10 10:05 Rainis redaguota: 2011-09-11 05-57

dangx rašė:

padėkit su sąskaitų korespondencijom.Atlikom transportavimo paslaugą, nuvežė sugedusį automobilį į servisą.Sąskaitą išrašėm įmonei, ji su mumis sudarė sutartį , bet automobilis žmogaus.Taip suprantu kad ta įmonė surado automobilį, o mes jį pristatėm į servisą.
D 2411
K 500
K 4484
dabar gavom sąskaitą komisinis atlygis
D ?
K 271


Jei gavote sąskaitą, kodėl iš karto kontuojate "K 271 (Pinigai)"? Juk dar neapmokėjote, negi nuo sąskaitos pinigus nurašė? Kontuoti taip:
6 kl Komisinių sąnaudos (nežinau, už ką tie komisiniai, spręskite pati, kokioms sąnaudoms juos priskirti)
4 kl Kitos mokėtinos sumos (arba skolos tiekėjams, priklausomai nuo situacijos).

dangx
1517
#557300 2008-09-10 10:13 dangx
ačiū, aišku

savaegle
144
#557324 2008-09-10 10:28 savaegle
Sveiki,
Gal kas pardavinėjate prekes išsimokėtinai per lizingo bendrovę?
Man tai nauja ir dabar mąstau kokios būtų korespondencijos... sąskaitas rašysim pirkėjams, o sutartis - lizingui, pagal kurias gausim apmokėjimus bendra suma visoms per mėnesį išrašytoms sutartims. Kaip manot? ačiū visiems kas padės pamodeliuoti smile

marte
434
#557346 2008-09-10 10:35 marte redaguota: 2011-09-11 05-57

savaegle rašė:

Sveiki,
Gal kas pardavinėjate prekes išsimokėtinai per lizingo bendrovę?
Man tai nauja ir dabar mąstau kokios būtų korespondencijos... sąskaitas rašysim pirkėjams, o sutartis - lizingui, pagal kurias gausim apmokėjimus bendra suma visoms per mėnesį išrašytoms sutartims. Kaip manot? ačiū visiems kas padės pamodeliuoti smile



Mes rašom sąskaitas lizingui,ir ant sąskaitos rašom kiek pirkėjas sumokėjo avanso.Avansą paimam iš žmogaus su .
Man tai neaišku,kaip tu mėnesio gale pateiksi sąskatas lizingui?Jūs pinigų labai daug turit?Juk prekė parduota sakykim 09,01 ,o pinigus kada gausi.?Mes tai gaunam per 5 dienas nuo sąskaitos išrašymo

savaegle
144
#557360 2008-09-10 10:43 savaegle
Nu dėl pinigų, tai aš suprantu gaunasi kaip pavediminė faktūra - juk irgi ne iškarto, o kartais labai toli gražu neiškarto gaunam pinigėlius smile mums lizingo atstovas sakė, ka turim pateikti jiems ne sąskaitas, bet lizingo sutartis (tai per penkias dienas jie pervestų nuo pateikimo, bet dėl kiekvienos mes nevažinėsim) - sąskaitų jiems nereikia, o sąskaitas, sako, rašykitės, jei jų jums reikia - konkretiems fiziniams pirkėjams, tai va aš ir galvoju kaip čia protingiau padarius, nes jei faktūrų nereikia niekam apart manęs tai gal aš galiu jas rašyti lizingui - būtų paprasčiau, bet ar teisinga, juk perka tai ne lizingas, o konkretus žmogus, o jo piniginius įsipareigojimus perima lizingo bendrovė..

Stasia
190
#557384 2008-09-10 11:09 Stasia
Gal kas nors žino kaip teisingai užregistruoti. Įmonė pardavė 50 vnt prekiu (D pirkejo skola, K pajamos bei PVM) Iš tu 50 , 20 buvo brokuotos ir įmonė tenkinant pretenzija davė 20 geru prekiu. kaip man tas užregistruoti? Į netekimus ar pardavima su 0 kaina? smile

Rolf
17232
#557392 2008-09-10 11:14 Rolf
Ar nebuvo brokuotų prekių grąžinimo?



Stasia
190
#557398 2008-09-10 11:22 Stasia redaguota: 2011-09-11 05-57

Rolf rašė:

Ar nebuvo brokuotų prekių grąžinimo?


ne, nebuvo. okoks skirtumas tarp jei yra gražinta ir jei negražinta. smile


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR