Sąskaitų korespondencija

2008-09-25 15:40 Kalinka2008
Labas.Padėkite prašau.Situacija tokia.Datai 2007.12.31 buvo priskaičiuoti atostoginių kaupimai
D61141 (neleidž.atsk.)K4466 4000lt

Dabar žmogus atostogavo nuo 2008.09.08 iki 2008.09.21 ir jam priskaičiuoti atostoginiai 890 lt. Kokia turi būti priskaičiavimo korespondenciją, ir kokia data turi būti įvesta į programą.Kaip tie neleidžiami atskaitymai tampa leidžiamais?

padėkite PLEASE
Nu niekaip man neišeina sukoresponduoti.Negi niekas kaupimų nedaro.Bandžiau sau padaryti tas korespondencijas, bet man atrodo,kad visiškai ne į temą darau.
2008-09-25 15:58 Kalinka2008
Labas.Padėkite prašau.Situacija tokia.Datai 2007.12.31 buvo priskaičiuoti atostoginių kaupimai
D61141 (neleidž.atsk.)K4466 4000lt

Dabar žmogus atostogavo nuo 2008.09.08 iki 2008.09.21 ir jam priskaičiuoti atostoginiai 890 lt. Kokia turi būti priskaičiavimo korespondenciją, ir kokia data turi būti įvesta į programą.Kaip tie neleidžiami atskaitymai tampa leidžiamais?

padėkite PLEASE
Nu niekaip man neišeina sukoresponduoti.Negi niekas kaupimų nedaro.Bandžiau sau padaryti tas korespondencijas, bet man atrodo,kad visiškai ne į temą darau.
V
vanilla441 127
2008-09-25 15:58 vanilla441
Padėkite,prašau susidelioti teisingai. Anstolė pervedė priteistą pirkėjo skolą, priskaičiuotą palūkanų sumą bei žyminį mokestį smile
Rainis Rainis 15057
2008-09-25 16:11 Rainis 2011-09-11 05-58

Kalinka2008 rašė: Labas.Padėkite prašau.Situacija tokia.Datai 2007.12.31 buvo priskaičiuoti atostoginių kaupimai
D61141 (neleidž.atsk.)K4466 4000lt

Dabar žmogus atostogavo nuo 2008.09.08 iki 2008.09.21 ir jam priskaičiuoti atostoginiai 890 lt. Kokia turi būti priskaičiavimo korespondenciją, ir kokia data turi būti įvesta į programą.Kaip tie neleidžiami atskaitymai tampa leidžiamais?

padėkite PLEASE
Nu niekaip man neišeina sukoresponduoti.Negi niekas kaupimų nedaro.Bandžiau sau padaryti tas korespondencijas, bet man atrodo,kad visiškai ne į temą darau.

Kai priskaičiuojate atostoginius, mažinate kaupimus:
D 4466 890 Lt
K 61141 890 Lt.
Atostoginių kaupimai (be Sodros ir GF) yra leidžiami atskaitymai.
Dar dėl visa ko parašysiu, kaip turi būti visa ceremonija:
Apskaičiuojate atostoginius žmogui
D Atlyginimų sąnaudos 890 Lt
D Sodros sąnaudos xxx Lt
D GF įmokų sąnaudos xx Lt
K Mokėtini atlyginimai xxx Lt
Mokėtinas GPM xxx Lt
Mokėtina Sodra xxx Lt
Mokėtinos GF įmokos xx Lt.
Tai yra, darote kaip paprastai, o tada dar sumažinate kaupimus.
2008-09-25 16:44 Kalinka2008 2011-09-11 05-58

Rainis rašė:

Kalinka2008 rašė: Labas.Padėkite prašau.Situacija tokia.Datai 2007.12.31 buvo priskaičiuoti atostoginių kaupimai
D61141 (neleidž.atsk.)K4466 4000lt

Dabar žmogus atostogavo nuo 2008.09.08 iki 2008.09.21 ir jam priskaičiuoti atostoginiai 890 lt. Kokia turi būti priskaičiavimo korespondenciją, ir kokia data turi būti įvesta į programą.Kaip tie neleidžiami atskaitymai tampa leidžiamais?

padėkite PLEASE
Nu niekaip man neišeina sukoresponduoti.Negi niekas kaupimų nedaro.Bandžiau sau padaryti tas korespondencijas, bet man atrodo,kad visiškai ne į temą darau.

Kai priskaičiuojate atostoginius, mažinate kaupimus:
D 4466 890 Lt
K 61141 890 Lt.
Atostoginių kaupimai (be Sodros ir GF) yra leidžiami atskaitymai.
Dar dėl visa ko parašysiu, kaip turi būti visa ceremonija:
Apskaičiuojate atostoginius žmogui
D Atlyginimų sąnaudos 890 Lt
D Sodros sąnaudos xxx Lt
D GF įmokų sąnaudos xx Lt
K Mokėtini atlyginimai xxx Lt
Mokėtinas GPM xxx Lt
Mokėtina Sodra xxx Lt
Mokėtinos GF įmokos xx Lt.
Tai yra, darote kaip paprastai, o tada dar sumažinate kaupimus.


Nepykite bet man dar nelabai daėjo.Juk 6 klasė už 2007 metus jau uždaryta.Taigi šiais metais aš kolkas nieko sąskaitoje 61141 neturiu.Tai kaip man ją sumažinti.Niekaip neperprantu šio mechanizmo su tais kaupimais.Rašau visus tikrus skaičius,jeigu galėsitė parašykite man dar kartą viską.
Prisk. atostoginiai - 758,06
Prisk. GF - 0,76
Prisk. GPM - 181,93
Prisk. 30,98% - 234.85
Prisk. 0.03% - 22.74.

Dabar rašau kaip viską supratau:
D4466 K61141 - 758.06
D6114 K4461 -758.06
D6114 K4463 - 234.85
D6126 K4464 - 0.76
D4461 K4462 - 181.93
D4461 K4463 - 22.74
Rainis Rainis 15057
2008-09-25 17:04 Rainis
Jei šiais metais nieko neturite sąskaitoje 610302 Kaupimų atostoginiams sąnaudos, vadinasi, kas mėnesį tų kaupimų ir nesudarinėjote, tai ir mažinti nėra ko. Gal pas Jus sudarinėjami kaupimai tik metų pabaigai? Tada taip darykite ir toliau, o dabar nieko nemažinkite, nes nekaupiate, kaip supratau.
Ir į kaupimus 3 % Sodros įeina, tik 30,98 neleidžiami, nors sudaryti galima.
2008-09-25 17:29 Kalinka2008 2011-09-11 05-58

Rainis rašė: Jei šiais metais nieko neturite sąskaitoje 610302 Kaupimų atostoginiams sąnaudos, vadinasi, kas mėnesį tų kaupimų ir nesudarinėjote, tai ir mažinti nėra ko. Gal pas Jus sudarinėjami kaupimai tik metų pabaigai? Tada taip darykite ir toliau, o dabar nieko nemažinkite, nes nekaupiate, kaip supratau.
Ir į kaupimus 3 % Sodros įeina, tik 30,98 neleidžiami, nors sudaryti galima.


Taip mes skaičiuojame metų pabaigoje.Bet saskaitoje 4466 (atostoginių kaupimai) tie 4000 yra.Tai ką jie taip ir tempsis begalybe metų.Juk jeigu atostoginius koresponduoti kaip paprastas algas tai tą suma vis lieka.Tai nesuprantu prasmės atostoginių kaupimo.Bet ačiu Rainį už kantrybę. smile Mano galvoje vis tiek dar nesusidėliojo į vietas.
Rainis Rainis 15057
2008-09-25 17:40 Rainis
Nesitemps, jei teisingai registruosite. Dabar, kai apskaičiavote atostoginius, korespondencija tokia:
D 44661 Atostoginių kaupimai xxx Lt (čia įeina mokėtinas DU, mokėtinas GPM, mokėtina Sodra 3 %)
K Mokėtini atlyginimai
K Mokėtinas GPM
K Mokėtina Sodra 3 %.
O kiti priskaičiavimai į normalias sąnaudas (Sodra 30.98 %, GF įmokos), jei jiems kaupimai nesudaryti.
Taip tas kaupimų fondas mažės, ir metų gale liks tik neišnaudotos atostogos už 2007 metus.
Tada sudarysite naują kaupimų fondą, paskaičiavę, kiek kuris darbuotojas neušnaudojo atostogų už 2008 metus. Ir korespondencijos:
D 610302 Kaupimų atostogoms sąnaudos (leidžiami atskaitymai, jei neįeina Sodra 30,98 %)
K 44661 Atostoginių kaupimai.
2008-09-25 17:45 Kalinka2008 2011-09-11 05-58

Rainis rašė: Nesitemps, jei teisingai registruosite. Dabar, kai apskaičiavote atostoginius, korespondencija tokia:
D 44661 Atostoginių kaupimai xxx Lt (čia įeina mokėtinas DU, mokėtinas GPM, mokėtina Sodra 3 %)
K Mokėtini atlyginimai
K Mokėtinas GPM
K Mokėtina Sodra 3 %.
O kiti priskaičiavimai į normalias sąnaudas (Sodra 30.98 %, GF įmokos), jei jiems kaupimai nesudaryti.
Taip tas kaupimų fondas mažės, ir metų gale liks tik neišnaudotos atostogos už 2007 metus.
Tada sudarysite naują kaupimų fondą, paskaičiavę, kiek kuris darbuotojas neušnaudojo atostogų už 2008 metus. Ir korespondencijos:
D 610302 Kaupimų atostogoms sąnaudos (leidžiami atskaitymai, jei neįeina Sodra 30,98 %)
K 44661 Atostoginių kaupimai.


Labai labai AČIU.Dašylo man.Valio
L
linatigre 727
2008-09-25 20:24 linatigre
Labas vakaras, gavau sąskaitą ir nežinau kaip sukoresponduoti, gal padėsite? smile
Iš viso suma be PVM 6,56
Apmokestinama 18 PVM 3,11
Neapmokestinama PVM 3,45
IŠ viso 18% 0.56
Iš viso su PVM 7,12
L
Loreta13 30842
2008-09-25 20:32 Loreta13
O tai kas čia blogo smile :))
D sąnaudos 6,56
D gautinas PVM 0.56
K skola tiekėjui 7,12
Jei dirbate su programa, paprastai leidžia pirkti su įvairiais PVM tarifais.
Taigi pirkime bus dvi eilutės su skirtingais PVM tarifais, bet korespondencija ta, kurią parašiau.
G
ginn_ta 1571
2008-09-26 09:17 ginn_ta
Kaip registruojamas įstatinis kapitalas, jo apmokėjimas? Viską suvedus pakimba įstatinio kapitalo suma, tai manau blogai surašiau korespondencijas. Galbūt reikia neapmokėtas akcijas dėti į rezervus savoms akcijoms įsigytį ir kai apmoki įdėti į sąskaitą savos akcijos?
N
nezinove 1331
2008-09-26 11:41 nezinove
Biškutį "susibalamutinau"
Už įmokas į GF buvo sumokėta 2008.08.10 100,00 Lt (tai yra daugiau nei reikejo)
Kokia turi būti korespondencija, kad užskaityti iš to 100 Lt už rugsėjo mėn.
D 4464 (cia jau su minuso zenklu)
K ???
Rolf Rolf 17196
2008-09-26 11:46 Rolf 2011-09-11 05-58

nezinove rašė: Biškutį "susibalamutinau"
Už įmokas į GF buvo sumokėta 2008.08.10 100,00 Lt (tai yra daugiau nei reikejo)
Kokia turi būti korespondencija, kad užskaityti iš to 100 Lt už rugsėjo mėn.


Priskaičiuosit kitą mėnesį GF ir neliks permokos.
N
nezinove 1331
2008-09-26 12:03 nezinove
Na tikrai gi, labai ačiū smile
L
linatigre 727
2008-09-26 14:02 linatigre 2011-09-11 05-58

Loreta13 rašė: O tai kas čia blogo smile :))
D sąnaudos 6,56
D gautinas PVM 0.56
K skola tiekėjui 7,12
Jei dirbate su programa, paprastai leidžia pirkti su įvairiais PVM tarifais.
Taigi pirkime bus dvi eilutės su skirtingais PVM tarifais, bet korespondencija ta, kurią parašiau.


Nelabai supratau kur dėti skaičius 3,11 ir 3,45. ŠIRDINGAI DĖKOJU LORETA13 smile
Rolf Rolf 17196
2008-09-26 14:12 Rolf 2011-09-11 05-58

linatigre rašė: Nelabai supratau kur dėti skaičius 3,11 ir 3,45.


Kaip jums galima į tai atsakyti, jei nežinoma, už ką ta sąskaita išrašyta.
Rainis Rainis 15057
2008-09-26 14:17 Rainis 2011-09-11 05-58

ginn_ta rašė: Kaip registruojamas įstatinis kapitalas, jo apmokėjimas? Viską suvedus pakimba įstatinio kapitalo suma, tai manau blogai surašiau korespondencijas. Galbūt reikia neapmokėtas akcijas dėti į rezervus savoms akcijoms įsigytį ir kai apmoki įdėti į sąskaitą savos akcijos?

Sąskaitos "Rezervas savoms akcijoms įsigyti" ir "Savos akcijos) skirtos visai kitokiems tikslams, o ne neapmokėtų akcijų registravimui.
Įregistruotas įstatinis kapitalas apskaitoje parodomas taip (jei ne iš karto viskas apmokama):
D Kitos gautinos sumos (už akcijas) XXX
K Įstatinis kapitalas XXX.
Kai pinigai už akcijas sumokami (įplaukia į banką arba kasą):
D Pinigai XX
K Kitos gautinos sumos XX.
Rainis Rainis 15057
2008-09-26 14:52 Rainis 2011-09-11 05-58

linatigre rašė:

Nelabai supratau kur dėti skaičius 3,11 ir 3,45. ŠIRDINGAI DĖKOJU LORETA13 smile

Tai tie 3,11 ir 3,45 sąskaitoje išskirti, nes skirtingai apmokestinami (viena suma PVM neapmokestinama). Bet Jums tai nesvarbu, nes bendra suma 6,56 Lt, o kokios korespondencijos, tai jau išaiškino ir parašė Loreta.
L
Loreta13 30842
2008-09-26 22:17 Loreta13 2011-09-11 05-58

ginn_ta rašė: Kaip registruojamas įstatinis kapitalas, jo apmokėjimas? Viską suvedus pakimba įstatinio kapitalo suma, tai manau blogai surašiau korespondencijas. Galbūt reikia neapmokėtas akcijas dėti į rezervus savoms akcijoms įsigytį ir kai apmoki įdėti į sąskaitą savos akcijos?
Jei gaunate tik dalį pinigų:
D 271 Sąskaitos bankuose 35 000
D 302 Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) 15 000
K 301 Įstatinis pasirašytasis kapitalas 50 000

Apmokėjus:
D 271 Sąskaitos bankuose 15 000
K 302 Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-) 15 000
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui