Sąskaitų korespondencija

amadina22 amadina22 19757
2009-02-02 13:05 amadina22 2011-09-11 06-08

vej rašė: Laba diena
Kaip koresponduoti saskaitas kai VMI PVM delspinigius uzskaite is PVM permokos, delspinigius registruoju kaip moketinius ir delspinigiu sanaudas, o kaip ta uzskaita tai D moketini delspinigiaI o ka kreditouoti kai uzskaityti is pmv permokos
aciu



D delspinigiai
K PVM permoka
ritukse ritukse 1399
2009-02-02 13:16 ritukse
sveiki , įmonė atliko IT esminį pagerinimą kol vyko remontas visas išlaidas dėjau į 2024 s-tą

Dabar kai jau baigtas remontas ar būtų gerai jei sukoresponduočiau
D 1710 ateinančių laikotarpių sąnaudos pripažįstamos patirtos vėliau nei per sekantį laikotaroį
K 2024
O kaip su PVM kur išsirašiau sąskaitą sau bet dėjau ir į atskaitą jo mokėti kaip ir nereikia ar reikia jį parodyti apskaitoje smile
V
vanilla441 127
2009-02-02 13:45 vanilla441
Help smile
smile dėl autorinių.Nebesusitavalioju.
D4468 pas mane autorinių išmokos
K4469 GPM 15pr
K4xx sumoketa FA
Dabar dar tie 6+1 proc Sodrai iš autoriaus ir įmonės lėšomis 3+7 proc.
Kaip teisingai turėtų būti sukoresponduota ?
B
babilius 108
2009-02-02 14:18 babilius 2011-09-11 06-08

ritukse rašė: sveiki , įmonė atliko IT esminį pagerinimą kol vyko remontas visas išlaidas dėjau į 2024 s-tą

Dabar kai jau baigtas remontas ar būtų gerai jei sukoresponduočiau
D 1710 ateinančių laikotarpių sąnaudos pripažįstamos patirtos vėliau nei per sekantį laikotaroį
K 2024
O kaip su PVM kur išsirašiau sąskaitą sau bet dėjau ir į atskaitą jo mokėti kaip ir nereikia ar reikia jį parodyti apskaitoje smile

Aš apskaitoje rodau PVM, kadangi jį reikia deklaruoti:
D2431
K4484
Nors gal ir nebūtina šio PVM registruoti, tačiau deklaruoti tikrai reikia
V
vej 142
2009-02-02 14:29 vej
Apskaitoje gal nuo 2005 m. yra biudzeto skola imonei, bet pagal suderinimo akta VMI jokiu permoku nera, is kur ta permoka neaisku nes dirbu kita buh,ka daryti kua ja padeti
Rainis Rainis 15057
2009-02-02 14:40 Rainis 2011-09-11 06-08

ritukse rašė: sveiki , įmonė atliko IT esminį pagerinimą kol vyko remontas visas išlaidas dėjau į 2024 s-tą

Dabar kai jau baigtas remontas ar būtų gerai jei sukoresponduočiau
D 1710 ateinančių laikotarpių sąnaudos pripažįstamos patirtos vėliau nei per sekantį laikotaroį
K 2024
O kaip su PVM kur išsirašiau sąskaitą sau bet dėjau ir į atskaitą jo mokėti kaip ir nereikia ar reikia jį parodyti apskaitoje smile

1. Visas remonto (esminis pagerinimas) išlaidas reikėjo kaupti sąskaitoje 125 Nebaigta statyba.
2. Dabar tomis sukauptomis išlaidomis, kurioms išrašėte sąskaitą "Esminis pagerinimas), turite didinti pastato vertę.
Supratau, kad kalbate apie pastatą?
Jei tai kito IT esminis pagerinimas, tai sau sąskaitos išrašyti nereikia, tiesiog didinate tomis išlaidomis IT įsigijimo savikainą.
Ir nurašote jas per nusidėvėjimą.
ritukse ritukse 1399
2009-02-02 15:09 ritukse
čia kalbama apie pastatą , bet ne apie nuosavą o panaudos būdu gautą . Pastato savininkas atsisako priimti pastato remontą todėl mes į nurašysim per 3 metus panaudos galiojimo laikotarpiu
V
vanilla441 127
2009-02-02 15:14 vanilla441 2011-09-11 06-08
smile
atrodo pati susidėliojau ... tik ar teisingai?
D6xxx atlyginimų p/l aut.sut. sąnaudos
K4xx 15% GPM
K4xx 6% +VSD 1%
K4xx išmoka FA

D6xxx +VSD įmonės sąnaudos
K4xx mokėtina +VSD suma smile
Ar gerai?
Linuske Linuske 1794
2009-02-02 15:16 Linuske 2011-09-11 06-08
Ar 6% mokesčius koresponduoti į atskiras sąskaitas, ar į tas pačias kur dedame mokesčius Sodrai ir GPM? Ačiū
amadina22 amadina22 19757
2009-02-02 15:19 amadina22
Mokamus Sodrai manau galima į tą pačią, nes mokama vienu mokėjimu, kodas tas pats, o mokamą į VMI, manau, reikėtų atskirai, nes mokama atskirai nuo GPM ir kitu kodu
Rainis Rainis 15057
2009-02-02 15:42 Rainis 2011-09-11 06-08

ritukse rašė: čia kalbama apie pastatą , bet ne apie nuosavą o panaudos būdu gautą . Pastato savininkas atsisako priimti pastato remontą todėl mes į nurašysim per 3 metus panaudos galiojimo laikotarpiu

Tada teisingai.
Bet pastato savininkui bus problemų atsiimant pastatą atgal, pasibaigus panaudos sutarčiai, ar jis tą žino?
W
Wyga 1334
2009-02-02 18:59 Wyga
Sveiki,

UAB įregistruotas 02 20, o sausio mėnesį būsimas direktorius sumokėjo kitam UAB-ui už tai, kad suteiks mūsų įmonei registracijos adresą, kadangi buvo mokėta per banką, tai dar sumokėta ir komisiniai, be to, registrų centrui dar 02 13 sumokėta už įstatų pakeitimą, centras 02 20 išrašė sąskaitą įmonės vardu.

Kaip reikia koresponduoti šias operacijas? Ar galima naudoti sąskaitą 2435 Atskaitingi asmenys? O ką reikia debetuoti?

Ačiū.
wirgina wirgina 5887
2009-02-03 10:39 wirgina 2011-09-11 06-08
Turiu tokį atvejį :
D 1220 1000 Lt D 2431 180 Lt K 4430 1180 LtPatikrinimo metu nustatyta, kad priemonė naudotina privatiems poreikiams
Atidaviau pirkimo PVM, bet nemoku sukontuoti smile
Tuoj po patikrinimo priemonę už tas pačias sumas savininkas nusipirko sau.
D 2411 1180 Lt K 5000 1000 Lt K 180 Lt

Jei pirkimo PVM kontuosiu iš pelno, bereikalingai mažinsis įmonės rezultatas ...
Padėkit, prašau ... smile
Rolf Rolf 17196
2009-02-03 10:48 Rolf 2011-09-11 06-08

wirgina rašė:
Jei pirkimo PVM kontuosiu iš pelno, bereikalingai mažinsis įmonės rezultatas ...


Turit mažinti savininko nuosavybę, nes pirkimo PVM neleidž.atskaitymai, kadangi IT naudojamas privatiems poreikiams.
wirgina wirgina 5887
2009-02-03 11:13 wirgina 2011-09-11 06-08

Rolf rašė:

wirgina rašė:
Jei pirkimo PVM kontuosiu iš pelno, bereikalingai mažinsis įmonės rezultatas ...


Turit mažinti savininko nuosavybę, nes pirkimo PVM neleidž.atskaitymai, kadangi IT naudojamas privatiems poreikiams.


Ačiū, Rolf
Savininko nuosavybę aš suprantu, kaip įmonės uždirbtą pelną.
Išeitų, kad mūsų atveju, pirkinio vertė pabrango ant pirkimo PVM sumos, negu būtų pirkta iš karto savininko vardu.
Ar teisingai mąstau smile smile
A
Aleksiukas 1401
2009-02-03 11:23 Aleksiukas
Kaip teisingai surašyti korespondencijas. Gavau sąskaitą, kurios data 01 08 , kur parašyta, kad už 2008 12 telefono paslaugas. Tai kokias korespondencijas rašyti 01 mėnesį ir kokias 12 mėnesį. Tik nesenai dirbu tai dar labai abejoju. Gal kas galite pagelbėti. iš širdies dėkoju.
wirgina wirgina 5887
2009-02-03 11:28 wirgina 2011-09-11 06-08

Aleksiukas rašė: Kaip teisingai surašyti korespondencijas. Gavau sąskaitą, kurios data 01 08 , kur parašyta, kad už 2008 12 telefono paslaugas. Tai kokias korespondencijas rašyti 01 mėnesį ir kokias 12 mėnesį. Tik nesenai dirbu tai dar labai abejoju. Gal kas galite pagelbėti. iš širdies dėkoju.



Na, pirkimo PVM turite fiksuoti pagal sąskaitos išrašymo datą, o sąnaudos pagal laikotarpį, kurį jos suteiktos
A
Aleksiukas 1401
2009-02-03 11:33 Aleksiukas
Ačiū wirgina, bet tada koki sąskatų korespondencija sausį, gal galite skaičiukais, nes čia kažkokios sukauptos sąnaudos gal bus? O gruodį į sąnaudas traukti reikia kaip koreguojantį įrašą? Gal galite su numeriukais sąskaitų pagelbįti. Pirmą kartą man tie metai keičiasi kai dirbu. labai prašau.
wirgina wirgina 5887
2009-02-03 11:38 wirgina 2011-09-11 06-08

Aleksiukas rašė: Ačiū wirgina, bet tada koki sąskatų korespondencija sausį, gal galite skaičiukais, nes čia kažkokios sukauptos sąnaudos gal bus? O gruodį į sąnaudas traukti reikia kaip koreguojantį įrašą? Gal galite su numeriukais sąskaitų pagelbįti. Pirmą kartą man tie metai keičiasi kai dirbu. labai prašau.


Nepavadinsi sukauptom sąnaudom PVM, nes tai nėra sąnaudos.
Aštiesiog atsišviesdavau tokią sąskaitą ir susivesdavau per du mėnesius. Gruodyje sąnaudas, o sausyje - pirkimo PVM
wirgina wirgina 5887
2009-02-03 11:40 wirgina 2011-09-11 06-08

Rolf rašė:

wirgina rašė:
Jei pirkimo PVM kontuosiu iš pelno, bereikalingai mažinsis įmonės rezultatas ...


Turit mažinti savininko nuosavybę, nes pirkimo PVM neleidž.atskaitymai, kadangi IT naudojamas privatiems poreikiams.


Ar tikrai apturėjome rusišką biznį ?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui