Sąskaitų korespondencija

2009-01-30 17:22 vvirginija1
Susiderinus likučius su VMI metų pabaigai yra delspinigių nepriemoka. Tai turėčiau užregistruoti kaip skolą? D 6xx K 4xx?
L
laura9 10597
2009-01-30 18:25 laura9 2011-09-11 06-08

vvirginija1 rašė: Susiderinus likučius su VMI metų pabaigai yra delspinigių nepriemoka. Tai turėčiau užregistruoti kaip skolą? D 6xx K 4xx?

Taip.
I
Ilona_87 3
2009-01-31 14:23 Ilona_87
Laba diena,

turiu tokį klausimą: Įmonė parduoda prekes lizingo įmonei ir vėliau nusiperka tas pačias prekes iš šios įmonės brangiau smile Pvz: už 100 Lt pardavė, už 120 nusipriko.. smile kokia bus sąsk.korespondencija? smile Padėtumet labai smile
L
Loreta13 30842
2009-01-31 17:46 Loreta13 2011-09-11 06-08

Ilona_87 rašė: turiu tokį klausimą: Įmonė parduoda prekes lizingo įmonei ir vėliau nusiperka tas pačias prekes iš šios įmonės brangiau smile Pvz: už 100 Lt pardavė, už 120 nusipriko.. smile kokia bus sąsk.korespondencija?
Tai atgalinis lizingas.
Jokios pajamos neregistruojamos.
Tai tiesiog finansavimas už užstatą.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000045672
www.aat.lt/get.php?f.232
tax.lt/postt9711.html
Tess Tess 20234
2009-01-31 19:33 Tess
Kokia sąskaita būtų paslaigai skirtai perpaduoti?
Neradau sąskaitos plane, gal tada tiktu prekių, skirtų perparduoti?

Gal turite kokią nuorodą, kur yra paaiškinimai kai kurias sąskaitų. Nes ne visos man aiškios. smile
L
Loreta13 30842
2009-01-31 20:02 Loreta13 2011-09-11 06-08

Tess rašė: Kokia sąskaita būtų paslaigai skirtai perpaduoti?
Neradau sąskaitos plane, gal tada tiktu prekių, skirtų perparduoti?

Gal turite kokią nuorodą, kur yra paaiškinimai kai kurias sąskaitų. Nes ne visos man aiškios. smile
Paslaugas paprastai perkame ir registruojame sąnaudas, kad ir sąskaitą 6001.
Juk negalime paslaugų registruot, kaip turtą.
Jei jas parduodame, registruojame 5001 sąskaitą.
Savikaina jau nenurašoma.
Tikiu, kad yra ir kitų variantų:))
2009-01-31 21:20 vvirginija1
Noriu nurašyti besivelkančius mokesčiams nedamokėtus centus, tai kredituoju 5 klasę. Tik dabar galvoju juk negaliu dėti prie pardavimo pajamų, gal geriausia čia tiktų 528 "kitos netipinės veiklos pajamos"?
L
Loreta13 30842
2009-02-01 08:03 Loreta13 2011-09-11 06-08

vvirginija1 rašė: gal geriausia čia tiktų 528 "kitos netipinės veiklos pajamos"?
Tiktų :))
D
dangietis 407
2009-02-01 12:49 dangietis
Nuomojam patalpas, uz el. energija 100 % moka nuomininkai, bet PVM s-f israso mums.
Kai gaunu saskaita fiksuoju:
D elektros sanaudos
D gautinas PVM
K skolos tiekejams
Tada saskaita israsau nuomininkams. Korespondencija:
D pirkeju skolos
K moket. PVM
K elektros sanaudos.
Norejau suzinot, kai jus darot?
L
Loreta13 30842
2009-02-01 13:12 Loreta13 2011-09-11 06-08

dangietis rašė: Norėjau sužinot, kaip jūs darot ?
Jūsų variantas galimas.
P.S. atsiprašau, kad ištaisiau jūsų originalų tekstą:))
D
dangietis 407
2009-02-01 13:16 dangietis
Nieko tokio Loreta, o kokie variantai dar galimi? smile
L
Loreta13 30842
2009-02-01 13:18 Loreta13
Galima kredituot ir pajamas.
Ypač tuomet, jei kažkiek "užsidedate" už vargus, rašant sąskaitas.
2009-02-02 09:41 Kalinka2008
Labas.Kokios korespondencijos turėtų būti nekilnojamam turto mokesčiui.Ar teisingai mąstau.Mokestį reikia priskaičiuoti datai 2008.12.31 (nors deklaracija išsiūsta 2009.01.30).Korespondencijos būtų :
D 6122 K 4485 (kiti mokėtini mokesčiai) 928 lt

O jau sumokėjimą įvesime tai datai kai buvo sumokėta,t.y. 2009.02.02 ir korespondencija būtų :
D 4485 K 2711 928

Patikrinkite prašau ar viską gerai supratau su datom ir ar gerai surašiau korespondencijas smile
Rainis Rainis 15057
2009-02-02 09:45 Rainis 2011-09-11 06-08

Kalinka2008 rašė: Labas.Kokios korespondencijos turėtų būti nekilnojamam turto mokesčiui.Ar teisingai mąstau.Mokestį reikia priskaičiuoti datai 2008.12.31 (nors deklaracija išsiūsta 2009.01.30).Korespondencijos būtų :
D 6122 K 4485 (kiti mokėtini mokesčiai) 928 lt

O jau sumokėjimą įvesime tai datai kai buvo sumokėta,t.y. 2009.02.02 ir korespondencija būtų :
D 4485 K 2711 928

Patikrinkite prašau ar viską gerai supratau su datom ir ar gerai surašiau korespondencijas smile

Gerai.
2009-02-02 09:53 Kalinka2008
Gerai.[/quote]

Labai ačiu
D
dzoli 225
2009-02-02 12:44 dzoli
Sveiki,

Kaip elgiatės kai susidaro skirtumai pavyzdžiui dėl PVM, nes apskaitoje registruojame su centais, o deklaruojame ir sumokame be centų. Tai ką darote metų gale su tais skirtumais?
Rolf Rolf 17196
2009-02-02 12:47 Rolf 2011-09-11 06-08

dzoli rašė: Tai ką darote metų gale su tais skirtumais?


Nieko. Kaip yra, taip ir palieku.
D
dzoli 225
2009-02-02 12:53 dzoli 2011-09-11 06-08

Rolf rašė:

dzoli rašė: Tai ką darote metų gale su tais skirtumais?


Nieko. Kaip yra, taip ir palieku.


O aš galvojau kad būtinai reikia su jais kažką daryt...ačiū už atsakymą
V
vej 142
2009-02-02 12:58 vej
Laba diena
Kaip koresponduoti saskaitas kai VMI PVM delspinigius uzskaite is PVM permokos, delspinigius registruoju kaip moketinius ir delspinigiu sanaudas, o kaip ta uzskaita tai D moketini delspinigiaI o ka kreditouoti kai uzskaityti is pmv permokos
aciu
Rolf Rolf 17196
2009-02-02 13:02 Rolf 2011-09-11 06-08

vej rašė:
Kaip koresponduoti saskaitas kai VMI PVM delspinigius uzskaite is PVM permokos,


Galite iš karto registruoti užskaitą:
D 63x
K 4484
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui