turiu tokį klausimą: Įmonė parduoda prekes lizingo įmonei ir vėliau nusiperka tas pačias prekes iš šios įmonės brangiau Pvz: už 100 Lt pardavė, už 120 nusipriko.. kokia bus sąsk.korespondencija? Padėtumet labai
Ilona_87 rašė: turiu tokį klausimą: Įmonė parduoda prekes lizingo įmonei ir vėliau nusiperka tas pačias prekes iš šios įmonės brangiau Pvz: už 100 Lt pardavė, už 120 nusipriko.. kokia bus sąsk.korespondencija?
Tess rašė: Kokia sąskaita būtų paslaigai skirtai perpaduoti?
Neradau sąskaitos plane, gal tada tiktu prekių, skirtų perparduoti?
Gal turite kokią nuorodą, kur yra paaiškinimai kai kurias sąskaitų. Nes ne visos man aiškios.
Paslaugas paprastai perkame ir registruojame sąnaudas, kad ir sąskaitą 6001.
Juk negalime paslaugų registruot, kaip turtą.
Jei jas parduodame, registruojame 5001 sąskaitą.
Savikaina jau nenurašoma.
Tikiu, kad yra ir kitų variantų:))
Noriu nurašyti besivelkančius mokesčiams nedamokėtus centus, tai kredituoju 5 klasę. Tik dabar galvoju juk negaliu dėti prie pardavimo pajamų, gal geriausia čia tiktų 528 "kitos netipinės veiklos pajamos"?
Nuomojam patalpas, uz el. energija 100 % moka nuomininkai, bet PVM s-f israso mums.
Kai gaunu saskaita fiksuoju:
D elektros sanaudos
D gautinas PVM
K skolos tiekejams
Tada saskaita israsau nuomininkams. Korespondencija:
D pirkeju skolos
K moket. PVM
K elektros sanaudos.
Norejau suzinot, kai jus darot?
Labas.Kokios korespondencijos turėtų būti nekilnojamam turto mokesčiui.Ar teisingai mąstau.Mokestį reikia priskaičiuoti datai 2008.12.31 (nors deklaracija išsiūsta 2009.01.30).Korespondencijos būtų :
D 6122 K 4485 (kiti mokėtini mokesčiai) 928 lt
O jau sumokėjimą įvesime tai datai kai buvo sumokėta,t.y. 2009.02.02 ir korespondencija būtų :
D 4485 K 2711 928
Patikrinkite prašau ar viską gerai supratau su datom ir ar gerai surašiau korespondencijas
Kalinka2008 rašė: Labas.Kokios korespondencijos turėtų būti nekilnojamam turto mokesčiui.Ar teisingai mąstau.Mokestį reikia priskaičiuoti datai 2008.12.31 (nors deklaracija išsiūsta 2009.01.30).Korespondencijos būtų :
D 6122 K 4485 (kiti mokėtini mokesčiai) 928 lt
O jau sumokėjimą įvesime tai datai kai buvo sumokėta,t.y. 2009.02.02 ir korespondencija būtų :
D 4485 K 2711 928
Patikrinkite prašau ar viską gerai supratau su datom ir ar gerai surašiau korespondencijas
Kaip elgiatės kai susidaro skirtumai pavyzdžiui dėl PVM, nes apskaitoje registruojame su centais, o deklaruojame ir sumokame be centų. Tai ką darote metų gale su tais skirtumais?
Laba diena
Kaip koresponduoti saskaitas kai VMI PVM delspinigius uzskaite is PVM permokos, delspinigius registruoju kaip moketinius ir delspinigiu sanaudas, o kaip ta uzskaita tai D moketini delspinigiaI o ka kreditouoti kai uzskaityti is pmv permokos
aciu