Sąskaitų korespondencija

Rainis Rainis 15057
2009-01-29 08:50 Rainis 2011-09-11 06-08

linatigre rašė: Sveiki nelabai suprantu kaip sukoresponduoti PLN deklarac. už 08m. Iš PLN dekl. gaunasi sumokėti pelno 2411, o gryno pelno 13664,00 kaip taisiklingai reikia sukoresponduoti smile

Pagal PLN deklaraciją pasiskaičiuoju pelno mokestį
D 6510 /2411
K 4451

Uždarau 6510 s-tą
D 391 /2411
K 6510

Ir 2007m. buvo nuostolis tai jį sudengsi su 2008m. kai įvyks akcininkų susirinkimas smile
D 341 /13664,00
K 342

Balanse ir apskaitoje turi būti atskiros eilutės (sąskaitos) einamųjų ir ankstesniųjų metų pelnui/nuostoliui (sąskaitos 341 ir 342).
Daug paprasčiau ir aiškiau būtų jums, jei apskaičiavusi pelno mokestį, neregistruotumėte jo sąnaudų, o tiesiog tuo mokesčiu sumažintumėte einamųjų metų pelną:
D 341 2411 Lt
K 4451 Mokėtinas pelno mokestis 2411 Lt.
O dengimas pelno nuostoliu sąskaitoje nesimatys, tik PLN deklaracijoje.
2009 metais po akcininkų susirinkimo iškelsite likutį iš 341 į 342 sąskaitą ir susidengs.
ausyte ausyte 5281
2009-01-29 12:02 ausyte
Sveiki,
jeigu jau patektoms prekėms vubo sutaikta prekybos nuolaida, tai kokia turėtų būti sąsk.korespondencija?
Ačiū
G
ginn_ta 1571
2009-01-29 12:36 ginn_ta 2011-09-11 06-08
Kuriame galima būtų pasiskaityti apie 5 ir 6 klasės uždarymą gale metų?
Rolf Rolf 17196
2009-01-29 13:01 Rolf 2011-09-11 06-08
[quote=ginn_ta]Kuriame

Ką gi čia skaityti smile
Visas 5-os ir 6-os klasės sąskaitos uždaromos metų pabaigoje per 39 sąskaitą.
O 39 sąskaita uždaroma per 34 sąskaitą.
G
ginn_ta 1571
2009-01-29 13:11 ginn_ta
Na tai žynojau, bet gal kartais sakau verta ir pasiskaityti.
Tai uždaroma visos 5 (6) klasės sąskaitos atskirai į 39, t.y. K 60XX, 611XX, 63XX D 39. smile
Rolf Rolf 17196
2009-01-29 13:17 Rolf
Taip, kiekvienai sąskaitai atskiras įrašas.
C
coliuke_ 82
2009-01-29 13:42 coliuke_
Sveiki, Gal galėtumėte padėti... Mes išrašome PVM s-f užsienio klientui,jis mums tai sąskaitai išrašo pats nuolaidos sąskaitą kaip reikėtų tai įvesti į Pragmą ir kokios būtų korespondencijos...
L
linatigre 727
2009-01-29 14:00 linatigre
Ačiū Raini smile , susidėliojau smile
Bet dar neduoda ramybės dėl Aplinkos taršos mokesčio sumos turbūt nereikia rodyti 08metais sąskaitų likučių ar nėra skirtumo, nes deklaraciją pristačiau tik 09m. ar reikia parodyti smile
Ir labai įdomu metų gale prieš uždarant sąskaitą aparpt PLN reikia ką nors uždarinėti smile Pas mane metų gale uždaryta:

Nebaigtų sutarčių perkėlimas D 2031 K 2017
Pelno mokestis už 2008m. D 341 K 4451
Nusidėvėjimas III-IV ketv. D 6115 K 1237
Sąskaitų uždarymas D 3902 K 6XXX (visa 6klasė)
Grynasis pelnas D 3902 K 341

Nesūpykite pirmi metai kai reikia padaryti uždarymą, gal dar ką nors pamiršau smile
Rainis Rainis 15057
2009-01-29 14:38 Rainis
Aplinkos (taip pat neklinojamojo turto) mokesčio sąnaudas reikia priskirti 2008 metų sąnaudoms, nesvarbu, kad deklaraciją pildote 2009 metais.
Uždaromos 5-os ir 6-os klasės sąskaitos (jos turi likti tuščios, tai taip vadinamos nebalansinės sąskaitos), perkeliant jų likučius į suvestinę 390 sąskaitą. Joje išvestą likutį perkelti į 341 sąskaitą.
Nesupratau Nebaigtų vykdyti sutarčių perkėlimo.
G
ginn_ta 1571
2009-01-29 15:02 ginn_ta
Ar galima delspinigius VMI, Sodrai priskaityti 635 subsąskatoje (sąskaitos finansinė ir investicinė veikla), ar reikia išsiskirti geriau tokiems delspinigiams prie veiklos sąnaudų?
Rolf Rolf 17196
2009-01-29 15:04 Rolf 2011-09-11 06-08

ginn_ta rašė: Ar galima delspinigius VMI, Sodrai priskaityti 635 subsąskatoje (sąskaitos finansinė ir investicinė veikla), ar reikia išsiskirti geriau tokiems delspinigiams prie veiklos sąnaudų?


Delspinigius rodykite 63 sąskaitoje.
2009-01-29 15:08 vvirginija1 2011-09-11 06-08

Rolf rašė:

ginn_ta rašė: Ar galima delspinigius VMI, Sodrai priskaityti 635 subsąskatoje (sąskaitos finansinė ir investicinė veikla), ar reikia išsiskirti geriau tokiems delspinigiams prie veiklos sąnaudų?


Delspinigius rodykite 63 sąskaitoje.

Tai tokiu atveju P/N ataskaitoj delspinigius reikia parodyti prie finansinės-investicinės veiklos, tik su minusu?
Rolf Rolf 17196
2009-01-29 15:17 Rolf 2011-09-11 06-08

vvirginija1 rašė:
Tai tokiu atveju P/N ataskaitoj delspinigius reikia parodyti prie finansinės-investicinės veiklos, tik su minusu?


P/N ataskaitoje finans. invest. pajamos ir sąnaudos rodomos atskirai.
2009-01-29 15:43 vvirginija1 2011-09-11 06-08

Rolf rašė:
P/N ataskaitoje finans. invest. pajamos ir sąnaudos rodomos atskirai.

Trumpojoj formoj matau tik vieną eilutę..
Rolf Rolf 17196
2009-01-29 15:49 Rolf 2011-09-11 06-08

vvirginija1 rašė:
Trumpojoj formoj matau tik vieną eilutę..


Jei nebuvo finans.invest. veiklos pajamų, tai sąnaudas rodote su minuso ženklu.
G
Geida 80
2009-01-29 16:15 Geida
Reikia patarimo. Kaip teisingiau užregistruoti ilgalaikio turto paradvima (zemiau likutines vertes):

1.
D 1220 K 1227 savikaina/nusidevejimas (nurasom nusidevejima)
D 621 K 1220 perleidimo nuostolis/savikaina (nurasom likutine verte, kuri didesne nei pardavimo suma)
D 2411 K 5211 KL skola/perleidimo pelnas (pardavimo pajamos)

2.
D 1227 K 1220 nusidevejimas/savikaina (nurasom nusidevejima)
D 2411 K 1220 KL skola/ savikaina (pardavimo suma)
D 621 K 1220 perleidimo nuostolis/savikaina (nuostolis)

skirtumas tik tame, kad pirmame variante parodome per pajamas, o antrajame parodome tik rezultata (nuostolis)
Aciu visiems
L
laura9 10597
2009-01-29 16:21 laura9 2011-09-11 06-08

Geida rašė: Reikia patarimo. Kaip teisingiau užregistruoti ilgalaikio turto paradvima (zemiau likutines vertes):

Aš darau taip:
D 2411 K 1220 atstatoma likutinė vertė
D 1227 K 1220 atstatomas nusidėvėjimas
D 621 K 2411 registruojamas nuostolis
G
Geida 80
2009-01-29 16:25 Geida
Ačiū Laura, sorry dar pirmame variante yra klaida :)
C
Cecilia 681
2009-01-30 07:15 Cecilia
Sveiki, metų pradžioje nekilnojamojo turto permoka pagal mokesčius yra didesnė 1,62 Lt negu mūsų apskaitoje. Kokias korespondencijas naudoti, kad būtų galima sulyginti likutį?
Rainis Rainis 15057
2009-01-30 08:43 Rainis 2011-09-11 06-08

Cecilia rašė: Sveiki, metų pradžioje nekilnojamojo turto permoka pagal mokesčius yra didesnė 1,62 Lt negu mūsų apskaitoje. Kokias korespondencijas naudoti, kad būtų galima sulyginti likutį?

Mažinkite ta suma nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudas, savo apskaitoje didinkite permoką.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui