VšĮ (ne PVM mokėtojas) gavo paramą drabužiais ir panaudojo ją konkrečiam tikslui, pagal vykdomą projektą.
Vadinasi gauta paramą drabužiais 380 Lt+PVM fiksuoju apskaitoje taip:
D 6.. drabužiai
D 6.. PVM (nedaroma atskaita)
K 3.. Kiti finansavimo šaltiniai
Panaudojus paramą pagal sutarties sąlygas:
D 3.. Kiti finansavimo šaltiniai
K 644 kompensuotos sąnaudos
--------------------------------
VšĮ (ne PVM mokėtojas) gavo paramą pinigais ir panaudojo ją konkrečiam tikslui, pagal vykdomą projektą.
Apskaitoje fiksuoju:
Gauta parama 28000 Lt:
D 2 pinigai
K 3 Kiti finansavimo šaltiniai
Naudojant paramą pagal sutarties sąlygas:
D 1.. (IT), 6...(sąnaudos)
K 2 pinigai
Panaudojus paramą:
D 3 Kiti finansavimo šaltiniai
K 6 kompensuotos sąnaudos arba IT nusidėvėjimas per atsakaitinį periodą
------------------------
Metams pasibaigus pildau FR0477, nurodau abu paramos teikėjus ir sumas
Man labai reikėtų,kad kas nors patvirtintų arba paneigtų mano mintis