Sąskaitų korespondencija

P
Panaikinta 4554
2009-08-13 20:06 Panaikinta 2011-09-11 06-23

fuldimo rašė: Gal kas galėtumėt patarti, kaip sutvarkyti korespondencijas: gauta importo deklaracija. Importuotos prekės iš JAV remontui, t.y. suremontuosim ir grąžinsim jas atgal. Importo PVM ir muitas sumokėti. Sąskaitoj faktūroj, gautoje iš JAV, nurodyta sugedusių prekių vertė - 100 JAV dolerių.
1. Ar tas prekes reikia pajamuoti? Jei ne, tai kur jas dėti?
2. Jei prekės nebus pajamuojamos kaip prekės skirtos perparduoti, tai muito mokestį ir pristatymo išlaidas traukti į sąnaudas?
3. Kai atliksim remontą ar reikės sąskaitoj nurodyti tų gautų prekių vertę, ar tik remonto paslaugų kaina?
Pirma kart susidūriau su tokia situacija, tad labai laukiu jūsų patarimų smile


Labas vakaras,

1) Prekes pajamuokite už balanso sąskaitoje 07.
2) Muito bei šias išlaidas galite traukti į suteiktų paslaugų sąnaudas arba pridėti prie atliktų darbų savikainos.
3) Sąskaitoje nurodysite tik atliktų darbų sumą, o muitinės deklaracijoje šios prekės jau bus su didesne kaina, t.y. atvažiavo 100 JAV dolerių , o išvažiuoja 100 JAV dolerių + atliktų remonto darbų suma.
F
fuldimo 38
2009-08-13 20:16 fuldimo
Ačiū, Regvita, jau daug aiškiau.
O importo PVM atskaityti galima bendra tvarka (t.y. taip pat, kad jeigu prekės būtų tiesiog pirktos). Ir dėl užbalsinės sąskaitos: ar prekės joje taip ir "kabės", ar ja uždaryti, kai prekės bus išsiųstos? smile Dėkoju už vertingus patarimus
R
rimantas88 1131
2009-08-13 20:27 rimantas88 2011-09-11 06-23

fuldimo rašė: Ačiū, Regvita, jau daug aiškiau.
O importo PVM atskaityti galima bendra tvarka (t.y. taip pat, kad jeigu prekės būtų tiesiog pirktos). Ir dėl užbalsinės sąskaitos: ar prekės joje taip ir "kabės", ar ja uždaryti, kai prekės bus išsiųstos? smile Dėkoju už vertingus patarimus


Jei yra invoice iš JAV tai ir pajamuokite, kaip prekes skirtas perparduoti. Jeigu būtų apiforminta laikno įvežimo procedūra, tada galėtūte užbalansinėje.

Kai darysit išvežimą, tai tada ir apifrominsit kaip pardavimą.
P
Panaikinta 4554
2009-08-13 20:31 Panaikinta 2011-09-11 06-23

fuldimo rašė: Ačiū, Regvita, jau daug aiškiau.
O importo PVM atskaityti galima bendra tvarka (t.y. taip pat, kad jeigu prekės būtų tiesiog pirktos). Ir dėl užbalsinės sąskaitos: ar prekės joje taip ir "kabės", ar ja uždaryti, kai prekės bus išsiųstos? smile Dėkoju už vertingus patarimus


Ne, kai jas išvešite tuomet uždarysite. Importo PVM sumokate ir atskaitote bendra tvarka.

Taip pat atkreipkite dėmesį į rimantas88 komentarą, jei tai yra Invoice, o ne Proforma, tuomet šias prekes jau reikės pajamuoti kaip atsargas ir jas parduoti už tą pačią kainą tik tuomet dar bus Jūsų remonto išlaidos pridėtos.
L
Loreta13 30842
2009-08-13 20:44 Loreta13 2011-09-11 06-23

imidzz rašė: grąžinom lengvąjį automobilį, lizingas išrašė sąskaitą. Kokios bus korespondencijos? Ir pardavėm metalo laužą, PVM prievolė pereina pirkėjui. Kokios sąskaitų korespondencijos?
Norint teisingo atsakymo, reik tikslių duomenų.
tax.lt/posts568-1480.html
tax.lt/posts2025-9700.html
J
jurgitas 73
2009-08-14 11:53 jurgitas
Sveiki. Situacija yra tokia, kad prieš kažkiek metų įmonė turėjo sąskaita vienam banke, o paskui su juo nieko nedirbo. Ir dabar pasirodo sužinau kad tame banke saskaitoje kabo pinigų likutis mažas. Sąskaitų registruose jokio likučio nėra parodyta nuo senų seniausia. Kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija atvaizduoti atsiradusius pinigus?
Rainis Rainis 15057
2009-08-14 11:58 Rainis 2011-09-11 06-23

jurgitas rašė: Sveiki. Situacija yra tokia, kad prieš kažkiek metų įmonė turėjo sąskaita vienam banke, o paskui su juo nieko nedirbo. Ir dabar pasirodo sužinau kad tame banke saskaitoje kabo pinigų likutis mažas. Sąskaitų registruose jokio likučio nėra parodyta nuo senų seniausia. Kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija atvaizduoti atsiradusius pinigus?

Nežinant, kur tie pinigai iš sąskaitos Didžiojoje knygoje buvo nuniurkyti, sunku pasakyti. Jei nepavyks rasti, tai tada mažinkite kitas sąnaudas (jei suma nedidelė):
D Bankas
K Kitos sąnaudos.
J
jurgitas 73
2009-08-14 12:04 jurgitas 2011-09-11 06-23

Rainis rašė:

jurgitas rašė: Sveiki. Situacija yra tokia, kad prieš kažkiek metų įmonė turėjo sąskaita vienam banke, o paskui su juo nieko nedirbo. Ir dabar pasirodo sužinau kad tame banke saskaitoje kabo pinigų likutis mažas. Sąskaitų registruose jokio likučio nėra parodyta nuo senų seniausia. Kokia turėtų būti sąskaitų korespondencija atvaizduoti atsiradusius pinigus?

Nežinant, kur tie pinigai iš sąskaitos Didžiojoje knygoje buvo nuniurkyti, sunku pasakyti. Jei nepavyks rasti, tai tada mažinkite kitas sąnaudas (jei suma nedidelė):
D Bankas
K Kitos sąnaudos.


O neturėtų būti pajamos pvz. finansinės?
J
jurgicka100 324
2009-08-14 12:06 jurgicka100
Pagal mokesčius yra nedamokėto GPM 1.53 Lt., sakė užsiskaitys iš PVM. Buhalterijoje yra 0.08 Lt permokėto GPM. Kokia sąskaitų korespondencija turėtų būti? smile
Priskaitymas D6114 K4462 1.53 Lt. ? smile
J
jurgicka100 324
2009-08-14 12:36 jurgicka100 2011-09-11 06-23

jurgicka100 rašė: Pagal mokesčius yra nedamokėto GPM 1.53 Lt., sakė užsiskaitys iš PVM. Buhalterijoje yra 0.08 Lt permokėto GPM. Kokia sąskaitų korespondencija turėtų būti? smile
Priskaitymas D6114 K4462 1.53 Lt. ? smile


smile smile
Rolf Rolf 17196
2009-08-14 13:29 Rolf 2011-09-11 06-23

jurgicka100 rašė: Pagal mokesčius yra nedamokėto GPM 1.53 Lt., sakė užsiskaitys iš PVM. Buhalterijoje yra 0.08 Lt permokėto GPM. Kokia sąskaitų korespondencija turėtų būti? smile
Priskaitymas D6114 K4462 1.53 Lt. ? smile

D 4462 - 1,53
K 4484 - 1,53
Rainis Rainis 15057
2009-08-14 13:29 Rainis 2011-09-11 06-23

jurgicka100 rašė: Pagal mokesčius yra nedamokėto GPM 1.53 Lt., sakė užsiskaitys iš PVM. Buhalterijoje yra 0.08 Lt permokėto GPM. Kokia sąskaitų korespondencija turėtų būti? smile
Priskaitymas D6114 K4462 1.53 Lt. ? smile

1. Užskaitymas iš PVM permokos:
D Mokėtinas GPM 1,53 Lt
K Mokėtinas PVM 1,53 Lt.
2. Permokėtas GPM tegu būna taip ir toliau, o ateityje visada mokėkite tiek, kiek deklaruojate, o ne priskaitote, nes VMI jūsų priskaitymų su centais nemato. Vieną mėnesį bus nepriemoka, kitą permoka, sutvarkysite metų gale.
J
jurgicka100 324
2009-08-14 13:34 jurgicka100 2011-09-11 06-23

Rainis rašė:

jurgicka100 rašė: Pagal mokesčius yra nedamokėto GPM 1.53 Lt., sakė užsiskaitys iš PVM. Buhalterijoje yra 0.08 Lt permokėto GPM. Kokia sąskaitų korespondencija turėtų būti? smile
Priskaitymas D6114 K4462 1.53 Lt. ? smile

1. Užskaitymas iš PVM permokos:
D Mokėtinas GPM 1,53 Lt
K Mokėtinas PVM 1,53 Lt.
2. Permokėtas GPM tegu būna taip ir toliau, o ateityje visada mokėkite tiek, kiek deklaruojate, o ne priskaitote, nes VMI jūsų priskaitymų su centais nemato. Vieną mėnesį bus nepriemoka, kitą permoka, sutvarkysite metų gale.


O priskaitymo korespondencija tokia gera: D6114 K4462? Ačiū... smile
Rainis Rainis 15057
2009-08-14 13:42 Rainis 2011-09-11 06-23

jurgicka100 rašė:

O priskaitymo korespondencija tokia gera: D6114 K4462? Ačiū... smile

Nereikia jokio priskaitymo, juk ta nepriemoka VMI susidarė dėl to, kad mokėjote mažiau, negu deklaravote.
J
jurgicka100 324
2009-08-14 14:10 jurgicka100 2011-09-11 06-23

Rainis rašė: Nereikia jokio priskaitymo, juk ta nepriemoka VMI susidarė dėl to, kad mokėjote mažiau, negu deklaravote.


Dabar viskas aišku, ačiū smile
B
Buziaka 58
2009-08-15 10:35 Buziaka
Sveiki, kaip teisingai apiforminti pervestą depozitą? Depozitas pervestas prekybinei įmonei, kad galėtume pirkti iš jų prekes be išankstinio apmokėjimo. Jie išrašė mums PVM s.f. prie prekės įrašę "depozito iškėlimas" ??? Ačiū smile
L
Loreta13 30842
2009-08-15 12:45 Loreta13 2011-09-11 06-23

Buziaka rašė: Sveiki, kaip teisingai apiforminti pervestą depozitą?
Ar netiktų tiesiog parodyti jiems sumokėtą avansą smile
N
Neklaida 121
2009-08-16 19:44 Neklaida
Ačiū,Raini smile
E
elipse 1418
2009-08-19 12:00 elipse
Perkame įvairias statybines medžiagas naujos parduotuvės remontui. Į kurią sąskaitą tikslingiau būtų nurašyti 6111 (remontas ir eksploat.) ar 6101 (pardavimų paslaugų ) smile
Rainis Rainis 15057
2009-08-19 12:14 Rainis 2011-09-11 06-23

elipse rašė: Perkame įvairias statybines medžiagas naujos parduotuvės remontui. Į kurią sąskaitą tikslingiau būtų nurašyti 6111 (remontas ir eksploat.) ar 6101 (pardavimų paslaugų ) smile

Remontas ir eksploatacija. Pardavimų paslaugos tai visai kas kita.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui