zaika rašė: mes pasiskaičiavom, kad gautų tiek, kiek jis nori po mokesčių išskaičiavimo. vadinasi viskas tvarkoj pas mus.
Tikrai taip dažniausiai taip ir susitaria šalys - patalpų savininkas nori gauti tiek ir tiek, atskaičius mokesčius, o jau nuomininkai paskaičiuoja, kiek realiai jiems kainuos ta nuoma
2008 m. IĮ gavo subsidiją (kompensaciją už įmonės steigimą). Tačiau ĮĮ apskaitoje neparodė patirtų išlaidų. Kai buvo gauta subsidija koorespondenciaj buvo:
Sveiki turėjom išnuomavę patalpas įmonei , ji vis pervesdavo pinigus suapvalinus dabar nuomos sutartis nutraukta o 1 Lt liko permoka ką man dabar daryti su tuo 1 Lt ačiū
Laba diena. Norėjau pasidomėti kokias sąskaitas naudojate autorinių atlyginimų priskaitymams ir išmokėjimams - 446 ar susikuriate atitinkamas 448 subsąskaitas?
Ir autorinių atlyginimų darbo užmokesčio sąnaudas dedate į 6114 ar geriau dėti į susikurtą kokią kitą? Gal galite kas skaičiuojate ir mokate tuos autorinius parašyti savo naudojamų sąskaitų numerius ir pavadinimus. labai labai dėkoju.
ritukse rašė: Sveiki turėjom išnuomavę patalpas įmonei , ji vis pervesdavo pinigus suapvalinus dabar nuomos sutartis nutraukta o 1 Lt liko permoka ką man dabar daryti su tuo 1 Lt ačiū
Aleksiukas rašė: Laba diena. Norėjau pasidomėti kokias sąskaitas naudojate autorinių atlyginimų priskaitymams ir išmokėjimams - 446 ar susikuriate atitinkamas 448 subsąskaitas?
Ir autorinių atlyginimų darbo užmokesčio sąnaudas dedate į 6114 ar geriau dėti į susikurtą kokią kitą? Gal galite kas skaičiuojate ir mokate tuos autorinius parašyti savo naudojamų sąskaitų numerius ir pavadinimus. labai labai dėkoju.
Ar yra dirbančių su tais autoriais? Kaip Jūs su jais susijusius mokėjimus ir priskaitymus apskaitote?
Aleksiukas rašė:
Ar yra dirbančių su tais autoriais? Kaip Jūs su jais susijusius mokėjimus ir priskaitymus apskaitote?
Aš naudoju šias sąskaitas:
44851 - GPM nuo autorinio atlygio
44852 - mokėtinos VSD įmokos nuo autorinio atlygio
4486x - mokėtinos sumos pagal autorines sutartis
Sąnaudas galima registruoti 611x.
Nors aš naudoju 601x, nes tai pas mane yra tiesiogiai susiję paslaugų pardavimu.
Rolf rašė: Aš naudoju šias sąskaitas:
44851 - GPM nuo autorinio atlygio
44852 - mokėtinos VSD įmokos nuo autorinio atlygio
4486x - mokėtinos sumos pagal autorines sutartis
Sąnaudas galima registruoti 611x.
Nors aš naudoju 601x, nes tai pas mane yra tiesiogiai susiję paslaugų pardavimu.
Ačiū. Lyg ir viskas aišku. Pasinaudosiu Jūsų patirtimi.
noriu pagalbos, banko išraše yra įrašas: gautos pajamos iš VMI, pagal LR labdaros ir paramos įst. galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos. Paramos gavėjo grąžintos per daug pervestos 2 % GPM sumos/mokėjimas/įmoka.
kokia čia bus KREDITAS ir DEBETAS ???
Gituska rašė: noriu pagalbos, banko išraše yra įrašas: gautos pajamos iš VMI, pagal LR labdaros ir paramos įst. galintiems gauti paramą gavėjams pervedamos sumos. Paramos gavėjo grąžintos per daug pervestos 2 % GPM sumos/mokėjimas/įmoka.
kokia čia bus KREDITAS ir DEBETAS ???
D 271 Sąskaitos bankuose
K 35 Dotacijos ir subsidijos
P.S. Sąskaita 35 Dotacijos ir subsidijos - skirta atspindėti iš valstybės, savivaldybės institucijų, kitų trečiųjų asmenų gautai ar gautinai finansinei ir materialinei paramai (turtui) įmonės veiklai plėtoti ar išlaikyti, negautoms pajamoms arba patirtoms sąnaudoms kompensuoti
AČIŪ LABAI Nesuprantu kodėl man nesueina bankas... gal dar kas padės ??? gal čia blogai surašiau korespondenciją, jei mes gavom pajamas seminarą (išrašyta sąskaitą faktūrą D 450 K 271 Ar taip ?
O gal čia blogai ?
Savininkė pervedė grynus į sąskaitą (įstatyminiui kapitalui formuoti) D 271 K 3011 Ar gerai ?
Laba diena,
Kokias korespondencijas privalau atlikti, kai įmonė turi savo parduotuvę ir iš jos parnešami į įmonės kasą pinigai:
Pavyzdžiui daviau pardavėjom pradžiai grąžai į kasą 70 Lt, Išrašau KIO.
D 2714 70 (kasos aparatas)
k 272 70 (kasa)
Vakare direktorė pasako, kad iš kas.aparato išėmė 400 Lt, aš išrašau tai sumai.
D 272 400
K 2714 400
Tai man dabar iškilo klausimas. Visa informaciją apie parduotas prekes į buhalteriją trauksiu mėn.gale pagal periodinę ataskaitą, tai iki mėn galo, kol nėra suvesta, kiek suprekiauta pagal kasos aparatą pas mane buhalterijoje kasos aparatas kaip ir minusinis gaunasi, ar taip gali būti? Ar aš privalau kiekvieną dieną fiksuoti pajamas iš kasos aparato. kaip Jūs darot?
Na,mes grąžai pinigų neįdedame.Dienos pabaigoje-visą sumą inkasuojame-išrašome -užpildome kasos knygą ir viskas.Mėn.pabaigoje-pagal Z ataskaitą daromi irašai
Įmonė išsinuomojo prekybos centre patalpas, skirtas parduotuvei. Pagal nuomos sutartį nuomininkai savo sąskaita atlieka apdailos darbus, kurių dalį kompensuos nuomotojas. Į kokią sąskaitą dėti statybinių darbų išlaidas?
Ir taip pat dar norėjau pasiteirauti parduotuvės įrengimo išlaidas dėti į kokią sąskaitą (pvz, kėdutės, persirengimo kabinose įrengti veidrodžiai, sieniniai lipdukai)?
Ir ar visą PVM sumą galiu įtraukti į atskaitą?