Sąskaitų korespondencija

Filippova Filippova 1475
2010-07-07 09:54 Filippova 2011-09-11 06-52

Regvita rašė: Labas rytas,
Taip, geriau kaupti Pirkimo iš užsienio PVM sąnaudas atskiroje sąskaitoje, kai pateiksite susigrąžinimui, tuomet iškelsite į gautinas sumas.

Ačiū už palaikymą smile
A
avndrule 13
2010-07-07 18:29 avndrule
Sveiki,padėkite susitvarkyti su sąskaitų korespondencijomis, kai yra patikslinta praeitų metų PVM deklaracija.Sumažintas atskaitomas pirkimo PVM.Kokia sąskaitų korespondencija būtų BŽ?
L
Loreta13 30842
2010-07-07 18:59 Loreta13 2011-09-11 06-52

avndrule rašė: susitvarkyti su sąskaitų korespondencijomis, kai yra patikslinta praeitų metų PVM deklaracija.Sumažintas atskaitomas pirkimo PVM.Kokia sąskaitų korespondencija būtų BŽ?
O dėl ko sumažėjo smile
Ar tai tiesiog aritmetinė klaida pačioje deklaracijoje smile
G
ginn_ta 1571
2010-07-07 20:22 ginn_ta
Jei buvo sumokėtas avansas tiekėjams, gavus PVM sąskaitą faktūrą reikia registruoti rodant skolą tiekėjams ir paskui sudengti su išankstiniais, ar galima jei buvo sumokėtas avansas toks kokia ir PVM SF suma, registruojant D - prekės ar pan. ir K - išankstiniai?
L
Loreta13 30842
2010-07-07 20:27 Loreta13 2011-09-11 06-52

ginn_ta rašė: Jei buvo sumokėtas avansas tiekėjams, gavus PVM sąskaitą faktūrą reikia registruoti rodant skolą tiekėjams ir paskui sudengti su išankstiniais, ar galima jei buvo sumokėtas avansas toks kokia ir PVM SF suma, registruojant D - prekės ar pan. ir K - išankstiniai?
Čia jau kaip jums patogiau ir kaip atlieka programa :))
Maniškė, vienu metu atlieka abi korespondencijas.
P
Panaikinta 4554
2010-07-07 20:28 Panaikinta 2011-09-11 06-52

ginn_ta rašė: Jei buvo sumokėtas avansas tiekėjams, gavus PVM sąskaitą faktūrą reikia registruoti rodant skolą tiekėjams ir paskui sudengti su išankstiniais, ar galima jei buvo sumokėtas avansas toks kokia ir PVM SF suma, registruojant D - prekės ar pan. ir K - išankstiniai?
Jei apskaitą vedate rankiniu būdu galite iš karto sudengti su išankstiniu apmokėjimu.
Tačiau patarčiau pirma registruoti tiekėjo skolą ir tik po to atlikti sudengimą su avansiniu apmokėjimu.
A
avndrule 13
2010-07-08 08:57 avndrule 2011-09-11 06-52

Loreta13 rašė:

avndrule rašė: susitvarkyti su sąskaitų korespondencijomis, kai yra patikslinta praeitų metų PVM deklaracija.Sumažintas atskaitomas pirkimo PVM.Kokia sąskaitų korespondencija būtų BŽ?
O dėl ko sumažėjo smile
Ar tai tiesiog aritmetinė klaida pačioje deklaracijoje smile


VMI patikrinimo metu pasiūlė patikslinti deklaracija ir ilgalaikio turto pirkimo PVM netraukti i atskaita.Tai BŽ rasyciau tokias korespondencijas D340 K251:D251 K4701.Ar teisingai galvoju?
Rainis Rainis 15057
2010-07-08 09:17 Rainis 2011-09-11 06-52

avndrule rašė:
VMI patikrinimo metu pasiūlė patikslinti deklaracija ir ilgalaikio turto pirkimo PVM netraukti i atskaita.Tai BŽ rasyciau tokias korespondencijas D340 K251:D251 K4701.Ar teisingai galvoju?

Nežinau, ką reiškia tie jūsų sąskaitų numeriai, todėl rašysiu sąskaitų pavadinimais.
Įtraukėte IT pirkimo PVM į atskaitą, nors nebuvo galima to daryti - tikriausiai turtas buvo naudojamas ne PVM apmokestinamoje veikloje? Dabar reikia tą PVM atstatyti, tai yra, padidinti mokėtiną PVM. Todėl korespondencija paprasta:
D 6 kl Neatskaitomas PVM - neleidžiami atskaitymai
K 4884 Mokėtinas PVM.
Neleidžiami atskaitymai - nes praėjusių laikotarpių klaidos taisomos.
A
avndrule 13
2010-07-08 09:28 avndrule
Nežinau, ką reiškia tie jūsų sąskaitų numeriai, todėl rašysiu sąskaitų pavadinimais.
Įtraukėte IT pirkimo PVM į atskaitą, nors nebuvo galima to daryti - tikriausiai turtas buvo naudojamas ne PVM apmokestinamoje veikloje? Dabar reikia tą PVM atstatyti, tai yra, padidinti mokėtiną PVM. Todėl korespondencija paprasta:
D 6 kl Neatskaitomas PVM - neleidžiami atskaitymai
K 4884 Mokėtinas PVM.
Neleidžiami atskaitymai - nes praėjusių laikotarpių klaidos taisomos.[/quote]

Labai dėkui.
L
Loreta13 30842
2010-07-08 10:00 Loreta13 2011-09-11 06-52
avndrule, o aš kredituočiau pirkimo (gautiną) PVM -2431.
Nes juk jis tikslinamas.
Esmės nekeičia, bet PVM deklaracijoje rodoma kitaip.
Na ir geriau atspindi "atskaitos tikslinimą".
A
avndrule 13
2010-07-08 11:42 avndrule 2011-09-11 06-52

Loreta13 rašė: avndrule, o aš kredituočiau pirkimo (gautiną) PVM -2431.
Nes juk jis tikslinamas.
Esmės nekeičia, bet PVM deklaracijoje rodoma kitaip.
Na ir geriau atspindi "atskaitos tikslinimą".



dėkinga už patarimus
Z
zodiakas 2831
2010-07-08 11:43 zodiakas
Iš įmonės sąskaitos pervesta į įmonės kortelę.Tai D 2713 atsiskaitomoji sąskaita kortele K 2711 atsiskaitomoji sąskaita LT.Ar taip?
Rolf Rolf 17196
2010-07-08 12:03 Rolf 2011-09-11 06-52

zodiakas rašė: .Ar taip?

Taip
Ruutaa Ruutaa 244
2010-07-08 12:42 Ruutaa
Laba diena, prašau pagalbos
Gegužės mėn. gavome iš JAV invoicą už knygas 180USD. Apskaitoje registravau D inventorius, K skola tiekėjams, mes apmokėjome.
Birželyje atskaitingas asmuo atsiėmė jas iš pašto ir sumokėjo muitinės apskaičiuotą mokestį 105Lt (21%).
Niekada neturėjau tokios situacijos, kokia turėtų būti korespond.? D ???, K atskaitingas. Ar reikia taisyti gegužės mėn. įrašą ir ten jau nurodyti importo PVM? Nors į PVM deklaraciją galiu traukti tik tada kai sumokėtas šis mokestis, taip turėtų būti?
Rainis Rainis 15057
2010-07-08 13:13 Rainis 2011-09-11 06-52

Ruutaa rašė: Laba diena, prašau pagalbos
Gegužės mėn. gavome iš JAV invoicą už knygas 180USD. Apskaitoje registravau D inventorius, K skola tiekėjams, mes apmokėjome.
Birželyje atskaitingas asmuo atsiėmė jas iš pašto ir sumokėjo muitinės apskaičiuotą mokestį 105Lt (21%).
Niekada neturėjau tokios situacijos, kokia turėtų būti korespond.? D ???, K atskaitingas. Ar reikia taisyti gegužės mėn. įrašą ir ten jau nurodyti importo PVM? Nors į PVM deklaraciją galiu traukti tik tada kai sumokėtas šis mokestis, taip turėtų būti?

Nereikia taisyti - traukiate tik sumokėtą birželio mėnesį.
Tačiau pažiūrėkite, ar visa suma yra importo PVM. O muito nėra?
Ruutaa Ruutaa 244
2010-07-08 13:36 Ruutaa 2011-09-11 06-52

Rainis rašė: Tačiau pažiūrėkite, ar visa suma yra importo PVM. O muito nėra?

Ten neįvardintas mokesčio pavadinimas, tiesiog visur rašo apskaičiuotas mokestis, o kodas B00, mokesčio norma 21proc. ir viskas. Tokį lapą su muitinės parašais ir antspaudu gavome pašte, gal turime gauti kitokį dokumentą?
O debete rašyti importo PVM ?
Dėkoju Raini už pagalba.
Petronele Petronele 18331
2010-07-08 14:09 Petronele 2011-09-11 06-52

Ruutaa rašė:

Rainis rašė: Tačiau pažiūrėkite, ar visa suma yra importo PVM. O muito nėra?

Ten neįvardintas mokesčio pavadinimas, tiesiog visur rašo apskaičiuotas mokestis, o kodas B00, mokesčio norma 21proc. ir viskas. Tokį lapą su muitinės parašais ir antspaudu gavome pašte, gal turime gauti kitokį dokumentą?
O debete rašyti importo PVM ?
Dėkoju Raini už pagalba.

Man atrodo, knygoms muito nėra.
Ruutaa Ruutaa 244
2010-07-08 14:24 Ruutaa
smile
L
Loreta13 30842
2010-07-08 16:50 Loreta13 2011-09-11 06-52

Ruutaa rašė: smile
Ir smile
D
doviile 744
2010-07-08 19:09 doviile
gavome saskaita uz transporto paslaugas, kur nurodyta priedas uz kuro norma, ji traukti i sanaudas? leidziami atskaitymai? ir viskas? ar ji dar kur nors deklaruoti?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui