Sąskaitų korespondencija

amadina22 amadina22 19757
2011-08-25 13:18 amadina22 2011-09-11 07-27

avndrule rašė:

amadina22 rašė:

avndrule rašė: Sveiki. Ar teisinga sąskaitų korespondencija būtų kai pirkėjas yra mums permokėjęs 1000 Lt, kurie buvo užpajamuoti sąskaitoje 52 "Kitos veiklos pajamos". Po metų gavom skolų suderinimo aktą ir grąžinom pinigus:

Kokia korespondecija gavus aktą?

D 52 Kitos veiklos pajamos
K 271 bankas


O tuos 1000 Lt gavote atlikę kokią nors paslaugą pirkėjui?


Taip.

O tai kodėl grąžinote?
A
avndrule 13
2011-08-25 13:21 avndrule 2011-09-11 07-27

amadina22 rašė:

avndrule rašė:

amadina22 rašė:

avndrule rašė: Sveiki. Ar teisinga sąskaitų korespondencija būtų kai pirkėjas yra mums permokėjęs 1000 Lt, kurie buvo užpajamuoti sąskaitoje 52 "Kitos veiklos pajamos". Po metų gavom skolų suderinimo aktą ir grąžinom pinigus:

Kokia korespondecija gavus aktą?

D 52 Kitos veiklos pajamos
K 271 bankas


O tuos 1000 Lt gavote atlikę kokią nors paslaugą pirkėjui?


Taip.

O tai kodėl grąžinote?

Pervedė didesne sumą negu sąskaita buvo išrašyta.Suklydo.
amadina22 amadina22 19757
2011-08-25 13:25 amadina22 2011-09-11 07-27

avndrule rašė:

amadina22 rašė:

avndrule rašė:

amadina22 rašė:

avndrule rašė: Sveiki. Ar teisinga sąskaitų korespondencija būtų kai pirkėjas yra mums permokėjęs 1000 Lt, kurie buvo užpajamuoti sąskaitoje 52 "Kitos veiklos pajamos". Po metų gavom skolų suderinimo aktą ir grąžinom pinigus:

Kokia korespondecija gavus aktą?

D 52 Kitos veiklos pajamos
K 271 bankas


O tuos 1000 Lt gavote atlikę kokią nors paslaugą pirkėjui?


Taip.

O tai kodėl grąžinote?

Pervedė didesne sumą negu sąskaita buvo išrašyta.Suklydo.

Tai kaip galima traukti į pajamas? Tai - avansas. 4 klasė turėjo būti. Įmonės pajamos uždirbamos už suteiktas paslaugas.
A
avndrule 13
2011-08-25 13:43 avndrule
Tai kaip galima traukti į pajamas? Tai - avansas. 4 klasė turėjo būti. Įmonės pajamos uždirbamos už suteiktas paslaugas.[/quote]
Pernai apskaitoje įtraukėm į pajamas, o dabar gavom suderinimo aktą ir reikia grąžinti permoką.Tai gal korespondencija būtų tokia

D 52 Kitos veiklos pajamos
K 24 Pirkėjai

D 24 Pirkėjai
K 271 bankas
amadina22 amadina22 19757
2011-08-25 13:43 amadina22 2011-09-11 07-27

amadina22 rašė:

avndrule rašė:

amadina22 rašė:

avndrule rašė:

amadina22 rašė:

avndrule rašė: Sveiki. Ar teisinga sąskaitų korespondencija būtų kai pirkėjas yra mums permokėjęs 1000 Lt, kurie buvo užpajamuoti sąskaitoje 52 "Kitos veiklos pajamos". Po metų gavom skolų suderinimo aktą ir grąžinom pinigus:

Kokia korespondecija gavus aktą?

D 52 Kitos veiklos pajamos
K 271 bankas


O tuos 1000 Lt gavote atlikę kokią nors paslaugą pirkėjui?


Taip.

O tai kodėl grąžinote?

Pervedė didesne sumą negu sąskaita buvo išrašyta.Suklydo.

Tai kaip galima traukti į pajamas? Tai - avansas. 4 klasė turėjo būti. Įmonės pajamos uždirbamos už suteiktas paslaugas.

Gal ne visai tiksliai parašiau. Būna, kad ir nukrinta iš dangaus. Ir nebūtinai už suteiktas paslaugas. Pvz. draudimas išmoka didesnę sumą, nei užmokėta už remontą automobilio.
Bet šiuo atveju turėjo būti 4 kl.

Dar ir pelno mokestį sumokėjote nuo tos sumos?
A
avndrule 13
2011-08-25 14:17 avndrule
Gal ne visai tiksliai parašiau. Būna, kad ir nukrinta iš dangaus. Ir nebūtinai už suteiktas paslaugas. Pvz. draudimas išmoka didesnę sumą, nei užmokėta už remontą automobilio.
Bet šiuo atveju turėjo būti 4 kl.

Dar ir pelno mokestį sumokėjote nuo tos sumos?[/quote]
Realiai nemokėjom, nes nuostolis.O jei ta permoka 5kl liktų ar korespondencija tokia gera ar nugrybavau visai.
D52 Kitos veiklos pajamos
K 24 Pirkėjai

D 24 Pirkėjai
K 271 bankas
amadina22 amadina22 19757
2011-08-25 14:22 amadina22 2011-09-11 07-27

avndrule rašė:

amadina22 rašė: Gal ne visai tiksliai parašiau. Būna, kad ir nukrinta iš dangaus. Ir nebūtinai už suteiktas paslaugas. Pvz. draudimas išmoka didesnę sumą, nei užmokėta už remontą automobilio.
Bet šiuo atveju turėjo būti 4 kl.

Dar ir pelno mokestį sumokėjote nuo tos sumos?

Realiai nemokėjom, nes nuostolis.O jei ta permoka 5kl liktų ar korespondencija tokia gera ar nugrybavau visai.
D52 Kitos veiklos pajamos
K 24 Pirkėjai

D 24 Pirkėjai
K 271 bankas


Taisyti tur būt reikia taip, kaip rašėte
D 52
K 271.
Ar reikia taisyti pereitų metų PLN204? Skaitoma, kad jei klaida reikšminga, reikia, jei nereikšminga, galima taisyti šiais metais.
Gal dar kas nors patars.
2011-08-25 14:46 MelynakeDanga
Labutis, mirė mūsų įmonės darbuotojo mama, skyrėme pašalpą, tai kokia korespondencija D ? K272 , gal Veiklos? Ar tai bus neleidžiami atskaitymai ? Ačiū
amadina22 amadina22 19757
2011-08-25 15:13 amadina22
tax.lt/postp978827.htm

Gal bus naudinga
A
anetaG1 57
2011-08-25 17:11 anetaG1
Jei įmone nesumokėjo laiku už paslaugas TEO, ir tiekėjas išraše saskaita "administracinis mokestis" (suma be PVM) kaip tą mokesti parodyti apskaitoje, kokia butu sąsk.korespondenciją? gal kas gali padėt. Ačiū smile smile
volgadon volgadon 4395
2011-08-25 17:30 volgadon
Kas tas administracinis mokestis.Tas pats kas ir bauda.
Tada D-63... baudos ir delspinigiai
K-4431
Neleidžiami atskaitymai
2011-08-25 20:52 vvirginija1
Susisuko galva smile smile
Nupirkta prekė, už ją iškart sumokėta 500 grynais per kasos aparatą ir 499 - kortele.
Daryta korespondencija
D 2413 kortelė 499
D 273 kasos aparatas 500
K 500 pajamos 825,62
K 4484 PVM 173,38
Vėliau ta prekė grąžinta, išrašytas KIO 999 lt sumai iš kasos
Tai grąžinimui darau įrašą
D 500 pajamos 825,62
D 4484 PVM 173,38
K 273 kasos aparatas 999? (turbūt turi būti K 2413- 499 ir K 273 - 500)?

Tačiau jei skliaustuose paminėtas variantas tai kaip su KIO, kuri iš tų dviejų saskaitų debetuojama? smile smile
Rainis Rainis 15057
2011-08-25 22:32 Rainis 2011-09-11 07-27

vvirginija1 rašė: Susisuko galva smile smile
Nupirkta prekė, už ją iškart sumokėta 500 grynais per kasos aparatą ir 499 - kortele.
Daryta korespondencija
D 2413 kortelė 499
D 273 kasos aparatas 500
K 500 pajamos 825,62
K 4484 PVM 173,38
Vėliau ta prekė grąžinta, išrašytas KIO 999 lt sumai iš kasos
Tai grąžinimui darau įrašą
D 500 pajamos 825,62
D 4484 PVM 173,38
K 273 kasos aparatas 999? (turbūt turi būti K 2413- 499 ir K 273 - 500)?

Tačiau jei skliaustuose paminėtas variantas tai kaip su KIO, kuri iš tų dviejų saskaitų debetuojama? smile smile

O iš kur konkrečiai grąžinti pinigai - kaip tai nesuprantu iš klausimo.
Jei iš tai K273, ir viskas.
Kortelės sąskaita čia tikrai ne prie ko - juk ne per kortelę grąžinote. Kortelės pinigai nukeliavo į banką. O atidavėte grynus išėmę iš stalčiaus - jį ir kredituojate.
2011-08-25 23:23 vvirginija1 2011-09-11 07-27
Grąžinta ne iš o iš įmonės kasos, išrašytas KIO visai sumai, tai turbūt gerai tokia korespondencija
D 500 825,62
D 4484 173,38
K 273 999,00
o išrašius KIO
D 273 999,00
K 272 999,00
Rainis Rainis 15057
2011-08-26 08:08 Rainis 2011-09-11 07-27

vvirginija1 rašė: Grąžinta ne iš o iš įmonės kasos, išrašytas KIO visai sumai, tai turbūt gerai tokia korespondencija
D 500 825,62
D 4484 173,38
K 273 999,00
o išrašius KIO
D 273 999,00
K 272 999,00

Ne, Virginija, negerai.
Apskaitos dokumentais aprašome realius ūkinius įvykius.
Grąžinote grynais iš įmonės kasos, vadinasi:
D 500 825,62
D 4484 173,38
K 272 999,00.
Ir viskas.
Pati pasižiūrėkite, juk matote visiškai nereikalingus ir nevykusius dalykus savo korespondencijose - atrodo, kad pirma išėmėte pinigus iš .
O juk taip nebuvo, ir ataskaitose tokių dalykų nematysite.
2011-08-26 10:33 miglelelele
Laba diena.
Ar galiu, registruodama išmokamus dienpinigius, debetuoti veiklos sąnaudas? smile
Pvz.: D 6118 K 272
Ar reikalinga kažkokia kita korespondencija? Dienpinigiai paskaičiuoti ir išmokėti tą pačia dieną, prieš išvykstant į komandiruotę.
Rainis Rainis 15057
2011-08-26 10:55 Rainis 2011-09-11 07-27

miglelelele rašė: Laba diena.
Ar galiu, registruodama išmokamus dienpinigius, debetuoti veiklos sąnaudas? smile
Pvz.: D 6118 K 272
Ar reikalinga kažkokia kita korespondencija? Dienpinigiai paskaičiuoti ir išmokėti tą pačia dieną, prieš išvykstant į komandiruotę.

Gal dar neskubėkite registruoti sąnaudas... o jei pabėgs jūsų komandiruotasis su pinigais?
Išduodant darbuotojui avansą komandiruoteis:
D 2435 Atskaitingas asmuo
K 272 Kasa.
2011-08-26 11:11 miglelelele 2011-09-11 07-27

Rainis rašė:

miglelelele rašė: Laba diena.
Ar galiu, registruodama išmokamus dienpinigius, debetuoti veiklos sąnaudas? smile
Pvz.: D 6118 K 272
Ar reikalinga kažkokia kita korespondencija? Dienpinigiai paskaičiuoti ir išmokėti tą pačia dieną, prieš išvykstant į komandiruotę.

Gal dar neskubėkite registruoti sąnaudas... o jei pabėgs jūsų komandiruotasis su pinigais?
Išduodant darbuotojui avansą komandiruoteis:
D 2435 Atskaitingas asmuo
K 272 Kasa.

Na šiaip komandiruotė jau įvykusi prieš mėnesį, kasos išlaidų orderis išrašytas irgi prieš mėnesį smile
Tai ar galima tokiu atveju tiesiai į sąnaudas registruoti, ar KIO išrašymo dieną į avansinę apyskaitą ir po to, po komandiruotės, į sąnaudas?
2011-08-26 11:16 miglelelele
Matote, yra du KIO, vienas dienpinigiams prieš komandiruotę, kitas jau po komandiruotės - už patirtas išlaidas. Tai su kitu viskas aišku. O su pirmu nelabai smile
Rainis Rainis 15057
2011-08-26 11:48 Rainis 2011-09-11 07-27

miglelelele rašė: Matote, yra du KIO, vienas dienpinigiams prieš komandiruotę, kitas jau po komandiruotės - už patirtas išlaidas. Tai su kitu viskas aišku. O su pirmu nelabai smile

Ir pirmą per atskaitingą asmenį rodykite.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui