Sąskaitų korespondencija

amadina22 amadina22 19757
2011-08-18 07:04 amadina22 2011-09-11 07-26

Indre_NTN rašė: pasikartosiu ir sioje temoje, gal cia kas uzsuks:)

sveiki, noreciau pasitarti. visas kancialiarines prekes fiksuoju i ukiniu prekiu saskaita ir iskart paskui nurasau i sanaudas kitos veiklos.
ir pirma karta turiu trumpalaik turta - toki kaip kompaktai, knyga - kaip su jais geriau butu pasielgti? i kokias saskaitas sumetyti? ir ar galiu iskart ir nurasyma padaryti?
gal kas pasufleruotu ka?


jei tiksliau ten yra rastvedybos taisykliu rinkiniai ir analiziu kazkokiu kompaktai. tai jei rasau kad ekonominiai naudai gauti panaudota - na jomis remiantis tvarkomi dok - ir dedu i kitos veiklos sanaudos. tiktu?

TT iš karto traukiate į veiklos sanaudas.
amadina22 amadina22 19757
2011-08-18 07:12 amadina22 2011-09-11 07-26

dontcha rašė:

amadina22 rašė:

dontcha rašė: aha taip tiktu manau:) ačiū:) dar turiu klausimėli, imonė nusipirko printerio dažus ar galima juos dėti į sąnaudas ir PVM deklaracija jei įmonės ilgalaikio turto apskaitoje printerio nėra. smile

Printeris gali kainuoti ir 200 Lt ir nebus IT.

ar galima į sąnaudas traukti printerio dazus jei tas printeris nėra įmonės apskaitoje?:)

O printeris yra pas jus įmonėje ir yra sąskaita, kad kažkada jį pirkote? Ar yra printeris tik nėra sąskaitos? Kaip ten pas jus, kur dedate tuos dažus?
R
rutkaaa 258
2011-08-18 17:24 rutkaaa
Laba visiems,
Situacija : turi įmonė IT automobilį, po poros metu naudojimo į automobilį "įdėta" sumontuota Dujų įranga, gavome sąskaitą : dujų įrangos montavimas 1900 LT, bet i ta kaina realiai ieina ir pačios įrangos dalys ir montavimas,
Klausimas: kaip teisingiau būtų traukti į apskaitą:
1 - kaip atskirą ilgalaikį turtą? (kadangi tokia įranga nebūtinai pririšta prie vieno automobilio, sumanys kada išimt)
ar
2- tiesiog i sąnaudas, kaip IT remontas, kuris nepailgina tarnavimo laiko

Ka patarsite ?? smile
urtele urtele 13511
2011-08-18 17:39 urtele 2011-09-11 07-26

rutkaaa rašė:
1 - kaip atskirą ilgalaikį turtą? (kadangi tokia įranga nebūtinai pririšta prie vieno automobilio, sumanys kada išimt)
ar
2- tiesiog i sąnaudas, kaip IT remontas, kuris nepailgina tarnavimo laiko

Pažiūrėkit čia ir nutarsit kaip jums pasielgt.
www.taxsun.com/postp341425.html
R
rutkaaa 258
2011-08-19 10:39 rutkaaa 2011-09-11 07-26

urtele rašė: [Pažiūrėkit čia ir nutarsit kaip jums pasielgt.
www.taxsun.com/postp341425.html


Ačiū smile
dontcha dontcha 2731
2011-08-22 10:02 dontcha
printerio pirkimo sąsakitos nėra,nes indiv. įmonės savo printeri naudoja,tik va db nusipirko printerio dažus,tad mastau ar galima sąskaita už printerio dažus dėti i PVM deklaracija? smile
L
Loreta13 30842
2011-08-22 10:06 Loreta13 2011-09-11 07-26

dontcha rašė: mastau ar galima sąskaita už printerio dažus dėti i PVM deklaracija? smile
Sąskaitos tai "nedėkite" . :))
O pirkimo PVM galima atskaityt.
dontcha dontcha 2731
2011-08-22 10:10 dontcha
ar teisingai supratau kad printerio dažus galiu nurašyti į sąnaudas o PVM įtraukti į PVM deklaracija? smile smile
gabkiss gabkiss 702
2011-08-22 10:17 gabkiss
Čia normalios sąnaudos ir PVM kaip eilinės sąskaitos. smile
L
Loreta13 30842
2011-08-22 10:18 Loreta13 2011-09-11 07-26

dontcha rašė: printerio dažus galiu nurašyti į sąnaudas o PVM įtraukti į PVM deklaracija? smile smile
Galite.
Galite ir popieriuką surašyt, kad laikinai naudojatės kieno tai spausdintuvu.
dontcha dontcha 2731
2011-08-22 10:24 dontcha
dėkuj už informacija, dar norėjau paklausti ar traukti i FR0672 deklaracija mūsų įmonės išrašyta sąskaita lopseliui darzeliui nors jisai nėra PVM mokėtojas ,o sąskaita išrašyta su PVM? smile
Rainis Rainis 15057
2011-08-22 11:56 Rainis 2011-09-11 07-26

dontcha rašė: dėkuj už informacija, dar norėjau paklausti ar traukti i FR0672 deklaracija mūsų įmonės išrašyta sąskaita lopseliui darzeliui nors jisai nėra PVM mokėtojas ,o sąskaita išrašyta su PVM? smile

Reikia.
dontcha dontcha 2731
2011-08-22 12:05 dontcha
o ka rašyti skiltyje PVM mokėtojas jei darželis-lopšelis neturi PVM mokėtojo kodo?cia pildant FR0672 smile
talys talys 3761
2011-08-22 12:07 talys
įrašote įmonės kodą.
dontcha dontcha 2731
2011-08-22 12:16 dontcha
aciu uz pagalba:) smile
dianaaa dianaaa 1637
2011-08-24 16:01 dianaaa
Mergaitės gal man kas padėtų su sąskaitų korespondencijom,Pirmą kartą susiduriu su tokia situacija,bijau suklysti.Įmonė perka pastatą ir ima kreditą iš banko tam pastatui pirkti.
1. Bankas nuskaitė pinigus nuo įm.sąskaitos 100lt-hipotekos įregistravimas,130lt-vidaus banko operacija hipotekos lakšto paruošimas ir įregistravimo mokestis,200lt-vidaus banko operacija,dokumentų analizės mokestis,800 lt-paskolos administravimo mokestis.
2.gavau s/f iš notarės:notaro atlyginimas 481lt,kompensacija už patikrą registruose 35,80lt,VĮ Registrų centro darbų kaina 22,50Lt.Turbūt iš karto traukti į sąnaudas?
Iš anksto labai ačiū
Rainis Rainis 15057
2011-08-24 16:47 Rainis 2011-09-11 07-27

dianaaa rašė: Mergaitės gal man kas padėtų su sąskaitų korespondencijom,Pirmą kartą susiduriu su tokia situacija,bijau suklysti.Įmonė perka pastatą ir ima kreditą iš banko tam pastatui pirkti.
1. Bankas nuskaitė pinigus nuo įm.sąskaitos 100lt-hipotekos įregistravimas,130lt-vidaus banko operacija hipotekos lakšto paruošimas ir įregistravimo mokestis,200lt-vidaus banko operacija,dokumentų analizės mokestis,800 lt-paskolos administravimo mokestis.
2.gavau s/f iš notarės:notaro atlyginimas 481lt,kompensacija už patikrą registruose 35,80lt,VĮ Registrų centro darbų kaina 22,50Lt.Turbūt iš karto traukti į sąnaudas?
Iš anksto labai ačiū

1. Visos išlaidos susijusios su paskolos gavimu, registruokite kaip finansinės veiklos sąnaudas. Tai leidžiami atskaitymai.
2. Visos išlaidos susijusios su pastato pirkimu, dedamos į pastato įsigijimo savikainą.
A
avndrule 13
2011-08-25 11:59 avndrule
Sveiki. Ar teisinga sąskaitų korespondencija būtų kai pirkėjas yra mums permokėjęs 1000 Lt, kurie buvo užpajamuoti sąskaitoje 52 "Kitos veiklos pajamos". Po metų gavom skolų suderinimo aktą ir grąžinom pinigus:

Kokia korespondecija gavus aktą?

D 52 Kitos veiklos pajamos
K 271 bankas
amadina22 amadina22 19757
2011-08-25 12:04 amadina22 2011-09-11 07-27

avndrule rašė: Sveiki. Ar teisinga sąskaitų korespondencija būtų kai pirkėjas yra mums permokėjęs 1000 Lt, kurie buvo užpajamuoti sąskaitoje 52 "Kitos veiklos pajamos". Po metų gavom skolų suderinimo aktą ir grąžinom pinigus:

Kokia korespondecija gavus aktą?

D 52 Kitos veiklos pajamos
K 271 bankas


O tuos 1000 Lt gavote atlikę kokią nors paslaugą pirkėjui?
A
avndrule 13
2011-08-25 13:16 avndrule 2011-09-11 07-27

amadina22 rašė:

avndrule rašė: Sveiki. Ar teisinga sąskaitų korespondencija būtų kai pirkėjas yra mums permokėjęs 1000 Lt, kurie buvo užpajamuoti sąskaitoje 52 "Kitos veiklos pajamos". Po metų gavom skolų suderinimo aktą ir grąžinom pinigus:

Kokia korespondecija gavus aktą?

D 52 Kitos veiklos pajamos
K 271 bankas


O tuos 1000 Lt gavote atlikę kokią nors paslaugą pirkėjui?


Taip.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui