Sąskaitų korespondencija

volgadon volgadon 4395
2011-09-18 10:51 volgadon
Kai gaunu banko išrašą ,ten kas antra eilutė po litą už pravedimą.Tuos litus koresponduoju taip:
D-6301
K-271
Rainis Rainis 15057
2011-09-18 11:23 Rainis

volgadon rašė:
Kai gaunu banko išrašą ,ten kas antra eilutė po litą už pravedimą.Tuos litus koresponduoju taip:
D-6301
K-271

Nelabai sutikčiau... nors yra ir tokia nuomonė.
Šiaip tai didesnė dalis apskaitos specialistų rekomenduoja banko komisinių sąnaudas priskirti 6118 Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos.
Nors kita vertus - šios sąnaudos susijusios su pinigais - finansine veikla, kodėl neregistruoti 63 sąskaitoje?
Vienu žodžiu, tai ne klaida, tik mažesnės dalies buhalterių nuomonė...
L
Loreta13 30842
2011-09-19 18:19 Loreta13

volgadon rašė: Kai gaunu banko išrašą ,ten kas antra eilutė po litą už pravedimą.Tuos litus koresponduoju taip:
D-6301
K-271
Aš irgi pritariu Rainis nuomonei - 6118X sąskaitai. www.aat.lt/get.php?f.457

rašė: 7. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su uždirbtomis konkrečiomis pajamomis ir ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais jos neduos pajamų, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį ataskaitinį laikotarpį, kada buvo patirtos. ......
- veiklos mokesčių (nekilnojamo turto, aplinkos teršimo ir kitų) išlaidos; - įvairių negamybinio pobūdžio paslaugų (apskaitos tvarkymo, juridinių, bankų paslaugų ir t. t.) išlaidos;
- kitos panašios išlaidos.....
2011-09-20 11:42 pele-pelyte
Laba. Įmonės pagamintos produkcijos prekės išvežtos saugojimui kitoje įmonėje. Už saugojimą PVM s/f gausime kai pasiimsime prekes. Kokią koresp. daryti dėl saugojimo? Ačiū.
Rainis Rainis 15057
2011-09-20 11:50 Rainis

pele-pelyte rašė:
Laba. Įmonės pagamintos produkcijos prekės išvežtos saugojimui kitoje įmonėje. Už saugojimą PVM s/f gausime kai pasiimsime prekes. Kokią koresp. daryti dėl saugojimo? Ačiū.

Kol kas jokios - tik važtaražtį.
2011-09-20 11:53 pele-pelyte

Rainis rašė: Kol kas jokios - tik važtaražtį.

Esmė tame, jog už tas prekes atsakingas asmuo nenori laikyti jų "ant savęs" ir reikalauja jas perkelti. O ir tikrinimo metu, tų prekių juk nėra pas mus.
ritukse ritukse 1399
2011-09-20 11:55 ritukse
Laba diena , VMI buvo priskaičiavus delspinigus už GPM , mes juos sumokėjome ir parašėm prašymą , kad frąžintų delspinigius gavom laišką iš VMĮ kad mums delspinigius anuliavo , dabar ant 1200 Lt delspinigų sumos sumokėtos noriu mokėti mažiau PVM ar galima tos įrašas
D4484-5000Lt
K271-3800 Lt
K635-1200 Lt
ritukse ritukse 1399
2011-09-20 12:53 ritukse

ritukse rašė:
Laba diena , VMI buvo priskaičiavus delspinigus už GPM , mes juos sumokėjome ir parašėm prašymą , kad frąžintų delspinigius gavom laišką iš VMĮ kad mums delspinigius anuliavo , dabar ant 1200 Lt delspinigų sumos sumokėtos noriu mokėti mažiau PVM ar galima tos įrašas
D4484-5000Lt
K271-3800 Lt
K635-1200 Lt

smile
N
naujokiux 1159
2011-09-20 16:54 naujokiux
Sveiki, reikia jūsų pagalbos: kaip sukoresponduoti užsienio komandiruotėje pirktą kurą pagal turimą čekį, nes piltas kuro kiekis turi matytis ir kelionės lape, ir kaip tą sumą už kurą nurašyti į komandiruotės sąnaudas? Buh.programoje, jei aš įvedu tą sumą tiesiai į sąnaudas, nurašius kurą pagal kelionės lapą, nesutampa kuro likutis programoje ir pagal kelionės lapus.

Labai laukiu Jūsų atsakymo

Širdingai AČIŪ iš anksto
N
naujokiux 1159
2011-09-20 17:10 naujokiux

naujokiux rašė:
Sveiki, reikia jūsų pagalbos: kaip sukoresponduoti užsienio komandiruotėje pirktą kurą pagal turimą čekį, nes piltas kuro kiekis turi matytis ir kelionės lape, ir kaip tą sumą už kurą nurašyti į komandiruotės sąnaudas? Buh.programoje, jei aš įvedu tą sumą tiesiai į sąnaudas, nurašius kurą pagal kelionės lapą, nesutampa kuro likutis programoje ir pagal kelionės lapus.

Labai laukiu Jūsų atsakymo

Širdingai AČIŪ iš anksto


Ar gali kas nors ką nors patarti šiuo klausimu? smile
volgadon volgadon 4395
2011-09-20 17:14 volgadon 2011-09-20 17-45
Nu ką ten patart. Vedat ką kurą į atsargų sąskaitą kokia ten pas jus 200 1
Paskui nurašot
D-611 komand.sąn.
K-20001
O kadangi apmokėjimas bus atskaitingos asmens, tai avanso apyskaitą atsispausdinsit.
Z
zodiakas 2831
2011-09-21 12:37 zodiakas
Vėl prašau Jūsų pagalbos.Truputį nesusigaudau jei direktorius pripirko prekių iš savo pinigų ir daleiskim įmonė gali tik dalį jam apmokėti.Kaip padaryti?
Rolf Rolf 17196
2011-09-21 12:44 Rolf

zodiakas rašė:
Vėl prašau Jūsų pagalbos.Truputį nesusigaudau jei direktorius pripirko prekių iš savo pinigų ir daleiskim įmonė gali tik dalį jam apmokėti.Kaip padaryti?

Labai elememntariai:
D 2kl.
K 2435
Dalį pinigų sumokate:
D 2435
K 27x
Jei metų pabaigoje lieka įmonės skola darbuotojui, ją perkeliu į 4kl.-mokėtinas sumas.
Taip darau, jei nedidelė skola įmonės vadovui ar kitam darbuotojui arba greitu laiku bus įmanoma grąžinti visą įsiskolinimą.
Jei kalba eina apie dideles pinigų sumas, reikia pasirašyti paskolos sutartį.
Z
zodiakas 2831
2011-09-21 13:12 zodiakas
Dėkui Jums Rolf.Labai pagelbėjote.
Rasute Rasute 668
2011-09-21 14:24 Rasute
Labai reikia Jūsų pagalbos.
Neturėjo tokios situacijos ir nežinau kaip elgtis.
Transporto kompanija sugadino mūsų prekes, jos pardavimui nebetinkamos. Transportininkai sutiko ir patirtą žalą mums kompensavo. Ar prarastų prekių savikaina bus leidžiamos sąnaudos? Ar reikia atstatyti jų PVM?
Kokia bus korespondencija gautų pinigų už žalą? Debete 27x, o Kredite ?????
Rolf Rolf 17196
2011-09-21 15:40 Rolf

Rasute rašė:

Transporto kompanija sugadino mūsų prekes, jos pardavimui nebetinkamos.

Kompensavo žalą:
D 271
K 52x ( neapmok.pajamos)
Nurašote prekes:
D 611x - (neleidž.atskaitymai
K 2kl. - prekių savikaina
K 2431 - ( PVM atstatymas)
Rasute Rasute 668
2011-09-21 16:05 Rasute

Rolf rašė:

Rasute rašė:

Transporto kompanija sugadino mūsų prekes, jos pardavimui nebetinkamos.

Kompensavo žalą:
D 271
K 52x ( neapmok.pajamos)
Nurašote prekes:
D 611x - (neleidž.atskaitymai
K 2kl. - prekių savikaina
K 2431 - ( PVM atstatymas)

Dėkui, Jūs mane išgelbėjot smile
I
Irute 299
2011-09-22 10:16 Irute
Sveiki, pirmą kartą susidūriau su lizingu, gal pasakytumėt, ar gerai darau :)

Nusipirkom iš įmonės sunkvežimį pagal Išperkamosios nuomos sutartį , sutartis 1 metams. Jie išrašė 08 mėn. PVM s.f. visai sumai :

D 12 ilgalaikis turtas
D PVM
K 443 skola tiekėjams

09 mėn. jie išrašė PVM s.f. palūkanoms, tuo pačiu, nurodytas turto vertės padengimas.
D 63 palūkanos
K 441 trumpalaikės skolos

Sumokam
D441
K 271

Bet taip sukontavus, nesimato, kiek iš viso esam skolingi su palūkanom.
O nusidėvėjimą galiu skaičiuoti nuo 09 mėn., nes 08 mėn. įvestas į eksploataciją?
Rainis Rainis 15057
2011-09-22 10:37 Rainis

Irute rašė:
Sveiki, pirmą kartą susidūriau su lizingu, gal pasakytumėt, ar gerai darau :)

Nusipirkom iš įmonės sunkvežimį pagal Išperkamosios nuomos sutartį , sutartis 1 metams. Jie išrašė 08 mėn. PVM s.f. visai sumai :

D 12 ilgalaikis turtas
D PVM
K 443 skola tiekėjams

09 mėn. jie išrašė PVM s.f. palūkanoms, tuo pačiu, nurodytas turto vertės padengimas.
D 63 palūkanos
K 441 trumpalaikės skolos

Sumokam
D441
K 271

Bet taip sukontavus, nesimato, kiek iš viso esam skolingi su palūkanom.
O nusidėvėjimą galiu skaičiuoti nuo 09 mėn., nes 08 mėn. įvestas į eksploataciją?


Reikėtų daryti kiek kitaip: skolą lizingui išskirstyti į dvi dalis ir registruoti ne skolą tiekėjams, bet įsipareigojimus lizingui - šių ir ateinančių metų. Tam yra specialios sąskaitos, todėl pirma korespondencija atrodys taip:
D Ilgalaikis turtas
D Pirkimo PVM
K 4011 Lizingo įsipareigojimai 2012 metams
K 4411 Lizingo įsipareigojimai 2011 metams.
Palūkanos pagal sąskaitą užregistruojamos taip, kaip rašėte D 63 K 443, sumokėjimas (vien tik palūkanų) irgi geras.
O vertės dengimas (sumokėjimas) parodomas D 4411 K 271.
I
Irute 299
2011-09-22 10:38 Irute
Ačiū :)
O nusidėvėjimą skaičiuoju kaip normaliam nuosavam ilgalaikiam turtui ?
Mes tą mašiną išnuomavom, tai kas mėn, išrašom sąskaitą už nuomą ir tai yra jau mūsų nuomos pajamos.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui