Sąskaitų korespondencija

2013-05-17 13:05 Busiu_buhaltere
Dar noriu pasitikslinti, į kokią sąnaudų sąskaitą dedate kai perkate segtuvus, segiklius ir t.t.? Kadangi iš karto sumokėjom, tai ar teisingai manau:
D 61188 (Kitos įvairios bendrosios sąlygos)
K 271 (pinigai)

smile
2013-05-17 13:56 Busiu_buhaltere
smile
2013-05-17 14:05 Voveruska01
nesvarbu, kad iš karto sumokėjot. Turėtų praeiti per tiekėjų skolas. mano anksčiau rašytos korespondencijos pilnai tinka.

rašė: 1 žingsnis -suvedama PVM sąskaita faktūra D 61 K 443 skola tiekėjams
2 žingsnis -apmokėjimas D 443 skola tiekėjams K27 pinigai



2013-05-17 14:37 Busiu_buhaltere

Ačiū Jums, Voveruska01 smile


Voveruska01 rašė:
nesvarbu, kad iš karto sumokėjot. Turėtų praeiti per tiekėjų skolas. mano anksčiau rašytos korespondencijos pilnai tinka.

rašė: 1 žingsnis -suvedama PVM sąskaita faktūra D 61 K 443 skola tiekėjams
2 žingsnis -apmokėjimas D 443 skola tiekėjams K27 pinigai





vovere vovere 25997
2013-05-17 15:57 vovere
per atskaitingą asmenį būtų paprasčiau
D6 K2435
2013-05-17 16:01 Busiu_buhaltere
Kad nelabai čia yra tų atskaitingų asmenų, nes direktorius pirko ir iš karto sumokėjo įmones kortele smile



vovere rašė:
per atskaitingą asmenį būtų paprasčiau
D6 K2435

vovere vovere 25997
2013-05-17 16:36 vovere
bet pirkinių būna ne ienas greičiausiai per mėnesį?
2013-05-17 19:02 Busiu_buhaltere
Dar tik pradėjom veiklą, bet jau už balandį yra apie 20, o jokios programos nėra, tai ir veduosi viską Excel. Bet myliu savo darbą ir nesiskundžiu, o kadangi nenoriu privelti klaidų, tai ir klausinėju visko smile .



vovere rašė:
bet pirkinių būna ne ienas greičiausiai per mėnesį?

2013-05-17 19:07 Busiu_buhaltere
Dar domina ar būtina iš karto traukti į skolą tiekėjams, jeigu iš karto sumoka atskaitingas asmuo grynais pinigais arba sumokama įmonei priklausančia bankine kortele smile ?
A
astulis22 698
2013-05-17 19:14 astulis22

Busiu_buhaltere rašė:
Dar domina ar būtina iš karto traukti į skolą tiekėjams, jeigu iš karto sumoka atskaitingas asmuo grynais pinigais arba sumokama įmonei priklausančia bankine kortele smile ?

Jei aš neklystu tai reikia traukti nes pirmiausiai turime nurodyti kaip gavimą, o vėliau sumokėjimą. Nes juk turi eiti per atskaitingą asmenį tai pirmiau turime gauti prekes o vėliau apmokėti. na aš tai taip suprantu
2013-05-17 19:21 Busiu_buhaltere

Ačiū, Astuli22 smile . Kokių dar yra nuomonių?



astulis22 rašė:

Busiu_buhaltere rašė:
Dar domina ar būtina iš karto traukti į skolą tiekėjams, jeigu iš karto sumoka atskaitingas asmuo grynais pinigais arba sumokama įmonei priklausančia bankine kortele smile ?

Jei aš neklystu tai reikia traukti nes pirmiausiai turime nurodyti kaip gavimą, o vėliau sumokėjimą. Nes juk turi eiti per atskaitingą asmenį tai pirmiau turime gauti prekes o vėliau apmokėti. na aš tai taip suprantu

Gita1 Gita1 8377
2013-05-17 20:10 Gita1
grynai rodyt D6 K27 negerai, reikia eit arba per atskaitingus (jei moka grynais) arba per tiekėjus.
2013-05-20 09:03 Busiu_buhaltere
Kokių dar yra nuomonių smile ?
Rainis Rainis 15057
2013-05-20 09:16 Rainis

Busiu_buhaltere rašė:
Dar domina ar būtina iš karto traukti į skolą tiekėjams, jeigu iš karto sumoka atskaitingas asmuo grynais pinigais arba sumokama įmonei priklausančia bankine kortele smile ?

Pagalvokite pati:
Jūs gaunate 2 dokumentus - sąskaitą už prekes ir apmokėjimo dokumentą. Kaip galite juos abu subrukti į vieną ūkinę operaciją ar įvykį? Du dokumentai - dvi buhalterinės operacijos.
Sąskaitą registruojate kaip ūkinį įvykį - prekių gavimą. Geriausiai tai rodyti, ypač dirbant su buhalterine programa, kaip skolą tiekėjams (juk ten ir PVM yra): D Prekės D Pirkimo PVM K Skolos tiekėjams.
Antrasis - apmokėjimo dokumentas (PPK arba banko išrašo eilutė). D skolos tiekėkams K1 Atskaitinga samuos (jei mokėta grynais) arba K2 Bankas.
Klausykite patyrusių kolegų patarimų, neišradinėkite dviračio, norėdama sau pasilengvinti darbą. Su tokiais "pasilengvinimais" prisidarysite tiek problemų, kad neiškapstysite nei pati, nei kas po jūsų atėjęs.
1 2013-05-20 09:28 Busiu_buhaltere
Ačiū, Raini, ne tik klausau, bet ir vykdau smile . Aš taip pačiai ir darau kaip Jūs parašėte, tik norėjau pasitikslinti. Ir ačiū už kritiką, ji nepamainoma smile



Rainis rašė:

Busiu_buhaltere rašė:
Dar domina ar būtina iš karto traukti į skolą tiekėjams, jeigu iš karto sumoka atskaitingas asmuo grynais pinigais arba sumokama įmonei priklausančia bankine kortele smile ?

Pagalvokite pati:
Jūs gaunate 2 dokumentus - sąskaitą už prekes ir apmokėjimo dokumentą. Kaip galite juos abu subrukti į vieną ūkinę operaciją ar įvykį? Du dokumentai - dvi buhalterinės operacijos.
Sąskaitą registruojate kaip ūkinį įvykį - prekių gavimą. Geriausiai tai rodyti, ypač dirbant su buhalterine programa, kaip skolą tiekėjams (juk ten ir PVM yra): D Prekės D Pirkimo PVM K Skolos tiekėjams.
Antrasis - apmokėjimo dokumentas (PPK arba banko išrašo eilutė). D skolos tiekėkams K1 Atskaitinga samuos (jei mokėta grynais) arba K2 Bankas.
Klausykite patyrusių kolegų patarimų, neišradinėkite dviračio, norėdama sau pasilengvinti darbą. Su tokiais "pasilengvinimais" prisidarysite tiek problemų, kad neiškapstysite nei pati, nei kas po jūsų atėjęs.


amadina22 amadina22 19757
2013-05-20 10:25 amadina22
Aš registruoju, kai sumokama grynais

D 2X ar D 6X
D 2431
K 2435

Žadėjau registruoti per Skolas tiekėjams, bet kažkaip dirbu kaip buvau anksčiau sugalvojusi ir jau pripratau.

Ar tai klaida, ar galima nusistatyti kaip kam geriau?
2013-05-20 12:34 Studenciokaz
Sveiki. Gal galit į durną klausymą atsakyti... Įmonės pagrindinė veikla - pardavimai. Į kurias 6 klasės sąskaitas geriausia priskirti vadybininkų (važinėja pas klientus naujus produktus pristatinėdami) kuro sąnaudas? aš tai priskirčiau 6102 skelbimų ir reklamos sąnaudos (beje ir ne aš vienas)? bet kiek žinau, tai įmonė kitaip daro. Žodžiu, gal galite pasakyti kur dar galima šias sąnaudas priskirti, išskyrus 610 pardavimo sąnaudas? Dėkui iš anksto
Rainis Rainis 15057
3 2013-05-20 12:35 Rainis

amadina22 rašė:
Aš registruoju, kai sumokama grynais

D 2X ar D 6X
D 2431
K 2435

Žadėjau registruoti per Skolas tiekėjams, bet kažkaip dirbu kaip buvau anksčiau sugalvojusi ir jau pripratau.

Ar tai klaida, ar galima nusistatyti kaip kam geriau?

Tai ne klaida.
Aš rekomenduoju rodyti per tiekėjus todėl, kad taip lengviau suformuoti Gaunamų sąskaitų registrą.
Dorota1 Dorota1 13533
2013-05-20 13:28 Dorota1
kokia korespondencija, mūsų įmonė perperka skola kitos įmonės .
skola 53655, perkam už 35000
2013-05-20 14:01 Busiu_buhaltere

Nenoriu suklysti, bet pas mus yra 61123 sąskaita (Kuro sąnaudos), tai manau, ji realiausiai atspindi Jūsų minimą operaciją smile



Studenciokaz rašė:
Sveiki. Gal galit į durną klausymą atsakyti... Įmonės pagrindinė veikla - pardavimai. Į kurias 6 klasės sąskaitas geriausia priskirti vadybininkų (važinėja pas klientus naujus produktus pristatinėdami) kuro sąnaudas? aš tai priskirčiau 6102 skelbimų ir reklamos sąnaudos (beje ir ne aš vienas)? bet kiek žinau, tai įmonė kitaip daro. Žodžiu, gal galite pasakyti kur dar galima šias sąnaudas priskirti, išskyrus 610 pardavimo sąnaudas? Dėkui iš anksto

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui