Laba diena.
Gal galite pasakyti kai pragmoj taisyklingai užregistruoti gautą kreditinę faktūrą. Niekad nedariau, nežinau ar prie pirkimo dokumentu ja vesti, ir kaip korespondencija sutvarkyti? Patarkit, prašau
įvesti reikia per pardavimus, jei Tau buvo israsyta kreditine, korespondencija atvirksce pirkimui susivesk, tik reikia nurodyt, kur dokumanto tipas reikia nurodyt kad yra grazinimas, ten paprastai automatiskai meta pardavimas.
biurokratas rašė: Gal kas patartų kaip redaguoti spausdinamas formas. Ypatingai domina PVM sąskaitų-faktūrų redagavimas, bet būtų gerai ir ataskaitų.
Gali, jei turi MC Offise Access-ą ir kažkiek jį moki.. Tada faile pragmaV.mdb prisimeti ataskaitų, atsidarai accessą ir pasitvarkai. Pragmą tada reikia jungti per PragmaPlius.
Tik neprisivelk, kad pats neusigaudytum ir pasaugok tą pragmąV.mdb, kai dės atnaujinimus.
Šiaip nepatarčiau.
Laba diena,
gal kas nors galyte patarti, kaip pragmoje įsivesti duomenys intrastatui. kur įrašyti transportą, pristaymo sąlygas ir sandorį radau. O kur įrašyti prakės kodą Ar įmano pajamuojant įrašyti ir svorį?
ir kaip atsispausdinti informacija intrastatui?
Prekės kodas įrašomas prekių sąraše - yra stulpelis "Muitinės kodas", spragtelėjus pele atsidaro langas "Muitinės prekių kodų sąrašas" Reikia susivesti naudojamus kodus, po to prekių sąraše išsirinksite. Svoris įrašomas stulpelyje Par2/Svoris.
Intrastato ataskaita yra "Didžiosios knygos sąskaitų apyvarta/ klavišas "D"
mariska rašė: Laba diena,
gal kas nors galyte patarti, kaip pragmoje įsivesti duomenys intrastatui. kur įrašyti transportą, pristaymo sąlygas ir sandorį radau. O kur įrašyti prakės kodą Ar įmano pajamuojant įrašyti ir svorį?
ir kaip atsispausdinti informacija intrastatui?
Pirmiausia turi pasirašyti prekes, prekių sąraše, nurodyti ES šalį ir t.t. ten pat reikia apsirašyti svorį ir t.t.
Kai yra aprašytos visos prekes, formuojant intrastata viskas automatiškai įsirašys.
Kai pragmoj (moduly ilgalaikis turtas) nurašau ilgalaikį turtą pvz 2007.08.31, tai 09 mėn tą kortelę rodo kaip nenurašytą. Ką blogai darau, kad bendrame lange jos jau neberodytų?
pažiūrėk IT konfigūraciją - gal kokį burbulą ne vietoj uždėjai. O šiaip tai mes ne aiškiaregiai, nematom ką darei, bent paveiksliuką kokį įmesk kas ten kaip atrodo...
(Kai pragmoj (moduly ilgalaikis turtas) nurašau ilgalaikį turtą pvz 2007.08.31, tai 09 mėn tą kortelę rodo kaip nenurašytą. Ką blogai darau, kad bendrame lange jos jau neberodytų?)
Kai nurašai reikia iš naujo suskaičiuoti nusidėvėjimą
spaudžiau nurašymo mygtuką, įvedžiau datą, kad nurašau 2007,08,31 ir atspausdinau likvidavimo aktą.Išeinant iš lango pakalusė ar tikrai norite nurašyti, paspaudžiau ok. bet sakau kai pereinu į kitą mėnesį tą kortelę rodo kaip nenurašytą
Indra rašė: spaudžiau nurašymo mygtuką, įvedžiau datą, kad nurašau 2007,08,31 ir atspausdinau likvidavimo aktą.Išeinant iš lango pakalusė ar tikrai norite nurašyti, paspaudžiau ok. bet sakau kai pereinu į kitą mėnesį tą kortelę rodo kaip nenurašytą
ar tikrai spaudžiat OK. Ir tą nurašymą vedate į 08 mėn?
Jei viską darote taip tai dar 08 mėnesyje perskaičiuokite IT nusidėvėjimą ir užfiksuokite laikotarpį. Ir tada žiūrėkite 09 mėnesyje ar tikrai tas turtas tebestivi...
Sveiki,
Gal patartumėte kaip įsivest į PRAGMA kreditinį doc kai suteikiama nuolaida tam tikram kiekiui pz. obuoliai 100 kgx -0,10.
Ačiū didelis iš anksto.
Prašau patarimo nebesusitariu su pragma, gal Jūs ką nors patarsite
Tokia situacija:
Pardavėm prekes išrašėm sąskaitą žmogus atsisakaitė įmušėm į kasos aparatą viskas kaip ir gerai
D-2411 pirkėjai
K-4484 pvm
K-500 pajamos
D-600
k-2014
toliau apmokėjimas
D-2721 kasos aparatas
K-2411
paskui iš kasos aparato inešė į kasą
D-272
K-2721
viskas būtų kaip ir gerai jei tuo būtų viskas ir pasibaigę, bet pirkėjas grąžino dalį prekių koresponduoju
D-500
D-4484
K-2411
D-2014
K-600
išmokam jam iš kasos pinigus, bet kaip tą išmokėjimą ir per kur parodyti programoje, nes kad ir kaip bandžiau pardavimų ir pinigų gavimo žurnale rodo, kad mes jam skolingi?
jurao rašė: Prašau patarimo nebesusitariu su pragma, gal Jūs ką nors patarsite
Tokia situacija:
Pardavėm prekes išrašėm sąskaitą žmogus atsisakaitė įmušėm į kasos aparatą viskas kaip ir gerai
D-2411 pirkėjai
K-4484 pvm
K-500 pajamos
D-600
k-2014
toliau apmokėjimas
D-2721 kasos aparatas
K-2411
paskui iš kasos aparato inešė į kasą
D-272
K-2721
viskas būtų kaip ir gerai jei tuo būtų viskas ir pasibaigę, bet pirkėjas grąžino dalį prekių koresponduoju
D-500
D-4484
K-2411
D-2014
K-600
išmokam jam iš kasos pinigus, bet kaip tą išmokėjimą ir per kur parodyti programoje, nes kad ir kaip bandžiau pardavimų ir pinigų gavimo žurnale rodo, kad mes jam skolingi?