PRAGMA 3.2

Melaja Melaja 756
2017-06-08 09:00 Melaja

VIRVIR rašė:
Sveiki,
Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, užfiksavus sąskaitų likučius, turėtų leisti keisti sąskaitas, o kas liečia PLN ir balansus, tai reikia suvesti formules.



O kas per formulės? smile
V
VIRVIR 5
2017-06-08 09:41 VIRVIR
Rašau žingsnius: Ataskaitinio laikotarpio pabaiga - Didžiosios knygos sąskaitų apyvarta - Balansas, pelno ataskaitos - formulės - Balansas 2016, sp.naujas - ataskaitos atnaujinimas. Pereikit per visus šiuos ženkliukus.
Melaja Melaja 756
2017-06-08 09:48 Melaja

VIRVIR rašė:
Rašau žingsnius: Ataskaitinio laikotarpio pabaiga - Didžiosios knygos sąskaitų apyvarta - Balansas, pelno ataskaitos - formulės - Balansas 2016, sp.naujas - ataskaitos atnaujinimas. Pereikit per visus šiuos ženkliukus.


ačiū smile
Melaja Melaja 756
2017-06-14 10:58 Melaja
Kaip Pragmoj pasikeisti naujus Sodros tarifus gal jau žinote ? VSD mokesčių tarifų redagavimo lange tiesiog 31,18 % keičiam į 30,68 %? Ar dar kokie % keičiasi?
V
VIRVIR 5
2017-06-14 11:20 VIRVIR
Darbo užmokesčio modulis - konfiguracija - VSD parametrai1 - VSD parametrai2 ir susirašykite tarifus tokius kurie yra pas jūsų įmonėje.
Voss Voss 431
2017-06-14 23:14 Voss
Sveikos,
Galbut zinot, ar Pragmoje yra prekiu saraso importas?(t.y. kad nereiktu vest ranka nauju prekiu, o butu galima importuoti jas is paruosto failo) smile smile
akiplesha akiplesha 720
2017-06-15 10:04 akiplesha

Voss rašė:
Sveikos,
Galbut zinot, ar Pragmoje yra prekiu saraso importas?(t.y. kad nereiktu vest ranka nauju prekiu, o butu galima importuoti jas is paruosto failo) smile smile

Paprasčiausia būdas - per "Duomenų mainus" (jeigu importas vykdomas iš vienos duomenų bazės į kitą)
Voss Voss 431
2017-06-15 10:25 Voss
Neee.. Cia ne is kitos duomenu bazes.. smile
G
Gelanga 140
2017-06-22 14:00 Gelanga
Sveiki, gal galit pagelbėt. Metų pabaigoje dviem darbuotojams (avanso apyskaitoje) įmonė liko skolinga (t.y. avanso liekana minusinė). Fiksavus 2017/01/01 likučius bendra avanso apyskaitos suma tokia pat, o tų dviejų darbuotojų avanso apyskaita nulinė. Kaip man tą sumą priskirti tiems darbuotojams? Ačiū už atsakymą
V
VIRVIR 5
2017-06-23 09:35 VIRVIR
Laba diena,
Sakyčiau, reikia bandyti per kitas korespondencijas.

Kotryna Kotryna 2164
2017-06-23 10:45 Kotryna
Gal kai fiksavote likučius, nepažymėjote (neuždėjote taško) ant "avansinės apyskaitos"
Kad nerįžti į 216 m. per kitas korespondencijas - taškas ant "Ats.asmuo", pradiniuose likučiuosesusivesti darbuotojus.
2017-06-23 12:00 Strazdas5
Kaip darbo užmokestyje, skaičiuojant atostoginiams VDU, koreguoti sumas , jei jos mažesnės už mininmalų atlyginimą ?
Voss Voss 431
2017-07-13 14:27 Voss
Sveiki,
Skaiciuoju DU, ir dirbta yra 3 poilsio dienas.. suskaiciuoja, bet kazka ne taip, nes nezinau kaip teisingai suvesti, gal kas uzvestu ant kelio ?
Grafines dienos 22, valandos 175.
Dirbo 22 d.d.+ 3 papildomus sestadienius = 25 d.d. ir gaunasi 175 val. + 14 val. uz sestadienius =189val.

Nežinau, kaip teisingai DU moduli susivest, bandziau visaip, vistiek suskaiciuoa kitaip nei as rankiniu budu.. smile tai kaip teisingai suvest? ar i grafines valandas surasyt aplamai visas dirbtas dienas ir val?
victoryy victoryy 726
2017-07-19 09:30 victoryy
Sveiki,
Noriu paklausti kaip jūs elgiatės kai grąžinate prekes tiekėjams ,išrašote debetinę sąsk., bet dokumentas pagal kurį grąžinate yra jau apmokėtas, o daugiau nėra kokio dokumento pasirinkti ten kur prašo pasirinkti grąž dok. nr.? pasirenkate nors ir apmokėtas ? smile smile
T
TYTE 1629
1 2017-07-19 09:56 TYTE
Pasikeičiu korespondenciją, kad dėtų į išankstinius apmokėjimus. Paskui suderinus su klientu sudengiu su konkrečia sąskaita.
victoryy victoryy 726
2017-07-19 10:02 victoryy

TYTE rašė:
Pasikeičiu korespondenciją, kad dėtų į išankstinius apmokėjimus. Paskui suderinus su klientu sudengiu su konkrečia sąskaita.

Ačiū labai tai dedate į 2021 sąsk koresp.: D2021 K2431 K2014?
T
TYTE 1629
2017-07-19 10:19 TYTE

victoryy rašė:

TYTE rašė:
Pasikeičiu korespondenciją, kad dėtų į išankstinius apmokėjimus. Paskui suderinus su klientu sudengiu su konkrečia sąskaita.

Ačiū labai tai dedate į 2021 sąsk koresp.: D2021 K2431 K2014?

Taip, jei pagal seną sąskaitų planą.
victoryy victoryy 726
2017-07-19 10:34 victoryy

TYTE rašė:

victoryy rašė:

TYTE rašė:
Pasikeičiu korespondenciją, kad dėtų į išankstinius apmokėjimus. Paskui suderinus su klientu sudengiu su konkrečia sąskaita.

Ačiū labai tai dedate į 2021 sąsk koresp.: D2021 K2431 K2014?

Taip, jei pagal seną sąskaitų planą.

Ačiū, pagelbėjote :)
tiga tiga 2272
2017-09-12 09:43 tiga
Noriupatarimo. Mes įmonei ( sakykime įmonei A) turime atlikti paslaugą iš jos duotų žaliavų. Kad atlikti šią paslaugą, mes prieš tai kitos įmonės( įmonės B) paprašėme tuos gaminius truputį apdirbti, t.y. jie mums atliko paslaugą ir išrašė šioms paslaugoms sąskaitą.
Mes išrašome įmonei A sąskaitą už atliktą paslaugą. O ar galima Pragmoje taip padaryti, kad įmonės B išrayta sąskaita būtų mūsų paslaugos sudedamoji dalis? smile
Kaip tai daryti su gaminiais žinau, bet su p[aslaugomis smile
K
kasaruta 241
2017-10-20 12:35 kasaruta 2017-10-20 12-40
Laba diena,
Kas galite pagelbėti, reikia is programos Pragma 3.2 atspausdinti buhalterinę pažymą (tarpusavio užskaitymams). Tokių operacijų bus labai daug.
Ačiū
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui