inguuute rašė: sveiki, man ir reikia Jūsų pagalbos, situacija tokia:
direktorius išrašė PVM sąskaitą faktūra norvegų įmonei , kuriai sutaisem automobili(paslaugos)su 21% PVM... Aš uždeklaravau paprastai kaip visas kitas 600 deklaracijoje. jauciu negerai kazkas? pradedancioji dar buhaltere jauciuosi ir vis susiduriu su naujais dalykais tad busiu dekinga uz paaiskinima.
vieni sako kad viskas gerai, norvegas susitvarkys su pvm pats kaip nores ir 600 deklaracijoje uzdeklaruoti paprastai kaip kitas fakturas, vmi po seminaro paklausiau tai pasake kad rasyti kreditini dokumenta del pvm,nes 0% turejo buti taikoma, tada 564 forma deklaracijos reikejo uzpildyti ir 600 forma pataisyti, pardavimo suma reikejo rasyti i berots 20langeli. taciau nusiusti kreditini dokumenta i norvegija butu sudetinga ir noretusi lengvesnio varianto:) taip pat kad zinociau ka daryti kita karta ir kaip paaiskinti direktoriui jog kita karta israsytu teisingai... o gal cia viskas gerai ?:)
aciu brangieji :)!!!
Sveiki, pas mane toks klausymas, kaip jus padaret su PVM, kadangi mano direktorius israse be PVM saskaita i Norvegija uz automobilio remonta, ir VMI konsultavo, kad cia ne PVM objektas lietuvoje, o 564 forma nereikia pildyti, kangi Norvegija ne ES salis