PVM sąskaita faktūra

amadina22 amadina22 19757
2011-02-03 09:34 amadina22 2011-09-11 07-13

Virgulka rašė: Sveiki,

sakykite kaip geriau susitvarkyti. situacija tokia:
2010 m. lapkričio mėn. buvo išstatyta PVM s.f. už paslaugas, o kai nusiunčiau skolų suderinimo aktą 2010-12-31 datai, tai niekas nieko neatsakė,mnaiu akd galiu laikyti, kad viskas tvarkoje. tik dabar prasidėjus vasario mėn. atsirado ir pradėjo aiškinti, kad mes negavome tos sąskaitos. tai matyt "pradingo" ta sąskaita. tai dabar prašo tą pačią sąskaitą išrašyti 2011 m. vasario data. smile


Pasiūlykite jiems, kad išrašysite SF kopiją ta data, kuria ji ir buvo išrašyta, nusiūskite jiems faksu tą saskaitą, tegul mato. Pasakykite, kad jūs jau įtraukėte į pajamas ir, kadangi kiti metai jau, nieko nenorite perskaičiuoti, sakykite, kad jau padarėte balansą.
Kodėl gi jie negali susitvarkyti? Gaus sąskaitą ir tegu traukia į 2010 metus.
amadina22 amadina22 19757
2011-02-03 09:36 amadina22
Pas mus buvo toks atvejis, mes buvome pametę SF. Pastebėjome tik gavę suderinimo aktą. Na ir jokių problemų, atsiuntė mums tą saskaitą, susitvarkėme ir tiek, sumokėjome jiems.
jediara jediara 569
2011-02-07 11:24 jediara
Gavau sąskaitą -faktūrą JAV doleriais - ar galiu pagal tos dienos valiutos kursą ją pajamuoti litais? Apmokėjimas taip pat bus litais.
L
Laceratia 2262
2011-02-08 19:16 Laceratia
Sveiki,
Kas yra daroma, jeigu PVM SF nurodyta PVM suma, nesutampa 1 ct su jai priklausančių čekių PVM suma (Čia apie degalus eina kalba)? Čekiuose 1 ct mažiau gaunas.

Pagal SF: suma be PVM 548,48 Lt, PVM 115,18, Suma su PVM 663,66;
Pagal Čekius: suma be PVM 548,49 Lt, PVM 115,17, Suma su PVM 663,66;
C
CoIop 3985
2011-02-08 19:20 CoIop 2011-09-11 07-13

jediara rašė: Gavau sąskaitą -faktūrą JAV doleriais - ar galiu pagal tos dienos valiutos kursą ją pajamuoti litais? Apmokėjimas taip pat bus litais.

Galima.
mano kolegė ant pačios sąskaitos dar ir konvertavimo eilutę susirašydavo , kad pačiai būtų aišku :)
L
Lilijajana 85
2011-02-21 10:38 Lilijajana 2011-09-11 07-15

inguuute rašė: sveiki, man ir reikia Jūsų pagalbos, situacija tokia:
direktorius išrašė PVM sąskaitą faktūra norvegų įmonei , kuriai sutaisem automobili(paslaugos)su 21% PVM... Aš uždeklaravau paprastai kaip visas kitas 600 deklaracijoje. jauciu negerai kazkas? pradedancioji dar buhaltere jauciuosi ir vis susiduriu su naujais dalykais tad busiu dekinga uz paaiskinima.

vieni sako kad viskas gerai, norvegas susitvarkys su pvm pats kaip nores ir 600 deklaracijoje uzdeklaruoti paprastai kaip kitas fakturas, vmi po seminaro paklausiau tai pasake kad rasyti kreditini dokumenta del pvm,nes 0% turejo buti taikoma, tada 564 forma deklaracijos reikejo uzpildyti ir 600 forma pataisyti, pardavimo suma reikejo rasyti i berots 20langeli. taciau nusiusti kreditini dokumenta i norvegija butu sudetinga ir noretusi lengvesnio varianto:) taip pat kad zinociau ka daryti kita karta ir kaip paaiskinti direktoriui jog kita karta israsytu teisingai... o gal cia viskas gerai ?:)
aciu brangieji :)!!!



Sveiki, pas mane toks klausymas, kaip jus padaret su PVM, kadangi mano direktorius israse be PVM saskaita i Norvegija uz automobilio remonta, ir VMI konsultavo, kad cia ne PVM objektas lietuvoje, o 564 forma nereikia pildyti, kangi Norvegija ne ES salis
G
ginn_ta 1571
2011-02-23 12:36 ginn_ta
Buvo sumokėtas avansas (2010 12), vėliau gauta sąskaita (2010 12 mėn.) bet neįvesta (nepadengtas avansinis mokėjimas), registruoju tą sąskaita šios dienos data, tikslinu PVM deklaraciją (už 12 mėn.), bet jau 2011 PVM ir kitos sąnaudos neleidžiami atskaitymai?
Rolf Rolf 17196
2011-02-23 13:02 Rolf 2011-09-11 07-15

ginn_ta rašė: registruoju tą sąskaita šios dienos data

Geriau būtų sąskaitą registruoti 2010.12mėn. data ( tada, kada išrašyta sąskaita).
Nebent jau patvirtinta FA už 2010m., tada registruojate šiais metais.
G
ginn_ta 1571
2011-02-23 13:25 ginn_ta 2011-09-11 07-15

Rolf rašė:

ginn_ta rašė: registruoju tą sąskaita šios dienos data

Geriau būtų sąskaitą registruoti 2010.12mėn. data ( tada, kada išrašyta sąskaita).
Nebent jau patvirtinta FA už 2010m., tada registruojate šiais metais.

Nepatvirtinta FA, bet nenoriu daryti pakeitimus, nes duomenys jau pateikti valdžiai.
O jei registruoju šiais metais, tai viską kaip sakiau, tikslinama 12 mėn. deklaracija ir viskas neleidžiami atskaitymai 2011 m.?
Rolf Rolf 17196
2011-02-23 13:35 Rolf
Kol FA nepatvirtinta, klaidos ir kiti netikslumai taisomi 12.31d. data.
Jei FA patvitinta, klaida apskaitoje registruojama tada, kada pastebėta.
Bet kuriuo atveju sąnaudas reikės įtraukti į 2010m. PLN204 kaip leidž.atskaitymus ( jei jos leidž.atskaitymai pagal PMĮ ).
Jei sąnaudas registruosite šiais metais, jos bus neleidž.atskaitymai PLN204 už 2011m., bet PLN204 už 2010m. leidžiami atskaitymai.
G
ginn_ta 1571
2011-02-23 13:44 ginn_ta 2011-09-11 07-15

Rolf rašė: Jei sąnaudas registruosite šiais metais, jos bus neleidž.atskaitymai PLN204 už 2011m., bet PLN204 už 2010m. leidžiami atskaitymai.

O PVM deklaraciją tiksliname už 12 mėn. nors ir registruojame sąnaudas 2011 m.?
Rolf Rolf 17196
2011-02-23 13:51 Rolf
Nereikia tikslinti PVM deklaracijos už 12mėn., jei sąskaitą registruosite 2011m.
PVM deklaruosite tą mėnesį, kada užregistravote sąskaitą.
L
laimutex 270
2011-02-23 14:05 laimutex
Derinat 2010 metų likučius, paaiškėjo, kad mes neturime vienų tiekėjų 4 sąskaitų, vasario, balandžio ir liepos menesių (kas men is jų gaunam po 10-15 sąskaitų) , kaip manot ar galiu šias sąskaitas įtraukti į 2010 12 men.?
Rolf Rolf 17196
2011-02-23 14:12 Rolf 2011-09-11 07-15

laimutex rašė: ar galiu šias sąskaitas įtraukti į 2010 12 men.?

Galite, jei FA už 2010m. dar nepatvirtinta.
L
laimutex 270
2011-02-23 14:21 laimutex 2011-09-11 07-15

Rolf rašė:

laimutex rašė: ar galiu šias sąskaitas įtraukti į 2010 12 men.?

Galite, jei FA už 2010m. dar nepatvirtinta.

Nepatvirtinta. O PVM atskaityti taip pat 12 men.?
Rolf Rolf 17196
2011-02-23 14:23 Rolf 2011-09-11 07-15

laimutex rašė: O PVM atskaityti taip pat 12 men.?

Taip, PVM įtraukiate į 12 mėn. deklaraciją.
K
kakaduJV 406
2011-02-24 10:25 kakaduJV
Sakykit prašom, jeigu PVM sąskaitą-faktūrą registruojame jos išrašymo data, o kaip tada su sąskaitom, pvz. už ryšio paslaugas, kai gaunu sąskaitą už gruodžio mėn. suteiktas paslaugas, o gauta sąskaitos data sausio 1 d. Registruojant išrašymo data, sąnaudos tenka jau sausio mėn., bet juk faktiškai tai gruodžio mėn. sąn? smile

Iš anksto labai dėkinga už atsakymus
Rolf Rolf 17196
2011-02-24 10:41 Rolf 2011-09-11 07-15

kakaduJV rašė: kai gaunu sąskaitą už gruodžio mėn. suteiktas paslaugas, o gauta sąskaitos data sausio 1 d. Registruojant išrašymo data, sąnaudos tenka jau sausio mėn., bet juk faktiškai tai gruodžio mėn. sąn? smile


Sąnaudas registruojate gruodžio mėn., o PVM sausio mėn.
K
kakaduJV 406
2011-02-24 11:48 kakaduJV 2011-09-11 07-15

Rolf rašė:

kakaduJV rašė: kai gaunu sąskaitą už gruodžio mėn. suteiktas paslaugas, o gauta sąskaitos data sausio 1 d. Registruojant išrašymo data, sąnaudos tenka jau sausio mėn., bet juk faktiškai tai gruodžio mėn. sąn? smile


Sąnaudas registruojate gruodžio mėn., o PVM sausio mėn.


Ačiū Rolf už atsakymą, nes anksčiau, kaip dabar suprantu, klaidingai sąnaudas registravau griežtai pagal sąsk.-faktūros datas. Kaip manote ar reikia kaip nors taisyti akstesnių laikotarpių (2009 m.) rezultatus, nes į 2010 m. sausio mėn. sąnaudas įtraukiau 2009 m. gruodžio mėn. sąnaudas? smile ten nedidelė suma - apie 150 lt, mes ne pelno siekianti, ir ne PVM mokėtojai.. smile ar palikti taip kaip buvo, nes FA už 2009 m. jau patvirtinta, o jau šiais metais skaičiuodama balansą už 2010 m., trauksiu teisingai smile
Rolf Rolf 17196
2011-02-24 11:52 Rolf 2011-09-11 07-15

kakaduJV rašė: ten nedidelė suma - apie 150 lt, mes ne pelno siekianti, ir ne PVM mokėtojai.. smile ar palikti taip kaip buvo

Palikite kaip buvo. Suma tikrai nedidelė.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui