Atsakymai "ant lėkštutės"

W
wika3 551
2015-06-01 12:53 wika3
Draudimas po autoįvykio pervedė žalą , žalos suma yra mažesnė suma už nupirktą atsarginę dalį. Tai PLN204 -draudimo išmokų sąnaudos įrašyti draudimo pervestą žalos sumą ar už realiai nupirktą atsarginės dalies sumą (tai būtų dviguba suma tos atsarginės dalies)
V
virbuh 8137
2015-06-02 11:02 virbuh

wika3 rašė:
Draudimas po autoįvykio pervedė žalą , žalos suma yra mažesnė suma už nupirktą atsarginę dalį. Tai PLN204 -draudimo išmokų sąnaudos įrašyti draudimo pervestą žalos sumą ar už realiai nupirktą atsarginės dalies sumą (tai būtų dviguba suma tos atsarginės dalies)



Kai perku detales, jas dedu į 6 kl leidžiamus atskaitymus, kai gaunu iš draudimo žalą, kredituoju tą pačią 6 klasės sąskaitą, kur dėjau detalę. PLN204, nieko papildomai visai nerašau. kadangi liko tik 6 klasėj kažkiek leidžiamų atskaitymų ir viskas.
1 2015-06-02 14:01 Luka_Paciolis

virbuh rašė:
Kai perku detales, jas dedu į 6 kl leidžiamus atskaitymus, kai gaunu iš draudimo žalą, kredituoju tą pačią 6 klasės sąskaitą, kur dėjau detalę. PLN204, nieko papildomai visai nerašau. kadangi liko tik 6 klasėj kažkiek leidžiamų atskaitymų ir viskas.
Neteisingai darote smile Pagal Pelno mokesčio įstatymą gauta draudimo išmoka priskiriama neapmokestinamoms pajamoms, o patirtos remonto išlaidos dėl draudiminio įvykio buvo kompensuotos, todėl jas reikia priskirti prie neleidžiamų atskaitymų. Ir visą tai privaloma deklaruoti PLN204 formoje.

Įmonės, nustatydamos apskaitos politiką, pasirenka vieną iš dviejų (pagal VAS'o reikalavimus ar pagal PMĮ reikalavimus) draudimo išmokos registravimo būdų ir registruodamos analogiškas operacijas taiko jį nuolat. Pasirinkdama draudimo išmokas registruoti pagal Pelno mokesčio įstatymo nuostatas, t.y. jas registruoti neapmokestinamose pajamose, išvengtų klaidų pildant pelno mokesčio deklaracijas. Ypač keičiantis buhalteriams metų eigoje, tokių klaidų tikimybė yra nemaža,jei šios išmokos būtų registruojamos pagal Verslo apskaitos standartą.
Z
Ziulka 272
2015-06-02 14:18 Ziulka
Sveiki, Gal žinote ar ya koks sumos limitas kurią įmones vadovas gali paimti kaip atsakingas asmuo? ir ar yra grąžinimo terminas? smile
L
lape-snape 430
2015-06-02 15:27 lape-snape
Laba diena,
UAB 2014 m. pirmieji gyvavimo metai. Įst. kapitalas 10000Lt. 2014 metų veiklos rezultatas gavosi -35000 Lt (nuostolis).
Pagal AB įst. akcininkams reikia atstatyti nuosavą kapitalą (1/2 įstat.kapitalo). Tai galvojama , kad šiais metais jie įneš akcininko įnašą automobiliu.
Klausimai:
1. O gal palikti minusinį nuosavą kapitalą už 2014 m. -25000 Lt ? Neišnešti akcininko įnašo?
2. Jeigu įneša- ar sudengti gautą nuostolį už 2014 m. šiuo įnašu.
3. Ar reikalingas automobilio vertinimas ekspertų ir ataskaitą pateikti RC? Ar tiesiog pagal rinkos kainą akcininkai patys įsivertina?
4. O jeigu akcininkai įneštų pinigus kaip akcininko įnašą, o vėliau juos atsiimtų?
Patarkite, prašau, kaip pasielgti?
Rainis Rainis 15057
2015-06-02 15:30 Rainis

lape-snape rašė:
Laba diena,
UAB 2014 m. pirmieji gyvavimo metai. Įst. kapitalas 10000Lt. 2014 metų veiklos rezultatas gavosi -35000 Lt (nuostolis).
Pagal AB įst. akcininkams reikia atstatyti nuosavą kapitalą (1/2 įstat.kapitalo). Tai galvojama , kad šiais metais jie įneš akcininko įnašą automobiliu.
Klausimai:
1. O gal palikti minusinį nuosavą kapitalą už 2014 m. -25000 Lt ? Neišnešti akcininko įnašo?
2. Jeigu įneša- ar sudengti gautą nuostolį už 2014 m. šiuo įnašu.
3. Ar reikalingas automobilio vertinimas ekspertų ir ataskaitą pateikti RC? Ar tiesiog pagal rinkos kainą akcininkai patys įsivertina?
4. O jeigu akcininkai įneštų pinigus kaip akcininko įnašą, o vėliau juos atsiimtų?
Patarkite, prašau, kaip pasielgti?

Paliekat viską kaip yra.
Negalite "sudengti" jokiu įnašu - juk nuostolis susidarė 2014 metais, įnašas, jei bus, tik 2015 metais.
Turto vertinimo reikės. O kam turto vertinimo ataskaitą teikti RC?
L
LA 10
2015-06-02 15:58 LA
Sveiki, gal kas iš biudžetinės ir dirbate FVAIS..
Turim gavę panaudai kompiuterius, užpajamuoti užbalansėj.Dabar juos mums perduos kaip neatlygintinai gautą turtą. Ar būtina pirma juos programoje nurašyt ir paskui pajamuotis kaip gautą ilgalaikį turtą neatlygintinai, ar kitas yra būdas (nes gauname tik jų perdavimo aktą, o kad jie pirma priima gal reikia tokio????, nes kaip nurašyt ne savo turtą, kad ir iš užbalansės?)
Ačiū, jei kas paprotins
L
lape-snape 430
2015-06-02 16:08 lape-snape

Rainis rašė:
Paliekat viską kaip yra.
Negalite "sudengti" jokiu įnašu - juk nuostolis susidarė 2014 metais, įnašas, jei bus, tik 2015 metais.
Turto vertinimo reikės. O kam turto vertinimo ataskaitą teikti RC?

Ačiū.
Tai tiesiog 1- K 303 nepamokėtas įnašas/ D 1 ( IMT) akcininkų protokolo data; 2- K 302( akcininko įnašas) D303. (kai jau bus įreg.auto įmonės vardu.)
O vėliau galima būtų atsiimti šį įnašą pačiu auto ar pinigais? Atsirastų papildomi kokie mokesčiai akcininkui?
R
ramunebuh 49
1 2015-06-02 16:11 ramunebuh
Kam to reikia? Uždirbsite 2015 pelno ir viskas susitvarkys
V
virbuh 8137
2015-06-02 16:31 virbuh
Neteisingai darote smile Pagal Pelno mokesčio įstatymą gauta draudimo išmoka priskiriama neapmokestinamoms pajamoms, o patirtos remonto išlaidos dėl draudiminio įvykio buvo kompensuotos, todėl jas reikia priskirti prie neleidžiamų atskaitymų. Ir visą tai privaloma deklaruoti PLN204 formoje.

Labai teisingai kad Luka pastebėjo, o aš visai nusišnekėjau, prilygindama paprastų išlaidų kompensavimui. Atsiprašau Wikos, gal taip aklai nepuolė taisyti pagal mano parašymą nepasitikrinusi mano komentaro.
B
Blykste 54
2015-06-02 22:46 Blykste
Gal kas dar taip vėlai pagelbės?
Kokia būtų sąskaitų korespondencija, jei už telefoną pradelsėm mokėti sąskaitą ir priskaičiavo delspinigius?
Ar reikia pajamuoti atskirai tą delspinigių sumą?
A
abeto 106
2015-06-03 00:08 abeto

Blykste rašė:
Gal kas dar taip vėlai pagelbės?
Kokia būtų sąskaitų korespondencija, jei už telefoną pradelsėm mokėti sąskaitą ir priskaičiavo delspinigius?
Ar reikia pajamuoti atskirai tą delspinigių sumą?


D 6 kl. Ryšio sąnaudos
D 6 kl. Delspinigìų sąnaudos
D 2 kl. Pirkimo PVM
K 4 kl. Skola tiekėjui
aiwita aiwita 6134
2015-06-03 13:28 aiwita

Blykste rašė:
Ar reikia pajamuoti atskirai tą delspinigių sumą?


Būtinai, nes tai yra neleidžiami atskaitymai
B
Blykste 54
2015-06-03 16:24 Blykste
Ačiū atsakiusioms. Bet dar turiu klausimuką apie tas sąskaitas. Pvz.
Jei 01.30 išrašyta sąskaitai už interneto paslaugas už 20Eur.
02mėn. mokėjimo nepadarė. 02.28 Gauta sąskaita jau už 2 mėnesius suma 40Eur.
Kaip reikia PVM tokiu atveju apmokėti? Ar pajamuotis tokiom sąskaitom 01.30 20Eur ir 02.28 40Eur? Jau ir PVM įšeitų daugiau, nei kad sumokėsim už tas paslaugas. Ar tada 01.30 netraukti į PVM, nes apmokėjom kartu su kita sąskaita?
amadina22 amadina22 19757
2015-06-03 20:21 amadina22 2015-06-03 20-34

Blykste rašė:
Ačiū atsakiusioms. Bet dar turiu klausimuką apie tas sąskaitas. Pvz.
Jei 01.30 išrašyta sąskaitai už interneto paslaugas už 20Eur.
02mėn. mokėjimo nepadarė. 02.28 Gauta sąskaita jau už 2 mėnesius suma 40Eur.
Kaip reikia PVM tokiu atveju apmokėti? Ar pajamuotis tokiom sąskaitom 01.30 20Eur ir 02.28 40Eur? Jau ir PVM įšeitų daugiau, nei kad sumokėsim už tas paslaugas. Ar tada 01.30 netraukti į PVM, nes apmokėjom kartu su kita sąskaita?

PVM deklaruojamas neatsizvelgiant i tai kada apmokamos saskaitos.Saskaita gali buti neapmoketa ir metus laiko (ir taip buna), o PVM deklaruojamas tada kada saskaita israsyta.
Ir cia kalba eina apie pirkimo saskaita, tai PVM grazintinas?
B
Blykste 54
2015-06-03 21:19 Blykste
Gal atsirastų koks geras žmogeliukas (ne už ačiū), kuris padėtų pabaigt metinį balansą? Nebepadarau galo.
aiwita aiwita 6134
2015-06-04 12:29 aiwita

Blykste rašė:

Jei 01.30 išrašyta sąskaitai už interneto paslaugas už 20Eur.
02mėn. mokėjimo nepadarė. 02.28 Gauta sąskaita jau už 2 mėnesius suma 40Eur.
Kaip reikia PVM tokiu atveju apmokėti? Ar pajamuotis tokiom sąskaitom 01.30 20Eur ir 02.28 40Eur? Jau ir PVM įšeitų daugiau, nei kad sumokėsim už tas paslaugas. Ar tada 01.30 netraukti į PVM, nes apmokėjom kartu su kita sąskaita?


01.30 susivedat 20 eur. 02.28 irgi 20 eur.(išminusuokit sąskaitoje įrašytą eilutę-skola). 02.28 programoje jau bus 40 eur. Juos ir apmokat. O pvm tiek už sausį, tiek už vasarį traukiat vienodą
S
snaige1 188
2015-06-17 13:41 snaige1
suruošta tarpinį balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą bankui. Finansiniai metai valiuta eurai, o ką daryti su praėjusių finansinių metų skaičiukais? rašyti litais, nurodant LTL ženkliuką ar konvertuoti į eurus? ar yra kur nors apibrėžta tai?
Rainis Rainis 15057
2015-06-17 14:17 Rainis

snaige1 rašė:
suruošta tarpinį balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą bankui. Finansiniai metai valiuta eurai, o ką daryti su praėjusių finansinių metų skaičiukais? rašyti litais, nurodant LTL ženkliuką ar konvertuoti į eurus? ar yra kur nors apibrėžta tai?

Apibrėžta Euro įvedimo įstatyme.
Viskas eurais, nes ataskaitą ruošiate už 2015 metų pirmą pusmetį, vadinasi, naudojate tik galiojančią valiutą.
Jei kažką tikslintumėte už praėjusius laikotarpius, tada būtų litai.
2015-06-17 14:45 Taskeliukas
Kaip vesti sumine apskaita autolauzyne?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui