Sveiki, pradėjau tvarkyti įmonės buhalterinę apskaitą viena (anksčiau tik pagelbėdavau), todėl suabejojau pati savimi. Noriu pateikti FR0572 deklaraciją ir pasimečiau kaip ją reikia pildyti, todėl noriu pasitikslinti: Pildymo data 2015-07-07, už 2015-06 laikotarpį, į 18 langelį rašau per 06 mėn išmokėto DU sumą (neatskaičius mokesčių, kitaip tariant popierinį už 05 mėn, nes išmokėta 06-12), o į 19 langelį rašau kiek iš tos sumos išskaičiuota. o paitikrinimui skaičiuoju taip 18-19=išmokėtas atlyginimas per 06 mėn.(kasos išlaidų orderio arba banko išraše išmokėta suma).
pati susimasčiau, kad pamiršau prirašyti, kad dar sodros atimant :) bet čia neaiškumas dėl datų, nes su viena buhaltere susiginčijau arba nesusikalbėjau. Kad teikiu liepos mėn už per birželio mėn išmoktas išmokas (t.y. už gegužės mėn priskaičiuotas). ar aš teisi?
Milda03 rašė:
pati susimasčiau, kad pamiršau prirašyti, kad dar sodros atimant :) bet čia neaiškumas dėl datų, nes su viena buhaltere susiginčijau arba nesusikalbėjau. Kad teikiu liepos mėn už per birželio mėn išmoktas išmokas (t.y. už gegužės mėn priskaičiuotas). ar aš teisi?
Teisingai darot, nesvarbu už kokį laikotarpį bus 06 mėn mokėta, tas sumas ir deklaruojate.
Ačiū už pagalbą, nes mane bandė įtikinti kad nesvarbu kada išmokėta, o svarbu kada priskaičiuota. Tai tuo pačiu pasitikslinsiu, 05 mėn pradėjo dirbti pirmas žmogus, ir per gegužės mėn nebuvo išmokėtas jam DU, tai FR0572 pildyti už tą mėn nereikėjo? pradedu pildyti tik nuo 06 mėn (nes 06-12 jam išmokėtas DU už 05 mėn) ?
Milda03 rašė:
Ačiū už pagalbą, nes mane bandė įtikinti kad nesvarbu kada išmokėta, o svarbu kada priskaičiuota. Tai tuo pačiu pasitikslinsiu, 05 mėn pradėjo dirbti pirmas žmogus, ir per gegužės mėn nebuvo išmokėtas jam DU, tai FR0572 pildyti už tą mėn nereikėjo? pradedu pildyti tik nuo 06 mėn (nes 06-12 jam išmokėtas DU už 05 mėn) ?
Labai teisingai. Tik į darbuotojų skaičių tą žmogelį įrtaukit. Sodrai kai teikiame, ten visai priešingai, priskaitymo datai.
Aj, dar neaiškumas iškilo dėl darbuotojų skaičiaus, kai pildysiu už 06 mėn ar man rašyti 1 žmogų (kuris dirbo gegužės mėn, t.y. kiek darbuotojų dirbo 05-31) ar darbuotojų skaičių, kuris dirbo 06-30?
Milda03 rašė:
Aj, dar neaiškumas iškilo dėl darbuotojų skaičiaus, kai pildysiu už 06 mėn ar man rašyti 1 žmogų (kuris dirbo gegužės mėn, t.y. kiek darbuotojų dirbo 05-31) ar darbuotojų skaičių, kuris dirbo 06-30?
Priskaičiuotas DU už 2014.12 - 72,61 Lt.
Darbo užmokestis išmokamas 2015 m. - 21,03 Eur.
Išskaičiuotas GPM 10,89 Lt, apvaliname iki 11 Lt ir gaunasi 3,19 Eur.
Ar reikėjo konvetuoti 10,89 Lt - 3,15 Eur? Kadngi išmokame dabar, tai reikia mokėti su centais ar tiesiog 3 Eur? Visai susimaišiau šioje vietoje.
4. Mokestį išskaičiuojantys asmenys Deklaracijų neprivalo pateikti, jei:
4.1. per mokestinio laikotarpio mėnesį neišmokėjo jokių išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų A klasės pajamoms;
Galite padėti teisingai užildyti GPM FR0572 deklaraciją už liepos mėn.? Situacija tokia - apskaičiuotas DU užmokestis 8795,19 už liepos mėn neatėmus NPD, PNPD, soc. draudimo įmokų, pajamų mokesčio ir PSD. GPM mokestis 789,41, bet 2015-07-22 buvo išmokėtas avansas darbuotojams 360 eur.
Galite padėti teisingai užildyti GPM FR0572 deklaraciją už liepos mėn.? Situacija tokia - apskaičiuotas DU užmokestis 8795,19 už liepos mėn neatėmus NPD, PNPD, soc. draudimo įmokų, pajamų mokesčio ir PSD. GPM mokestis 789,41, bet 2015-07-22 buvo išmokėtas avansas darbuotojams 360 eur.
Sveiki. Kiek supratau visada išmokate algą iki sekančio mėn kokios 10 ar 15 dienos.
Žiūrėkite ką išmokėjote liepos mėnesį, kai mokėjote birželio algas. Žiūrėti priskaityta alga. Avansą 360Eur įtraukiate į liepos mėn, jei likusi liepos alga išmokėta per rugpjūčio 10 darbo dienų, tai nuo avanso GPM neskaičiuojama.
Esu naujokė buhalterijoje ir turiu tokį klausimą. Tarkim rugsėjo mėn. pradzioje buvo išmokėtas DU už rugpjūtį. Iki rugsėjo 15 d. buvo sumokėtas rugpjūčio mėn. DU išskaičiuotas GPM. Kaip suprantu, FR0572 su šiuo sumokėtu GPM turiu pateikti iki spalio 15 d. Dabar situacija tokia, senoji buhalterė tik sumokėjus GPM pateikdavo FR0572, t.y. iki rugsėjo 15 d., o VMI ją priimdavo. Aš kaip suprantu, ji pateikdavo ją per anksti. Dabar aš perimsiu jos darbą ir nežinau, kaip man daryti. Pateikinėti FR0572 tuo pat laiku, kaip darė senoji buhalterė ir nesigilinti, kadangi VMI viską priima, ar pateikti ją vėliau, kaip priklauso?
Bet jei pakeisiu tvarką, ar nesigaus dabar vieno mėnesio praleidimas? Labai ačiū už atsakymus.