FR0572

J
jovita777 5
2015-09-27 10:31 jovita777
Aš kaip suprantu, tai ir FR0573 buvo klaidingai teikiamos.. Ji darydavo taip: sausį sumoka GPM ir tą pačią sumą deklaruoja iki sausio 15d. (ne vasario 15 d.), vasarį sumoka GPM ir ją deklaruoja iki vasario 15 d. (ne kovo 15 d.) ir taip visus metus. Po to gražiai kiekvieną mėn, nuo sausio iki gruodžio deklaruoja FR0573. Aš kiek suprantu, ji blogai darydavo, nes ji iki sausio 15 d. turėdavo teikti deklaraciją, už gruodžio mėn sumokėtą GPM, vasarį - už sausio ir t.t., argi ne taip?

Bet kiek peržiūrėjau, ji jau taip keletą metų darė ir visas deklaracijas jai priimdavo VMI. Tai dabar nežinau, kaip man daryti. Aš spalį sumokėsiu GPM. Senoji buhalterė jį iš karto deklaruotų iki spalio 15d., o aš, kaip suprantu, turėčiau deklaruoti iki lapkričio 15 d. Jeigu aš deklaruosiu iki lapkričio 15, tai spalį dabar prasileis deklaracija ir atsiras neatitikimas pildant metinę FR0573? Tai kaip dabar man daryti?

Tikiuosi aiškiai išaiškinau situaciją ir kas nors man patars. Gal aš ką klaidingai suprantu? Labai ačiū!
2015-09-27 11:08 Kristiana__
Tamsta viską gerai supranti.
O didelė įmonė? Daug darbuotojų?
Bet kokiu atveju jau šiuos metus reikia perdaryti teisingai, norint toliau daryti teisingai. Jeigu visada vienodos sumos buvo, kas mėn. tos pačios, tai nelabai kas pasikeis. Faktiškai ir deklaracijos teisingos gausis. Bet, jeigu yra darbuotojų kaita, atlyginimai nevienodi, tai viską reikės keisti.



jovita777 rašė:
Aš kaip suprantu, tai ir FR0573 buvo klaidingai teikiamos.. Ji darydavo taip: sausį sumoka GPM ir tą pačią sumą deklaruoja iki sausio 15d. (ne vasario 15 d.), vasarį sumoka GPM ir ją deklaruoja iki vasario 15 d. (ne kovo 15 d.) ir taip visus metus. Po to gražiai kiekvieną mėn, nuo sausio iki gruodžio deklaruoja FR0573. Aš kiek suprantu, ji blogai darydavo, nes ji iki sausio 15 d. turėdavo teikti deklaraciją, už gruodžio mėn sumokėtą GPM, vasarį - už sausio ir t.t., argi ne taip?

Bet kiek peržiūrėjau, ji jau taip keletą metų darė ir visas deklaracijas jai priimdavo VMI. Tai dabar nežinau, kaip man daryti. Aš spalį sumokėsiu GPM. Senoji buhalterė jį iš karto deklaruotų iki spalio 15d., o aš, kaip suprantu, turėčiau deklaruoti iki lapkričio 15 d. Jeigu aš deklaruosiu iki lapkričio 15, tai spalį dabar prasileis deklaracija ir atsiras neatitikimas pildant metinę FR0573? Tai kaip dabar man daryti?

Tikiuosi aiškiai išaiškinau situaciją ir kas nors man patars. Gal aš ką klaidingai suprantu? Labai ačiū!

J
jovita777 5
2015-09-27 11:19 jovita777
Įmonė nedidelė, tiksliau - individuali veikla su 4 darbuotojais. Tačiau kas mėn. nebuvo visada vienodos sumos, nes pasitaikė ir atostogos, ir biuleteniai, ir vienas žmogus į dekretą išėjo... Kadangi esu naujokė buhalterijoje, nežinau, kaip viską pradėti taisyti. Deklaracijas aš galiu pradėti teikti teisingu laiku, bet visas nesusipratimas gausis kaip suprantu su metine FR0573...
2015-09-27 12:19 Kristiana__
Tiesiog pateikite teisingas FR0572 šių metų visas. Toks ir taisymas. O toliau teikite teisingas jau nuo dabar.
aiwita aiwita 6134
2015-09-28 09:46 aiwita

jovita777 rašė:
Laba diena,

Esu naujokė buhalterijoje ir turiu tokį klausimą. Tarkim rugsėjo mėn. pradzioje buvo išmokėtas DU už rugpjūtį. Iki rugsėjo 15 d. buvo sumokėtas rugpjūčio mėn. DU išskaičiuotas GPM. Kaip suprantu, FR0572 su šiuo sumokėtu GPM turiu pateikti iki spalio 15 d. Dabar situacija tokia, senoji buhalterė tik sumokėjus GPM pateikdavo FR0572, t.y. iki rugsėjo 15 d., o VMI ją priimdavo. Aš kaip suprantu, ji pateikdavo ją per anksti. Dabar aš perimsiu jos darbą ir nežinau, kaip man daryti. Pateikinėti FR0572 tuo pat laiku, kaip darė senoji buhalterė ir nesigilinti, kadangi VMI viską priima, ar pateikti ją vėliau, kaip priklauso?

Bet jei pakeisiu tvarką, ar nesigaus dabar vieno mėnesio praleidimas? Labai ačiū už atsakymus. smile

O ką ji darydavo, jei po deklaracijos pridavimo atostoginius išmokėdavo? Teikdavo papildomai?
Kaip suprantu, jokio skirtumo kada bus pateikta deklaracija, deklaracijoje juk nurodoma, kad už 9 mėn. Tai neturėtų kilt problemų ir dėl FR0573.
Bet gal aš klystu...
J
jovita777 5
2015-09-28 10:15 jovita777
Jei išeidavo atostogų po deklaracijos, kaip suprantu, GPM už atostogas deklaruodavo ir sumokėdavo kitą mėn., pvz. rugpjūtį ėjo atostogų, tai GPM iš jų sumokėdavo iki rugsėjo 15 d. ir kartu nusiųsdavo deklaraciją, kurioje kartu ir GPM išskaičiuotas iš rugpjūčio DU. Aš, kaip suprantu, jei atostogų išėjo rugpjūčio mėn, tai GPM turėjo sumokėti ir pateikti rugpjūčio mėn siunčiamoje deklaracijoje, ar ne?


aiwita rašė:

jovita777 rašė:
Laba diena,

Esu naujokė buhalterijoje ir turiu tokį klausimą. Tarkim rugsėjo mėn. pradzioje buvo išmokėtas DU už rugpjūtį. Iki rugsėjo 15 d. buvo sumokėtas rugpjūčio mėn. DU išskaičiuotas GPM. Kaip suprantu, FR0572 su šiuo sumokėtu GPM turiu pateikti iki spalio 15 d. Dabar situacija tokia, senoji buhalterė tik sumokėjus GPM pateikdavo FR0572, t.y. iki rugsėjo 15 d., o VMI ją priimdavo. Aš kaip suprantu, ji pateikdavo ją per anksti. Dabar aš perimsiu jos darbą ir nežinau, kaip man daryti. Pateikinėti FR0572 tuo pat laiku, kaip darė senoji buhalterė ir nesigilinti, kadangi VMI viską priima, ar pateikti ją vėliau, kaip priklauso?

Bet jei pakeisiu tvarką, ar nesigaus dabar vieno mėnesio praleidimas? Labai ačiū už atsakymus. smile

O ką ji darydavo, jei po deklaracijos pridavimo atostoginius išmokėdavo? Teikdavo papildomai?
Kaip suprantu, jokio skirtumo kada bus pateikta deklaracija, deklaracijoje juk nurodoma, kad už 9 mėn. Tai neturėtų kilt problemų ir dėl FR0573.
Bet gal aš klystu...

V
virbuh 8138
2015-09-28 11:02 virbuh

rašė: Jei išeidavo atostogų po deklaracijos, kaip suprantu, GPM už atostogas deklaruodavo ir sumokėdavo kitą mėn., pvz. rugpjūtį ėjo atostogų, tai GPM iš jų sumokėdavo iki rugsėjo 15 d. ir kartu nusiųsdavo deklaraciją, kurioje kartu ir GPM išskaičiuotas iš rugpjūčio DU. Aš, kaip suprantu, jei atostogų išėjo rugpjūčio mėn, tai GPM turėjo sumokėti ir pateikti rugpjūčio mėn siunčiamoje deklaracijoje, ar ne?


Rugpjūčio 15d siunčiama deklaracija už liepos mėn, tai kas išmokėta per liepos mėnesį.
Rugsėjo nuo 1 iki 15d siunčiama deklaracija FR0572 už rugpjūčio mėn, tai kas išmokėta per rugpjūčio mėnesį.
Jei išmokate atostogas rugpjūčio 18d, tai ir GPM reikia sumokėti iki rugpjūčio paskutinės dienos.
aiwita aiwita 6134
2015-09-28 11:07 aiwita

jovita777 rašė:
Jei išeidavo atostogų po deklaracijos, kaip suprantu, GPM už atostogas deklaruodavo ir sumokėdavo kitą mėn., pvz. rugpjūtį ėjo atostogų, tai GPM iš jų sumokėdavo iki rugsėjo 15 d. ir kartu nusiųsdavo deklaraciją, kurioje kartu ir GPM išskaičiuotas iš rugpjūčio DU. Aš, kaip suprantu, jei atostogų išėjo rugpjūčio mėn, tai GPM turėjo sumokėti ir pateikti rugpjūčio mėn siunčiamoje deklaracijoje, ar ne?

Deklaracijoje nurodomas mėnuo, kurį buvo išmokėti pinigai ir paskui nurodoma GPM suma nuo išmokėtų išmokų iki 15d ir atskirai po 15d. Taip kaip jūs rašot, tai visiškas jovalas gaunasi.
Gama Gama 443
2015-09-29 10:01 Gama
Perėmusi vienos įmonės buhalteriją, radau tokį dalyką- liepos mėnesį neteisingai paskaičiuota išeinančiam darbuotojui kompensacija už nepanaudotas atostogas ( žymiai per daug), automatiškai neteisingai išskaičiuoti mokesčiai sodrai ir GPM, jie sumokėti ir deklaruoti. Po to , matyt, susigriebta ir perskaičiuota, nes darbuotojui išmokėta jau teisinga suma. Klaidos liko tik deklaracijose. Išeina taip, kad permokėta Sodrai ir GPM. Na, Sodrai per PT pateiksiu tikslinimą ir viskas išsispręs, o kaip su GPM. Deklaravo tiek kiek sumokėjo, kaip ištaisyti tą permoką?
amadina22 amadina22 19757
2 2015-09-29 10:13 amadina22

Gama rašė:
Perėmusi vienos įmonės buhalteriją, radau tokį dalyką- liepos mėnesį neteisingai paskaičiuota išeinančiam darbuotojui kompensacija už nepanaudotas atostogas ( žymiai per daug), automatiškai neteisingai išskaičiuoti mokesčiai sodrai ir GPM, jie sumokėti ir deklaruoti. Po to , matyt, susigriebta ir perskaičiuota, nes darbuotojui išmokėta jau teisinga suma. Klaidos liko tik deklaracijose. Išeina taip, kad permokėta Sodrai ir GPM. Na, Sodrai per PT pateiksiu tikslinimą ir viskas išsispręs, o kaip su GPM. Deklaravo tiek kiek sumokėjo, kaip ištaisyti tą permoką?

Pateikti teisingą FR0572.
aiwita aiwita 6134
2015-09-29 10:51 aiwita

Gama rašė:
Perėmusi vienos įmonės buhalteriją, radau tokį dalyką- liepos mėnesį neteisingai paskaičiuota išeinančiam darbuotojui kompensacija už nepanaudotas atostogas ( žymiai per daug), automatiškai neteisingai išskaičiuoti mokesčiai sodrai ir GPM, jie sumokėti ir deklaruoti. Po to , matyt, susigriebta ir perskaičiuota, nes darbuotojui išmokėta jau teisinga suma. Klaidos liko tik deklaracijose. Išeina taip, kad permokėta Sodrai ir GPM. Na, Sodrai per PT pateiksiu tikslinimą ir viskas išsispręs, o kaip su GPM. Deklaravo tiek kiek sumokėjo, kaip ištaisyti tą permoką?

Jei darbuotojui išmokėta teisingai, tai taisyčiau deklaracijas
Gama Gama 443
2015-09-29 11:13 Gama
Aš irgi taip galvojau, bet juk deklaracijoje deklaruojame tai ką sumokėjome, tai taip ir buvo padaryta. Kiek sumokėjo, tiek ir deklaravo. Kažkaip nelogiška atrodo taisyti deklaraciją.
amadina22 amadina22 19757
2015-09-29 11:16 amadina22

Gama rašė:
Aš irgi taip galvojau, bet juk deklaracijoje deklaruojame tai ką sumokėjome, tai taip ir buvo padaryta. Kiek sumokėjo, tiek ir deklaravo. Kažkaip nelogiška atrodo taisyti deklaraciją.

Kas nelogiška? Juk reikės teikti FR0573, tai negi jūs rodysite kad darbuotojui per metus išmokėta daugiau negu buvo iš tikro išmokėta. Reikia rodyti teisingus duomenis. Pirma išmokėjo daugiau, bet, rašote kad paskui darbuotojas grąžino tą permoką, ar kaip?
Gama Gama 443
2015-09-29 11:36 Gama
Taip, su darbuotoju viskas gerai, grąžinta permoka. Ačiū už atsakymus.
aiwita aiwita 6134
2015-09-29 11:38 aiwita

Gama rašė:
Taip, su darbuotoju viskas gerai, grąžinta permoka. Ačiū už atsakymus.

Svarbiausia, kad su darbuotoju viskas gerai. O kad bus permoka VMI ir Sodrai, tai nieko tokio. Kitą mėnesį mažiau sumokėsit ir bus gerai
2015-09-29 11:39 Kristiana__
Tamsta kažką ne taip suprantate.
Deklaracijoje deklaruojame tą ką sumokame darbo užmokesčio, o ne GPMo.
Atatinkamai deklaruojame GPM, tenkantį išmokėtam darbo užmokesčiui.


Gama rašė:
Aš irgi taip galvojau, bet juk deklaracijoje deklaruojame tai ką sumokėjome, tai taip ir buvo padaryta. Kiek sumokėjo, tiek ir deklaravo. Kažkaip nelogiška atrodo taisyti deklaraciją.

Gama Gama 443
1 2015-09-29 13:27 Gama
Ačiū, Kristiana, tikrai kažkaip susivėliau, mano praktikoje dar nebuvo tokios situacijos, tai ir nesumąsčiau, kad deklaruojame išmokėjimą. Kažkaip susikoncentravau į GPM-ą. Ačiū už patarimus. Dabar viskas aišku.
amadina22 amadina22 19757
2015-09-29 13:39 amadina22

Gama rašė:
Ačiū, Kristiana, tikrai kažkaip susivėliau, mano praktikoje dar nebuvo tokios situacijos, tai ir nesumąsčiau, kad deklaruojame išmokėjimą. Kažkaip susikoncentravau į GPM-ą. Ačiū už patarimus. Dabar viskas aišku.

Tai kaip teikiate deklaracijas, jei nesumąstėte? Deklaruojame priskaičiuotą išmokėjimą (neatskaičius mokesčių).
Gama Gama 443
2015-09-29 16:07 Gama
Būna dienų kaip tyčia. Kažkaip visos mintys nukrypo į GPM-ą, o tokio elementaraus dalyko, kad GPM priklauso nuo DU neįvertinau. Kai kas nors nesiseka, tai bet kokia smulkmena atrodo neišsprendžiama. Tiek čia radau jovalo palikta, kad ir paprasti dalykai išmuša iš vėžių. Dar kartą ačiū. To ir tereikėjo, kad pradėčiau vėl blaiviai mąstyti.
GIbuh GIbuh 10
2015-10-24 14:38 GIbuh
Sveikučiai. Rašau pirmąją savo žinutę šiame forume ir labai tikiuosi sulaukti atsakymo į rūpimą klausimą smile
FR0572 už spalio DU priskaičiavimus bus teikiamas iki lapkričio 15 d. Atlyginimai išmokami paskutinę mėnesio dieną, vadinasi už spalį bus išmokėta spalio 31 d. Tad į kurį langelį (19 ar 20) man rašyti priskaičiuotą GPM?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui