įmonėje atlyginimai iki šiol buvo mokami 1 kartą per mėnesį, tai su deklaravimo nekilo klausimų. Dabar atlyginimai mokami 2 kartus - viena dalis avansas tą patį mėnesį, kita dalis - jau sekantį mėnesį kartu su visais mokesčiais. Ar išmokėtas avansas turi būti deklaruojamas 572 deklaracijoje?
tarkime kovo men alga 1000 lt. kovo men moki avansa 400 lt,o likusia atlyginimo dali moki 04 men.tai 3 men.deklaracijoje 0572 rodysi 400, o 4 men. 1000-400=600.
0572 uz vasari jau padariau, persiunciau. Bet pamirsau, kad direktoriui ismokejom pinigeliu uz automobilio nuoma. Reikejo deklaruot ir sumoket 15%. Kiek suprantu reikejo toj pacioj deklaracijoj parodyt, tik B priede? O ka dabar daryt, kai jau nedeklaravau?????
Aciu
Ieva1976 rašė: 0572 uz vasari jau padariau, persiunciau. Bet pamirsau, kad direktoriui ismokejom pinigeliu uz automobilio nuoma. Reikejo deklaruot ir sumoket 15%. Kiek suprantu reikejo toj pacioj deklaracijoj parodyt, tik B priede? O ka dabar daryt, kai jau nedeklaravau?????
Aciu
Reikėjo rodyti B dalyje, dabar reikės pildyti B priedą teikiant deklaraciją už kovo mėn.
doviller rašė: Sveiki. Jeigu turite laisvą minutėlę, prašau užpildyti anketą apie kompanijų tinklalapius Lietuvoje: http://marketingas.klausimai.sgizmo.com . Labai trūksta vyresnių žmonių balsų. Rezultatai bus panaudoti, rašant bakalauro darbą. Ačiū, kad prisidedate prie tyrimo.[/url]
noriu paklausti, jei sakykim peržiūrinėju už 2004 metus GPM ir randu tokių smulkių netitikimų kaip pvz : 1 lt, niu sakymim deklaruota tiek o sumoketa 1 litu daugiau arba atvirksčiai? tai ar reikia tada daryti tikslinimus?
Na jau, ir kantrybė jūsų Palikit tą lt ramybėje, o jei nesimiega, tai primokėkit arba sumokėkit daugiau (pagal aplinkybes ir suderinus su VMI), tik jau netikslinčiau dėl tokios smulkmenos.