TYTE rašė: Pagal deklaracijos pildymo taisykles, PVM deklaraciją tikslinti reikia tą mėnesį kada pastebėta klaida, t.y. birželio mėn. PVM deklaracijoj rodysi gegužės mėn. išrašytos PVM sąsk.fakt. PVM.
Toks klausimas dėl pardavimo PVM , pvz. 05 mėn. buvo eksportuotos prekes, bet eksporto deklaraciją (originalą) gavome tik 06 28 (eksporto deklaracijos data 05.28), tai man tikslinti 05 mėn, pardavimą, ar galiu 06 mėn. sumažinti pardavimą, nes 05 mėn. priskaičiavau PVM, kaip ne eksportas.
Jei prekės iš ES gautos 05 mėnesį (ir invoice išrašytas 05 mėn), bet neįtrauktas PVM į 05 mėnesio deklaraciją, ar būtina tikslinti FR0600 būtent 05 mėnesio, ar galima priskaityti PVM ir traukti į 06 mėn. PVM deklaraciją (ar aš neteisingai suprantu 34 str. 6 d., kad galima iki kito mėnesio 15 dienos priskaičiuoti)?
Tarp kitko tikrai rašykite ranka, nes vakar man ir FRo572 nenorėjo priimti spausdintos, o apie Fr0600 perspėjo, kad tik tą formą pildyčiau, kur jie duoda.
Soffy rašė: Tarp kitko tikrai rašykite ranka, nes vakar man ir FRo572 nenorėjo priimti spausdintos, o apie Fr0600 perspėjo, kad tik tą formą pildyčiau, kur jie duoda.
Ka reiškia FR0572 nenorėjo priimti Jau 6 mėn. nešam ir priima o dabar nenori ?
Nenorėjo, sakė pamėgins įvesti rankom, jei neleis, tai paskambins, kad atneščiau popierinį jų duotą variantą. Sakė dirba VMI tuo klausimu, žino, kad nepatogu rankom formas pildyti ir t.t., bet DABAR niekuo negali padėti.
O man vakar atmetė FR0600 spausdintą kompu, kadangi printeris nukando barkodo puse skaičių, todėl jie negalės nuskanuoti. Siandien banžiau su spausdintuvu susitarti, bet teko ranka pildyti ir vėl keliausiu.