amadina22 rašė:
Į 25 eilutę rašom visą PVM, tarkim, iš sąskaitos faktūros už reprezentaciją, o 35 langelyje, atskaitomas PVM, įtraukiame tik 75 proc. PVM.
O jeigu yra kvitas su PVM, sąskaitos faktūros nėra, traukiu viską į leidžiamus atskaitymus, tik PVM neatskaitau, tai to PVM ir netraukliu visai į 25 langelį.
Ar taip?
Ačiū.
Jeigu turiu tik kvitą, neturiu sąskaitos faktūros, PVM leidžiami atskaitymai, bet neatskaitomas, tai to PVM visai nerodau deklaracijoj. Teisingai?