PVM deklaracija FR0600

Rainis Rainis 15057
2013-09-23 16:55 Rainis

Kyvis rašė:
Sveiki, kaip visada susilaukiu paskutinės minutės o tada jau dega ššš, gal pagelbėsite:
2013-08 mėn gavome išmoką iš draudimo už auto įv.,mašiniuko neremontavome korespond.dariau tokias 2710 D,
522 K.( neapm. pajamos). Ar turiu tą sumą parodyti FR0600, 13 lang. smile

Nereikia rodyti FR0600.
Tai ne PVM objektas visiškai.
I
IRUTE78 2552
2013-09-24 22:13 IRUTE78
Suomiai sugalvojo kompesuoti dalį reklamos išlaidų, išrašėme sąskaitą, kur priskirti PVM deklaracijoje tą sumą ?
L
Lea_deleted 1608
2013-09-25 10:16 Lea_deleted
kompensacijos nėra PVM objektas. Nėra įforminama pvm sąskaita faktūra.
I
IRUTE78 2552
2013-09-25 10:36 IRUTE78
O kaip įforminti ? JIe turi sumažinti mokėtiną sumą. Kas mėnesį po šimtą eurų.
Rainis Rainis 15057
2013-09-25 11:35 Rainis

IRUTE78 rašė:
Suomiai sugalvojo kompesuoti dalį reklamos išlaidų, išrašėme sąskaitą, kur priskirti PVM deklaracijoje tą sumą ?

O ką rašėte sąskaitoje? Kažkokias suteiktas paslaugas turbūt?
Greičiausiai tai bus ne PVM oblektas pagal PVMĮ 13 straipsnį. 20 eilutė.
F
Forti 582
2013-09-25 15:01 Forti
Sveiki,
mes - medinukai, pirkom vertimo paslaugas (įdarbinom 2 LV piliečius). Dėl leidimo gyventi LT gavimo reikėjo jų (darbuotojų) ir jų vaikų (įdarbinom sutuoktinius) asmens dokumentų vertimo. Gavom PVM sąskaitą faktūrą. Toks durnas klausimas, ar galiu į atskaitą dėti šį PVM? Tai mūsų darbuotojų, gaminančių produkciją, tiesiogiai susijusią su PVM veikla, išlaidos, beje, jų dok. vertimas reikalingas ir mums, ne tik migracijos tarnybai... Ar čia objektyvios priežastys, ar geriau netraukti ir "ramiai" miegoti ? smile
Rainis Rainis 15057
2013-09-25 15:46 Rainis

Forti rašė:
Sveiki,
mes - medinukai, pirkom vertimo paslaugas (įdarbinom 2 LV piliečius). Dėl leidimo gyventi LT gavimo reikėjo jų (darbuotojų) ir jų vaikų (įdarbinom sutuoktinius) asmens dokumentų vertimo. Gavom PVM sąskaitą faktūrą. Toks durnas klausimas, ar galiu į atskaitą dėti šį PVM? Tai mūsų darbuotojų, gaminančių produkciją, tiesiogiai susijusią su PVM veikla, išlaidos, beje, jų dok. vertimas reikalingas ir mums, ne tik migracijos tarnybai... Ar čia objektyvios priežastys, ar geriau netraukti ir "ramiai" miegoti ? smile

Traukit ir ramiai miegokit.
F
Forti 582
2013-09-25 15:51 Forti

Rainis rašė:

Forti rašė:
Sveiki,
mes - medinukai, pirkom vertimo paslaugas (įdarbinom 2 LV piliečius). Dėl leidimo gyventi LT gavimo reikėjo jų (darbuotojų) ir jų vaikų (įdarbinom sutuoktinius) asmens dokumentų vertimo. Gavom PVM sąskaitą faktūrą. Toks durnas klausimas, ar galiu į atskaitą dėti šį PVM? Tai mūsų darbuotojų, gaminančių produkciją, tiesiogiai susijusią su PVM veikla, išlaidos, beje, jų dok. vertimas reikalingas ir mums, ne tik migracijos tarnybai... Ar čia objektyvios priežastys, ar geriau netraukti ir "ramiai" miegoti ? smile

Traukit ir ramiai miegokit.

ačiū :)
A
amafu 425
2013-09-25 15:58 amafu
Pirkta priekaba iš Lenkijos, gauta sąskaita eurais, PVM 0 %. Mokėta 10500 eurų. Buhalterinis euro kursas 3.4528 Lt. Gaunasi suma 36254,40 Lt. Ar gerai surašiau deklaracijoje?

21 laukelyje 36254,40 Lt
34 laukelyje 7613 Lt
25 laukelyje -7613 Lt
35 laukelyje 7613 Lt


irmoske irmoske 5454
2013-09-25 16:19 irmoske

amafu rašė:
Pirkta priekaba iš Lenkijos, gauta sąskaita eurais, PVM 0 %. Mokėta 10500 eurų. Buhalterinis euro kursas 3.4528 Lt. Gaunasi suma 36254,40 Lt. Ar gerai surašiau deklaracijoje?

21 laukelyje 36254,40 Lt
34 laukelyje 7613 Lt
25 laukelyje -7613 Lt
35 laukelyje 7613 Lt

Gerai (tik deklaruojame be centų)
Devi Devi 1511
2013-09-25 16:32 Devi
Situacija: Estijos įmonė turi filialą Lietuvoje ir yra įsiregistravusi PVM mokėtoju. Estijos įmonė perka iš Lt transporto priemones (krovininė ir lengvoji). Lietuvos pardavėja išrašo sąskaitą su PVM (nes mašinos nebus varomos į Estiją ir liks Regitroje priregistruotos). Estijoje galima daryti PVM atskaitą nuo belekokių transporto priemonių. Estijos įmonė nori Lietuvoje atsiimti sumokėtą PVM už tas mašinas. Kiek suprantu PVM atsiimti gali Estijos filialas. Tik nesuprantu kaip filialas traukia tuos pirkimus į FR0600? Prie savo pirkimų Lietuvoje prisumuoja?
Rainis Rainis 15057
2013-09-25 17:06 Rainis

Devi rašė:
Situacija: Estijos įmonė turi filialą Lietuvoje ir yra įsiregistravusi PVM mokėtoju. Estijos įmonė perka iš Lt transporto priemones (krovininė ir lengvoji). Lietuvos pardavėja išrašo sąskaitą su PVM (nes mašinos nebus varomos į Estiją ir liks Regitroje priregistruotos). Estijoje galima daryti PVM atskaitą nuo belekokių transporto priemonių. Estijos įmonė nori Lietuvoje atsiimti sumokėtą PVM už tas mašinas. Kiek suprantu PVM atsiimti gali Estijos filialas. Tik nesuprantu kaip filialas traukia tuos pirkimus į FR0600? Prie savo pirkimų Lietuvoje prisumuoja?

Na taip, filialas PVM mokėtojas pildo lietuvišką deklaraciją FR0600, ir jei geli, tai atsiima.
Tačiau tik už krovininę - už lengvąją Lietuva neatiduoda.
O net ir estiškas, bet Lietuvoje registruotas filialas privalo laikytis lietuviškų mokesčių taisyklių...
A
aure09 42
2013-09-25 18:06 aure09
Sveiki,
Pirktas automobilis (lengvasis) lizingo būdu. PVM atskaita negalima. Kurioje PVM deklaracijos eilutėje man tą sumą parodyt?
L
Loreta13 30842
2013-09-25 18:07 Loreta13

aure09 rašė: Pirktas automobilis (lengvasis) lizingo būdu. PVM atskaita negalima. Kurioje PVM deklaracijos eilutėje man tą sumą parodyt?
Pirkimo PVM rodyt, atskaitos nerodyt :)
A
aure09 42
2013-09-25 18:14 aure09

Loreta13 rašė:
Pirkimo PVM rodyt, atskaitos nerodyt :)


taip ir dariau, bet man VMI išmeta įspėjimą, kad Pirkimo PVM (25,26,27) neturėtų skirtis nuo (35) smile
L
Loreta13 30842
2013-09-25 18:23 Loreta13
Na ta nauja PVM deklaracija dabar meta daug perspėjimų :)
pvz. man nepripažįsta maržos ir jos PVM.
Iš pildymo taisyklių:

rašė: Į šį PVM deklaracijos 35 laukelį neįtraukiamos PVM deklaracijos 25–27 laukeliuose deklaruotos, bet pagal PVM įstatymo 62 straipsnio nuostatas neatskaitomos PVM sumos.


A
aure09 42
2013-09-25 20:53 aure09
Ačiū, Loretta smile
ausyte ausyte 5281
2013-09-25 21:34 ausyte
Na man irgi su ta marža taip pat , deklaruoju maržą 16 eil. ir PVM 29 eil. Išmeta perspėjimą; "Pasitikrinkite deklaruotus pardavimų vertės rodiklius - PVM apmokestinamų tiekimų vertė (11, 14 ir/arba 15) nelygi vertei, nuo kurios deklaruotas pardavimo PVM (29, 30 ir/arba 31)."nesuprantu gal kas pasiketė...
I
IRUTE78 2552
2013-09-25 21:44 IRUTE78 2013-09-25 22-00

Rainis rašė:

IRUTE78 rašė:
Suomiai sugalvojo kompesuoti dalį reklamos išlaidų, išrašėme sąskaitą, kur priskirti PVM deklaracijoje tą sumą ?

O ką rašėte sąskaitoje? Kažkokias suteiktas paslaugas turbūt?
Greičiausiai tai bus ne PVM oblektas pagal PVMĮ 13 straipsnį. 20 eilutė.

Mes užsakome paslaugą, reklamos, o kadangi perparduodame jų gaminius, jie sutinka finansuoti dalį sumos. Išrašome už paslaugą. Ne pvm objektas.
L
Lea_deleted 1608
2013-09-25 22:02 Lea_deleted
Irute
jums gamintojas tiesiog kompensuoja dalį jūsų patirtų reklaminių sąnaudų, kurias jus perkate tam kad pareklamuoti jūsų perparduodamas prekes? Prie ko čia PVM deklaracija? juk jus patys neatliekate jokių paslaugų, jums tiesiog kompensuoja dalį sąnaudų. Išrašykite paprastą kompensacinę sąskaitą ir apskaitoje mažinkite reklamos sąnaudas. PVM deklaracijoje niekur nedalyvauja kompensacinio pobūdžio sumos.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui