PVM deklaracija FR0600

aiwita aiwita 6134
2017-06-22 09:25 aiwita

vaidvit rašė:
sveiki,

noriu patikslinti 04men pvm deklaracija ir gaunasi, kad uz balandi sumokejau 100eur daugiau, nei reikejo. kaip dabar daryti su geguzes menesio deklaracija?geguzes menesio deklaracija yra moketinas pvm. ar tas 100eur kazkur isiraso i deklaracija, kad man issiminusuoti ji?

aciu

Deklaracijoje niekur nieko nereikia žymėti. Mano VMI mokėtojo kortelėje-apskaitos duomenys pažiūrėkit permokas ir prievoles. Ten matysit kiek permokėta ir kiek dar turit sumokėti
nite nite 1116
2017-06-22 13:54 nite
Kuriame deklaracijos langelyje rodyti atliktas paslaugas pagal LR PVM įstatymo 45 str. 1d ,
S
Stora10 168
2017-06-23 10:55 Stora10

nite rašė:
Kuriame deklaracijos langelyje rodyti atliktas paslaugas pagal LR PVM įstatymo 45 str. 1d ,

19 langelis.
Skaitykite pildymo instrukcijas.
smalsuole smalsuole 2861
2017-07-05 09:58 smalsuole
Sveiki, gavome invoice`ą palūkanoms sumokėti, už suteiktą paskolą.
Pildomas 23,24 eil? smile
smalsuole smalsuole 2861
1 2017-07-05 14:32 smalsuole 2017-07-05 15-38

smalsuole rašė:
Sveiki, gavome invoice`ą palūkanoms sumokėti, už suteiktą paskolą.
Pildomas 23,24 eil? smile


Jei kam įdomu, gavau atsakymą iš VMI, kad nesideklaruoja iš viso, nes neapsimokestina.
B
burukas 392
2017-07-12 09:29 burukas
Laba diena,
Gavau prekes iš Čekijos su nuliniu PVM, bet jas parduosiu taip kaip suprantu man reikia už jas sumokėti PVM, o kur rodyti tą PVM deklaracijoje

Ačiū
S
Stora10 168
2017-07-12 11:57 Stora10

burukas rašė:
Laba diena,
Gavau prekes iš Čekijos su nuliniu PVM, bet jas parduosiu taip kaip suprantu man reikia už jas sumokėti PVM, o kur rodyti tą PVM deklaracijoje

Ačiū

Gautų iš ES prekių vertė 21 laukelis
Nuo jų apskaičiuotas 21 proc. PVM 25, 34 ir 35 laukeliai.
Nieko mokėti dabar nereikia, sumokėsite pardavę prekes. O jei pirkote ne pardavimui, o įmonės reikmėms, mokėti išvis nereikės.
L
liepa1 797
2017-07-20 12:14 liepa1
Ar jums teisingos preliminarios PVM deklaracijos? Man tai ne, nėra visai PVM atskaitos, nors sąskaitos įkeltos.
V
virbuh 8137
2017-07-20 12:24 virbuh

liepa1 rašė:
Ar jums teisingos preliminarios PVM deklaracijos? Man tai ne, nėra visai PVM atskaitos, nors sąskaitos įkeltos.

35 eilutės programa nepildo, nekelia ir gražinimų, nes programa ne viską ''žino'', gal reprezentacijos buvo, gal neleidžiamų PVM yra. Patys koreguojame, dar kvitų PVM sukeliame.
F
Fin24 586
2017-07-21 15:18 Fin24
Sveiki ,
turiu pirkima is 3-iu saliu. turiu muitines deklaracija. Nelabai aisku su 26-27 eil., kuria reiketu pildyti...
F
Fin24 586
2017-07-21 15:22 Fin24

Fin24 rašė:
Sveiki ,
turiu pirkima is 3-iu saliu. turiu muitines deklaracija. Nelabai aisku su 26-27 eil., kuria reiketu pildyti...

papildysiu...
mokejome uz importo dok paruosima, atsovavima. tai ir butu importo mokestis? smile
S
Stora10 168
2017-07-22 10:27 Stora10 2017-07-22 10-30

Fin24 rašė:
Sveiki ,
turiu pirkima is 3-iu saliu. turiu muitines deklaracija. Nelabai aisku su 26-27 eil., kuria reiketu pildyti...

Muitinės deklaracijoje suraskite skyrių "47 Mokesč.apskaičiavimas"
Jame rasite lentelę su skiltimis "Tipas- Mokesčio pagrindas-Norma-Suma"
Eilutė, kurios tipas A00, joje įrašoma muito suma. Šią sumą, pajamuodami prekes, pridedate prie jų vertės, ir sumokate muitinei. FR0600 ši suma nedeklaruojama.
Eilutė, kurios tipas B00, tai muitinės priskaičiuotas importo PVM. Jo mokėti nereikia, o deklaruojate formoje FR0600 27 eilutėje. Galima ją traukti į atskaitą, t.y., įrašyti 35 eilutėje.
Muitinės deklaraciją gerai pavartykite, dažnai būna daugiau (kitame lape) tų 47 lentelių, tada visas sumas reikia sudėti.
O ten ką mokėjote už dokumentų paruošimą ir pan, tai taip pat pridedama prie įsigytų prekių vertės, šių paslaugų PVM tai paprasta pirkimo PVM, kaip ir kitų, ir 27 ar 26 eilutėse nedeklaruojama.
F
Fin24 586
2017-07-24 08:59 Fin24

Stora10 rašė:

Fin24 rašė:
Sveiki ,
turiu pirkima is 3-iu saliu. turiu muitines deklaracija. Nelabai aisku su 26-27 eil., kuria reiketu pildyti...

Muitinės deklaracijoje suraskite skyrių "47 Mokesč.apskaičiavimas"
Jame rasite lentelę su skiltimis "Tipas- Mokesčio pagrindas-Norma-Suma"
Eilutė, kurios tipas A00, joje įrašoma muito suma. Šią sumą, pajamuodami prekes, pridedate prie jų vertės, ir sumokate muitinei. FR0600 ši suma nedeklaruojama.
Eilutė, kurios tipas B00, tai muitinės priskaičiuotas importo PVM. Jo mokėti nereikia, o deklaruojate formoje FR0600 27 eilutėje. Galima ją traukti į atskaitą, t.y., įrašyti 35 eilutėje.
Muitinės deklaraciją gerai pavartykite, dažnai būna daugiau (kitame lape) tų 47 lentelių, tada visas sumas reikia sudėti.
O ten ką mokėjote už dokumentų paruošimą ir pan, tai taip pat pridedama prie įsigytų prekių vertės, šių paslaugų PVM tai paprasta pirkimo PVM, kaip ir kitų, ir 27 ar 26 eilutėse nedeklaruojama.

sveiki,
didelis aciu, labai aiskiai isdestete. tik dar noriu pasitikslinti. del muitines gavau 2 lapus. Pirmajame puslapyje , kur yra nurodytas Reg. Nr. Siuntejas, ten yra taip pat 47 eil. su mokesc. apskaiciavimu, kaip ir 2-ajame Gavejo lape. Kokiu lapu, kaip gavejas, tureciau remtis??

aiwita aiwita 6134
2017-07-24 09:14 aiwita

Fin24 rašė:
sveiki,
didelis aciu, labai aiskiai isdestete. tik dar noriu pasitikslinti. del muitines gavau 2 lapus. Pirmajame puslapyje , kur yra nurodytas Reg. Nr. Siuntejas, ten yra taip pat 47 eil. su mokesc. apskaiciavimu, kaip ir 2-ajame Gavejo lape. Kokiu lapu, kaip gavejas, tureciau remtis??

Gali būti ir trys lapai ir daugiau. Kiekviename yra išskaičiuota suma tame lape esančioms prekėms. Reikia susirasti kuri suma yra paskutinė. Tai bus visų lapų suma. Galutinę sumą ir reikia naudoti.
F
Fin24 586
2017-07-24 09:20 Fin24

aiwita rašė:

Fin24 rašė:
sveiki,
didelis aciu, labai aiskiai isdestete. tik dar noriu pasitikslinti. del muitines gavau 2 lapus. Pirmajame puslapyje , kur yra nurodytas Reg. Nr. Siuntejas, ten yra taip pat 47 eil. su mokesc. apskaiciavimu, kaip ir 2-ajame Gavejo lape. Kokiu lapu, kaip gavejas, tureciau remtis??

Gali būti ir trys lapai ir daugiau. Kiekviename yra išskaičiuota suma tame lape esančioms prekėms. Reikia susirasti kuri suma yra paskutinė. Tai bus visų lapų suma. Galutinę sumą ir reikia naudoti.

ok, supratau. Aciu.jau aiskiau.
Serebro Serebro 2697
2017-07-25 11:20 Serebro
Sakykit, juk tara (kur gauname po 10 ct iš pirkėjų-esam kavinė) pvm deklaracijoje nesimato, taip? Ji kaip užstatinė pakuotė suvaikšto per 2 kl. ir tai nėra įmonės pajamos (nebent jei parduotumę daugiau taros nei patys nusipirkome smile )
Z
zvygla1 4
2017-07-25 17:09 zvygla1
Turiu klausimą :)
Fizinis asmuo (ūkininkas), kuris teikia pusmetines deklaracijas perka ūkiui reikalingą žaliavą iš Vokietijos. Pirkimo sąskaitoje nėra išskirta PVM. Apsiskaičiuojam ir deklaracijoje pildom 21; 25; 34 ir 35. Ką blogai padariau, nes atsakymą gavau Atmesta. Trūkumo aprašymas: 7 laukelyje nurodytas mokestinis laikotarpis - ne mėnuo, o užpildytas 21, 22 arba 24 laukelis (PVM įstatymo 84 str. 7 d.)?
S
Stora10 168
2017-07-26 09:41 Stora10

zvygla1 rašė:
Turiu klausimą :)
Fizinis asmuo (ūkininkas), kuris teikia pusmetines deklaracijas perka ūkiui reikalingą žaliavą iš Vokietijos. Pirkimo sąskaitoje nėra išskirta PVM. Apsiskaičiuojam ir deklaracijoje pildom 21; 25; 34 ir 35. Ką blogai padariau, nes atsakymą gavau Atmesta. Trūkumo aprašymas: 7 laukelyje nurodytas mokestinis laikotarpis - ne mėnuo, o užpildytas 21, 22 arba 24 laukelis (PVM įstatymo 84 str. 7 d.)?

Tai ir pasiskaitykite tą straipsnį:
"7. PVM mokėtojams, kurie įsigyja prekes iš kitų valstybių narių ir paslaugas, kurias šalies teritorijoje teikia kitos valstybės narės PVM mokėtojai ir už kurias šių paslaugų pirkėjai šio Įstatymo 95 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka privalo apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM, šio straipsnio 2–6 dalių nuostatos netaikomos."
Kitaip tariant, jei atsirado santykiai su ES, nebegalite pasirinkti deklaravimui pusmečio termino.
Turite teikti FR0600 kas mėnesį.
Z
zvygla1 4
2017-07-26 11:35 zvygla1

Stora10 rašė:
Tai ir pasiskaitykite tą straipsnį:


Ačiū už atsakymą.. Dabar aišku, kad pavėlavau jau ir pateikti prašymą, kad šį pusmetį būtų vėl pusmetinė deklaracija. Teks vargt visus metus ;)
O
orinta17 130
2017-08-10 11:32 orinta17
Sveiki,
Situacija tokia: pernai metais į ES įmonei ne PVM mokėtojai buvo išrašyta sąskaita parduodamoms prekėms ir buvo sumokėtas PVM. Bet sandoris neįvyko, todėl dabar yra išrašyta tai sumai kreditinė sąskaita. Pildant FR600 deklaraciją ar į 18 langelį įrašyti sumą be PVM, tik su minuso ženklu. O sumokėtą PVM-ą į kurį langelį įrašyti?
Ačiū
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui