Sveiki, ar galiu nedeklaruota (pavelavo saskaita)gautino PVM suma prideti prie sio men deklaruotino gautino PVM, ar turiu butinai tikslinti to laikotarpio deklaracija, (t.y.balandžio men).Ačiū už atsakymą
Virgiuks rašė: Sveiki, ar galiu nedeklaruota (pavelavo saskaita)gautino PVM suma prideti prie sio men deklaruotino gautino PVM, ar turiu butinai tikslinti to laikotarpio deklaracija, (t.y.balandžio men).Ačiū už atsakymą
Virgiuks rašė: Sveiki, ar galiu nedeklaruota (pavelavo saskaita)gautino PVM suma prideti prie sio men deklaruotino gautino PVM, ar turiu butinai tikslinti to laikotarpio deklaracija, (t.y.balandžio men).Ačiū už atsakymą
Prašau padėkit išsiaiškinti dėl menamo PVM pildymo deklaracijoje arba
bent įdėkit nuorodą kur galėčiau apie tai pasiskaityti.Kad reikia pildyti 22,26 ir 30 langeliuose tai suprantu. Bet ar nuo visų gaunamų sąskaitų tai tikrai "grybauju".
Sąskaitas gaunam iš lenkų už transporto paslaugas be PVM. Mes išrašom ir su PVM ir be pvm.
O DEKLARACIJOJ KAIP SUŽIŪRĖTI TĄ MENAMĄ PVM Naktimis košmarai - vien PVM
Asolo, ką jūs išrašot, nesvarbu. Menamas PVM skaičiuojamas tik nuo gautų prekių ir paslaugų iš ES.
Kodėl jums lenkai išrašė be PVM? Ar jie nėra PVM mokėtojai? Labai svarbu yra išsiaiškinti, iš ko gautos sąskaitos. Gal norėjai pasakyti, kad paslauga buvo su 0 proc. PVM tarifu?
O PVM deklaracijoje sugaudyti menamą PVM yra labai lengva - į ją trauki paskaičiuotą menamą PVM iš žurnaliuko (pagal VA-19), kurį pildai kalendoriniam mėnesiui.
Loreta, Lenkai mums išrašo be PVM, todėl kad PVM jie susimoka Lenkijoje. Visi jie YRA PVM mokėtojai.
Ir dar prie to pačio. Ar apskaitoje reikia rodyti menamą PVM O deklaracijoje aš rodžiau nuo gautų sąsk. paskaičiuoju 18 proc.
Tik vis baiminuosi kad ne taip , o išaiškinimo kaip tesingai turi būti niekur nagaunu
Man kažkaip čia vis tiek neaišku - kodėl lenkai Lenkijoje susimoka tą PVM, kai jie jo mokėti neturi, nes tiek jūs, tiek jie yra PVM mokėtojai. Turi vaikščioti 0 proc. PVM tarifas.
O menamą PVM apskaitoje fiksuoji tiek kaip mokėtiną, tiek kaip atskaitą
D2431
K4484
Pagal tavo parašymą viską gerai darai. Tik apmokestinamąją vertę nepamiršk įrašyti į 19 eilutę, jeigu perkate prekes. Paslaugų apmokestinamoji vertė nesirašo.
Gal padėsite susigaudyti: birželio mėn. pateikiau PVM deklaraciją su minuso ženklu -3000 (31)( naujai susikūrus UAB, o aš naujai kepta ...), šio mėnesio visi paskaičiavimai rodo, kad bus pliusas 800Lt. Kaip elgtis su šio mėnesio PVM deklaracija? Ar teks pervesti pinigėlius? Tikiuosi nenusišnekėjau...
Šį mėnesį tik nuneši deklaracija su PVM ir mokėti nieko nereikės tol kol nepasidengsi minusinio PVM, prašymo rašyti kad užskaitytų nereikia užskaito ir taip.
Loreta rašė: O menamą PVM apskaitoje fiksuoji tiek kaip mokėtiną, tiek kaip atskaitą
D2431
K4484
Pagal tavo parašymą viską gerai darai. Tik apmokestinamąją vertę nepamiršk įrašyti į 19 eilutę, jeigu perkate prekes. Paslaugų apmokestinamoji vertė nesirašo.
Nesuprantu, ar kiekvienai sąsk. priskaičiuoti tą menamą ir iš karto fiksuoti ataskaitoje D2431K4484
Ar už mėnesį galima