klaudia rašė: Padekite kaip reikia patikslinti FRO600 deklaracija. Per velai gavome viena S/F uz paslaugas. Ar reikia tik tos vienos saskaitos fakturos suma kazkur irasyti ar pridejus ja vel per nauja viska uzpildyti? Labai dekoju.
o ar reikia ją tislinti?
Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu
susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo
2004 m. kovo 1 d. Nr. VA-29
23¹. Jeigu po PVM deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas pastebėjo tą mokestinį laikotarpį, kurio PVM deklaracija jau buvo pateikta, padarytas klaidas, dėl kurių buvo sumažinta mokėtina į biudžetą (padidinta grąžintina iš biudžeto) PVM suma, arba klaidas, susijusias su prekių tiekimu į kitas valstybes nares arba prekių įsigijimu iš kitų valstybių narių, tai jis turi pateikti patikslintą to mokestinio laikotarpio, kurį klaidos buvo padarytos, PVM deklaraciją.
Jeigu pastebėtos kitos, nei šio punkto 1 dalyje nurodytos klaidos, tai jos
gali būti ištaisytos (patikslintos) to mokestinio laikotarpio, kurį paaiškėjo, PVM deklaracijoje.