PVM deklaracija FR0600

Elyte Elyte 2865
2007-07-24 17:05 Elyte
PVM įstatymo 94 straipsnio komentaras
I
irta 471
2007-07-24 21:00 irta
Sveiki, siandien gavau rasta is VMI su priskaiciuotais delspinigiais uz patikslinta PVM deklaracija, nors pas mus visada buvo didziule permoka. Paskambinau inspektorei, kri pasake, kad pasikeite delspinigiu apskaiciavimo algoritmas, ir yra nujas VMI nutarimas del mokestiniu nepriemoku apskaciavimo. Gal kam pavyko surasti? niekaip nerandu..
L
Loreta13 30842
2007-07-24 21:06 Loreta13
Tai kad viskas 2006-11-29 senumo:))
mic.vmi.lt/documentspublic.do?&id=1000007...
O gal kas nors keitėsi smile
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10000...
I
irta 471
2007-07-24 21:22 irta
Sake kad 2007-06-27 isakymas V-236, bet as jau antra valanda nieko nete nerandu
L
Loreta13 30842
2007-07-24 22:33 Loreta13
Paskutinis pakeitimas. Bet reik atidžiau paskaityt:)) Nes šiaip jau nieko tokio nepastebiu.
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_...
N
neringa30 14
2007-07-25 12:19 neringa30
Sveikos, gelbėtojos, atrodo visai paprastas dalykas,bet kelis kartus skaičiuoju ir vis skirtingas sumas gaunu: 04 mėn. sumokėjom pvm 2265Lt. , 05 mėn. sumokėjom 4472Lt. ,
patikslinus 04 mėn. gavau, kad mums grąžintinas pvm -6704 Lt. Už 06 mėn. 5414 Lt. mokėtinas.
Žinau, kad lieka rezervo grąžintino (tik vis skirtingas sumas gaunu) gal jūsų suskaičiuoti litai atitiks nors vienus mano paskaičiuotus. Dėkui iš anksto.
Elyte Elyte 2865
2007-07-25 12:24 Elyte
Paprasčiausiai pasikambinti savo inspektorei - ji tiksliai pasakys koks yra likutis, kuris neatitiks nei Jūsų nei mūsų skaičiavimų. :wink
Jolit Jolit 672
2007-07-25 12:45 Jolit 2011-09-11 05-29
Sveiki,
į kurį PVM deklaracijos laukelį reikia įrašyti tiekimus Europos Bendrijoje ne PVM mokėtojams, tačiau pagal direktyvą 77/388/EEB - 15 straipsnio 10 dalį ir direktyvą 92/12/EEB - 23 straipsnio 1 dalį atleistiems nuo PVM (yra atleidimo nuo PVM ir akcizų sertifikatas) smile
4
44pupa 123
2007-07-25 13:19 44pupa
ar pard. grąžinimai (išsirašėm kred.dok.) rašomi 11 ir 26 eil. tiesiog mažiau grąžintom sumom, ar viskas per 30 taisoma ?
N
naujokiux 1159
2007-07-25 14:10 naujokiux
Sveiki, noriu pasiteirauti ar teisingai galvoju. Tokia situacija: 2007.05 men. deklaracijoje nebuvo priskaitytos dvi s/f už transporto paslaugas (mūsų įmonė parsivežė prekes iš Lenkijos įmonės), paslaugos tiekėjas yra lenkų įmonė. Tai tų dviejų sąskaitų sumą aš galiu priskaityti 2007.06 mėn. deklaracijoje? Tai ar teisingai galvoju?

Ačiū visiems, kas pagelbės man.
Elyte Elyte 2865
2007-07-25 14:25 Elyte 2011-09-11 05-29

naujokiux rašė: Sveiki, noriu pasiteirauti ar teisingai galvoju. Tokia situacija: 2007.05 men. deklaracijoje nebuvo priskaitytos dvi s/f už transporto paslaugas (mūsų įmonė parsivežė prekes iš Lenkijos įmonės), paslaugos tiekėjas yra lenkų įmonė. Tai tų dviejų sąskaitų sumą aš galiu priskaityti 2007.06 mėn. deklaracijoje? Tai ar teisingai galvoju?

Ačiū visiems, kas pagelbės man.

Turėtumėte įtraukti į deklaraciją pagal sąskaitos išrašymo data. Jei praeito laikotarpio - galite patikslinti deklaraciją.
N
naujokiux 1159
2007-07-25 15:01 naujokiux 2011-09-11 05-29

Elyte rašė:

naujokiux rašė: Sveiki, noriu pasiteirauti ar teisingai galvoju. Tokia situacija: 2007.05 men. deklaracijoje nebuvo priskaitytos dvi s/f už transporto paslaugas (mūsų įmonė parsivežė prekes iš Lenkijos įmonės), paslaugos tiekėjas yra lenkų įmonė. Tai tų dviejų sąskaitų sumą aš galiu priskaityti 2007.06 mėn. deklaracijoje? Tai ar teisingai galvoju?

Ačiū visiems, kas pagelbės man.

Turėtumėte įtraukti į deklaraciją pagal sąskaitos išrašymo data. Jei praeito laikotarpio - galite patikslinti deklaraciją.


Ar tikrai reikia tikslinti? Gal dar kas nors savo nuomonę galėtų pareikšti? smile
N
naujokiux 1159
2007-07-25 16:02 naujokiux 2011-09-11 05-29

naujokiux rašė:

Elyte rašė:

naujokiux rašė: Sveiki, noriu pasiteirauti ar teisingai galvoju. Tokia situacija: 2007.05 men. deklaracijoje nebuvo priskaitytos dvi s/f už transporto paslaugas (mūsų įmonė parsivežė prekes iš Lenkijos įmonės), paslaugos tiekėjas yra lenkų įmonė. Tai tų dviejų sąskaitų sumą aš galiu priskaityti 2007.06 mėn. deklaracijoje? Tai ar teisingai galvoju?

Ačiū visiems, kas pagelbės man.

Turėtumėte įtraukti į deklaraciją pagal sąskaitos išrašymo data. Jei praeito laikotarpio - galite patikslinti deklaraciją.


Ar tikrai reikia tikslinti? Gal dar kas nors savo nuomonę galėtų pareikšti? smile


Ar sulauksiu dar kieno nors nuomonės? VMI sakė, kad galiu ir šio mėn.,t.y. 2007.06, deklaracijoje priskaityti. Kaip iš tikrųjų?
Elyte Elyte 2865
2007-07-25 16:07 Elyte
14 straipsnis. Apmokestinimo momentas
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
Bandykite pritaikyti savo situacijai - gal ir nereikės tikslinti.
klaudia klaudia 818
2007-07-25 23:46 klaudia
Padekite kaip reikia patikslinti FRO600 deklaracija. Per velai gavome viena S/F uz paslaugas. Ar reikia tik tos vienos saskaitos fakturos suma kazkur irasyti ar pridejus ja vel per nauja viska uzpildyti? Labai dekoju.
volgadon volgadon 4395
2007-07-25 23:59 volgadon
Paimi deklaracijos formą (naują lapą),jei rankiniu būdu pildai ,jei per EDS tai irgi žinai ,kaip naują formą "išsiimti".Viską užpildai ,kaip turi būti pagal naujausius duomenis ,uždedi X ant patikslinta ir neši arba deklaruoji el.būdu.
Viskas.Dar ne viskas ,jei reikia damokėti damoki.
Kotryna Kotryna 2167
2007-07-26 08:41 Kotryna 2011-09-11 05-29

klaudia rašė: Padekite kaip reikia patikslinti FRO600 deklaracija. Per velai gavome viena S/F uz paslaugas. Ar reikia tik tos vienos saskaitos fakturos suma kazkur irasyti ar pridejus ja vel per nauja viska uzpildyti? Labai dekoju.

o ar reikia ją tislinti?
Dėl Pridėtinės vertės mokesčio deklaracijos ir kitų su šiuo mokesčiu
susijusių formų bei jų užpildymo taisyklių patvirtinimo
2004 m. kovo 1 d. Nr. VA-29

23¹. Jeigu po PVM deklaracijos pateikimo PVM mokėtojas pastebėjo tą mokestinį laikotarpį, kurio PVM deklaracija jau buvo pateikta, padarytas klaidas, dėl kurių buvo sumažinta mokėtina į biudžetą (padidinta grąžintina iš biudžeto) PVM suma, arba klaidas, susijusias su prekių tiekimu į kitas valstybes nares arba prekių įsigijimu iš kitų valstybių narių, tai jis turi pateikti patikslintą to mokestinio laikotarpio, kurį klaidos buvo padarytos, PVM deklaraciją.
Jeigu pastebėtos kitos, nei šio punkto 1 dalyje nurodytos klaidos, tai jos gali būti ištaisytos (patikslintos) to mokestinio laikotarpio, kurį paaiškėjo, PVM deklaracijoje.
Elyte Elyte 2865
2007-07-26 08:51 Elyte
Bet sąskaitos pavėluotas gavimas ir yra "mokėtino (grąžintino) PVM sumažinimas ar padidinimas tą mokestinį laikotarpį" smile
E
elipse 1418
2007-07-27 10:46 elipse
Kiek maximum gali būti praėję laiko tixlinimui FR600, ar yra kokia laikotarpio riba smile
L
Loreta13 30842
2007-07-27 10:47 Loreta13 2011-09-11 05-29

elipse rašė: Kiek maximum gali būti praėję laiko tixlinimui FR600, ar yra kokia laikotarpio riba smile
Pardavimo PVM 5 metai, pirkimo PVM 3 metai.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui