names rašė:
1.Daleiskim ten mes įsiregistravę PVM mokėtojais. Atlikom paslaugą įmonei PVM mokėtojai. Tai sąskaitą išrašom su 0PVM Lietuvoje, o jiems jų PVM?
2.Jei paslaugą atliko įmonei ne PVM mokėtojai.
3.Jei paslaugą atlikom fiziniui asmeniui.
Jei kam nesunku patarkit kaip tas PVM "suvaikšto".
Jei įsiregistravote ten PVM mokėtojais, tai atlikę ten bet kokias paslaugas, rašote sąskaitą su jų PVM - viskas pagal jų įstatymus.
Ir tą PVM deklaruojate jų PVM deklaracijoje.
Į atskaitą (jų) traukiate tų prekių ir paslaugų, kurias gavote ar pirkote pas juos.
Mūsiškėje FR0600 nieko iš to nesimato.
Tačiau pajamos ir sąnaudos, taip pat "jų" visoks PVM apskaitoje rodomas. PVM atskiros sąskaitos.