Na ir man iš pradžių ne labai patiko.
Importuoju išrašus, kuriose daug operacijų. Kitus suvedu pati.
Kas patogu su importu: visi operacijų numeriai (na beveik visi, kartais vietoje numerio įrašomas įmokos kodas) , sumos, datos bus suvesti be klaidų
Sveiki, kaip vedat į programą komandiruotės metu gautas sąskaitas? PVZ turiu viešbučio sąskaitą, tai vedat per pirkimus, susikūrę viešbutį, kaip klientą? Ar esat susikūrę klientą bendroms komandiruočių sąnaudoms?
smalsuole rašė:
Sveiki, kaip vedat į programą komandiruotės metu gautas sąskaitas? PVZ turiu viešbučio sąskaitą, tai vedat per pirkimus, susikūrę viešbutį, kaip klientą? Ar esat susikūrę klientą bendroms komandiruočių sąnaudoms?
DK susikūriau žurnalą ale "Pirkimai komandiruotėse", čia vedu visokius transporto bilietukus, viešbučius, lėktuvo bilietus.
smalsuole rašė:
Sveiki, kaip vedat į programą komandiruotės metu gautas sąskaitas? PVZ turiu viešbučio sąskaitą, tai vedat per pirkimus, susikūrę viešbutį, kaip klientą? Ar esat susikūrę klientą bendroms komandiruočių sąnaudoms?
DK susikūriau žurnalą ale "Pirkimai komandiruotėse", čia vedu visokius transporto bilietukus, viešbučius, lėktuvo bilietus.
Ačiū.
O tuos dokumentus segat prie atskiro komandiruočių segtuvo, ar prie pirkimų?
smalsuole rašė:
Sveiki, kaip vedat į programą komandiruotės metu gautas sąskaitas? PVZ turiu viešbučio sąskaitą, tai vedat per pirkimus, susikūrę viešbutį, kaip klientą? Ar esat susikūrę klientą bendroms komandiruočių sąnaudoms?
Aš vedu per pirkimus. Turiu susikūrusi klientą 'Komandiruote ES' ir viską jam vedu: kuro čekius, viešbučius, kelių mokesčius ir pan.
Sveiki, kai perkat su atvirkštiniu, apmokate mišriai ir susivedat tarkim 44841 sąsk.
Paskui mėnesio gale kokią darot kontuotę? Nes man atrodo, kažkas pas mane nelabai sueina. Nes 2431 sąskaitoj kaba tas atvirkštinis PVM kaip gautinas.
Na taip, bet ten keli variantai ir neaišku, kuris teisingas :)
Persikelia į 4 klasę, kai padaroma apmokėta mišriai, o kaip panaikinti tą atvirkštinį, kuris kaba 2431 sąskaitoj.?