Rivilė

V
Vilma67 2
2018-02-18 19:07 Vilma67
Pavyko :)
dabar ieškau kur suvesti DU kontuotes, bes darbo uzmokescio paketo nera, tai tik rankiniu budu :)
Iveiksiu as Rivile :)
J
juskaita 14
2018-02-20 08:46 juskaita
Labas rytas,
ar yra Rivilėje galimybė užstatyti kiekvienai sukurtai įmonei po atskirą slaptažodį?
artas71 artas71 12027
2018-02-20 08:56 artas71
Taip. Reikia pažymėti keičiant/pereinant iš įmonės į įmonę "Pakeisti slaptažodį".
K
kate666 411
2018-02-21 17:55 kate666
Sveiki, trumpai gal kas patarsite: nekilnojamo turto mokestį kaip vedate į Rivilę? Ar gerai darau jei per DK BŽ
debete 6122(NT mok. sąnaudos), kredite 4485 (kiti mokesčiai biudžetui). Padarius mokėjimą per atsiskaitymus D 4485, K2713. Ar čia viskas? Pažiūrėjus sąskaitą 6122 rodo likutį tą mokesčio sumą. Ar ji “nusinulins“ kai uždarysiu metus? Ar gerai čia taip darau?
Ilana Ilana 333
2018-02-21 18:02 Ilana
Teisingai, 6 klasėje kaupiasi sąnaudos. Jos užsidarys metų pabaigoje.
2018-02-22 10:36 Kava_su_pienu
Sveiki, su rivile dirbu nesenai. Isivedziau nauja imone, bet... skolu suderinimo aktupse nerodo jos duomenu,kur suvesti,kad rodytu visus rekvizitus? ačiū,kas atsakys;)
irmoske irmoske 5445
2018-02-22 11:02 irmoske

Kava_su_pienu rašė:
Sveiki, su rivile dirbu nesenai. Isivedziau nauja imone, bet... skolu suderinimo aktupse nerodo jos duomenu,kur suvesti,kad rodytu visus rekvizitus? ačiū,kas atsakys;)

Servisas-Parametrai ir tada jau ieškot ko reikia: įmonės pavadinimas, adresas, įm.kodas ir t.t.
K
kate666 411
2018-02-22 14:29 kate666

Ilana rašė:
Teisingai, 6 klasėje kaupiasi sąnaudos. Jos užsidarys metų pabaigoje.

DĖKOJU smile
K
kroska 434
2018-02-22 21:28 kroska
Sveiki
dirbame su Rivile dar tik antras menuo, todel yra daug klausimu, kuriuos po truputi aikinames. Kilo neaiskumas del mokejimu avansu, tarkime sumokame avansu tiekejui 100 euru, Atsiskaitymai-Ismokos-Naujas, rusis-saskaitos, nes nera dokumento, pagal kuri sudengiame, pasirenkame atitinkama DK saskaita, irasome suma, bet cia ir kyla problema, nes nuejus Debitorines/Kreditorines operacijos ir pasirinkus ta tiekeja, nerodo irasu, kurie padaryti pagal rusi "saskaitos", o rodo tik operacijas, kuriu rusis "dokumentai", kaip isspresti ta klausima, kadangi nesimato realios tiekejo skolos?
aciu
artas71 artas71 12027
2018-02-23 00:33 artas71
Nauja, rūšis "dokumentas" kuriate naują dokumentą pvz avanso sąskaitos nr. arba tiesiog "avansas". Gavus sąskaitą, ji bus suvesta per pirkimus. Darant galutinį apmokėjimą per Atsiskaitymai-išmokos sudengsite abu dokus -ir avansą ir pirkimą (vienas bus su minusu, kitas su pliusu)
wolf wolf 11164
2018-02-23 09:18 wolf
Rūšis "saskaitos" neruri analitokos - patenka tik į DK, todėl jei reikia pirkėjų/tiėkjų analitiko "saskaitos" netinka.
K
kroska 434
2018-02-23 09:22 kroska

artas71 rašė:
Nauja, rūšis "dokumentas" kuriate naują dokumentą pvz avanso sąskaitos nr. arba tiesiog "avansas". Gavus sąskaitą, ji bus suvesta per pirkimus. Darant galutinį apmokėjimą per Atsiskaitymai-išmokos sudengsite abu dokus -ir avansą ir pirkimą (vienas bus su minusu, kitas su pliusu)



aciu
B
braskiteee 178
2018-02-23 10:09 braskiteee
Sveiki, noriu susivesti ilgalaikio turto likučius, nes keitėsi programa. Tai reikia juos vesti per IT operacijas? Jeigu taip, tai kokį tipą rinktis?
Ilana Ilana 333
2018-02-23 11:27 Ilana

braskiteee rašė:
Sveiki, noriu susivesti ilgalaikio turto likučius, nes keitėsi programa. Tai reikia juos vesti per IT operacijas? Jeigu taip, tai kokį tipą rinktis?

Aš rinkausi "Kitos"
Z
zoraza 422
2018-02-26 14:36 zoraza

Ilana rašė:
Teisingai, 6 klasėje kaupiasi sąnaudos. Jos užsidarys metų pabaigoje.


Sveiki,
kaip tik pasidarė aktualu uždarantieji įrašai :) Sąnaudų ir pajamų sąskaitas reiktų uždaryti, tačiau nežinau kaip. Ar yra kokia automatinė funkcija ar visas po vieną kažkaip? smile
wolf wolf 11164
2018-02-26 14:39 wolf
DK - > Metu uždarymas (prieš paskutinis mygtukas)
Z
zoraza 422
2018-02-26 14:49 zoraza
O kada panašiai uždarinėjat? Kai jau balansą reikia paruošt, nes pas mus vis išlenda dar kokia negauta sąskaita ar blogai sudengtos skolos? Uždarius atidaryt ir vėl ką nors koreguot galima?
B
braskiteee 178
2018-02-27 09:57 braskiteee
Sveiki,
Nei vienoje spausdinamoje ataskaitoje nėra kas ją pasirašo, ar direktorius ar buhalterė ar kasininkas...
Ar reikia skambinti į Rivilę ir prašyti, kad pasirinktas ataskaitas pakoreguotų? Ar kažką pačioj programoj dar reikia nustatyti? :(
aiwita aiwita 6134
1 2018-02-27 14:18 aiwita

zoraza rašė:
O kada panašiai uždarinėjat? Kai jau balansą reikia paruošt, nes pas mus vis išlenda dar kokia negauta sąskaita ar blogai sudengtos skolos? Uždarius atidaryt ir vėl ką nors koreguot galima?

Uždaryt galima ne vieną kartą.
Bet aš uždarinėju darydama balansą
S
Snaiga 723
2018-03-01 12:31 Snaiga
Sveiki, man kilo klausimas dėl inventorizacijos. Jeigu jos metu atsiranda prekės, kaip jas užpajamuoti naujai?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui