Nei mums, nei mūsų valstybei jokios naudos iš to nėra, manau (gal blogai manau).
Bet yra duomenų bazė su ES - gal "ten" kas nors surišta su pardavimais, kai tie patys asmenys pardavinėja pastoviai. Tada tampama apmokestinamais asmenimis, ir net PVM mokėtojais savo šalyje. Gal pasirašytos kokios sutartys dėl tokių duomenų pateikimo.
Lygiai tas pats su mūsų statistika. Velniams jiems reikalingi duomenys sandorių su nerezidentais?
Loreta rašė: Velniams jiems reikalingi duomenys sandorių su nerezidentais?
Bet bent jau automobilių įsigijimo ten rodyti neprašo. Gal jau protingesni yra ir intrastato duomenis panaudoja.:))
Tiesiog gal jiems reik, kiek mes pinigėlių paliekame užsieniečiams. Kiek jie mums sumoka. Ir tiek.
Ar reikia metineje rodyti permoketus daerbuotojams avansus, pvz. keliemsd darbuotojams metu pabaigai buvo permoketas mazdaug 3-4 atlyginimai, na taip susikloste, ir jeigu rodyti reikia tai kaip tada skaiciuoti ? Aciu
Deklaracijoje reikia rodyti metines A klasės išmokas, nuo jų išskaičiuotą ir sumokėtą pajamų mokestį. DU avansai bus A klasės išmokos, susijusios su darbo santykiais, taigi, jie įtraukiami.
[quote=dividi]Pildydama FR 0573 pasteb4jau, kad vienam darbuotojui pritaikiau 13 Padėsite jiems užpildyti pajamų mokesčio deklaracijas- vienas susimokės, kitas grąžinsis GPM:))
[quote=Loreta13][quote=dividi]Pildydama FR 0573 pasteb4jau, kad vienam darbuotojui pritaikiau 13
Jie tikrai nedeklaruos šių deklaracijų, jau klausiau....Kaip man buhalteriškai reikėtų taisyti, ar taip viską ir palikti?
O dienpinigiai virš nustatytų dydžių??? Aš išskaičiavau GPM ir t.t.
Mėnesinėje deklaravau pridėdama prie DU, tas dienpinigių sumas nuo kurių skaičiavau GPM.
Ar metinėje daryti tą patį? Kodas 01???
Skiriasi tuo, kad naujojoje nebeliko langelio su darbuotojų sk. paskutinei metų dienai, nebeliko tikslinimo langelių (tikslinama pateikus naujai užpildytą deklaraciją).