Cha-cha rašė: Taip ir įvyks. Tačiau jei susitvarkysi viską birželį, jokių pasekmių (delspinigių) iš mokesčių pusės nebus, nes rezultatas gaunasi nulinis, o delspinigiai skaičiuojami nuo mokėtinos sumos, o ne nuo atskaitinės.
Žiūrėk, ką radau:
www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=2454...
"...klaidas, susijusias su
prekių tiekimu į kitas valstybes nares arba
prekių įsigijimu iš kitų valstybių narių, tai jis turi pateikti patikslintą to mokestinio laikotarpio, kurį klaidos buvo padarytos, PVM deklaraciją.
Jeigu pastebėtos
kitos, nei šio punkto 1 dalyje nurodytos klaidos, tai jos gali būti ištaisytos (patikslintos)
to mokestinio laikotarpio, kurį paaiškėjo, PVM deklaracijoje..."
Taigi manau, jei užsieniečių
paslaugų Lietuvoje sąskaitą(as) gavau po deklaracijos pateikimo, rodysiu einamojo mėnesio deklaracijoje.