Ritacka rašė:
Sveikučiai,
Pradėjau vesti mažos kavinukės apskaitą. Ir susibalamūtinau truputį.... Kavinukė prekiauja kava, arbata, pyragais, šokoladu ir pan. Turi kasos aparatą, išgrynina iš jo pinigėlius. Man kažkaip painu kaip teisingai korespondencijas sudėlioti... Neturėjau reikalo niekada su tokia apskaita..
Įmonė ne PVM mokėtoja.
Per mėnesį iš aparato išima pinigėlius, išrašo KPO. D272 K275 (aparatas)
Po mėnesio atneša apyvartos čekį X, turiu tai sumai išsirašyti Sąskaitą- faktūrą, taip?
D 2411
K5001
Tada darau tarpusavio suderinimo aktą (Stekas programa) ir sudengiu KPO su sąskaita ir gaunasi likutis D275 ir K2411
O dar yra galimybė atsiskaityti banko kortelėmis, tai man visai likutis nebesigauna... Matyt kažką ne taip darau... Ar galit pagelbėt ir užvest ant kelio?
Sąskaitos faktūros rašyti nereikia, nes EKA fiksuoja pajams ir jas fiksuojate apskaitoje pagal dienos arba mėnesio X ataskaitą (priklauso nuo pajamų dydžio ir apskaitos politikos), nebent pirkėjas pageidautų, tada išrašytų pardavėja ir joje turėtų matytis , kad apmokėta per EKA.
Kai vyksta atsiskaitymai su banko kortelėmis, pinigus į sąskaitą gaunate keliom dienom vėliau nei EKA žurnale matosi pajamos, mėn. pabaigoje negautą į banko sąskaitą sumą perkeliate į "laukimo sąskaitą" arba "pinigai kelyje" kokią norite bet tik tam reikalui naudojamą, o kito mėn pradžioje tą sumą jau gausite ir atsikelsite iš tarpinės sąskaitos trūkstamą sumą. EKA žurnale kortelėmis atsiskaitymai turi būti atskiru stulpeliu ...